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加强对国有控股公司的内部控制与监督-管理学论文

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加强对国有控股公司的内部控制与监督-管理学论文
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在我国,国有控股公司作为建立 现代 企业 制度,完善法人治理结构的重要形式之一,在 社会 主义市场 经济 中越来越发挥着重要作用。

决策机制、激励机制和监督制约机制是现代企业制度密不可分的三个 内容 ,从近几年来的实践经验看,在对国有控股公司的管理过程中由于内部监督制约机制弱化,导致国有资产严重流失的状况屡有发生,不仅对投资方的国有单位(包括国有企业、事业单位、国有独资或控股公司等)造成直接经济损失,而且最终也给国有财产造成流失。现就如何加强对国有控股公司的内部控制与监督 问题 ,谈一些看法。

一、加强内部控制与监督的必要性 在国有控股公司所有权与经营权相分离的情况下,国有单位作为控股公司的主要出资者(所有者),其主要职能是通过公司股东会和董事会进行决策、激励和监督,以间接管理为主。而作为经营者的以总经理为首的经理层,其主要职能则是计划、组织、协调和控制,以直接管理为主。

在对国有控股公司的管理过程中往往存在一种倾向,就是认为所有者应尽量少地干预经营者,尽量扩大经营者的权利。这实际上是一个极大的思想误区,事实上在市场经济很发达的资本主义国家,作为一个资本家,他可以把企业的日常经营权交给所聘用的经营者,但他绝对不会放弃对企业重大问题的控制权,更为重要的是他也不会放弃对企业经营者的日常经营状况的监督权。

在这种日常监督之下,一旦发现问题就会及时采取措施,把损失降低到最低程度。另一方面,由于在经营管理中存在道德风险和信息不对称的原因,如果缺乏有效的监督制约机制,则公司的决策机制和激励机制也会形同虚设,法人治理结构从根本上讲不可能有效,公司长远的健康 发展 也会失去基础。

从近几年来国有单位对其控股公司的管理实践来看,存在两种倾向:一是把控股公司作为下属单位来对待,董事长、总经理以及公司经营班子等全部由国有单位任命,控制过死。造成总经理权力过弱,公司缺乏活力;二是对控股公司流于管理,没有进行控制与监督,使总经理权力过大,董事会形同虚设,权力失衡。

这两种倾向都不利于公司的发展。

二、内部控制与监督的内容 1.作为国有控股公司控股方的国有单位对公司进行内部控制与监督的依据是《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、股东会和董事会的有关决议、公司内控制度以及国家有关法规等。根据公司法,公司的组织机构和职能为: 股东会。

公司法第38条规定了股东会所行使的职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权,因此作为国有控股公司的控股方,国有单位是通过股东会的形式,采取制定公司的经营方针和投资计划,委派和更换公司董事长、董事、监事人选等 方法 ,通过控制董事会和监事来完成对公司的控制和监督的,使公司按照控股股东方的经营思想和方向去发展,这是公司法赋予控股方的权利,而控股方在享有上述权利的同时,它所承担的义务就是除采取上述方式外,不得直接干预公司的经营活动,否则就是违法行为,要承担一定的 法律 后果。

在我国,国有控股公司作为建立 现代 企业 制度,完善法人治理结构的重要形式之一,在 社会 主义市场 经济 中越来越发挥着重要作用。决策机制、激励机制和监督制约机制是现代企业制度密不可分的三个 内容 ,从近几年来的实践经验看,在对国有控股公司的管理过程中由于内部监督制约机制弱化,导致国有资产严重流失的状况屡有发生,不仅对投资方的国有单位(包括国有企业、事业单位、国有独资或控股公司等)造成直接经济损失,而且最终也给国有财产造成流失。

