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财务管理内控制度建设及风险防范

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财务管理内控制度建设及风险防范
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摘要:伴随着社会经济水平进一步提高以及融入世界经济一体化进程不断深入,事业单位也得到了前所未有的发展。确保国家经济管理活动的顺利进行是事业单位财务管理工作的主要内容,并且通过制定完善、健全的财务管理工作内部控制制度及其全面实施和稳定执行,用以保障我国经济资源的安全性、协调经济行为、管理经济活动的工作。

关键词:事业单位;财务管理;内部控制制度;风险防范

所谓事业单位就是由国家投资创办且非营利性组织单位,创办事业单位的主要目的就是为社会公益提供相应的服务。就当前情况来看,我国事业单位正处于转型的关键阶段,只有根据自身实际情况不断改善和健全财务管理工作的内部控制体系,才能有效规避外界环境中隐藏的各种风险,增强其内部控制管理水平,推动事业单位可持续发现,并提高其经济效益和社会效益。

一、事业单位财务管理内部控制的重要性

加强事业单位财务管理中的内部控制,提高相关财务信息的真实性及可靠性。在加强内部控制管理力度过程中,有效提高各部门的管理水平及工作成效,并对财务部门人力资源进行合理配置,明确各项工作的职能,同时促使部门之间以及岗位之间形成相互监督、约束关系。由于内部控制制度具备一定的约束力,无形当中及提高了财务管理的成效,提高财务工作的准确性,确保财务会计信息数据及相关资料真实性及可靠性,为事业单位制定相关决策提供准确的数据支撑。

二、事业单位财务管理内控制度建设措施

(一)明确事业单位内部控制的层次。强化事业单位财务管理工作中内部控制制度建设首先首先应该对事业单位内部控制的层次进行划分,并且确保不同层次的的独立性。第一,加强内部牵制制度建设。所谓内部牵制制度就是对各项业务分工明确,并且任何一项业务都不能由一个部门或者一个工作人员独立完成,在加强内部牵制制度建设的首要任务就是明确哪些岗位是不相容的。内部牵制制度主要由不相容职务分离、赋予一定的权利、相互制约等构成则,明确各个部门及其岗位之间所行使的权利及应该承担的责任,确保不相同岗位之间或者职务之间相互监督和约束,进而建立健全的制衡机制。第二,加强事业单位财务部门日常核算的管理力度,确保财务部门的各个岗位进行周期性汇报。第三,加强事业单位的审计工作。事业单位应该重视内部审计这一问题,从内部抽调或者外聘专门人员组建内部审计部门,赋予内审部门一定职能,促使其具备较高的独立性和权威性,将其在内部控制制度建设中的作用最大限度的发挥出来。(二)优化事业单位内部结构。事业单位应该将整体结构作为切入点对内部结构进行调整和完善,仅仅对单位中某个部门进行改进是远远不够的。事业单位是由各个部门组成的一个有机整体,并且各部门间相互协调、相互沟通通,因此财务管理工作中的内部控制建设需要在井然有序的内部结构中才能得以完成。在此基础上对事业单位中各部门的全责进行明确划分,让每个部门都清楚的知道自身应该承担的责任及权利,将各个部门的职能充分发挥出来。另外以最大限度发挥工作人员主观能动性以及管控责任为基础对事业单位各部门的职责进行明确和划分,确保各部门职责的合理性。

三、事业单位防范财务管理风险的有效路径

(一)提高财务管理内部控制意识。第一,加强财务管理内部控制的宣传,提高事业单位管理人员对财务管理内部控制制度建设的重视成都,进而增强管理人员内部控制管理意识,并将这种内部控制意识传递给各部门的员工,采用自上而下传递的方式增强事业单位全体员工的内部控制意识,为有效规避财务风险夯实基础。另外,财务管理人员应该深入了解并掌握如何有效防范财务管理风险,认真学习《内部控制基本规范》以及《会计法》,充实自身防范财务管理风险及内部控制知识,一旦出现财务管理风险可以灵活应对。(二)构建健全的财务管理风险预警体制。事业单位构建健全的财务管理风险预警体制,有助于单位在经营和运行过程中潜藏的风险,并提前制定防范和应对措施,规避财务管理工作中的隐藏的各种风险。事业单位在财务管理工作中主要的理财对象是现金,这和盈利性企业截然不同。盈利企业关注的重点是企业的经营效果,而事业单位则恰恰相反,事业单位更为重视其运转过程中,各项资金的支配状况,资金是否准确合理的运用到经营活动当中,金额是否满足经营活动运转需求。因此,事业单位较为重视对各项费用的现金控制,提前对资金流量以及开支状况进行预算,做好财务管理风险预警工作,有效规避各种资金风险,只有这样才能确保事业单位各项经营活动的顺利开展,推动事业单位长远发展。(三)明确财务分析指标体系。防范风险最有效的措施之一就是多元化经营,防范风险就是保障在对预期回报不会造成任何影响的基础上,将经营活动中不确定因素以及可能产生风险的因素转变,继而保障财务管理具备较高的准确性和时效性。因此,事业单位在进一步发展主营业务的同时,将自身的力量就财务力量集中起来并充分发挥来,根据自身实际情况加大财务管理力度,推进一体化管理的实现。另外事业单位可将发展策略转变成多元化经营的发展模式,收缩战线,尽可能利用自身有事弥补不足之处,促使事业单位获得更多的竞争优势。

