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房地产公司施工图内部审核要点

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房地产公司施工图内部审核要点
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1.施工图内部审核

施工图的内部审核是房地产公司不可缺少的一个环节,但往往因时间紧迫或技术水平而常常被开发企业所忽视,以至很多应该事先发觉并纠正的问题到施工时甚至施工后才暴露出来。不仅引起返工损失,而且影响工程进度和质量。严重的还会造成无法纠正的功能缺陷。所以把好设计质量关,也就是从源头上保证了质量,进度,成本的有效控制,在这上面花费些时间和精力正是非常值得的。

2.主管人总工程师

负责控制规划总图和建筑工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。负责控制结构和设备工种图纸在先进性,合理性和经济性方面的设计质量。项目管理者联盟,项目管理问题。

主办人项目经理:通阅全部图纸,提出和汇总内审意见。

协办岗位土建和设备的设计管理,现场的土建和设备工程师:通阅全部图纸,提出内审意见。

3.紧前工作本文转自项目管理者联盟

施工图设计完成,本作业可与审图单位的审图同时进行。

4.工作描述

审图公司主要审查设计的规范性和安全性,施工单位主要关心设计的可操作性,开发公司应重点关注设计的先进性,合理性和经济性,故内审不必担心是否会违反强制性规范,是否会安全度不够,更不必拘泥于细小的差错和遗漏,重点把握设计的先进性,合理性和经济性就行。

4.1建筑和结构工种的图纸内审

在项目经理的组织下,总工程师牵头,土建设计管理和现场土建工程师一起参加。必要时还可邀请营销部门主管和阿嚏专家参加。

4.1.1规划布局、建筑形态和外装饰、单体内部格局等是否与扩初方案一致或有所优化改进。

4.1.3政府各专业建筑管理部门、配套部门对扩初方案的审查修改意见是否都在施工图上得到了落实。

4.1.4对照荷载、结构和抗震等规范,复核结构设计的计算机输入数据;抽查基础,标准层结构的实际配筋率是否与内力计算结果相一致;各部位的结构安全度是否均衡。

4.1.5墙体材料的选用是否适当,是否符合政府导向,其荷载取值是否存在张冠李戴;电梯井道的内净尺寸是否与已确定的设备匹配。

4.1.6特殊的结构或装饰构造是否有成熟的施工技术来实施,大幅度增加的成本值得不值得。

4.1.7是否存在因结构布局的原因,导致使用舒适度的恶化,如梁、柱位置严重影响室内空间利用;楼梯碰头;阳台沿口梁过厚影响室内日照;明显过于保守的厚墙、胖柱、深梁等。

4.1.8桩基,基础或地下室的结构设计是内审的重点,是否经过经济技术比较;是否还有更经济合理的潜力,必要时可专题咨询相关专家。

4.2各设备工种的图纸内审

在项目经理的组织下,由总工程师牵头,设备设计管理和现场设备工程师参加。必要时还可邀请除供应商以外的专业专家学者参加。重点审查内容:

4.2.1空调的热工设计和计算是否偏于保守;电源的功率分配是否存在该大不大,该小不小的现象。

4.2.2是否采用虽未淘汰但已明显过时落后的工艺,材料和设备。

4.2.3是否存在因设备布局的原因,导致使用舒适度的恶化,如设备管线影响室内净空高度,可以穿梁的线管走梁下,可以靠边的立管不靠边,可以隐蔽的户用配电箱装在主墙面上,粗笨的减压阀不装在管井里而装在厨房里,设备噪声、废气、排污等污染源影响办公和居室的生活环境,室外和屋顶没有备用的电源等等。

