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民营企业如何发挥内部审计的作用

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民营企业如何发挥内部审计的作用
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民营企业如何发挥内部审计的作用

民http://WwW.LWlM.cOm营企业随着业务规模的不断发展壮大,管理上的漏洞也日益突出。如何不断优化自身的企业经营管理策略,避免激烈的市场竞争带来的风险,是民营企业面临的重要课题。实践证明民营企业设立内部审计,是企业基于提高自身经营活动的经济性、效率性和效果性而做出的一种主动选择,是促进企业稳步发展最有效的措施。

一、内部审计在民营企业的作用

1、有助于民营企业加强风险管理

公司运作就有风险,高收益代表高风险,运用内部审计可以尽可能地降低企业经营中的各种风险。风险管理是一个持续的过程,它要求对风险持续识别、评估、处理、监控和复核。内审人员熟悉本企业的经济业务和经营环境,能够很便利地收集到大量的第一手资料,进行风险分析,制定全面又符合实际的风险应对措施,从面大大地提高企业风险应对能力。

2、有助于民营企业优化流程,合理使用资源,提高经济效益

民营企业在成长过程中,依靠企业主个人和家族成员的共同努力,在改革开放的大好环境下成长起来,因而在管理中打上了强烈的家族铬印,形成了一些不合时宜的固有文化和固有传统。通过内部审计改变一些不符合效率和内控的流程,规范企业行为,提高经济效益,从而提高企业市场竞争力。

3、有助于规范民营企业的各种行为,使其满足合规经营的要求

民营企业在发展过程中规模越来越大,控制权也越来越分散,管理问题也越来越突出,这时通过内部审计加强和完善企业的内部控制制度,健全企业各项财务会计制度,加强企业管理,确保企业行为效益化和合法化。内部审计需要全方位的深入企业内部,确保内部管理过程是可信的,则管理结果也是可信的。

4、有助于加强民营企业内部组织的协调能力,提高经营管理效率

内部审计工作涉及到民营企业各个部门之间的沟通了解,综合性强,在各部门、各子公司之间开展工作时,经常起到沟通协调的作用。另外,内部审计在部门风险管理中,也起着协调作用。不仅各部门有内部风险,而且各管理部门还有共同承担的综合风险,内部审计人员作为独立的第三方,可协调各部门共同管理企业,以防范宏观决策带来的风险,从而提高经营管理效率。

5、对民营企业的经营管理提出参谋意见,促进企业的发展

参谋作用是指内部审计通过对经济活动全过程的审查,利用专业知识和深谙企业内部情况的优势,对有关经济指标的对比分析,针对管理和控制中存在的问题,提出富有成效的意见和方案,帮助民营企业领导在正确决策时提供依据,促进企业改善经营管理。

随着民营企业的不断发展壮大,内部审计要立足于本企业的实际情况,围绕企业发展重点,为企业经营决策提供信息,做好领导的参谋。对领导关心的热点问题、管理上的薄弱环节、影响企业效益的重点领域展开重点审计。内部审计应利用对国家政策和企业内部情况的熟知性,发挥参谋作用,做好领导的助手。另外,随着互联网的普及,促进了内部审计事业的飞速发展。内部审计可以提供世界性的先进的技术资料和经济信息,客观公正地为领导决策提供服务。

6、对民营企业的经济活动进行评价,保证经营决策的正确性

民营企业管理者为了推进企业的迅速发展,加强其竞争力,要求他们必须加强企业经营管理,同时完善企业的内部控制体系,进一步提高经营效率,另外民营管理者也需要专门的内部审计人员对内部控制进行独立检查和评价,并对经理管理提供一定的咨询工作,保证其经营决策依据的正确性。

二、民营企业在实施内部审计过程中存在的问题

1、认为民营企业没有存在内部审计的必要性

民营企业一般都存在任人唯亲的现象,关键岗位的管理人员都是自己的亲属,没有再设立内部审计机构的必要了,企业是自己的企业,设立内部审计机构不成了自己审自己了。内部审计机构如果用外人,泄露公司商业秘密,岂不成了“引狼入室”。

