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公立医院财务内部控制的问题与对策分析

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公立医院财务内部控制的问题与对策分析
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摘要:新中国建立以来,随着我国经济的快速发展,我国医疗卫生事业也进入了快车道,随之而来问题也越来越多。随着国家对医疗体系改革探索力度的加大,大家逐渐意识到公立医院财务内部控制的薄弱,更加重视财务内部控制对于医院的重要性。文章首先从公立医院运营效率低下的表现方面入手,指出公立医院面临的各种问题,分析造成此类情况的原因,最后给出运用财务内部控制解决此类问题的建议。

关键词:公立医院;财务控制;内部控制

改革开放以来,我国经济实力得到了显著提升,许多企业在市场经济发展中对国家的贡献功不可没。在企业高速发展的背后,离不开政府对企业内部控制工作的重视和引导。由于企业内部控制制度在我国开展较早,我国企业相应的规章制度和理论联系实践经验在内控上面是非常丰富的。反观我国的医疗卫生单位,为了在医疗体系改革的背景下不断提升经营绩效,控制财务风险,还需要提升内部控制意识。希望此文为医疗卫生单位建立健全财务内部控制,提高国有资产的使用效率l挥借鉴作用。 一、公立医院财务内部控制的重要性

公立医院由于属于接受国家拨款非营利性组织。医院负责人在财务管理的内部控制上并没有过多的重视,常常认为,医院只要不出现医疗事故,不出现医疗纠纷,医院的工作就算做到位了。这一思想误区导致公立医院的管理方式及制度存在一定的缺陷,医疗资源也会被无效率的使用,最后导致国有资产有被浪费或流失的可能性大大增加。所以为了医改能做到真正的为人民服务,医疗资源能够更有效率的使用,我们应该加大力度推进普及医院财务内部控制的工作,增强内控意识健全,建设内控体系,强化内控监督以确保医院资产的安全性和完整性,保障医院的长期发展。 二、公立医院财务内部控制存在的主要问题

(一)财务人员编制设置不合理,整体素质有待提高

事业单位作为国有公共服务机构,人员编制问题,“同工不同酬”问题造成了公立医院很多人才的流失,同时医疗机构级别设置不合理也限制了财务科人员的数量,这就导致了,岗位安排上,经常会存在一人多岗,不相容岗位不分离的现象,为了解决人员不足的问题,一些公立医院甚至出现了非财会专业人员担任财务岗位的情况,这会导致造成财务管理工作会出现巨大的漏洞,为内部控制埋下重大隐患。前不久财政部发布的《中华人民共和国主席令(第八十一号)》,其中提到〈中华人民共和国会计法〉于2017年11月4日通过,自2017年11月5日起施行。《会计法》中第32条第一款第四项针对从事会计的工作人员是否具备从业资格,修改为“从事会计工作的人员是否具备专业能力,遵守职业道德,”我们从中可以知道,虽然取消了会计从业资格证这个对于会计从业的门槛,但是更加强调了从事会计工作人员的专业能力,由此看来,医院管理者切不可只看到了取消会计从业资格证这个门槛,还要看到对于会计人员的专业能力的要求,因为我们知道一个医院的整体财务管理水平究竟怎样,主要取决于这个医院的财务管理人员对于医院财务管理的控制能力。对于财务人员的全局控制能力,主要就是表现在这个财务人员的职业道德素质和整体业务素质两方面。社会快速发展,财务会计工作内容也日新月异,由于编制和级别的设置,导致了许多年轻有为的人才无法进入医疗卫生领域,而未经专业培训的非财会人员进入了财会岗,那就会大大影响内部控制的整体水平,使单位内部控制管理存在很大的风险。

(二)公立医院内部财务控制有效性低下

财政部于2012年11月公布的《行政事业单位内部控制规范(试行)》相关文件,是从2014年1月1日起全面执行,至今试行才四年多,所以很多公立医院还未组织员工系统的学习,很多单位没有结合自身情况,对行政事业单位内部控制规范进行拓展和补充,形成本单位内部的行政事业单位内部控制制度,许多单位的做法是按部就班的将《行政事业单位内部控制规范(试行)》作为本单位的内控制度,认为只要是制度,提及的内容就应遵守制度,未提及的内容就不应去关注,这不符合财务全面性原则。事业单位财务控制的主要方法是预算控制,目前事业单位的预算内部控制效果并不是很好,随意追加预算和年底突击花钱的情况饱受诟病,究其主要原因就是制度不健全,未对预算编制高度重视,各级预算管理部门执行力度不够。