4.2.4设备用房是否大而无当,白白浪费面积。

4.2.5可以走捷径的管线兜远路。

4.2.6大型的机组设备不考虑留有安装或拆换的搬运通道,管线和设备缺乏检修的操作空间。

4.3项目经理汇总整理两组内审意见,经总建筑师和总工程师审阅并协调一致后正式作为施工图图纸会审时的甲方意见。

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摘要 随着经济水平的提高,工程事业得到了繁荣的发展,在工程建设的过程中,工程设计是重要的组成部分,对整个工程建设来说都具有非常重要的作用。在进行工程设计之前,设计单位与施工单位要签订相应的合同,并根据合同来保证双方的合......
集团公司的内部控制审计研究
发布时间:2023-02-11
摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计 ......
基于公司治理的内部审计研究
发布时间:2023-02-28
【摘要】本文 分析 了内部审计在认识和实际运作中的误区,并就内部审计和公司治理的关系以及公司治理中的内部审计约束机制进行了论述,在此基础上提出了完善与 发展 我国内部审计的战略对策。【关键词】 公司治理 内部审计 审计委员会......
公司治理下企业内部审计研究
发布时间:2022-12-12
【摘 要】概述企业内部审计的涵义及公司治理对企业内部审计的影响,分析公司治理下企业内部审计存在企业内部审计机构设置随意、企业内部审计工作范围局限性强、企业内部审计缺乏评价标准的问题,针对三个问题,提出设置合理内部审计机......
浅析国有独资公司内部审计与公司治理问题
发布时间:2023-06-03
当前,在公司治理结构中,内部审计有着不容忽视的作用,并会严重影响公司的治理实情。同时,在我国的公司治理中,内部审计的地位不断提高。但是,紧跟着我国公司内部控制效用不大以及公司经营业绩不理想等情况,从而导致了内部审计的作......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系
发布时间:2022-08-30
[ 内容 摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及 企业 界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结......
公司治理与内部审计联系初探
发布时间:2013-12-18
编辑。 一、公司治理与内部审计概念理解 公司治理,是对公司进行管理和控制,协调公司制度下公司内部不同利益相关之间的利益和行为等一系列法规制度的统称。从狭义的角度来解释公司治理,应是所有权与经营权分离后为调整其利益......
浅析万兴房地产开发公司营销策略
发布时间:2022-12-14
摘要:本文以陕西省万兴房地产开发公司角度出发,对公司目前着手开发的万兴魅力城项目的营销策略进行认真分析,综合公司所在地的市场发展趋势和基本情况的考虑,依据营销专业知识,运用4p理论,从整个项目的产品、价格、渠道、促销四......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系(1)
发布时间:2023-05-24
[内容摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及企业界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具......
房地产上市公司高管薪酬与公司绩效的实证分析
发布时间:2023-07-02
摘要:我国房地产上市公司一直是老百姓特别关注的焦点,尤其是经历了2007年的房价飞速上涨到2008年的全球性金融危机导致的房价理性回落。房地产上市公司的经营绩效如何,高管的薪酬是不是得到合理的控制等问题值得我们认真的分析研究。本文......
内部审计是内部控制得以实施的重要保证
发布时间:2023-01-08
【摘要】 内部控制以合理保证 企业 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率效果,促进企业实现 发展 战略为目标。而内部审计作为实施内部控制环境的基础环节,是内部控制不可缺少的重要组成部分。 ......
建筑工程造价预算审核工作要点
发布时间:2022-12-08
摘要:在工程建设的工作中,预算审核工作是建筑工程造价工作的重要组成部分,意义重大。为确保建筑工程造价的科学性和合理性,就必须要重视建筑工程造价工作中的预算审核工作,认真严谨的对待预算审核工作,从合同出发,特别关注工程范围、费用计取、套用定额的审核。本文意在通过对建筑工程造价中预算审核工作要点进行分析,以此保证建筑工程造价的科学性、合理性,进一步的促进建筑工程的可持续发展。关键词:建筑工程;工程造价.........
