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浅谈公司内部财务监督体系的构建

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浅谈公司内部财务监督体系的构建
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浅谈公司内部财务监督体系的构建 浅谈公司内部财务监督体系的构建 浅谈公司内部财务监督体系的构建

内部财务监督体系是公司治理结构的重要组成部分,它通过一系列的制度安排,对企业各个委托代理层次上的财务活动进行约束和监督。可以说,一个完善的公司治理结构有利于内部财务监督体系发挥有效的作用。但在目前,我国公司治理结构存在不少问题,从而影响了内部财务监督机制的有效运行。笔者试以上市公司为例,针对公司治弹结构存在的缺陷作以下分析。

一、我国公司治理结构存在的问题

我国由于从根本上存在“所有者缺位”的制度缺陷,从而使公司治理结构先天不足。

1.股权结构不合理,股东大会形同虚设。我国大多数上市公司由国有企业改造而来,导致尚未流通的国有股比重高达40%,有些上市公司甚至高达80%。这种“一股独大”的现象,使中小股东在股东大会上根本无法“用手投票”,作为权力机构的股东大会只是一种摆设。国有股股东实际上操纵了公司的一切,董事、监事全由国有股股东委派,公司机构间无法形成制约关系。大股东侵害中小股东权益的事件频频发生,“内部人控制”现象难以抑制。

2.董事会难以对经理层进行有效约束。一方面,由于我国董事会基本上由内部董事组成,且董事的选拔不够规范,有些公司甚至由总经理提名,不少公司总经理还同时兼任董事,董事会的独立性受到严重侵害。另一方面,法律没有对董事会的性质做出明确的规定,不少人将董事会当成公司的决策机构,这样必将淡化董事会对股东的忠诚意识,乃至将自身凌驾于其上。董事会既没有意识去代表股东对经理层实行监督,又缺少有效监督的首要条件——独立性。因而,在实践中董事会对经理层的监督往往被架空,甚至被经理层利用,侵害公司及股东的利益。

3.监事会未能充分发挥监督作用。我国《公司法》等法规在规范公司治理结构方向以股东价值为导向,相对重视董事会的作用而忽视监事会的地位,对监事会的运作规定得相当简单,使之在开展监督活动时往往难以在法律上找到可操作的依据。如监事会仅有监督权而无控制权和战略决策权,更无董事和经理的任免权,这就使监事会在发现问题时往往缺乏有力的手段去制约董事和经理的违规行为。而且,监事会的监事大多数来自公司内部,其工薪。职位等基本上都由管理层决定,这也制约了其作用的发挥。

二、公司治理结构对内部财务监督体系的影响

内部财务监督机制的有效运作有赖于一个完善的公司治理结构,上述现有公司治理结构的种种问题,事实上造成了内部财务监督机制的弱化。但是财务监督体系又有一定的独立性,可以根据系统的各个环节进行巧妙的制度安排,从而减少公司治理结构缺陷带来的影响。

其一,在完善的公司治理结构中,通过一系列控制权的配置和行使以及有效的激励措施和合理的评价体系,每一层次的委托方将产生监督的内在动力,因而能有效地对代理方实行监督。在构建内部财务监督体系时,应考虑在每个代理关系层次上设置独立于双方的监督机构,各个代理层次上的监督机构应涵盖所有应该接受监督的领域,自上而下形成一个完整的公司财务监督体系。系统中的各监督机构在职责分配上应避免相互重叠,即使有相同的监督领域,各自的侧重点也要不一样。在实际工作中,各监督机构可以互通信息,进行业务交流。其二,在一个完善的内部财务监督体系中,应形成一个中心,协调各组成部分的工作,汇总处理各部分反馈的信息,保证监督机制的高效运作,节约监督成本。我国《公司法》已明确规定,监事会是公司的监督机构,与董事会在组织结构中处于同一层次,可见在整个内部财务监督体系中监事会是最高财务监督机构,应成为监督体系的中心。因此,在实践中应进一步明确监事会的地位,针对现有监事会的缺陷,重构监事会制度。