(三)公立医院财务内部控制缺乏内部监督与奖惩机制

内部控制如果缺乏了内部监督与奖惩机制的话就是一纸空文,在我国大部分的公立医院,并没有设立内部审计部门,对于单位资金的监管缺乏第三方的介入,新的行政事业单位内部控制规范,试行刚开始实施不久,也并未对内部控制监督的情况进行更具体的规定,所以现在公立医院审计工作,主要还是由国家部门的审计局负责,也并非是每年都要进行,并且财政和审计的工作,主要关注的是日常经费的使用,公立医院财务控制这一块并没有重点强调,普通工作中出现错误发现问题也没有奖惩措施,使得员工在日常工作中并没有意识到内部控制的重要性。

以上种种的原因导致了内部控制体系的弱化,使我国医疗机构负责人对于医疗工作的态度还是处在一种出现问题,解决问题的恶性循环当中,在未来的医改过程当中,我们应该更加注重于防患于未然,在事情发生之前,做好医院的财务内部控制工作,充分利用好国家资产和资源,发挥它最大的效率,这样才能更好的为人民服务。 三、公立医院财务内部控制完善措施

(一)增强事业单位内部控制意识,树立明确的内部控制观念

财政部颁布实施的行政事业单位内部控制规范,试行相关文件,应积极组织员工加强学习文件,通过各种宣传教育培训,使公立医院全体员工,特别是医院负责人,充分了解和意识到,风险控制应该由事后控制转向于事前控制,认识到内部工作不仅仅只是做到资金风险防控,还应保证提高单位活动运行的整体风险防控,结合自身本单位情况制定出使行政事业单位内部控制规范文件与医院实际情况相结合的内部控制操作手册,让公立医院全体员工,由制度到意识,明确树立起内部控制的观念,使我们的公立医院能够在医改当中越走越远。 (二)提高财务人员专业能力,加强内部财务控制力度

第一,应加强医院财务人员专业能力要求,非财务专业技术人员不得担任财务重要专业岗位,财务人员应加强专业知识学习和继续教育,明确保证不相容职务相分离的会计岗位分配原则,不能出现一人担任多种职务的情况。保证财务部工作的独立性。

第二,建立健全本单位财务管理制度,明确岗位权限和职责,特别强调的是应该健全医院财产物资管理制度,医院资产应由专人保管,定期检查,以保证资产安全性,还应按月度、季度、年度进行定期盘点。

第三,建立健全岗位责任制度,将财务人员的工作内容,职责权限范围等清晰的标明出来,建立岗位责任制度,出现问题根据财务管理环节直接追责,建立奖惩制度,将信息公开透明化。这样可以使员工工作责任心大大提高,改进工作方式,优化工作效率,单位内部文化更加和谐。

最后,内部授权审批控制权限,保证单位的决策权,执行权和监督权应当相互分离,形成制衡。单位的重大决策、重大事项、重要人事任免以及大额资金支付,应当按照规定的权限和程序,实行集体决策审批或者联签制度,任何人不得单独进行决策或擅自改变集体决策意见,保证医院的经营不再是单位负责人的“一言堂”。

(三)建立医院的内部审计机构,定期引入外部机构进行监督工作

我国的公立事业单位特别是医疗机构,非常有必要设置审计部门,保证医院审计部门的独立性和权威性,通过审计部门的工作,首先可以监管医院的现有资产,杜绝日常资产使用的浪费,其次在医院平时建设项目当中揪出存在的差错与舞弊的现象,特别是工程建设项目,防止建设项目出现资金使用效率不高,个别人员营私舞弊的现象。再次也可以在医院的采购方面,严查一些经销商用不正当手段向管理者或科室医生和其他员工提供回扣,造成设备耗材,甚至药品购入不常使用的物资,价格虚高的物资,导致国家出现经济损失,影响医院社会声誉的状况。保证审计部门定期出具医院审计报告,审计报告定期进行公示,ι蠹平峁进行岗位责任制度,出现问题及时追责,做到奖惩分明。内部审计工作做完之后,需要从社会上引入第三方监督体制进行内控审计评估,评估内容主要包括对于内控制度的评估,和对内控制度实施有效性的评估,只有两方面全部达到标准,才能称之为有效完善的医院内部控制系统。 四、结语

