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浅析对事业单位内部会计控制问题的思考

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浅析对事业单位内部会计控制问题的思考
时间:2023-08-06 02:10:48     小编:丁士拥

行政事业单位和企业是不同的,它的经营目的不是营利,它是市场经济体系的组成部分。现代企业管理的重要组成部分之一就是内部会计控制。随着我国经济和政治体制改革的深入,尤其是事业单位改革不断深入,对事业单位管理水平要求更高。事业单位内部为了实现经营目标和方针,采取内部会计控制政策。通过企业内部控制可以组织、制约、调节和考核经济机制,保证财务内部风险的降低,保证企业的健康、稳定发展。

一、行政事业单位内部会计控制的问题分析

现阶段,在我国行政事业单位中,能够按照内部控制制度开展工作的单位是少数。即使能够按照内部控制制度开展会计控制工作,但是也存在一些问题,需要对这些问题进行剖析,提出解决问题的策略。以下对行政事业单位内部会计控制存在的问题进行分析。

1.财务人员专业素质较差。加强内部控制的一项重要内容是员工的内控意识。工作人员的内控意识高,才能完善内控制度,并保证制度的落实。但是在实际工作中,一些单位领导对内控缺乏正确的认识,不能正确认识内控的重要意义,甚至很少了解内控知识。部分单位会计人员业务素质不高,不熟悉内控,不能很好的发挥内控职能。

2.内部控制岗位设置不科学。因为行政事业单位人员比较紧张,有的单位缺少内审机构。有的单位对内部会计控制制度的设立,没有在单位所有人员和各业务环节覆盖,只是在纸上印上订立制度,只是对检查和审计的应付。在会计岗位设置和人员配置方面缺乏合理性,业务交叉性比较严重,导致出现岗位责任不明确的现象。会计的审核监督主要包括事前审核,事中审核和事后审核,其审核也只是走形式,没有分离财产保管人员、记账人员、经济业务决策与经办人员。有的单位财务部门缺乏固定资产明确的账单,只考虑经费收支,对固定资产不考虑,到最后资产账和实际情况不符合。

3.预算控制力度较小。预算控制力度小导致经费开支数额大。事业单位部门预算在改革,在预算控制方面有所加强,但是还是比较薄弱。主要表现是,单位内部不能预算约束各科室人员,缺少费用支出和审批金额权限控制制度,对办公费,差旅费和业务招待费等项目的控制力度不强。部门预算编制不能达到零基预算要求,细化和准确程度不够,经常发生年度预算调整变动。各项费用没有按预算安排支出,对预算缺少硬性约束。同时单位花钱的依据是收入规模,对资金支出缺少合理的分析。同时成本效益核算也比较缺乏,导致各项目费用开支金额较大和重复浪费的现象。

4.独立的内部审计机构缺乏。有些单位对内部审计的重视程度不够,缺乏独立内部审计机构的设立。有的行政事业单位内部审计机构人员和会计部门人员是交叉的,内部审计机构只是一个形式。由于对内部审计工作缺乏重视,导致不能对财务工作和经济活动进行监督。审计和财政部门只是对财政资金的运用的合法性进行监督,但是并没有检查内部控制制度是否建立。

二、事业单位内部会计控制的建议

以上分析了事业单位内部会计控制存在的问题,需要采取措施解决,保证事业单位内部会计控制水平的提高。以下是事业单位内部会计控制的几点建议。

1.提高工作人员的职业道德和专业水平。事业单位负责人内控意识的增强和内部控制制度的建设非常重要。同时财务人员岗位责任意识的增强,职业道德和反腐倡廉工作的开展都是非常重要的。各级会计人员和会计管理人员要增强责任心,自身要主动学习新知识和新技能,其所在单位也要有物力和财力的支持。此外,财政部门要对业务培训不断强化,建立长效继续教育机制。同时会计人员法制意识的增强也是非常重要的,保证他们业务素质和综合判断能力的增强,在执行会计内控制度方面自觉和高效,保证单位控制目标能够更好实现。

2.不断对会计管理制度进行完善。财政部在国家规定的内部会计控制的条款的基础上,结合当地的具体情况,将行政单位会计管理制度作为载体,制定内部会计控制制度,这个制度必须要有统一的规范,形成内部会计控制体系,这个体系在技术,手段和控制方式方面要有章可循。各单位对重要岗位和薄弱环节要加强重视,对各个机构和岗位的职责权限要明确规定,能够相互制约和监督,从而保证制衡机制的形成。

3.不断强化事业单位内部控制的法律意识。事业单位内部控制法律意识的强化是非常重要的,必须按照制度办事,防止发生集体舞弊的行为。下达年度预算后,行政事业单位要对预算实施计划编制,准确详细的确定各个项目的实施进度,各部门和责任人落实任务。如果有的部门未完成任务,要有必要的惩罚措施。财政部门审批部门预算完成后,就有了法律的强制力,必须按照法律要求执行。此外,财政部门要监控管理预算编制,资金拨付和资金使用情况。