三、公司内部财务监督体系的构建

根据我国现有公司治理结构的情况,考虑股东大会——董事会——总经理——部门经理的委托代理链,在每个代理关系中依次设置监事会、财务总监、内部审计三个监督机构,并在监事会下设立审计委员会与外部独立审计进行沟通,形成以监事会为中心、三位一体的内部财务监督体系。其中各监督机构的定位及职责如下:

1.监事会。《公司法》已明确规定监事会是公司的监督机构,其成员由股东大会产生,代表股东大会对董事和经理的财务活动进行监督。可见,监事会产生于股东大会与董事会的委托代理关系上,处于财务监督体系中的最高层次、是整个体系的中心。在实践中,为了加强监事会的财务监督作用,使整个监督体系有效运作,除了《公司法》赋予的权力外,还必须通过对现有制度的细化与补充,赋予监事会更大的权力,如对董事及高级财务人员的任免权、外聘会计师的权力、设置下设委员会的权力等来确保其监督的有效性;并通过明确监事的任职条件,合理设计监事的薪金制度,聘请外部监事等强化监事的独立性及专业技能。

2.审计委员会。在我国一般由管理层聘请会计师事务所对财务报告进行审计,发表意见,因此通过事务所鉴证财务报告,进而监督公司管理当局的机制不能发挥其应有的作用。在这种情况下,设立审计委员会负责聘请会计师事务所,与审计师讨论审计范围、费用、要求,解决审计师与企业管理当局的冲突,就对以在管理层与外部独立审计之间形成一种监督力量,增强外部审计的独立鉴证功能。可见,审计委员会应定位在监督管理层与外部人员对内部财务鉴定而产生的关系上,其职责主要是通过独立聘请会计师事务所、外部审计机构以及独立财务顾问等来确保这些外部人员能公允地发表意见,以免被管理当局控制和利用。

在英美等实行单层监督制的国家里,审计委员会是董事会的下设委员会,对董事会负责。在我国,由于董事会难以独立行使对管理层的监督,若在董事会下设立审计委员会,很有可能仍然被管理层控制。笔者认为,在现行环境下,我国可以在监事会下设立审计委员会,这样既符合监事会的工作性质,又可以避免审计委员会作为董事会下设机构与监事会在财务监督权方面可能产生的功能冲突。这样也赋予了监事会外聘审计师的权力,强化户监事会的功能。

3.财务总监。在治理结构完善的公司中,财务总监可由董事会聘请,对其负责,作为董事会的派出机构专门对管理层的财务活动和会计活动进行管理和监督。而在我国财务总监一般由产权部门直接委派,或经上级组织部门审查批准后由企业董事会聘任,主要对委派机关或董事会负责。可见,财务总监制旨在防止“内部人控制”,代表企业的所有者对经营者行为进行监督。它应定位于对董事会与总经理的委托代理关系上的监督,其职权主要集中在参与重大财务计划、方案、制度的拟订,对有关资金的项目进行审核,监督实施董事会批准的重大财务方案等为面。

4.内部审计机构。内部审计一般通过对生产经营效率和效果的审计、组织结构的审计,以及对内部控制系统有效性和完善性的审计,发挥其监督、评价与服务职能。从监督的角度来看,内部审计机构产生于经理层与下属部门的代理关系上,它可以定位为监督经理层下属部门的财务活动,而经理层的行为偏差则可由更高层次的财务总监去纠正。这样,内部审计机构的职责主要集中在:检查内部控制系统的适用性、有效性,提出改进的建议;检查各种信息的可靠性和完整性;检查单位对政策、计划、规程、法律和条例的执行情况;检查资产安全、资源的节约和有效利用情况等。