新的时代已经来到,随着我国老龄化人口越来越多,二胎政策的开放,医疗行业面临的更大的工作压力和竞争压力,未来我们的医院要想走得更远走得更好,需要先从源头做好财务内部控制的工作,本文从公立医院财务内部控制的重要性出发,向大家展示了现有公立医院工作中出现的各种问题,并运用财务内部控制的方法提出建议给出方法,由于事业单位性质也比较特殊,公立医院的财务工作相较企业财务简单,内部控制就易被弱化,笔者希望借以此文,让各个公立医院负责人,能够重视起财务内部控制的问题,好好运用行政事业单位内部控制规范试行文件,针对本单位状况,做好内部控制工作,保障单位能够健康稳定的发展,更好的让医疗为人民服务。 参考文献:

[1]顾凯宏.关于公立医院内部控制问题的探讨[J].会计师,2013(09).

[2]李华.关于加强公立医院财务内部控制的思考[J].中国国际财经,2017(02).

[3]臧晓冬.探究加强事业单位财务管理内部控制的主要对策[J].新经济,2014(02).

[4]张丽媛.新医改下公立医院财务内部控制制度问题探析[J].内蒙古科技与经济,2016(05).

[5]高婵.公立医院内部财务控制有效性研究[J].中国社会医学杂志,2016(04).