三、结语

综上所述, 随着社会的发展,对事业单位的内部控制水平要求更高,但是现阶段在内部控制方面还存在财务人员专业素质较差,内部控制岗位设置不科学,预算控制力度较小和独立内部审计机构的缺乏。等问题,笔者根据自己的研究也提出了提高工作人员的职业道德和专业水平,不断对会计管理制度进行完善和不断强化事业单位内部控制的法律意识等建议。希望通过本文的研究对事业单位内部会计控制水平的提高有所帮助。

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关于加强行政事业单位会计内部控制的研究
发布时间:2023-02-21
行政事业单位属于国家服务机构,具有公益性质,其资金来源主要依靠国家拨款,为了使行政事业单位资金的使用和管理能够有效的发挥作用,提升行政事业单位财务管理水平显得尤为重要。长期以来我国行政事业单位由于在制度、人员、票据和资......
探究如何加强行政事业单位的内部会计控制
发布时间:2023-02-05
摘要:为了保障行政事业单位的平稳运行,各地事业单位都会对内部的会计工作进行控制,以确保单位内部会计信息以及单位资产的安全性。但现在行政事业单位在进行会计内部控制时还是受到了一些因素的阻碍,如何改善内部会计工作中的不足......
事业单位内部财务控制方面的分析
发布时间:2023-02-03
行政事业单位经济业务相对来说比较简单,因此,在内控制度建设上普遍存在此问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。目前,行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这此问题的存在,既制约了行政事业单位的工......
事业单位内部审计浅议
发布时间:2013-12-17
论文关键词:事业单位;内部;解决措施 论文摘要:目前,事业单位的内部审计工作相对滞后,亟待寻找存在的问题,探索解决的对策。解决当前内部审计工作中出现问题的主要措施,是建立健全独立的内审机构,加强审计队伍的建设,提高内部......
事业单位内部控制体系的建设
发布时间:2023-06-22
2012年11月29日,财政部印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,这一规范的出台,使人们认识到了内部控制在行政事业单位的重要意义,弥补了行政事业单位内部控制方而存在的不足,为行政事业单位加强财务管理,建立合理有效的内部控......
交通管理单位内部会计控制浅议
发布时间:2022-10-22
[关键词]单位;内部控制;管理 [摘 要]本文依据内部控制原理,结合交通管理单位财务会计工作的实际,提出了交通管理单位内部会计控制的原则,阐述了内部会计控制的内容和方法。 交通管理单位是负责各种交通基础设施的规划、建设、维护和管理......
基层事业单位内部控制的探讨
发布时间:2023-07-28
摘要:文章论述了基层事业单位内部控制的特点及存在的问题,提出了解决问题的措施建议。 关键词:基层事业单位 内部控制 一、基层事业单位内部控制建设中存在的问题 (一)内部控制意识淡薄,缺乏良好的内部控制环境 1、基层......
浅谈行政事业单位内部控制存在的问题及解决措施
发布时间:2022-11-20
摘要:通过多年的工作经验与实地调查,发现行政事业单位的内部控制存在许多问题,而这些问题的存在既影响单位的工作效率又导致贪污腐败的时常发生,造成诸多社会矛盾,影响社会的和谐稳定与可持续发展。因而,建设一套行之有效的内控......
行政事业单位内部控制问题及解决策略研究
发布时间:2023-03-12
摘要:基于行政事业单位内部控制存在的认识上和制度性的问题,行政单位必须加强管理,严肃内部财务控制。因此,笔者在本文中以行政事业单位内部存在的问题为出发点,对其解决策略展开研究,目的在于杜绝浪费,提高资金的利用率。 关......
事业单位会计制度的改进思考
发布时间:2022-11-14
会计制度是事业单位中对财务工作进行管理和控制的核心关键,是事业单位实现全面管理控制的基础工作,影响着事业单位在经济的建设和未来的发展。事业单位对财务部门控制和管理制度的建立,可以有效保障单位资金顺利地运行,提升单位的经济效益。一、我国事业单位会计制度中存在的不足1.会计核算中存在的问题我国很多的事业单位中,仍旧运用比较单一的收付实现制会计制度,这对普通的事业单位来说很容易造成财务核算失误的问题。以.........
事业单位会计制度改革问题
发布时间:2019-07-26
摘要:会计制度改革是现代事业单位建设管理工作过程的重要内容,对事业单位长远发展有较为深远影响。事业单位通过有效加强会计制度改革工作,能够优化改善单位内部会计制度内容,全面提高会计工作质量和效率,为事业单位管理者做出最佳管理决策提供真实可靠的会计数据信息,推动事业单位建设稳定持续的发展。本文对事业单位会计制度改革工作展开进一步分析与探讨。关键词:事业单位会计制度实践改革一、当前事业单位会计制度改革工.........
会计在事业单位的思考
发布时间:2023-02-03
一、行政事业单位会计基础工作目前存在的主要问题 (一)凭证使用、审核与流转程序不规范 在事业单位中,对于从外部或者企业内部的原始凭证重视程度不够,目前还存在要素不全的原始凭证,许多凭证摘要难以清楚地反映经济业务的内容,甚......