2、内部审计机构设置受领导者左右

民营企业主既是企业的所有者,又是企业的经营者。企业主的个人风格、管理理念将左右内部审计机构的设置,设置的方式从不同程度上影响审计人员开展工作时自由度的发挥。如果将内部审计机构设置于管理层下或者与其它部门(如会计部)混合设置,则难于体现内部审计的独立性和客观性,权威性也跟随之受到影响。

3、民营企业内部审计的审计范围太窄

现阶段我国的内部审计主要还是以财务审计为主,民营企业也不例外。企业的经营管理、内部控制,经济效益等领域涉及不多,难于对企业整体经营管理做出全面的、客观真实的评价和建议。另外也比较注重事后审计,而忽视了事前的防范和事中的监督,企业经营管理中的风险估计不足。

4、民营企业内部审计人员素质偏低

随着民营企业多元化发展,投资活动不断增多,内部审计人员的素质也应该“水涨船高”,如广阔的知识面、较高的职业素质及娴熟的技能。但是,我国的民营企业大多仍然是处在传统的“家族式”管理模式,审计机构的负责人常常是由领导者或者他们的亲戚担任,这样就严重影响了审计质量。

三、完善我国民营企业内部审计的对策

1、从意识到行动,明确内部审计的重要

民营企业的领导者要从意识上认识到内部审计是重要的。内部审计在提高企业管理水平和经济效益,防范风险,减少损失浪费,保障财产完整和安全,确保资产保值增值等方面确实能起到积极作用。从行动上采取一定的措施,加大对内部审计机构的扶持和构建。加大对内部审计工作的宣传力度,组织召开管理

层会议,提高管理层的内部审计意识;要求内部审计机构制订内部审计管理办法,发放到各个层级部门或单位;各管理单位提出运营过程中所面临的风险,与内审部门共同探讨,制定并采取行之有效的防范风险措施;让内部审计行为成为一项日常事务性工作,提高内部审计在企业管理中的地位。

2、从随意到有意,合理设置内部审计机构

民营企业在发展过程中,形成了自己独特的企业文化和管理模式,设置审计机构不能以领导者的意愿为标准。在内部审计机构的设置模式上应该选择适合于自己的模式,以适应企业的组成形式、经营模式、企业规模、管理体系等。模式的设置确保内部审计的独立性,客观性和权威性。

内部审计组织的隶属要考虑到不受当局管理者的左右,当局的管理者和企业的所有经营活动都在审计范围之内。这种模式下内部审计具有较强的独立性和权威性。

3、从单一到多层面,拓宽内部审计范围

在审计范围内,应由传统的财务审计扩展到全部经济活动的管理审计,关注管理活动的效益、效率和效果。由事后审计的开展过渡到事中审计和事前审计,加强内部审计工作对管理决策的预警和辅助作用。审计的覆盖面可以扩展到全部经济活动各个层面,如企业投资风险、投资效益、工程项目建设、招投标、企业经营决策、营销、采购、生产、研究开发、人力资源管理、后勤服务系统、信息系统等项目的审计范畴。

审计人员要坚持组织规章制度的严肃性与合理性,对企业管理和控制的薄弱环节,提出建设性的改进意见和建议,协助管理人员更有效地管理和控制企业的各项活动,合理使用资源,以提高企业的经济效益;也要广泛开展风险投资、价值增值审计,能为企业领导出谋划策,排忧解难,增加组织的价值,则内部审计的价值会体现得更加完美。

4、从专业到综合,全面提高内审人员素质

(1)职业道德素质。

内审人员应该加强职业道德教育,提高思想政治水平,保守公司的商业秘密,不做出损害公司的行为

(2)知识与技术技能

内部审计机构应该有会计师、审计师或工程师等相应专业职称。注重审计人员的后续教育,制定符合自己企业特征的岗位任职标准和制度。保持持续不断的学习能力,及时更新知识,参加国际注册内部审计师的考试和各类业务学习。

民营企业内部审计人员应该会利用高效的审计信息化系统和审计操作平台,甚至会借助网络建立远程数据传输系统,对企业http://WwW.LWlM.cOm内部财务信息和经营活动实施有效的监控和评价,从整体上对企业进行战略部署。