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中小企业内部财务审计问题及对策分析 目前,我国中小企业总计4256多万户,遍布一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域,在国民经济增长中发挥着不可或缺的重要作用。但是,中小企业由于经营规模较小,财务制度不健全,......
烟草行业内部财务审计问题分析及对策
发布时间:2023-07-24
烟草行业内部财务审计问题分析及对策 www.LWlm.CoM当前我国烟草行业的发展受到了一些挑战,如经济体系全球化、特殊行业的环境变化、政府条文落实影响等。这就促使我国烟草企业需要做足“内功”,加强内部管理,适应自身以外的非可控因素......
通信行业收入内部控制存在的问题与对策分析
发布时间:2023-07-27
摘要:信息时代的全面来临使得社会与经济发展对通信的依赖程度日益加深。目前,我国通信行业内部竞争不断激烈化,企业为了保证自身的长期发展与利益最大化,尽可能地在扩大自身业务领域上下功夫,希望能够尽快占领市场。当然,企业的......
探析医院收费内部控制
发布时间:2023-07-07
摘要:医院具体收费项目长久以来是社会公众心中所关注的焦点问题。其中,收费不合理、价格高昂尤其是社会公众、媒体舆论的焦点。由于社会公众对医院收费问题的敏感程度极高,因此医院迫切需要完善收费的内部控制机制。 关键词:医疗......
健全医院财务货币资金控制内部控制管理的思考
发布时间:2023-03-07
随着我国卫生体制的不断改革,医院中所涉及的经济活动的不确定因素也在不断增加。因此,要想将安全、高效的管理的货币资金,医院必须通过加大对内部控制的管理力度,实现对医院经济的管理。建立健全完善的医院内部控制制度对保证医院稳定持续发展和获得经济效益具有重要意义。另外内部控制是医院保证医院财务收支合理合法、会计资料真实可靠、维护医疗设备和财产安全的重要制度,也是提高医院自我协调、监督检查的控制体系。因此,.........
简述刍议财务分析对公立医院财务管理的导向作用
发布时间:2022-09-08
一、引言随着国家发展形势的不断改变,公立医院不仅需要面对来自其他公立医院、私立医院等医疗机构的竞争,还需要把握好自身的经营管理工作。公立医院普遍存在财务管理开展不足的问题,需要有效利用财务分析工作掌握医院的运营状况,根据财务分析完善医院各项管理工作,进一步提高医院的运营能力和管理能力,这对于有效提高医院的医疗水平和整体竞争力有积极效果。二、财务分析工作中存在的不足(1)缺乏有效的财务分析体系。财务.........
基于医院财务管理视角下探析内部控制的价值
发布时间:2022-12-08
财务管理是保证各个企业或机构在发展过程中资金得到合理控制的最有效途径,在医疗机构发展中财务管理工作是非常关键的部分,医院想要得到整体性发展,并从发展和经营过程中获取理想的经济利益,那么就要对财务管理机制完善和规范。而在医院财务管理工作中内部控制起到了非常重要的作用,保证内部控制的良好性医院财务管理水平才会得到提升。现阶段,随着多元化市场的快速发展,医疗机构之间的竞争越发白日化,怎样强化医院财务管理.........
浅述公立医院财务管理现状及对策
发布时间:2023-03-29
【摘要】 医疗卫生事业日益发展,制度的改革以及医疗水平的不断提升不可否认促进了医院的扩张和壮大,也因此对医院的考验更加明显,陈旧、传统的财务管理模式依然不能应对形势的复杂更替,所以如何开展有效的财务管理工作是医院全体职......
企业财务风险的识别与内部控制对策
发布时间:2022-10-25
[摘要]企业财务风险是客观存在的,伴随在企业的生产经营活动中,在一定程度上影响企业生产效益的稳定性和经营活动的连续性。因此,了解财务风险,识别财务风险的特征和来源,并及时采取有针对性的防控措施,降低对企业的威胁,促进企业实现利润最大化目标,对于实现企业的长期稳定发展是至关重要的。[关键词]财务风险;控制管理;风险识别[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.14.174在社会主.........
医院财务管理中的问题及对策
发布时间:2015-08-11
摘要:本文主要从“财务管理人员素质欠缺”、“财务管理制度不健全”、“核算方法不科学”、“财务风险意识较低”等四个方面论述了医院财务管理中的不足,并提出了相应的解决措施。 关键词:医院;财务管理;问题;对策 随着医改......
探究新医改下的公立医院财务管理问题与解决途径
发布时间:2016-08-29
公立医院的财务管理包括医院的日常运营以及业务活动中涉及到的财务问题二就目前来看一方面我国居民在就医过程中普遍反映就医贵、看病难问题,公立医院没有很好的发挥其公益性和服务性功能:另一方面在国家财政支持力度下够的前提下,想......
大型公立医院内部控制体系建设的实践探索
