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论内部审计在公司治理中的作用

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论内部审计在公司治理中的作用
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摘 要:通过将公司治理与内部审计结合起来,探讨内部审计如何促进公司的有效治理。基于这个目标,主要从两大部分展开了 分析 :第一部分是对公司治理和内部审计的相关概述;第二部分是内部审计在公司治理的积极方面。

关键词:内部审计;公司治理;内部控制

1 公司治理与内部审计的概述

1.1 公司治理的涵义

公司治理是 现代 公司制 企业 在决策、激励、监督约束方面的制度安排,涉及利益相关者在权利与责任方面的分配、制衡,公司治理的目的是实现 科学 决策、高效经营和有效控制。

狭义的公司治理的定义方式是将公司治理局限于公司及其股东之间的关系层面。这是传统的财务范式的观点,被称为“代理 理论 ”。广义上的定义方式认为,可以将公司治理看作一张关系网,不仅是一家公司和它的所有者(股东)之间的关系,还包括一家公司和其他广泛的利益相关者(如雇员、客户、供应商、债权人等)之间的关系。这种观点可以被称为“利益相关者理论”。

(1)国际内部审计师协会的定义。

1999年IIA 提出了对内部审计的新定义,认为内部审计是一种为促进价值增值,改善组织营运状况而进行的独立、客观的保证和咨询活动,它通过系统而严谨的 方法 来评价和改善风险管理、内部控制和治理程序的有效性,以帮助组织实现其目标。从这个定义我们可以看出内部审计不再以消极的发现和评价为主要 内容 ,也不仅仅强调内部控制,其范围和对象已有所扩展,公司治理已经成为了内部审计的 研究 对象。

(2) 中国 内部审计协会的定义。

2003年中国内部审计协会发布的《内部审计准则》中将内部审计做了如下定义:“内部审计是指导组织内部的一种独立、客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动与内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。”从这个定义中,我们可以看到我国对内部审计的定义涵盖了财务审计。

2 内部审计在公司治理中的积极方面

(1)内部审计是改善公司治理的重要基础。

20世纪90年代,对公司治理与审计关系的研究进入实质性阶段。学者朱元午从审计与公司治理结构的辩证关系进行分析,认为公司治理模式决定审计模式,审计对公司治理结构又会起积极作用,健全的审计模式和审计制度可以促进公司治理结构的完善。纽约证券交易所要求所有的上市公司都设内部审计部门,内部审计部门与董事会、执行管理层、外部审计并列成为有效的公司治理不可或缺的四大基石。在中国,真正确立中国内部审计的 法律 地位的是1994年《中华人民共和国审计法》的颁布与实施。1995年国家审计署又颁布《关于内部审计工作的规定》,对内部审计机构、人员、权利与义务又做出具体规定。从国际内部审计机构的 发展 来看,中国的企业既要将内部审计作为企业组织管理控制系统的重要组成部分,又要保证内部审计的独立性,并与外部审计、董事会及高层互为补充,成为企业组织管理的有效工具之一。

(2)内部审计能增加公司价值。

一方面,内部审计通过努力识别和预防风险,帮助企业减少损失,当内部审计成本小于减少的损失时,企业价值得以增加;另一方面,内部审计的存在,客观上会对企业内部的经营者和被审计部门监督的部门产生威慑作用,使其不得不维持良好的控制系统,并努力改善工作绩效。这种被动的“自律”行为客观上也导致企业价值的增加。

百事可乐公司内部审计为适应超竞争环境对公司发展的挑战,近年来不断进行审计创新,采取新型审计模式。内部审计师鼓励被审计部门提出他们所关心的 问题 ,在审计报告中使用正强化激励而非责难性的措辞,对薄弱环节和存在的问题提出改进和途径,而不是简单地批评。内部审计部门针对不同层次管理者的不同需要,提出不同的审计报告:重大问题和审计 总结 报告报送最高管理当局,以便于获得权威人士的支持、协调和授权;详细的审计建议直接送给部门经理或第一线管理人员,并向被审计部门提供其所需的信息,以便于其及时采取措施、解决问题。 编辑。

(3)内部审计强化 企业 的内部控制。

(4)内部审计加强公司的风险管理。

IIARF在2003年指出:内部审计在监管公司风险、评价控制测试中起着重要的作用。 现代 企业的内部审计一般要满足以下要求:股东和股东代表大会机构对公司经营状况的了解,以防范决定风险;外部审计和监督机构对公司的内部控制的研究的评估,以降低审计和监管风险;潜在投资者对公司的经营业绩和 发展 潜力的客观评估,以减少投资风险。 经济 合作发展组织1999年颁布的《公司治理原则》要求,董事会通过风险评估、财务控制等活动保证公司财务报告过程及其结果的完整、合法和可信。

(5)内部审计是解决信息不对称引起的代理问题的有力措施。

内部审计能够疏通企业委托代理链条中的信息传递渠道,减少代理人的逆向选择与道德风险,缓解代理问题。公司治理结构是实施审计的制度环境,是促使内部审计有效展开,保证内部审计功能发挥的前提和基础;另一方面,内部审计是公司治理结构趋于健全的保证,公司治理结构的完善及其作用的发挥离不开内部审计。有效的内部审计是公司治理结构中形成权力制衡机制并促使其有效运行的手段。《上市公司治理准则》54条中指出:审计委员会负责监督公司的内部审计制度及其实施,负责内部审计与外部审计之间的沟通。

参考 文献  [2]陈艳利,刘英明. 基于公司治理的内部审计问题研究[J]. 审计研究, 2004,

(5).