四、结语

事业单位内控制度建设及风险防范对财务管理有着重要影响和参考价值,因此在加强内部控制制度建设的同时,制定有效防范风险措施,将二者紧密结合起来,推动事业单位稳定、安全发展。

参考文献

[1]李赫.论事业单位财务管理内控体系完善和风险防范[J].商讯,2019(34).

[2]杨谷樱.论行政事业单位如何加强内部控制建设[J].纳税,2019(32).

[3]戴乐.新形势下行政事业单位内部控制制度建设[J].中国市场,2019(29).

作者:李艳霞单位:郑州市科技工业学校

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企业财务内控管理制度的建立思考
发布时间:2022-12-02
摘要:财务管理是一个企业开展经济管理的核心,财务管理水平的高低直接影响着企业是否健康可持续发展。而财务内部控制管理制度是财务管理工作实施的有效保障,如何建立科学、有效、可行的财务内控管理制度是一个企业在发展过程中需要重视的关键性问题。企业只有制定与自身发展相符合的财务内部控制管理制度,才能确保财务管理活动的高效进行,进而为企业实现长远可持续发展奠定基础。关键词:企业;财务管理;制度;建立现阶段,随.........
事业单位财务内控管理制度的建立
发布时间:2019-08-09
摘要:在社会经济快速发展的时代背景下,视野单位必须要进行进一步的强化和管理工作,以此来提高财务部门的公祖耦合管理水平,有效地防止单位内部的财产流失、信息失真、贪污腐败等现象的出现。本文就简要的分析了如何在事业单位内部建立一个完善的管理制度实现内部控制。关键词:事业单位;财务;内控;管理制度一、改变观念,加强管理在事业单位的财务内控管理中,需要转变人们对于一些普遍事物的主观认知和客观认识,将系统更加.........
论网络化财务管理的风险及控制策略
发布时间:2022-07-22
" 论文关键词:网络化财务管理 风险 控制策略 论文摘要:随着网络经济和电子商务在我国的发展,网络财务应运而生。网络财务是21世纪财务管理的发展方向。然而,由于互联网所具有的开放性、数字化性、高技术含量性使得财务网络化管......
如何有效控制与防范内部审计风险
发布时间:2023-03-02
【摘要】审计风险的控制与防范不仅需要良好的外部 社会 环境,而且还需要审计部门从被审计单位实际情况出发,根据自己所处的环境和条件,在审计准备、实施和报告阶段采取各种风险管理和防范对策,以减少审计风险,避免风险损失。同时......
浅议企业财务风险管理与控制
发布时间:2023-02-15
【摘 要】随着当前市场化经济的不断深入,企业应该建立完善的财务风险管理和控制体系,这样才能够达到企业的发展目标,降低企业的发展风险。当前我国许多企业的风险管理不到位,导致企业的市场风险增加,最终影响到企业的发展水平。本......
论审计风险防范与控制
发布时间:2013-12-18
摘 要:通过分析审计风险产生的过程及原因,提出了审计工作中各环节的防范与控制措施。 关键词:审计;风险;防范;控制  1 审计风险产生的原因、过程分析 1.1 审计风险产生的主要原因 (1)外部原因。 ......
浅谈企业财务管理风险与控制
发布时间:2023-04-12
【摘 要】在当前的经济环境下,加强企业财务管理风险与控制工作至关重要,企业的财务管理风险对于企业的正常运行带来了极大的危害。因此财务危机的预防已经成为企业关注的焦点,当前部分企业的财务管理系统达不到市场经济的要求,从而......
审计风险的控制与防范
发布时间:2023-06-27
审计风险是指 会计 报表存在重大错报或漏报,而注册会计师审计后发表不恰当审计意见的可能性。由于“ 社会 公众是注册会计师唯一的委托人”,突出了注册会计师这一职业责任的重大,所以,对于注册会计师的责任而给使用人带来的损失......
完善内控制度 实现科学运作 防范物流贸易风险
发布时间:2023-04-15