发布时间:2023-02-17
摘要:大型公立医院是我国医疗服务任务最主要的提供者,是国家公共卫生医疗机构的主体,承担着社会基本医疗保障与公共卫生服务的重要任务。但是随着经济的增长,我国的医疗卫生事业却没有得到相应的发展,医院仍然需要靠自身的运营收......
企业应收账款内部控制问题及对策分析
发布时间:2023-05-21
摘 要:应收账款是企业流动性、变现性较强的,风险较大的流动资产,其管理不善极易造成坏账损失,从而使企业的经济利益受到损失。因此,保持合理的应收账款金额,及时完整收回销售货款,尽量使坏账损失减少是企业应收账款管理的重要内......
医院财务管理的风险控制与预警分析
发布时间:2022-10-02
我国改革开放36年来,经济发展取得显著成效,目前已经成为全球第二大经济体。在我国经济快速发展的形势下,我国医疗体制改革也在加速推进,医疗服务市场化改革不断取得新的成效,对于解决老百姓就医贵、就医难等问题发挥了重要的作用。......
分析高校财务内部控制管理
发布时间:2023-06-02
如今,高校财务内部控制管理工作开始面临更多、更大的挑战,进而产生了一系列薄弱环节与问题。要想有效地解决相关问题,最主要的办法就是加强高校财务内部控制与管理,规范高校内部经济行为。从高校财务内部控制管理问题研究入手,探讨高校财务内部控制管理的有效对策。一、高校财务内部控制管理中存在的问题分析1.财务内部控制管理意识淡薄。如今,我国大部分高校都已经创建了相应规范的内部控制管理制度。但因为财务控制管理意.........
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
分析我国企业财务内控存在的问题及对策
发布时间:2022-08-25
企业的财务管理与大型企业有很大的差异,存在一定的问题,例如控制能力差、抗风险能力弱、财务管理混乱等问题,没有有效的利用财务管理手段,导致公司决策缺乏科学性和合理性。因此,文章主要针对基于内部控制导向的企业财务管理展开研究,报道如下。一、企业财务管理存在的问题1.企业中财务管理的作用小企业的财务管理模式主要是由其管理模式所决定的,我国大部分企业都是私营企业,大多采取集权式管理模式,导致财务管理决策主.........
企业内部控制制度内部环境问题分析
发布时间:2023-05-02
摘要:内部环境是企业内部控制规范体系的基础部分。内部环境所包含的企业的治理结构、经营管理目标、人力资源、内部审计制度、企业文化、法律理念都对企业的内部控制的建立有着重要的影响。 关键词:内部控制制度 内部环境 问题 改......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
新医改下的医院财务内控制度建设
发布时间:2022-08-23
摘要:本文以新医改政策为背景,以财务内控制度为切入点,重点研究了医院财务内控制度建设的方式,旨在提高医院的内部管理能力,提高医院的市场竞争力。关键词:新医改;医院;财务;内控制度新医改政策的全面推进提高了基本医疗卫生服务的全地域、全民普及程度,公众“看病难,看病贵”的问题得到有效缓解。在解决基本医疗服务问题的同时,公众对于医疗卫生服务质量的需求也趋于多元化、多层次性,高质量性,倒逼医院提高对其医疗.........
基于财务风险为导向的医院内部控制探讨
发布时间:2016-01-21
摘 要:随着我国医疗卫生体制改革的不断深入,医疗卫生机构迎来了新的发展机遇,同时也面临更大的挑战。如何在市场经济中立于不败之地,求得生存与发展,是摆在各类医疗卫生机构面前的新课题。在改革过程中,如果单位内部的财务制度不......
公立医院成本管理现状与对策分析
发布时间:2023-02-17
摘要:随着社会的不断发展,人们对于医疗的重视程度也在不断提高,公立医院作为我国医疗行业的重要组成部分,其发展质量与人们的生活息息相关。现阶段,公立医院在进行成本管理的过程中仍存在成本数据管理不合理、预算管理不到位、绩效考核不符合医院实际发展需求等各种问题。医院需要对其成本管理中的不足进行分析,找到改进策略,从而保证公立医院的成本管理工作能在医院发展过程中发挥更大的作用。关键词:公立医院;成本管理;.........
烟草行业内部财务审计问题分析及对策探析
发布时间:2023-01-02
烟草行业内部财务审计问题分析及对策探析 一、烟草行业内部财务审计存在的问题 (一)预算编制不合理问题 烟草行业内部财务审计所存在的主要问题之一就是对预算的编制内容太过粗糙。我国大多数的烟草企业在进行预算编制时,上交的预......
医院内部控制制度建设与内部审计探讨
发布时间:2023-03-10
医院内部控制制度建设与内部审计探讨 医院内部控制制度是指医院为了保证医疗业务活动的有效进行,保护医院资产的安全和完整,保证财务收支合法、财务报告及会计信息真实,预防、发现、纠正错误与舞弊,组织和考核经济活动,提高工作效......
浅析医院财务管理现状分析与对策