(3)敬业精神与创新精神

完成内部审计工作不一定能在八小时上班时间里了解到全部的内容和信息,审计业务的覆盖面和着眼点需要创新和理解,做到这一点,学习能力的不断提升显得尤为重要。

(4)良好的沟通能力

审计的理念不只是监督,加强与审计对象的沟通,才能与审计对象具有同样的目的。因此,民营企业的内部审计人员要善于为审计对象出谋划策,为其在节约成本、改善管理程序、方法等方面提供建议和参考。

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【摘 要】 随着我国社会主义市场经济体制的健全和完善,作为现代企业制度组成部分之一的内部审计制度也有了长足发展,已由财务收支审计向以企业“增值”为目的的管理审计、效益审计发展,具有预防、揭示、抵御经济运行中的各种矛盾和“......
内部审计如何参与企业的风险管理
发布时间:2023-03-27
内容 摘要:内部审计是基于受托 经济 责任的需要而产生和 发展 起来的,是经营管理分权制的产物。内部审计参与 企业 风险管理工作是其发展的趋势。本文 分析 了内部审计参与企业风险管理的原因、 方法 ,并对内部审计如何更有......
企业内部审计工作
发布时间:2023-03-24
随着市场 经济 建设的飞速 发展 ,我国 企业 的建设进入了一个全新阶段,这也对企业内部审计建设提出了新要求。因此,结合公司的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、组织结构、人员的配备和培养、管理制度、工作 方法 等 问题......
如何发挥管理会计在企业供给侧改革的作用
发布时间:2023-01-12
摘要:企业供给侧改革,是促进经济增长、保证企业稳健运营的新举措。以供给侧改革为背景,通过分析其内涵和重要性,剖析企业管理会计在其间发挥的重要作用。从价值创新、信息系统和控制系统三个方面出发,以期为促进企业供给侧改革提供一定的理论支持和建议。关键词:供给侧改革;企业管理会计;价值创新自2015年11月开始,“供给侧改革”这一新思路逐渐发展成为我国经济发展进入新态势下的一项创新性项目。会计工作作为每一.........
民营企业参与扶贫的方式与作用发挥
发布时间:2019-07-11
本篇文章目录导航:【题目】民企参与精准扶贫的问题探析【第一章】精准扶贫中民营企业介入研究绪论【第二章】【第三章】民营企业参与扶贫动力及参与机制【第四章】民营企业参与扶贫过程中存在问题及原因分析【第五章】国内其他地区企业扶贫的经验借鉴【第六章】民营企业参与扶贫问题解决之道【展望/参考文献】民营企业精准扶贫研究展望与参考文献第二章鹤壁市民营企业参与扶贫的方式与作用发挥目前,随着扶贫工作深入,民营企业在.........
民营企业内部审计问题与对策研究
发布时间:2023-01-30
[摘 要] 内部审计作为现代企业制度的重要组成部分,对完善公司治理,建立健全企业内控制度,加强和改善企业管理具有重要的意义。民营企业设立内部审计是民营企业发展的必然,也是民营企业发展的迫切需要。本文试图对某一民营企业内部审......
内部审计在企业当中的定位和功能的发挥
发布时间:2023-06-11
内部审计在企业当中的定位和功能的发挥 随wWw.LWlm.com着我国市场经济的快速发展,企业之间的竞争越来越激烈,加强管理、改善经营是每一个企业面临的一个重要问题。但是随着兼并、投资等市场化行为越来越频繁,企业的规模越来越大,经营......
中小民营企业内部审计模式研究(1)
发布时间:2022-07-24
内容摘要:本文针对中小民营企业内部审计中存在的问题,构建了内部审计外包模式,以此保障内部审计组织独立性和权威性,最大限度地满足中小民营企业风险导向内部审计的需求,解决我国大多数中小民营企业内部审计人才缺乏、审计机构......
浅析如何发挥经济责任审计在基层干部管理中的作用
发布时间:2023-02-01
浅析如何发挥经济责任审计在基层干部管理中的作用 随着各项改革事业的不断深入和发展,为适应市场经济发展的需要,审计监督的作用也越来越显得重要。为加强对党政领导干部的管理和监督,在干部管理机制中引入审计监督制度,促进其勤政......
如何发挥思想政治工作者在企业中的作用
发布时间:2023-02-05