现就如何加强对国有控股公司的内部控制与监督 问题 ,谈一些看法。

一、加强内部控制与监督的必要性 在国有控股公司所有权与经营权相分离的情况下,国有单位作为控股公司的主要出资者(所有者),其主要职能。

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随着医疗体制的深入改革,医院的内部管理也面对巨大的挑战。由于国内市场经济不断变化,在一定程度上影响医院的发展,医院需要适应环境的变化,通过改进自身的内部管理提升医院的整体发展,财务管理是医院管理工作的重点环节,而通过财务内部控制制度能够有效提升医院的财务管理水平。所以,医院需要提高对财务内部控制制度建设重视程度,关注财务内部控制制度建设的细节,实现提升医院经济效益和社会效益的目的。【关键词】医院;.........
关于加强企业内部控制的研究与探讨
发布时间:2016-04-21
查字典范文网论文频道一路陪伴考生编写大小论文,其中有开心也有失落。在此,小编又为朋友编辑了“关于加强企业内部控制的研究与探讨”,希望朋友们可以用得着! 一、企业内部控制问题概述 为了维护经济资源的完整性与安全性、保障经......
上市公司内部控制审计问题
发布时间:2023-02-23
[摘要]近年来,随着我国上市公司财务造假案频发,我国注册会计师内部控制审计业务逐渐兴起,这不仅能促进上市公司完善其内控体系,而且能促进注册会计师不断增强对专业知识的学习,提高工作水平。由于我国内部控制审计起步较晚,在实际工作中存在大量问题,这既不利于上市公司长期立足于市场,也不利于我国注册会计师工作水平的提高,文章通过对上海家化内控审计案例的研究,从公司自身以及会计师事务所两个方面找出内控审计中存.........
浅析上市公司内部控制评价
发布时间:2023-02-04
【摘要】相比于西方国家,我国上市公司开始全面推行内部控制的时期较晚,上市公司大多都经历了一个从初步建立起内部控制制度到不断完善内部控制制度的过程。随着我国资本市场的不断发展与完善,上市公司内部控制的作用也日益凸显,对......
论加强内部审计作业过程的质量控制
发布时间:2013-12-18
摘要:审计质量是审计工作的生命,实施内部审计质量控制是内部审计生存 发展 的根基。而加强内部审计作业过程的质量控制,则是提高审计质量的关键所在。 关键词:内部审计;质量控制;控制措施 内部审计质量控制是内部审计机构......
公司内部监督模式的国际比较和思考
发布时间:2013-12-18
[关键词]公司内部监督模式;监事会监督;审计委员会监督;内部审计 [摘要]文章通过比较、 分析 以德日公司为代表的监事会监督模式和以美国公司为代表的审计委员会监督模式,认为:一个公司究竟应选择何种监督模式必须权衡考虑公司......
解读美国上市公司会计监管委员会内部控制审计新准则
发布时间:2013-12-18
2004年3月9日,美国上市公司 会计 监管委员会(PCAOB)批准了第二号审计准则-“与财务报表审计相关的财务会计报告内部控制审计”。该准则适用于审计师同时审计客户的财务报表和管理当局对财务会计报告内部控制有效性所出具的评估的情......
集团公司的内部控制审计研究
发布时间:2023-02-11
摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计 ......
浅谈集团公司的企业内部控制
发布时间:2023-04-18
摘要:内部控制作为企业管理的重要组成内容,对于提升企业管理水平有着重要的促进作用。集团公司通常管理更为复杂,对于管理要求更高。因此,加强集团公司企业内部控制管理势在必行。本文讨论了我国集团公司内部控制目前存在的问题,......
借鉴IMF内审经验加强内部审计监督
发布时间:2013-12-18
一、国际货币基金组织(IMF)内部审计的机构、定位、职责 1、机构。IMF审计局现有16名职员,包括审计师、 经济 学家、人力资源方面的专家和工作流程检查设计方面的专家。这些职员都拥有专业资格的认证,其中注册内部审计师7名;注册......
股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究
发布时间:2022-10-19
股份制,已成为我国当前企业的一种重要的组织形式。查字典论文网为您编辑了“股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究”股份制公司会计内部控制中的几个关键点分析研究一、会计内部控制机制对股份制公司的作用 股份制公司在众公司......
浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系
发布时间:2022-08-30
[ 内容 摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及 企业 界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结......
我国上市公司财务报告内部控制审计的理论基础及对策
发布时间:2022-09-27
我国上市公司财务报告内部控制审计的理论基础及对策 美国2002年7月颁布的《Sarbanes-Oxley法案》第404条款要求公众公司管理层应当对公司的内部控制进行自我评价并对外报告,同时要求担任公司年报审计的会计公司应当对管理层的评价进行鉴......
中国上市公司内部控制信息披露文献综述
发布时间:2015-08-06
【摘要】内部控制信息披露,是指企业管理层依据一定的标准向外界及时披露本单位内部控制的健全性、合理性和有效性评价的信息以及披露注册会计师对内部控制报告审核评价的信息。在当今年代,提升我国企业内部控制信息披露质量,已成为......
内审部门应积极加强内控制度审计
发布时间:2013-12-18
【摘要】内部控制在制定和执行中受人员和环境的局限,执行效果大打折扣,有必要由内部审计部门积极开展内部控制的评审。 内部控制是人类社会生产力 发展 到一定阶段的产物,也是管理 现代 化的必然产物。广义上讲,一个 企业 的......
论集团公司对子公司的财务控制(1)-成本管理论文(1)
发布时间:2022-11-10
在现阶段,广大的集团公司迫切需要构建一个适应集团发展的财务监控体制,及时堵住各种财务失控的漏洞,发挥出财务管理强大的生命力,最终达到使其所属子公司能在经济效益上成为集团公司新的利润增长点的目标 集团公司的财务控制是集团实......
内部控制制度的理论发展及其对内部控制实践的完善
发布时间:2023-07-11
" 一、内部控制概述内部控制是社会经济发展到一定阶段的产物,其内容是随着企业对内强化管理,对外满足社会需要而不断丰富和发展的,其发展大致经历了以下过程。(一)上个世纪40年代前的内部牵制:(二)40年代末到70年代初的内部控制:......
关于优化国有股份制商业银行内部控制的探讨
发布时间:2023-01-11
论文关键词:国有股份制商业 内部控制 优化 探讨 论文摘 要:随着我国国有商业银行股份制改革的推进,国有商业银行的内部控制得到了重视和加强。然而,回顾2007年国有商业银行的业绩,不难发现,从银行股的表现、银行理财产品的收益到......
加强粮食企业内部审计监督职能
发布时间:2023-01-03
摘 要:审计是独立进行 经济 监督的一种形式。它是根据国家有关法规,由独立于当事人之外的专业审计机构,对 企业 和行政事业单位的经济活动和 会计 工作进行审核和稽查,以评价经济活动的合法性和有效性,肯定成绩,揭发弊端,达到......
员工持股破题内部监督
发布时间:2023-07-24
十八大以来,在政府高调反腐的背景下,不少国有企业高管腐败案例被先后曝光。诸多的案例都在说明,国企的公司治理是存在一些问题的。 我们通常所说的公司治理,实际上是有两层含义,一层是外部监督机制,包括法人治理结构的建立(引......
关于公司治理下的内部控制环境建设
发布时间:2023-02-20
这是一篇公司治理下的内部控制环境建设的内容,企业信息与沟通系统直接影响内部控制环境的运行效率。良好的信息与沟通系统,可以使管理者及时掌握企业的运营状况,能够促进内部控制环境的有效运行。 1 我国的内部控制环境现状及存在的......
公司治理下的内部控制环境建设浅谈
发布时间:2023-03-25
随着我国市场经济的发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。以下为查字典论文网为您编辑的:“公司治理下的内部控制环境建设浅谈”,敬请关注!!公司治理下的内部控制环境建设浅谈 1 我国的内部控制环境现状及存......
对加强企业应收账款内部控制的对策研究(1)
发布时间:2023-02-25
我国的应收账款状况一向不容乐观,企业之间的相互拖欠货款,逾期应收账款居高不下,已成为经济运行中的一大顽症。据统计表明,截至2003年11月底,仅全国具有一定规模的(500万销售收入以上)工业企业间的不良债务拖欠高达18624亿元,比2......