发布时间:2016-12-02
在我国医疗卫生体制改革实施以来以及新医院会计准则出台以来,医院财务管理工作的规范化水平不断提高,对于促进医疗卫生行业的发展也发挥了非常重要的作用。但是,随着目前我国医疗卫生服务市场的不断开放,医院财务管理工作也面临新的......
企业财务内部控制运行机制分析
发布时间:2015-08-11
摘 要:财务内部控制运行机制在运行的过程中会使得企业内部的资源被大量的消耗这种消耗通常就被人们称为财务内部控制成本,所以在企业运行的过程中所要追求的一个重要的目标就是在财务内部控制机制运行的状态下,采取有效的措施将财务......
企业财务内部控制体系的建立与完善
发布时间:2022-08-23
摘 要:早在很久之前,西方一些国家就已经提出在企业的内部控制的过程中采取管理制度的有效方法,现在经济快速发展的几年,我国的企业界在对企业内部进行控制所研究以及运用都变得显著的增加。发展科学健全的企业财务内部的控制有效体......
医院财务管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-16
摘 要:在社会的快速发展中,目前不管是企业或是事业单位都不能逃脱市场竞争巨大压力的影响。然而财务可以说是一个单位的命脉,任何企事业单位都不能在财务管理上放松警惕。在新时代,市场经济体制发生了变化,由计划经济转为 市场经......
企业内部控制审计问题与对策研究
发布时间:2023-04-03
摘要:随着我国经济的发展,内部控制已经成为我国企业中的重要课题。从我国目前企业发展状况来看,上市公司内部出现的财务丑闻屡见不鲜。对资本市场的运作产生了十分恶劣的影响,这些问题存在的主要原因就是公司内部的控制存在诸多问题。......
浅析公司财务内部控制体系的建设
发布时间:2015-08-07
【摘 要】在当前现代化企业管理制度下,企业财务内部控制目标也开始呈现多元化的发展趋势,传统的内部控制目的是实现对资产的保护,但在当前新形势下,之前各种内部控制机制已越来越无法满足公司的发展需求,需要建立完善的公司财务内......
医院内部控制制度建设
发布时间:2023-02-16
1我国医院内部控制制度建设存在的问题1.1对内控制度建设认识不足医院内部管理阶层,尤其是私营医院,对此缺乏实际认识,甚至是拒绝完善医院内控制度建设,往往造成各部门人员混用、行政指令的随意调配等现象。同时,由于监督手段的低效甚......
企业会计内部控制问题与优化对策
发布时间:2022-12-26
摘要:在进入新时期的跨越进程中,企业面临的市场竞争逐渐被扩大,在企业内部从会计内部控制的角度出发,进而增强企业内部控制的管理水平,已经逐渐成为企业管理人员重点关注的问题,这一管理方向也在一定程度上决定了企业经济效益的发展。但根据我国目前部分企业的实际运营来看,会计的内部监管还存在一些问题,对我国企业的长远发展产生了一定影响。基于以上内容,本文将对企业会计内部控制存在的问题以及优化的相关对策进行研究.........
企业内部控制监督问题及对策浅析
发布时间:2015-09-11
【摘 要】内部控制作为现代化企业的根本要求,是企业开展各项基础工作的重要前提。目前,随着我国的经济体制的不断改革深化,各个企业的内部经营模式也在不断地完善变化,完善建立企业内部控制成为各个企业亟待解决的重要问题。本文针......
公立医院绩效管理问题及对策研究
发布时间:2017-01-14
前言 在医疗卫生不断改革的背景下,医疗服务质量成为了衡量公立医院水平高低的重要标准,因此提升公立医院的医疗服务质量是当前诸多公立医院所要面临的首要任务。在众多促使医疗服务质量提升的方法中,公立医院的绩效管理是最为有效的方......
企业内部控制管理存在的问题与对策
发布时间:2023-06-07
摘 要:在全球经济复杂化的情况下,企业在经营过程中承担的财务风险变大,企业进行内控管理可以有效提高对风险的防范能力,尤其是潜在的财务风险。通过阐述企业内控管理的作用,分析了现阶段我国企业内部控制管理存在的问题,从而提出......
公立医院绩效管理问题及对策浅谈
发布时间:2022-07-23
一、公立医院绩效管理存在的问题(一)对绩效效管理的实质认识不够公立医院目前的绩效管理对医院发展没有发挥应有的效用,很多公立医院行政管理部门对绩效管理不太了解,认为绩效管理的存在作用就是给员工发绩效。绩效管理也没有专门系统的制度,甚至也没有专门的绩效管理岗位设置,导致医院绩效管理失去了应有的意义。实质上,绩效管理作为医院管理的重要组成部分,通过有机整合医院的人、才、物资源,引导医院各部门及员工不断改.........
烟草行业内部财务审计问题分析及对策研究
发布时间:2023-06-22
烟草行业内部财务审计问题分析及对策研究 在经济全球化、行业环境的变化以及政府的干预措施等因素的影响下,烟草行业面临着巨大的挑战。因此,烟草企业必须加强对内部财务的审计和管理,以应对不断变化的市场经济环境,提高烟草企业的......