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公安边防部队会计内部控制对策的研究

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公安边防部队会计内部控制对策的研究
时间:2022-12-23 02:22:33     小编:戴建中

公安边防部队会计内部控制工作,顾名思义,就是指工作人员在公安边防部队这个特定的环境范围内,通过一系列固定的程序和流程来监督、核查、控制其内部的财务活动,并且在过程中作出决策和安排。而这项工作也是为了维护公安边防部队会计部门的资金可靠和信息安全,众所周知,公安边防部队在某种程度上,具有对国家财产和军事机密进行保密的使命,所以也导致公安边防部队的资金流动较其他行业来说,具有一定的封闭性和局限性。公安边防部队会计内部控制工作也是一项复杂、高难度的工作,所以为了维护公安边防部队的经济效益,应进一步提高公安边防部队会计内部控制工作的效率,强化内部的管理与监督,结合大量实践经验和案例分析,笔者提出以下几点策略。

一、完善公安边防部队的财务管理体系

公安边防部队作为一个军事化严密的机构,在会计部门应当提高其独立性,科学合理地设置会计岗位,让专员专管,不同的岗位职权分离,杜绝一人身兼多职的情况,排除工作拖拉和不利因素。分工明确也可以加强职员工作责任感,促使他们进行工作竞争,达到相互制约、相互协作的良好目的,从而保证了个人和部门都能够相互受到有效的监督,在实际工作中,要严格查处和惩罚弄虚作假的行为,对重要的会计岗位做好相应的控制分离,比如在会计审核机构和财务记录机构,就要采取分离措施,还有会计记账和业务办理机构、审查监督机构和经营管理机构等等,具体的情况具体分析。定期做好对会计财务管理的人员进行培训,使他们严格遵守自己的职责要求,做好相互制约和相互监督,明确各自岗位职责,对每个岗位设置最符合其特点和实际情况和方式,力求提高军事经济的效益。

二、注重内部会计审查监督工作

公安边防部队的内部审计工作也是一项复杂的任务,主要工作制度体系是由部队队长和领导进行事先设置,各级审查部署人员对其所属单位的收支出纳情况负责,在工作过程中提高财务的经济效益是工作的核心之所在,同时还要求相关部门建立奖惩制度,促进边防部队财务会计工作人员的热情,使审计职员的责任、权利、利益都够协调统一,相互促就。

就目前工作的实际情况来说,公安边防部队的审计机构尚未完善,各类财务监督和审核体系都处于初级阶段,就要求奔走在公安边防部队一线的工作人员再接再厉,时刻有一颗与时俱进的心,保留自我工作热情和不斷进取的态度,建立创新体制,完善部署各类财务审计工作岗位,定期更换和培训财务会计审核的工作人员,保证各级审计人员的专业知识过硬,能够胜任手头的工作,创新新的工作方向,对财务审计机构进行一定的优化,培养其职员的综合能力和素养,要坚持不断创新和突破,但要稳中求进。认真落实和响应国家的号召,实现公安边防部队财务会计部门的制度化、规范化、现代化和创新化。

三、提高财务会计工作人员的综合素质

在公安边防部队会计工作中,会计从业者作为该项工作的核心关键,需要具备各种专业技能和职业素养,所以必须加强对公安边防部队后勤财务人员、会计管理和审查人员的素质培养,各级人事在任用职员的时候,都要注重对从业者进行全方位的考察,要认真防范疏忽职守和操作不合格的人员,在甄选的时候要严格把控,后期也要进行定期的业务培训,从工作素质和道德素质两方面来进行培训和提高,特别要注重职业道德的培训,公安边防部队的会计工作是一项军事化的高难度工作,而职业道德作为工作的前提,如果一旦缺失,甚至会对部队的财务和信息造成不可估量的损失,也关系到国家整体的利益,所以会计工作的重要性不言而喻,所以要求公安边防部队会计从业者既要懂法,也要遵纪守法,恪守自我道德约束,坚守自己的底线,不做违法乱纪的事,不可滥用职权,要做到就事论事,不徇私枉法。财务审计人员不光要热爱本行,坚决抵制违法乱纪的行为,还要树立正确的人生观和价值观。这就要求人事部门慎重甄选职员,对工作人员进行定期的培训,集中或者分批开展业务交流会等等,从各方面提升其综合素质。