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【摘要】建立现代企业制度是发展社会主义市场经济的必然要求,也是我国加入WTO 后企业发展的必经之路。在当前企业市场经济竞争中,财务管理是企业可持续发展的一个关键。构建现代企业制度,要把财务管理作为企业管理的中心,提高财务管理......
浅谈民事行政检察建议的司法监督
发布时间:2023-03-29
通过实践证明,运用检察建议启动法院的再审改判和纠错,是对人民法院的民事行政审判活动进行监督的有效方式。以下是由查字典范文大全为大家整.........
浅析企业财务会计监督与审计的关系
发布时间:2016-12-20
一、前言 会计监督是会计法赋予计人员的重要责任,会计人员必须严格执行。而我国审计法规定,各级政府要建立完善审计机构,实施审计监督制度,这显示审计的地位越来越受到重视。正确看待两者之间的关系,对于研究两者之间的活动规律,......
浅谈关于中国财政监督与监督财政的理论思考
发布时间:2023-02-20
论文对绝大多数的朋友们来说是必不可少的,为了让朋友们都能顺利的编写出所需的论文,论文频道小编专门编辑了“浅谈关于中国财政监督与监督财政的理论思考”,希望可以助朋友们一臂之力!一、文献回顾 针对中国现行财政监督实践中存在的突......
浅析高速公路企业构建财务公司融资平台
发布时间:2022-07-28
一、高速公路企业构建财务公司融资平台的必要性分析 自从我国第一条高速公路通车以来,我国高速公路蓬勃发展,2013年,通车总里程突破10万公里。根据2013年国务院批准的《国家公路网规划(2013-2030年)》,2030年国家高速公路网总规模......
浅谈集团公司对分子公司的财务控制
发布时间:2023-01-12
摘要 集团公司的财务控制是企业集团对下属分子公司进行控制的重要手段之一,也是企业集团对其分子公司进行管理的一个基本手段。本文就某铝业集团公司对分子公司进行财务控制的实例,从财务控制的基本含义、主要实施方式及实施效果进行......
浅谈公司中地财务治理
发布时间:2023-05-05
以下是一篇关于浅谈公司中地财务治理的毕业论文,欢迎浏览! 财务管理是对于公司资金活动全过程进行一个决策、打算和把持地管理活动。实在质是以价值情势对于公司地出产运作全进程开展综合性地管理。 1、财务管理地5种境界 ......
浅谈集团公司的财务管理
发布时间:2013-12-17
浅谈集团公司的财务管理 内容摘要:本文对我国集团公司财务管理中存在的不足进行了初步的分析,提出了网络化是提升集团公司财务管理水平的有效手段,并对利用网络技术提高集团公司的财......
加强对国有控股公司的内部控制与监督-管理学论文
发布时间:2022-12-12
在我国,国有控股公司作为建立 现代 企业 制度,完善法人治理结构的重要形式之一,在 社会 主义市场 经济 中越来越发挥着重要作用。 决策机制、激励机制和监督制约机制是现代企业制度密不可分的三个 内容 ,从近几年来的实践经验看,在对国有控股公司的管理过程中由于内部监督制约机制弱化,导致国有资产严重流失的状况屡有发生,不仅对投资方的国有单位(包括国有企业、事业单位、国有独资或控股公司等)造成直接经济损失,而且最终也给国有财产造成流失。现就如何加强对国有控股公司的内部控制与监督 问题 ,谈一些看法。......
浅谈酒店财务的内部控制
发布时间:2023-03-27
酒店是一个集餐饮、居住、娱乐、购物于一体的综合性、多元化服务企业,几乎囊括了全部服务业及商业行业。 营业部门多、收入金额大、财产物资分散等特点。而在现代酒店的经营管理中最核心的内容便是酒店财务的内部控制。 财务内部控制......
西部区域公共财政体系设计和构建策略
发布时间:2013-12-17