行政事业单位内部控制管理中的若干问题探讨
发布时间:2023-03-14
【摘要】事业单位是国家社会管理体系和服务人民的重要职能部门,是我国政府实施经济和公共管理的重要机构,对我国社会经济发展和国民经济发展具有重要的作用。但是目前我国行政事业单位的内部控制改革严重滞后,存在一些贪污腐败、违......
内部控制问题的企业会计电算化管理思考
发布时间:2023-03-14
摘要:随着社会的快速发展,计算机成为人们日常工作的工具。会计行业是我国最早沿用计算机进行业务管理的行业之一,见证了计算机在处理文件时效时的萌芽、成长、发展等阶段。其中,企业会计电算化管理在大多数地区已得到普及和发展,从最传统的算盘、手工记账转换为较为更加准确的电算汇集信息管理系统,电算化的信息管理方式不仅在会计行业深受欢迎,在许多大的公司企业的经营管理也产生了一定的影响,所以会计行业要重新考虑电算.........
行政事业单位内部审计风险防范思考对策
发布时间:2022-12-08
摘要:在行政事业单位中,其内部审计工作目前开展进度较慢且不深入。本文从实践角度出发,根据内部审计风险类型、外在表现特征,对导致内部审计风险出现的背后原因进做了进一步探究,并对行政事业单位内部审计风险防范提出了一些对策。关键词:行政事业单位;内部审计;风险我国行政事业单位审计,从类型上看主要有三种分别是:内部审计、政府审计、社会审计。其中,政府和社会审计属于外部审计有较强的独立性,有较高的专业水平和.........
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
对《行政事业单位内部控制规范试行》的制度分析
发布时间:2022-11-10
一、《规范》颁布的概述 在新《规范》颁布之前,《会计法》、《审计法》、《预算法》、《内部会计控制规范》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等法律法规中对行政事业单位内部控制都有零散的不成体系规定,有些甚至只是源......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
浅析行政事业单位会计监督问题
发布时间:2023-02-22
一、引言 当前,国内外专家学者以及社会公众对于行政事业单位财政资金的使用问题十分关注。因为财政资金来源于纳税人,是行政事业单位开展工作、行使职能、服务社会的经费保障,其使用效率的高低、用途的合法性及合理性也体现着我国行......
事业单位内部审计及风险控制之探讨
发布时间:2023-04-09
内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于单位内部控制、管理的实施与改进,但由于内部审计是由单位......
事业单位内控建设问题研究
发布时间:2022-11-06
摘要:内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,建立健全行政事业单位内部控制制度对于提高行政事业单位的管理水平以及防范风险的能力都有着重要的作用,是促进公共服务质量提高的基础。文章介绍了目前行政事业单位内部控制所面临......
对事业单位内部审计的研究
发布时间:2013-12-18
对事业单位内部审计的研究 目前我国很多企业先后都建立了相应的内部审计机构,通过内部审计工作有效的规范了企业经济业务活动,维护了国家财经法纪,改善了经营管理,提高了资源利用效益和企业的经济效益水平。但与此同时,事业单位的......
事业单位内部审计问题及治理措施
发布时间:2023-03-13
摘要:与外部审计相比内部审计更立足于单位实际,也更有针对性,同时内部审计也较容易发现单位工作中存在的问题。但当前行政事业单位内部审计工作中,仍然存在诸多问题,其工作优势和工作价值也并没有被完全挖掘出来。本文就现阶段行政事业单位内部审计工作中存在的具体问题,结合实际工作经验和相关理论进行分析,简要讨论如何提高内部审计工作质量。关键词:行政单位;审计工作;问题研究;对策分析一、简述当前行政事业单位内部.........
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-09-04
【摘 要】随着我国国内经济不断发展、事业单位改革不断深入、现行事业单位会计制度已经不适应改革的需要,现行的事业单位会计制度已远远滞后于我国财政管理体制改革和事业单位体制改革的步伐,存在诸多问题。因此必须进行有针对性的改......
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-08-30
摘要:我国的会计制度发展历史悠久,在很早的时候就建立自己的会计制度,随着国家经济的迅速发展,事业单位的会计制度也逐渐逐渐完善,并且正式的实施落实。会计学是工商管理的重要组成部分,在会计演变的过程中扮演着重要角色,目前,我国是走可持续发展道路,按照社会主义特色化方向发展,社会经济体制相对比较复杂,事业单位的会计核算虽然整体有了一定的提升和改进,但现行的事业单位会计制度存在的问题越来越明显,为此,会计.........