[3]刘运国,胡丽艳.公司治理结构对内部审计的 影响 [J]. 审计研究, 2005,

(5).

[4]王光远,瞿曲. 公司治理中的内部审计[J]. 审计研究, 2006,

(2).

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浅谈内部审计在保险行业治理中的作用
发布时间:2013-12-18
内部审计具有监督、评价与控制职能,这三项职能主要是审查一个行业内部经营活动的真实性、合法性和效益性。而内部审计工作的 内容 与重点是联系三者之间的桥梁和纽带。内部审计如何在保险行业治理中更好的发挥其职能作用,我认为应重......
公司治理层面的内部审计问题研究
发布时间:2023-05-12
[摘要]内部审计能否在公司治理中发挥作用?针对“内部审计外部化”的观点,笔者从优化公司治理机制的角度,在约束力与均衡、提高公司治理效率方面深入地 分析 了内部审计在公司治理中的地位与作用,得出了内部审计是公司内部治理......
基于公司治理的内部审计问题研究
发布时间:2023-03-29
随着公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,并建立与完善 中国 上市公司的内部审计制度,以促进内部审计与公司治理的良性互动,是 现代 企业 管理中十分重要的 问题 ,也是当前 经济 体......
从风险管理谈公司治理与内部审计
发布时间:2022-10-20
公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到只有建立一套完整的治理系统,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当的 问题 。在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的......
基于公司治理的内部审计功能分析
发布时间:2022-10-09
摘要:文章首先根据制度 经济 学的委托——代理 理论 和契约理论对公司治理环境对内部审计的 影响 进行了较深入的探讨,接着以中石油公司为例讨论了 中国 上市公司面对国内外资本市场由关注 企业 会计 信息质量到关注企业内部控制......
浅谈公司治理与内部审计的关系(1)
发布时间:2013-12-18
【摘要】本文分析了公司治理和内部审计的涵义,并就内部审计和公司治理的关系以及公司治理中的内部审计进行了论述,在促进内部审计与公司治理的良性互动基础上提出了完善与发展我国内部审计的战略对策。【关键词】 公司治理 内部审计 ......
浅析内部审计在会计信息失真治理中的作用
发布时间:2022-07-22
在我国,内部审计和国家审计、社会审计为会计工作中必不可少的三大审计,它们的存在共同构建了一个完整的监督系统。尽管三大审计都是审计工作的重要组成因素,但内部审计的关注重点不同于国家审计和社会审计, 它对审计目标、标准和对......
浅析国有独资公司内部审计与公司治理问题
发布时间:2023-06-03
当前,在公司治理结构中,内部审计有着不容忽视的作用,并会严重影响公司的治理实情。同时,在我国的公司治理中,内部审计的地位不断提高。但是,紧跟着我国公司内部控制效用不大以及公司经营业绩不理想等情况,从而导致了内部审计的作......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系
发布时间:2022-08-30
[ 内容 摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及 企业 界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结......
论公司外部治理与独立审计
发布时间:2022-11-02
摘 要:当前,审计舞弊的出现与公司外部治理结构的不健全有直接联系。从对公司外部治理的角度出发,论证了公司治理结构与独立审计的关系,并对当前独立审计违背德的现状,从公司外部治理角度提出了构建与 现代 公司治理结构预期相适......
内部审计在会计信息失真治理中的作用探讨
发布时间:2023-04-26
摘 要:有效的内部审计、强有力的政府审计和独立的注册 会计 师审计相辅相成,构成一个完整的监督体系,在我国 社会 主义市场 经济 建设中发挥了极大的作用,在会计信息失真治理中也应发挥更为积极的作用。但由于内部审计、政府审计......
内部审计在会计信息失真治理中的作用研究
发布时间:2023-02-01
有效的内部审计、强有力的政府审计和独立的注册 会计 师审计相辅相成,构成一个完整的监督体系,在我国 社会 主义市场 经济 建设中发挥了和发挥着极大的作用,在会计信息失真治理中也应发挥更为积极的作用。但由于内部审计、政府审计......
浅论内部审计在高校中的作用
发布时间:2013-12-18
【摘要】建立和健全内部审计,是搞好国家审计的基础。在高校开展内部审计,目的在于促进依法行政,强化学校内部管理,规范财经秩序,保护学校合法权益不受损失,最大限度提高办学资金的使用效益,促进党风廉政建设,为学校正常的教学和行政事务活......
内部审计在企业管理中的作用
发布时间:2023-05-29