四、实施特定委派工作制度

委派制度,顾名思义,是指实行一项不同于大众工作的形式,即设立独立核算财务的会计单位,会计单位机构的负责人是由上级直接委派和派遣,对会计工作人员进行专门的指导和培训。这样也在一定程度上降低了委派会计和基层财务之间的利益关联,能更好的完善公安边防部队会计内部控制管理体系,会计财务的审核和监督都由委派人员进行管理和分配,对其团队进行人员的调动,职员任免,这样也保障了委派人员的个人利益,使内部控制的各项技能得到全面的发挥和体现。

五、总结

综合上文,指出了公安边防部队的会计内部控制的相关策略的一些方面,但在实践中,具体的工作还需要依据长期的经验和情况而定,不可否认的是,完备的财务管理体系和良好的工作人员素质是该项工作的核心,进而保障各项工作和政策的合理贯彻落实,提高军事经济效益。

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改革开放以来,特别是最近几年,伴随着国民经济的发展,和企业组织结构的日益完善,越来越多的中小企业涌现出来,中小企业在市场中相比于大企业几乎没有优势,在强烈的市场竞争中如果想立于不败之地并且得到发展,就必须在会计财务管理......
内部控制与会计信息质量关系研究
发布时间:2022-11-19
现代市场经济运行的诸多要素中,资本始终发挥着独特的作用,资本市场作为重要的交易平台也在金融体系中扮演着重要的角色。在资本市场机制中,会计信息成为受关注的重大问题,尤其是对会计信息质量的要求日益提高,会计信息质量高低直接......
财务管理工作在公安边防部队中的应用及发展
发布时间:2023-05-25
摘要:随着我国边防军事的不断发展,公安边防部队已成为国家的军事要地,为保障群众的生命和财产安全,做出了巨大的贡献。同时,还保障了我国的各项事业稳定地发展。公安边防人员肩负着保家卫国的重任,基于公安边防部队对国家和人民......
公安边防部队处置突发事件中的舆论引导探析
发布时间:2023-07-28
摘要:近年来,从公安边防部队辖区的现状和社会发展的趋势来看,在媒体高速发展的今天,特别是伴随着网络媒体的迅速崛起,公安边防部队已经处在了一个高度媒介化和舆论监督越来越受重视。以及公众知情权和参与意识空前提高的环境当中。面对突发事件,搞封锁消息、回避媒体、隐瞒真相或者以对抗的方式逃避舆论监督注定是行不通的。只有及时、有效、合理的进行舆论引导,重视网络舆论,积极地接受舆论监督,才能有效地化解危机,真正.........
会计研究论文论内部控制与会计信息质量
发布时间:2023-05-10
在企业的经营管理中,内部控制对于会计信息质量的改善与提高有着重要的影响,提高会计信息的质量,让企业领导者能够做出正确的决策,对于企业的发展来说具有很大意义。特此查字典范文网为您提供了会计研究论文:论内部控制与会计信息质......
企业会计信息化内部控制问题研究
发布时间:2023-03-26
摘要:随着市场经济的不断发展,企业会计信息化逐渐推进,传统的工作环境、模式已经难以匹配现阶段的需求,因此采取有效的措施强化企业的内控管理成为现阶段紧迫且重要的任务。企业想要实现内部控制的信息化,需要从完善企业内部控制......
对内部控制与内部审计关系的探讨
发布时间:2013-12-18
摘要:随着 经济 全球化进程的加快, 企业 面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续 发展 ,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。......
股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究
发布时间:2022-10-19
股份制,已成为我国当前企业的一种重要的组织形式。查字典论文网为您编辑了“股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究”股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究一、会计内部控制机制对股份制公司的作用 股份制公司在众公司......