公司治理中的审计委员会与内部审计
发布时间:2023-07-10
审计委员会是美国公司治理中一个重要的组成部分,发挥治理机制功能。2002年初, 中国 证监会和国家经贸委发布了《上市公司治理准则》,标志我国开始正式引入审计委员会制度,期望审计委员会发挥有效的治理功能。 内部审计是一种独立......
中北房地产公司目标市场营销策略研究必要性分析
发布时间:2023-04-25
欢迎浏览,yjbys小编为你提供的一篇关于中北房地产公司目标市场营销策略研究必要性分析的毕业论文 一、 研究背景 1.中北房地产公司简介 中北房地产公司隶属于吉林省中北集团。中北集团具有22年历史,总资产达50亿元。是集房......
内部审计在公司治理中的作用1
发布时间:2023-01-22
[摘 要]内部审计是 现代 企业 公司治理的重要组成部分,通过战略管理审计和业务管理审计达到所有者监督的目的。本文以 浙江为例,通过大量的实证资料的统计分析,揭示了浙江民营企业公司治理中内部审计发挥作用的现状和存在的问 题......
公司治理下的内部审计模式探析
发布时间:2023-03-25
摘要:内部审计在上市公司治理中处于极其重要而又特殊的地位。因此,有必要在了解内部审计职能及西方国家公司内部审计模式的基础上,并结合我国上市公司的实际情况,提出我国上市公司的内部审计模式选择及其未来展方向。 关键词:公......
上市公司内部审计的风险与防范
发布时间:2023-06-11
内容 提要: 综观国内外的 研究 结果,在外部审计得以加强的同时,内部审计并没有真正受到重视,对于内部审计风险,人们更是认为,审计不存在什么风险。事实上并不是这样的。尤其是上市公司,受到股东、管理层、潜在投资者、外部审......
舞弊审计的特点及对内部审计的要求
发布时间:2013-12-18
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在 企业 经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权逐渐分离的今天......
论上市公司内部审计模式的选择
发布时间:2013-12-18
[摘 要]内部审计在完善 企业 风险管理和公司治理方面发挥着重要作用,而内部审计的设置模式对于内部审计职能的发挥有着极其重大的 影响 。不同性质上市公司,应根据自身特点选择适合的内部审计模式,主要应从公司性质、公司治理体......
《上市公司内部审计研究》成果综述
发布时间:2023-03-06
1、上市公司内部审计的地位及职能 鉴于上述对上市公司内部审计地位的认识,参加研讨的大部分同志认为上市公司内部审计职能可以确定为监督、评价、控制和咨询职能。 (1)监督职能。内部审计是 企业 内部的一种独立的经济监督机......
探讨内部审计在公司治理的作用
发布时间:2023-06-13
摘要:本文阐述了内部审计的含义,通过研究内部审计在公司治理中的作用来探讨当前内部审计在公司治理中存在的问题,针对存在的问题提出合理的建议,以促进内部审计在公司治理中的改革创新。 关键词:内部审计;公司治理;改革创新 ......
浅析公司治理对内部审计的需求
发布时间:2015-08-13
摘 要:对于一个公司来说,在治理过程中企业内部的审计工作会直接影响企业的发展情况和经营状况,所以一定要做好企业内部的审计工作。同时内部审计还是公司治理一个重要的部分和环节,也是保证公司能否正常运转的有效因素。因此,在公......
浅析万兴房地产开发公司营销策略
发布时间:2022-11-20
我国房地产业从20世纪80年代开始兴起,之后国家停止福利分房实行住房货币化后,房地产业开始真正发展起来。随着城镇居民的收入水平不断提高,购房需求不断增长,房地产业得到飞速发展,近20多年的发展取得了令人瞩目的成就。全国人均住......
房地产企业内部控制的制度化建设
发布时间:2023-02-15
[摘 要]房地产企业内部控制的制度化建设对于保护中小投资者权益有着重大的意义,但是在实际工作中,很多房地产企业把更多的精力放在了生产和销售方面,反而不重视房地产企业的内部控制,这给企业带来了很大的隐性风险,本文从实际出发......
住房公积金在房地产经济中重要意义探讨
发布时间:2023-06-03
【摘要】住房公积金从本质上来说,就是运用政策有效的对住房资金进行筹集、管理和使用,对房地产经济的发展具有重要的支持作用。本文以房地产经济的发展现状为讨论基础,研究了住房公积金在房地产经济中的重要意义,希望为提高人们对......