" 内容提要:由于各种原因,当前西部地区的公共财政体系还很不健全。建立区际和谐均衡的公共财政体系,是今后国家和地方公共财政体制改革和公共财政体系正常运行的保证条件。本文通过都西部地方公共财政现状的分析,提出了“均衡转移,补......
企业财务控制体系的构建
发布时间:2013-12-18
" 摘要:财务控制是现代企业财务管理的核心,加强财务控制已成为企业自身生存发展的需要。文章在分析国外财务控制理论发展演化的基础上,揭示出我国在财务控制理论研究方面存在的问题,提出构建企业财务控制体系的设想。 关键词:企业......
企业集团母子公司财务控制系统构建研究
发布时间:2023-03-27
" 摘要:企业集团是以产权关系为纽带,由众多企业法人共同组成的联合体。企业集团母子公司财务控制系统是企业集团核心管理内容之一。笔者通过自身的工作经验并结合理论研究认为:企业集团母子公司财务控制系统是由财务人员控制系统、财......
浅谈电子商务环境下财务管理信息化体系的构建
发布时间:2013-12-17
欢迎浏览yjbys求职网小编为您收集整理的一篇财务管理毕业论文,这是一篇关于浅谈电子商务环境下财务管理信息化体系的构建的范文,希望可以帮助到您! 论文摘要:随着电子商务在现代企业中的广泛应用,企业财务管理必须适应这种信息化发......
基于内部服务管理的旅行社服务质量体系构建
发布时间:2023-01-12
【 论文 关键词】内部服务管理 旅行社 服务质量体系 【论文摘要】内部服务质量是当前服务业研究的重点课题之一。文章在回顾前人研究成果的基础上,剖析了该类研究在我国 旅游 行业运用的不足之处,并在实地调查与统计分析的基础......
浅析公司治理结构与内部审计模式选择的关系
发布时间:2016-07-26
这是一篇公司治理结构与内部审计模式选择的关系,我国应采取通过股东大会对董事会和监事会的纵向监控、监事会对董事会的横向监察以及审计委员会对董事会的内部制衡,才能实现我国公司的良好治理。 随着经济的发展,我国市场经济体制逐......
浅谈我国证券公司内部治理结构的完善措施
发布时间:2023-07-06
摘要:公司治理是规范公司相关各方责、权、利的一系列制度安排和激励约束机制。本文主要讨论我国证券公司内部治理结构存在的问题和完善的措施,不包括外部因素对公司治理的影响和完善。 关键词:公司治理;内部治理结构;问题;措施 在......
社保基金营运监督体系构想
发布时间:2013-12-17
" 摘 要:尽快建立规范的社会保险基金营运监督体系,是当前刻不容缓的重要任务。社会保险基金营运监督体系应包括:营运机构资格认定;投资决策监督;营运监督主要指标设计;不良资产的清收监督等四大内容。关键词:社保基金;资格认定;......
浅析公司治理结构与内部审计模式选择的关系
发布时间:2023-02-03
浅析公司治理结构与内部审计模式选择的关系 随着经济的发展,我国市场经济体制逐步建立起来了,相应的市场机制也逐渐完善,不少公司都在内部设立了独立的内部审计机构。但是我国公司的内部审计往往不能很好的满足公司的发展,对公司治......
浅谈集团公司的企业内部控制
发布时间:2023-04-18
摘要:内部控制作为企业管理的重要组成内容,对于提升企业管理水平有着重要的促进作用。集团公司通常管理更为复杂,对于管理要求更高。因此,加强集团公司企业内部控制管理势在必行。本文讨论了我国集团公司内部控制目前存在的问题,......
集团企业内部控制体系的构建
发布时间:2022-11-10
[摘要] 本文将全面预算管理同内部控制体系建设有机地结合起来,以某集团作为研究案例,系统地论述如何通过全面预算管理构建企业的内部控制体系。全面预算管理作为一种有效的管理控制方法可以很好地解决企业的内部控制问题。 [关键......
KLRQ公司的四位一体财务管理体系解析
发布时间:2023-01-29
