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我国事业单位会计内部控制问题研究

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我国事业单位会计内部控制问题研究
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摘要:近年来我国加大了对事业单位会计改革的力度,进一步完善了我国事业单位会计内部控制。文章通过回顾当前对我国事业单位会计内部控制的研究,分析了我国事业单位会计内部控制法规的变迁和事业单位内部控制要素以及当前存在的问题,并有针对性地提出了改进的对策。

关键词:事业单位;会计;内部控制;财务管理;控制要素 文献标识码:A

1 文献回顾与问题的提出

2 我国事业单位会计内部控制发展现状

从我国事业单位会计法规的变迁和内部控制的要素出发,分析我国事业单位会计内部控制现状有助于发掘当前存在的主要问题。

2.1 我国事业单位会计法规变迁

2.2 我国事业单位会计内部控制

2.2.1 我国事业单位内部控制要素。一般的企业内部控制要素包含五个方面的内容:控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动以及对控制的监督。而我国事业单位会计内部控制也应该包含这些内容。我国事业单位是由我国财政拨款或者利用国家资产所成立的非盈利的为社会提供服务的组织和机构。事业单位的财政资金需要纳入到我国财政预算中。虽然新事业单位会计准则加强了对资产的管理,要求对固定资产和无形资产进行折旧和摊销,进一步加强了国有资产的控制;在负债方面采用权责发生制将事业单位全部收支纳入预算管理,反映其来龙去脉,设置应付利息、应付职工红薪酬、短期借款和长期借款等项目,强化了事业单位会计的内部控制,但是依然存在很多的问题。

2.2.2 我国事业单位内部控制存在的问题。

(1)事业单位会计内部控制意识较薄弱。我国事业单位会计是用于反映我国事业单位公共受托责任和信息决策的会计信息系统,是我国会计活动的重要组成部分。随着我国社会经济大发展和法律法规的不断完善,我国事业单位会计有了很大发展,但是当前事业单位会计内部控制意识薄弱。由于我国事业单位资金来源于国家财政拨款,事业单位并没有树立风险管理和效率管理的理念。长期以来,我国事业单位一直类似于政府部门的管理方式,事业单位领导决策层以及部门工作人员并没有树立内部控制的意识,没有认识到企业内部控制的作用。

(3)事业单位会计内部控制监督机制不完善。我国事业单位与一般的企业相比,其差异关键在于事业单位的收支直接纳入到国家财政预算中,由国家拨付财政资金公事业单位正常运转,而企业则需要自负盈亏,其资金主要来自于自身经营活动的创收。因此,事业单位不可能像一般企业一样为了追求利益的最大化而建立完备的监督机制。虽然有些事业单位已经建立了有关的内部审计部门,但是会计与审计很多时候处于平等的地位,内部审计很难以发挥其内部监督的作用。事业单位资金来源于国家财政,而最终的资金源头还在于纳税人,事业单位混乱的财务管理制度,一方面没有为社会公众提供必要的信息,另一方面也没有建立相关的信息披露机制。因此,我国事业单位内外部监督机制难以满足事业单位会计内部控制的需求。 3 改善我国事业单位会计内部控制的建议

3.1 增强事业单位会计内部控制意识

我国事业单位会计内部控制状况的改善首先需要提高事业单位上下的内部控制意识。长期以来,我国事业单位人员,包含事业单位领导在内的人员对于事业单位内部控制缺乏必要的认识。事业单位资金来源于国家财政支撑,使得我国事业单位缺乏积极性和动力去强化单位会计内部控制,降低经营风险和财务风险。因此,改善我国事业单位会计内部控制急需增强事业单位内部人员的内部控制意识。

3.2 强化内外部对事业单位会计内部控制的监督

我国事业单位资金来自国家财政拨款或直接投资,而国家财政收入绝大部分是来自于纳税人缴纳的税款,因此,事业单位资金的最终来源是纳税人。然而,事业单位并没有很好地履行受托人的义务及时向委托人公布资金使用的效率和效果。事业单位与资金委托人之间信息严重不对称,直接导致逆向选择,很多事业单位私设小金库,公款私用,挪用国家资金。此外,内部审计也没能很好地发挥对事业单位会计的审计监督作用。改善我国事业单位会计内部控制,需要强化内外部的控制监督,实现信息的透明,促进事业单位正常运转。

3.3 加强新预算法下事业单位预算控制

参考文献

[2] 王卫龙.事业单位内部控制制度架构完善思考[J].财会通讯,2013,(10).

[5] 韦海.事业单位新会计制度与内部控制规范实施探讨[J].中国总会计师,2014,(5).