【摘要】:随着市场竞争的加剧,企业面临的市场环境和内部环境也在不断发生变化。企业思想政治工作面临许多的新情况、新问题。如何适应这种内外环境的变化,以新思路、新方法增强企业思想政治工作的针对性、实效性,使之融入企业生产......
如何加强发电企业会计内部控制
发布时间:2022-11-14
摘要:随着我经济的快速发展,为了提高企业的竞争力,促进企业的发展,发电企业逐步开始重视会计内部的控制,本文主要是通过介绍会计内部控制的概念、会计内部控制存在的问题及内部控制的优化,知道会计内部控制重要性的同时,也知道......
试论内部审计如何为企业增加价值
发布时间:2023-01-13
试论内部审计如何为企业增加价值 根据国家内部审计协会发布的《内部审计准则》, 内部审计“是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。”[1]内......
如何加强内部审计以规范企业改制
发布时间:2022-10-11
当前我国正在继续加大 企业 改制的力度和速度,如何保证企业改制的成果,完善改制相关的立法,保证各种规定和法规得到有效的执行,就显得十分重要。 改制中容易出现的两大 问题 由于改制程序复杂,涉及到的利益关系方......
企业内部审计如何参与风险管理(1)
发布时间:2022-11-19
随着企业内部审计职能的转型,有些企业内部审计已经开始介入到企业的风险管理当中,有些企业也在无形中执行了企业风险管理的一些职能,它扩展了企业内部审计的范围,为企业管理工作发挥了良好的作用,并逐步将风险管理作为企业内部审计......
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用
发布时间:2023-04-23
内部控制是指 企业 行政领导和各个管理部门的有关人员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。它作为 现代 企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种......
如何科学审视和运用企业营销审计
发布时间:2022-12-26
内容 摘要:市场营销审计是 企业 进行营销管理的重要控制工具。文章 分析 了企业营销审计的功能与作用,探讨了营销审计原则,对营销审计内容进行了创新性 研究 ,并对营销审计工作中应注意的 问题 进行了分析。 关键词:企业......
发挥内部审计在基层事业单位中的监督管理作用
发布时间:2013-12-18
发挥内部审计在基层事业单位中的监督管理作用 在基层事业单位的审计工作中应紧紧围绕中心任务,坚持“全面审计、突出重点”工作方针,加强监督,精心服务。大量的基层审计经验表明审计工作在规范单位财务管理、强化内部控制、防范风险......
内部审计如何参与企业的风险管理(1)
发布时间:2022-10-30
内容摘要:内部审计是基于受托经济责任的需要而产生和发展起来的,是经营管理分权制的产物。内部审计参与企业风险管理工作是其发展的趋势。本文分析了内部审计参与企业风险管理的原因、方法,并对内部审计如何更有效地参与企业风险......
如何构建国有企业的治理型内部审计
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:贯彻十六大精神和执行十六届三中全会《决定》,国有 企业 必须尽快转换经营机制,建立以公司法人治理结构为核心 现代 企业制度。公司治理结构的改革对内部审计提出了新的挑战及要求,治理型内部审计应运而生,且成为公司......
内部审计在企业管理中的作用
发布时间:2023-05-29
作为 现代 企业 制度,它的最明显特征就是建立规范的法人治理结构,从根本上解决经营权与所有权的分离,促使企业把注意力转移到如何加强经营管理,提高效益,促进资产保值增值。国家不再直接干预企业的生产经营,由于企业自我经营、......
浅谈企业党员如何发挥先锋模范作用
发布时间:2023-07-28
摘 要 党员是构成党组织的细胞,党员充分发挥先锋模范作用是党的先进性的集中体现和重要基础,共产党员该如何发挥先锋模范作用,是基层建设的一项重要工作。 关键词 企业党员 发挥 模范作用 一、加强对发挥党员先锋模范作用重要性的......
积极发挥协会作用促进民营企业健康发展
发布时间:2022-11-12