内部控制环境的研究
发布时间:2023-01-13
内部控制环境的研究 内部控制环境的研究 内部控制环境的研究 [摘要]:会计信息造假案此起彼伏,股市人气涣散,追究造假的根源将为遏制这类事件提供有效的解决办法。造成这类事件的根源很多,每个事件都有其个性因素,......
浅析公立医院内部会计控制管理
发布时间:2023-06-22
摘要:公立医院内部会计控制是为了保证医院经济活动的有序进行,保护国有资产的安全与完整,保证财务收支合法,会计信息真实,发现并纠正错误,以提高工作效率与经济效益为目的所制定的各种制度、措施和实施的办法。文章在介绍公立医......
新时期加强企业会计内部控制的研究
发布时间:2023-03-01
一、企业会计内部控制的作用 会计内部控制对企业的发展起到了如下作用:第一,确保资产完整,提高对资产的保管力度,使资产被合理、高效的使用。第二,保证分工明确,提高工作效率。一套系统、流畅的业务流程,能去报会计信息的可靠性......
中美上市公司内部控制审计比较研究
发布时间:2022-10-30
中美上市公司内部控制审计比较研究 一、内部控制审计发展历程比较 (一)美国上市公司内部控制审计的发展历程 2002年,美国国会颁布了《萨班斯-奥克利法案》,首次提出对“财务报告内部控制”的有效性进行审计的要求。该法案的显著特......
完善公立医院内部会计控制的思考
发布时间:2023-03-09
【摘要】 内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在公立医院管理中发挥着至关重要的作用,医院内部会计控制作为一种对医院会计信息进行自我检查、自我调节和自我制约的系统,在保护医院资产完整、会计资料可靠性、提高经济效益等内......
浅论医院会计内部控制中的问题与对策
发布时间:2022-09-29
摘要:随着医院会计电算化的升级与执行,医院会计内部控制变得愈发困难。因为电算化给医院会计管理带来的远不止操作方便、工作量减轻、数据无缝连接等优势,更多的给医院管理带来内部控制的失控问题。由于在电算化环境下医院会计的风......
内部审计在企业内部控制评价中的应用研究
发布时间:2023-04-08
一、内部审计与内部控制的关系 二 内部审计在企业内部控制评价中的作用的调查及分析 为全面了解内部审计在企业内部控制评价中的现状与作用,课题组对广西壮族自治区部分企业进行了实地调研。调研涉及工业、商业、金融业等产业......
会计电算化内部控制存在的问题与对策
发布时间:2017-05-12
摘要:在电算化的背景下,企业内部的内部控制方面也出现了新的问题,针当前的情况,企业管理者和相关的从业人员需要就这些问题对于具体的工作当中。本文就电算化背景下企业内部控制过程中的相关问题提出了一些解决的意见,旨在通过有益的探讨,为企业审计的整体发展提供参考和助力。关键词:电算化;审计监督;企业;会计内部控制;工作分析一、一线人员素质过差:提高内部人员的个人素质当前存在的第一个问题是在工作流程转型升级.........
公安系统内部审计实践研究(1)
发布时间:2022-10-15
摘要:公安机关从性质上讲不同于一般行政机关,它既是执法机关,又是行政机关。公安机关的基本行为是执法行为,作为公安机关“免疫系统”以及为公安机关实现组织目标提供帮助的公安内部审计,其工作具有自己的特点。本文结合公安工作实际......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2023-02-20
公司治理与内部会计控制之间存在互动关系,两者在内容上又相互交叉,交叉部分主要是监督、信息沟通和权责分配。本文是一篇公司治理与内部会计控制的关系,接下来让我们一起看看吧! 一、公司治理 公司治理是关于各利益主体之间权、责、利......