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会计监督是指依据《会计法》的有关规定,会计相关工作人员为了保障经济活动和会计信息的真实有效,防止信息失真,从而针对该单位的一切经济活动,通过各种途径进行的财务收支监督工作。而行政事业单位的会计监督就是通过事前、事中、事......
试析加强行政事业单位会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-04
会计内部控制制度是现代企事业单位财务管理的重要手段,是社会经济发展到一定阶段的产物。行政事业单位自身不以营利为目的,是国家政策和法律法规的执行者和贯彻者,其收入主要来源于国家财政。但是目前行政事业单位会计内部控制存在很......
关于科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议
发布时间:2022-11-13
摘要:探讨科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议,加强科研事业单位财务内部控制不仅能够降低不必要的经费开支,还能够促进科研事业单位的工作效率,确保科研事业单位各项经济活动有序、正常地开展。本文旨在分析科研事业单位财......
事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2023-01-27
事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位......
行政事业单位内部控制规范试行效果研究
发布时间:2023-04-10
【摘要】 随着关于行政事业单位内部控制规范(试行)的提出,行政事业单位内部控制问题受到越来越广泛的重视。文章通过对现行行政事业单位内部控制的现状进行分析,试图找到其中所存在的问题,并针对问题提出改善的措施。 【关键......
浅谈事业单位内部财务控制制度
发布时间:2023-05-22
摘要:内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
事业单位内部控制体系的建设
发布时间:2023-06-22
2012年11月29日,财政部印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,这一规范的出台,使人们认识到了内部控制在行政事业单位的重要意义,弥补了行政事业单位内部控制方而存在的不足,为行政事业单位加强财务管理,建立合理有效的内部控......
基层事业单位内部控制的探讨
发布时间:2023-07-28
摘要:文章论述了基层事业单位内部控制的特点及存在的问题,提出了解决问题的措施建议。 关键词:基层事业单位 内部控制 一、基层事业单位内部控制建设中存在的问题 (一)内部控制意识淡薄,缺乏良好的内部控制环境 1、基层......
基于事业单位内部控制的探析
发布时间:2023-05-26
摘要:事业单位是非盈利性质的国家机构,履行着部分的国家政府职能,是贯彻我国政策方针的执行先锋队。随着我国各个事业单位的整体结构的改革不断深入,企业化管理方法是被事业单位进行大量运用,在这一系列的过程中,内控管理方法占......
加强事业单位会计内部监督工作的研究
发布时间:2023-02-26
我国目前正处于社会经济的转型期,随着经济体制改革的逐步推进,事业单位的经济成分越来越复杂,各种会计制度的交叉执行与内部监督制度的不完善,使得事业单位会计内部监督工作暴露出一系列的问题。新形势下,只有正确认识事业单位会计......
事业单位内部审计及风险控制之探讨
发布时间:2023-04-09
内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于单位内部控制、管理的实施与改进,但由于内部审计是由单位......
行政事业单位内部控制管理中的若干问题探讨
发布时间:2023-03-14
【摘要】事业单位是国家社会管理体系和服务人民的重要职能部门,是我国政府实施经济和公共管理的重要机构,对我国社会经济发展和国民经济发展具有重要的作用。但是目前我国行政事业单位的内部控制改革严重滞后,存在一些贪污腐败、违......
事业单位内部审计问题及治理措施
发布时间:2023-03-13
摘要:与外部审计相比内部审计更立足于单位实际,也更有针对性,同时内部审计也较容易发现单位工作中存在的问题。但当前行政事业单位内部审计工作中,仍然存在诸多问题,其工作优势和工作价值也并没有被完全挖掘出来。本文就现阶段行政事业单位内部审计工作中存在的具体问题,结合实际工作经验和相关理论进行分析,简要讨论如何提高内部审计工作质量。关键词:行政单位;审计工作;问题研究;对策分析一、简述当前行政事业单位内部.........
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度
发布时间:2022-12-15
【摘要】查字典论文网小编为你提供范文管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度,大家可以结合自身的实际情况写出论文。 论文关键词:事业单位;内部会计控制制度;完善措施 论文摘要:文章论述了要充分发挥会计的职能作用,必须建......
浅究事业单位内部审计存在的问题及对策
发布时间:2017-02-06
引言 事业单位通过内部审计来审查评价本单位以及本单位与上下级单位之间的财政收支状况是否合法、真实、有效, 以达到事业单位的经营合法、资产安全、财务报告真实、风险可控、效益提升。但是实际工作中, 事业单位的审计一直是处于被动......
行政事业单位内部审计改进研究
发布时间:2023-02-19
摘要:内部审计在行政事业单位的内部管理中具有非常重要的作用,对于行政事业单位的内部规范化管理、职能履行以及绩效改善都有着重要的作用。本文针对行政事业单位的内部审计工作,首先概述了行政事业单位内部审计的涵义及其职能作用......
浅析事业单位内部会计控制的建立健全及策略
发布时间:2023-07-02
【摘 要】事业单位会计控制工作的重要性比较突出,这也是社会发展企业进步过程中一种必然的产物,主要是由于会计内部控制工作涉及到经营中的经济问题,不仅决定事业单位竞争力的大小,同时还是促进事业单位发展的重要方面。在事业单位......
浅谈我国事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2023-03-01
我国的财务管理制度一直在不断的改进和完善,并且代代相传,已经形成了一个自有的体系。如今的市场经济竞争如此激烈,企业之间不在只是拼资金的时代,还要重视会计管理,我国的会计制度发展要更加的规范化、,这样才能保证健康的市场竞争环境。回顾以前,许多的国际上市大公司,曾经是叱咤商场,最后因为会计制度的疏忽严重影响企业的发展。人们越来越觉得会计制度的改革创新迫在眉睫,事业单位作为国家的直接执行单位,也要紧跟社.........
事业单位新会计制度的研究
发布时间:2023-03-19
一、 修订《会计制度》的背景 近年来,随着我国公共财政体制改革的不断深化、事业单位体制改革的逐步推进,对事业单位的预算管理和财务管理都提出了新的、更高的要求,原《会计制度》已经难以满足事业单位管理和发展的需要。其修订必......
企业内部会计控制问题及其对策研究(1)
发布时间:2013-12-17
[摘 要] 由于企业内部会计控制造成的经济问题已经严重影响了我国企业的发展。本文通过分析我国企业内部会计控制中存在的问题,提出了相应的对策。 [关键词] 内部会计控制 问题 对策 一、我国企业内部会计控制中存在的问题 1.对......
我国企业单位内部审计的问题及对策分析
发布时间:2022-07-22
我国企业单位内部审计的问题及对策分析 一、我国企业单位内部审http://wwW.LWlm.cOM计工作的本质及特征 1、企业单位内部审计工作的本质 从审计产生和发展的过程来看,审计组织和审计人员进行审计活动,必须具有一定的独立性,不受其......