一、KLRQ公司的基本情况 KLRQ公司是为实现中国石油天然气业务上中下游一体化,更好地履行责任,服务社会,经中国石油天然气集团公司批准、国家工商管理总局核准,于2008年8月6日,由中石油天然气管道燃气投资有限公司、中国华油集团燃......
浅析企业财务危机预警体系的构建
发布时间:2017-01-04
在如何更好的进行企业内部财务管理这一问题的探讨中,多数学者都将构建财务预警体系作为了主要选择。市场经济体制下,企业经营发展进程中将会面临着诸多的不确定因素与风险,风险本身并不可能被完全消除,而相关的预警体系确立则显得尤......
简谈云平台的电务综合监督系统部署研究
发布时间:2016-12-27
1概述 高速铁路的快速发展,铁路通信信号系统规模日趋庞大,数字化、精密化程度越来越高,对高速铁路信号设备维护技术要求也越来越高;随着时间的推移,高速铁路信号设备在高速条件下运用的故障率明显增大。随着高铁维护期的到来,信号......
对集团公司内部财务治理权配置的探讨
发布时间:2022-11-26
集团公司采用什么样的财务战略,在很大程度上决定着其应当采用的组织结构。随着围绕以核心业务为中心的多元化经营道路的发展,的规模急速扩大,集团化管理成为必然。,国有企业系统内组建的集团公司基本上以管理型为主,并不直接参与经营......
内部审计与持续监督
发布时间:2023-02-16
会计史学家Richard Brown曾这样描述:审计的产生可以追溯到比会计产生稍晚的时期当社会文明发展到某个人被其他人托付财产具有必要性时,那么对前者忠诚进行某种检查的合理性就显而易见了。交易复杂性和交易数量的不断增长,企业主/委托......
浅谈学校基建财务管理与内部控制
发布时间:2013-12-18
" 【论文关键词】 学校基建 财务管理 内部控制 【论文摘要】 学校基建工作资金投入大,专业性强,管理要求高,在建筑市场的激烈竞争下,基建投资还存在管理弱化和损失浪费的现象。为了有效使用建设资金,堵塞漏洞,控制建设成本,提高投资效......
浅析企业内部审计在内部会计监督中的应用
发布时间:2022-08-12
内部会计监督对内部管理控制中有重要的影响;同时是保证企业战略目标得以实现的重要基础。监督部门可利用科学的内部审计方法提高企业管理的水平;因此必须合理处理企业内部审计与企业会计监督之间的关系;现如何使内部审计有效的运用到内......
完善财政监督体系的理性思考
发布时间:2013-12-17
" [摘要] 财政违法犯罪现象的出现与财政管理中的寻租行为、“委托——代理”关系、人的思想还不够纯洁,存在一夜暴富思想、攀比心理等有关,当前的财政监督体系存在法治环境尚未完善、财政监督方式单一、忽视社会监督、信息化建设滞后、......
论财产刑执行监督机制的构建
发布时间:2022-12-15
[摘要]2013年开始实施的《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》将刑罚执行监督提到了更加重要的位置,赋予了检察机关监所检察部门刑罚执行监督的职责,特别是对财产刑执行监督作出了明确规定。目前在司法实践中,人民法院在财产刑执行方......
浅析高校公共体育服务体系平台的构建
发布时间:2022-11-18
进入21世纪以来,随着经济的持续发展,政府对公共体育服务扶持的力度逐年加大,民众的体育服务需求得到一定程度的改善。但是随着人民经济收人的提高,广大人民群众对自身的生活质量有了更高的要求,特别是对运动健身方面的需求日益增长......
基于内部审计的内部控制监督研究
发布时间:2023-02-15
论文 关键词:内部控制监督 内部审计 论文摘要:首先探讨了内部审计和内部控制监督的关系,指出内部审计是内控监督的重要组成部分,然后提出了健全内部审计的制度、建立有效的激励制度和加强内控信息披露来实现 企业 的内部控制......