构建企业内部审计质量控制体系的对策研究
发布时间:2013-12-18
[摘要]审计质量是审计工作的核心 内容 ,全面提高审计质量,既有利于规范 企业 的 会计 行为,不断提高其财务信息质量,同时也能更好的发挥审计的监督作用,推动审计事业不断向前 发展 。文章 分析 了企业内部审计质量控制存在的 问......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2014-01-13
公司治理是公司制度的核心,良好的公司治理结构和机制是提高企业经营管理效率的基本要素。以下为查字典论文网为您编辑的:“论公司治理与内部会计控制的关系”,敬请关注!!论公司治理与内部会计控制的关系 一、公司治理 公司治理是关于各......
现代企业治理机制下会计内部控制研究
发布时间:2022-07-21
现代企业发展过程中,加强会计管理有助于进一步提升企业的管理效率,实现企业的进一步发展,从根本上保障企业的利益。会计内部控制管理能够实现企业经营过程中的正确决策,并针对此,形成生产资源的合理配置。同时,企业会计内部控制及......
浅谈科研单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:随着现代企业制度的建立和科技体制改革的不断深化,科研单位只有建立和实施起有效的内部会计控制才可以在市场竞争中生存和发展。文章论述了科研单位加强内部会计控制的重要意义,提出了建立和完善内部会计控制制度的相应措施。 关......
内部控制审计对会计信息质量的影响探究
发布时间:2023-06-24
目前,我国在会计信息质量方面上的效率还是相对较低的,由于现代会计造假的风气越来越多,使得企业内部在控制上就显得相对薄弱些,因此,企业如果想从根本上减少会计信息失真所带来的压力,就一定要建立起企业内部控制审计制度,并对企业内部控制审计进行最大限度的加强,以确保从根本上为企业提供的会计信息是真实可靠的。一、我国存在的内部控制审计发展过程分析我国存在的内部控制审计的成型的实时间是相对于国外发达国家较晚,.........
探讨内部控制与内部审计
发布时间:2023-03-22
企业的内部审计与内部控制的制度直接影响着当代企业的发展,现代企业管理制度中必不可少的部分是企业内部审计与内部控制,这对于企业利益的提高、加强企业自身的工作效率、生产经营,以及企业降低经营管理风险,提高对危机及各类风险的......
内部审计在内部控制的作用
发布时间:2023-04-27
摘要:随着经济的发展,企业对于内部控制的重视程度在进一步提升,为了能够有效地开展内部控制,企业建立了内部审计机构,通过审计监督内部控制活动。内部审计在内部控制中发挥着积极的作用,对于提高内部控制水平具有积极的意义。本文针对内部审计在内部控制中的作用进行深入的研究,并提出了有效地提高内部控制的意见与建议,希望能够帮助更多的企业提升内部控制水平。关键词:内部审计;内部控制;独立性一、内部审计在内部控制.........
试论股份制公司会计内部控制关键点
发布时间:2015-08-07
摘要:改革开放以来,股份制公司就成为了我国现代化企业的重要的组成部分,而我国秉持着“推行股份制改革,推行混合所有制不断发展”的发展理念,不断推动我国股份制公司的发展。而当前股份制公司的会计内部控制是否得当有利,会关系......
加强企业内部会计控制
发布时间:2022-09-27
摘要:随着时代的进步,科技的发展,企业内部会计控制已越来越受到关注,但是如何理解企业内部会计控制的含义,以及如何建立一个完整的企业内部会计控制框架体系,进一步在框架体系内针对企业的业务循环,如何加强对流程关键点的控制......
电算化会计内部控制(1)
发布时间:2023-02-18
【摘要】 电算化会计将手工条件下的会计核算工作集中在电子计算机中由会计软件来完成。会计信息处理方式的改变从多方面影响会计内部控制,为了保证电算化会计的安全可行,必须采取相应措施完善会计内部控制。 【关键词】 电算化会计内部......