作为 现代 企业 制度,它的最明显特征就是建立规范的法人治理结构,从根本上解决经营权与所有权的分离,促使企业把注意力转移到如何加强经营管理,提高效益,促进资产保值增值。国家不再直接干预企业的生产经营,由于企业自我经营、......
审计委员会在我国上市公司治理中的作用
发布时间:2022-12-05
〔关键词〕监督机制;审计委员会;监事会;审计 一、 问题 的提出———引入审计委员会的原因 从美国能源大公司安然公司(Enron)申请破产保护以来,美国华尔街似乎就一直没有太平过,上市公司欺诈的阴影挥之不去,此起彼伏。......
从风险管理谈公司治理与内部审计(1)
发布时间:2023-05-09
公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到只有建立一套完整的治理系统,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当的问题。在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出......
内部审计在内部控制的作用
发布时间:2023-04-27
摘要:随着经济的发展,企业对于内部控制的重视程度在进一步提升,为了能够有效地开展内部控制,企业建立了内部审计机构,通过审计监督内部控制活动。内部审计在内部控制中发挥着积极的作用,对于提高内部控制水平具有积极的意义。本文针对内部审计在内部控制中的作用进行深入的研究,并提出了有效地提高内部控制的意见与建议,希望能够帮助更多的企业提升内部控制水平。关键词:内部审计;内部控制;独立性一、内部审计在内部控制.........
基于公司治理下内部审计完善探析
发布时间:2013-12-18
基于公司治理下内部审计完善探析 一、内部审计与公司治理的相互依存 内部审计在上市公司经营管理中处于极为重要、特殊的地位,它由被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效......
内部审计对公司治理的评价功能研究
发布时间:2023-02-02
内容 摘要:环境的变迁使投资者不仅关注公司的业绩评价,更关注公司的治理状况,并将其作为最重要的决策因素之一。 目前 关于公司治理评价的 研究 多侧重于外部视角,本文则探讨了以内部审计为主体对公司治理机制、治理成本、治理绩效评......
基于公司治理框架下的内部审计创新
发布时间:2023-02-27
【摘要】 正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,建立与完善上市公司的内部审计制度,促进内部审计与公司治理的良性互动,是 现代 企业 管理中十分重要的课题,也是当前 经济 体制建设中的一项紧迫任务。本文就此......
公司治理环境下的内部审计问题分析
发布时间:2022-11-24
论文关键词:公司治理 内部审计 建议 论文摘要:内部审计实际上是内部控制制度的重要组成部分。因而,保证管理当局高度重视内部审计人员的存在及其职责,是公司治理的一个重要方面。本文探讨了公司治理与内部审计的含义之后,分析了我国......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系(1)
发布时间:2023-05-24
[内容摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及企业界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具......
论内部审计在企业经营管理中的作用
发布时间:2023-03-29
【摘要】现阶段某些 企业 在管理中存在着 会计 制度不健全、会计信息不真实的现象。文章结合审计工作中遇到的 问题 和工作中取得的经验,探讨内部审计在企业管理中的重要作用, 分析 出了企业重视内部审计的必要性。 【关键词】内......
论内部审计在医院经济管理中的作用
发布时间:2013-12-18
论内部审计在医院经济管理中的作用 内http://WwW.LWlM.cOm部审计是内部控制的关键组成部分,与会计有一定的关联,但是却不仅仅只是局限在会计中。内部审计字虽少但它包含的内容却很丰富,它包括一系列的审计方法,处理方案以及一些重要......
论内部审计在高校财务管理中的作用
发布时间:2013-12-18
作者:张建涛 韩英霞 陈宝农 【摘要】 随着高等 教育 改革的不断深入,高校财务管理呈现出一些突出的问题,制约着高校的健康快速 发展 。新形势下,高校应通过重新定位内部审计的职能和作用,强化高校......
浅析内部审计与公司治理的互动机制
发布时间:2023-04-13
内容摘要:内部审计是 企业 内部控制制度的一项重要内容,在企业内部监督中发挥着重要作用。随着社会主义市场 经济 体制的建立和 现代 企业制度的逐步健全,公司治理结构对内部审计提出了更高的要求,内部审计的职能也在发生变化,......
基于公司治理的内部审计问题研究(1)
发布时间:2013-12-18
随着公司治理结构的不断改进,正确认识并重视内部审计在公司治理中的特殊地位和重要作用,并建立与完善中国上市公司的内部审计制度,以促进内部审计与公司治理的良性互动,是现代企业管理中十分重要的问题,也是当前经济体制建设中一项......