座谈会后,来自全国各地的76名会员代表出席了民营企业分会第三届会员代表大会,大会由第二届理事会常务副秘书长许建钢主持。 会议听取了第二届理事会常务副会长兼秘书长阮光立作《第二届理事会工作报告》和《财务报告》,并先后审议......
论内部审计在企业内部控制管理工作中的作用
发布时间:2013-12-18
论内部审计在企业内部控制管理工作中的作用 1 内部审计与http://wWw.LWlM.cOM风险管理 2011年爆发在希腊乃至影响全欧洲的债务危机日益严重,有逐步向全欧洲蔓延的趋势,意大利等老牌资本主义国家在经济发展的过程中,已出现疲软状......
浅谈如何发挥审计与纪检监督双刃剑作用
发布时间:2022-11-14
摘要:审计结果公开问责可以有效从源头上预防腐败,加强对权力监督,促进内控制度建设,推进阳光管理,使 经济 责任审计与纪检监察监督优势互补。但从实践来看,目前还存在着对该制度认识不统一、操作性不强、问责体制和机制不健全、......
如何提高商业银行内部非现场审计效能的作用
发布时间:2023-05-14
非现场审计,是基于 现代 信息处理手段和传递方式迅速 发展 起来的一种全新审计监督方式,其所具有的全面性、时效性、低成本、高效率等优势已得到国内外监管机构的共同认可,并代表了商业银行内部审计的发展方向。但就 目前 来看,国......
关于加强民营企业内部审计的几点思考
发布时间:2023-06-13
[摘要] 随着我国 经济 的 发展 ,民营 企业 已逐渐成为市场经济的重要组成部分,民营企业要想在激烈的市场竞争中持续、健康、快速地发展,必须对企业的经营管理和有效监督提出更高的要求,因此,民营企业内部审计就成为民营企业加强......
浅析发挥“免疫系统”功能 加强企业内部审计
发布时间:2022-12-18
【摘要】 审计署审计长刘家义说:“一个国家就像一个人的肌体一样,必须有一个‘免疫系统’来保护它的健康、安全。审计恰恰就是这样的一个‘免疫系统’。因此,预防、揭示、抵御经济运行中的各种矛盾和各种病害的功能,就落到了专门的监督机......
企业财务内部控制中内部审计的作用探析
发布时间:2015-11-04
摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对独立的内部审计机构,培养高素质、高专业水准的审......
强化常州民营企业内部审计的策略分析
发布时间:2023-06-28
摘要: 当前常州民营 企业 中设立内审机构,开展内审工作已成为一种好的趋势。但还存在审计作用发挥不佳,独立性不强,质量不高等突出 问题 。对此必须摆正内部审计的位置,增强其独立性,注重其实效性,大力提高内部审计人员的素质......
浅谈加强民营企业内部审计对策研究
发布时间:2022-07-22
摘要:民营 企业 是我国 社会 主义市场 经济 的重要组成部分,对我国经济 发展 起着越来越重要的作用。但由于民营企业起步较晚,其内部控制和审计制度还不完善,限制了民营企业作用的充分发挥。文章 分析 了民营企业实行内部审计制度......
浅析如何提高国有企业内部审计质量
发布时间:2023-06-28
前言:近年来,由于受诸多因素的影响,企业逐渐展开对内部审计质量的分析和探讨,尤其是国有企业在发展进程中,更加重视内部审计的质量问题,其原因之一在于企业内部审计质量极大程度上影响企业财务状况的发展。本研究关于国有企业内部......
探究如何提高国有企业内部审计质量
发布时间:2017-01-13
前言 近年来,由于受诸多因素的影响,企业逐渐展开对内部审计质量的分析和探讨,尤其是国有企业在发展进程中,更加重视内部审计的质量问题,其原因之一在于企业内部审计质量极大程度上影响企业财务状况的发展。本研究关于国有企业内部......
如何加强内部审计以规范企业改制(1)
发布时间:2013-12-18
当前我国正在继续加大企业改制的力度和速度,如何保证企业改制的成果,完善改制相关的立法,保证各种规定和法规得到有效的执行,就显得十分重要。 改制中容易出现的两大问题 由于改制程序复杂,涉及到的利益关系方众多,历史遗......
财务会计和内部审计对企业的作用
发布时间:2023-02-04
一、财务管理与内部审计之间的关系分析 1.财务会计与内部审计的基本特点及区别分析 从二者的基本职能来看,财务会计工作是能够有效反应现代企业经营活动的成果,包括各项开支、费用、利润;内部审计是对企业的各项经济活动与工作进行......