摘要:内控制度是实现企业全面风险管理的防火墙,一个企业要实现可持续发展,健全的管控制度是规范化企业管理不可或缺的一部分。作为一个大型物流企业,随着产业规模的扩张以及与市场紧密相联的特点而导致的各类风险的产生,内控制度......
企业并购的财务风险及防范措施
发布时间:2023-06-23
随着市场一体化和经营的全球化的,全球企业之间的联系也日益加强,竞争也日益白热化,单纯的企业发展手段已经开始难以满足企业快速发展的需要,于是就企业之间的并购就形成了。并购是兼并和收购的简称。兼并通常是指一家企业以现金、证券......
电力企业财务审核及内控制度建设分析
发布时间:2023-01-02
0引言建设财务审核和内控制度对于提高电力企业的财务管理水平,促进电力企业发展的可持续性有着重要的作用。本文首先分析了财务审核和内控制度对于电力企业的重要作用,并阐述了建设财务审核及内控制度应遵循的相关准则,最后对电力企业......
浅论事业单位财务管理与风险防控
发布时间:2016-01-11
随着我国市场经济制度的建立,事业单位也进行了市场化的改革,但是并未完全按市场化运作,由此产生了许多不同于企业的财务管理的风险问题,并且由于事业单位的经济活动基本上是非营利性的,加强事业单位的财务管理和风险防控问题尤为重要。......
建筑企业战略管理风险及其防范
发布时间:2015-08-07
[提要] 随着我国市场环境的不断变化,建筑企业战略管理面临着越来越多的风险,构成战略管理风险的因素非常复杂,因此建筑企业战略管理风险的识别和防范成为促进企业发展的重要内容。本文通过简要介绍建筑企业战略管理风险的分类,进而......
如何银行业加强内控建设防范操作风险探讨
发布时间:2022-12-22
从国内银行业看,由于缺乏对操作风险的充分认识,缺乏相应的规章制度,缺乏有效的内控机制,近年来操作风险也日趋严重。这是一篇银行业加强内控建设防范操作风险探讨,接下来让我们一起看看吧! 摘要:随着全球经济一体化、金融市场的......
建筑设计院的财务风险与控制探究
发布时间:2017-06-27
一、引言目前我国经济发展已经逐步迈入新经济常态,经济发展的形式也从鼓励需求逐渐向供给侧结构改革的方向转变。对于我国建筑设计行业与设计市场而言,必须从原有的经营理念和模式中蜕变出来,改变过去那种仅仅是单纯地依靠价格竞争、数量竞争来赢得市场竞争力的经营模式,逐渐向依赖质量的提升、产品的差异化竞争优势提升的方向发展。因此,如何在现有的环境中努力提升建筑设计院的自身体系质量与效率?如何提高自身资源的利用效.........
加强建筑施工企业应收账款管理 防范财务风险
发布时间:2015-08-07
摘要:随着社会不断的发展,市场竞争越来越激烈,很多时候把应收账款作为一种促销的手段进行使用,导致企业出现了一些列的问题。从应收账款的管理制度和应收账款的管理体制等方面进行分析,完善企业财务管理模式降低财务风险,企业应......
浅谈内部审计风险及其防范机制
发布时间:2022-12-16
内部审计是在 现代 企业 下自我监督、自我约束机制的重要组成部分,是现代企业建立和完善法人治理结构的内在需要。 长期以来,我国内部审计受管理体制、职能定位、人员素质、 法律 法规等诸多因素的 影响 ,缺乏必要的独立性和足够......
财务集中管理模式下财务风险控制研究
发布时间:2015-08-07
一、引言 近年来,我国保险企业集团迅速发展,保险行业企业的分支机构遍布全国各地,保险行业企业集团经营发展逐步呈现出了组织结构复杂、集团管理跨度大、业务内容广泛、企业资金链较长以及资产规模巨大的特点,对于企业的财务管理......
浅谈企业内控审计风险防范
发布时间:2020-03-05
摘要:科技型企业内控审计风险的存在,为企业内部控制体系的完善带来了不利影响,同时也为企业的长远发展带来了消极影响。本文首先对科技型企业和内控审计的概念进行了界定,接着梳理了相关文献,进行了文献综述并指出了本文的研究意义。在分析了科技型企业内控审计风险之后,对科技型企业内控审计风险防范提出了建议。关键词:科技型企业;内控审计;风险防范创新驱动发展的背景下,科技型企业发展对我国经济增长具有重要的带动作.........
经济责任审计风险及防范与控制
发布时间:2023-01-25
任何行业都不同程度地存在着一定的风险,风险无处不在,无时不在。我们不能因风险望而生畏,停滞不前,或者“绕道”。只能以积极的态度勇于面对,敢于挑战, 研究 对策,防范风险。有“矛”才有“盾”,就是因为有风险的存在,才有改......
企业财务风险分析与防范
发布时间:2022-08-22
摘要:财务风险是客观存在的,是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题。企业如何优化内部财务管理,提升财务管理的水平,防范和降低企业财务风险,是影响企业生存与发展的重大问题,也是企业经营发展的关键所在。文章介绍了财......
公司财务风险识别与防范
发布时间:2023-03-15
公司作为我国社会市场主体的一部分,公司的发展好坏直接影响到了我国社会经济的发展。在公司发展过程中,财务风险识别与防范作为公司会计一项重要的工作,做好公司财务风险识别与防范工作意义重大。本文就公司财务风险识别与防范进行......
浅析企业财务风险的防范
发布时间:2023-03-02
财务人员作为企业价值管理者,担负着业务核算、流程监督和决策支持职能,要更加紧密的关注当前形势以适应财务管理战略。 一是要戴望远镜。树立宏观视野,深入了解国内外形势,在当今世界经济一体化影响下,任何一个地区或行业的异动都......
财产保险公司财务内部控制制度的建立与完善
发布时间:2023-02-16
近年来,我国财产保险业务取得了较快的发展,这在一定程度上推动了财产保险公司的发展进程。目前我国财产保险公司不仅保费规模增长较快,而且保险主体也呈增加的趋势,竞争越发的激烈,保险公司所面临的经营风险也在不断的上升,在这......
银行管理论文:银行业如何加强内控建设防范操作风险探讨
发布时间:2023-04-04
【摘要】希望查字典论文网整理的银行管理论文:银行业如何加强内控建设防范操作风险探讨能够给您带来一些灵感。 摘要:随着全球经济一体化、金融市场的日趋开放,金融机构面临的竞争形势更加严峻,各种金融风险逐步呈现,其中银行业都将......
县乡财政风险及其防范机制研究
发布时间:2023-04-14
" 县乡是我国农村的基层单位,在今后20年全面建设小康社会的过程中,县乡经济社会的持续稳定发展,具有重要的基础性作用。但是,近年来,县乡财政风险问题的凸显及其严峻化,已经成为妨碍县乡经济社会可持续发展的重要因素或隐患。因此,本报......
民办高校财务内部控制制度建设思考
发布时间:2022-11-21
摘要:民办高校的成绩,我们都有目共睹。在改革开放后的30多年间,民间办学力量异军突起,成为高校教育事业中的重要组成部分。但由于政府对民办高校投入资金较少,资金的合理分配更显重要。本文对民办高校财务内部控制制度的现状进行分析,总结出其存在的几个问题———权责不明、内部监督职能弱化、财务风险大、预算管理不善,并针对其作出具体的改进措施,预防财务风险,旨在让民办高校资金运行安全高效,实现资源合理化,充分.........
企业财务风险控制
发布时间:2023-02-03
企业财务风险控制 企业财务风险控制 企业财务风险控制 论文关键词:财务风险;原因;控制 论文提要:本文从资本转换和增值的角度,阐述了财务风险的本质,进而从内部和外部两个方面分析了形成财务风险的原因。 风险......
管理风险防控的医院管理核心制度研究
发布时间:2020-01-16
摘要:目的:分析基于管理风险防控的现代医院管理的核心制度。方法:选取某省8家三级医院作为研究的对象,通过问调查问卷的方式,从医院管理风险防控的角度为出发点,对现代医院管理核心制度进行研究。结果:以调查问卷的方式,获知医院内部工作人员对医院的了解,然后找出医院管理风险防控有关的核心,本文主要根据医院管理的六项存在较高风险的制度进行分析比较。结论:通过对管理风险防控的现代医院管理核心制度的研究,获知加.........
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......