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审计取证中存在的问题及对策

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审计取证中存在的问题及对策
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随着对审计质量的要求越来越高,对审计取证工作也提出了更高的要求。因此,保证审计证据质量,提高审计证据的可靠性、充分性、相关性与合法性更显重要。

当前审计取证中存在的 问题

总体说,存在的主要问题是审计取证不规范,盲目性、随意性较大。

1.审计取证程序不规范,缺乏统一的标准。审计证据是审计人员获取的用以说明审计事项真相,形成审计结论基础的证明材料。尽管审计证据准则中作出了“审计人员收集的审计证据,必须具备客观性、相关性、充分性和合法性”的原则要求,但对于不同性质的审计项目取什么证以及如何进行取证等等,没有明确规定。因此,即便在同一问题的取证上,不同的审计人员,可能收集不同的审计证据。许多审计取证,在取证之前没有系统地 分析 决策,仅仅凭经验,盲目取证,导致证据不充分不相关;取证后未能就取证资料进行系统地分析整理,审计证据不足以支持审计结论,证据力不足,加大了审计风险。

2.审计取证方式 方法 趋于单一化。受习惯性思维 影响 ,审计取证一直以检查财务账表为主,重视书面证据,忽视环境分析实物证据。侧重内部证据,避开外部证据。

对环境证据的收集主要是指对被审计单位有关内部控制环境、 会计 系统、控制程度、各种管理条件、管理人员素质等事实的取证。在规范的审计程序里规定了对被审计单位内部控制制度进行测试等取得环境证据的重要环节,但审计人员在审计过程中常常未做到这一点,有的虽零散地做了一些这方面的工作,但并未对相关的符合性测试、审计调查进行记录,并编制审计工作底稿,造成审计建议、审计评价存在明显的证据不足。外部证据同内部证据相比,证明力较强,但由于客观上取得外部证据成本较高等原因,现实中外部取证做的仍不够,导致审计证据证明力不足。

3.审计取证的 内容 不规范。对审计证据的充分性、相关性没有一个标准的尺度去衡量,取得的审计证据不充分和过滥同时存在。数量不少,但相关性差,与审计具体目标及审计事项缺乏联系,与要查处的主要问题关系不大,甚至无关的审计证据收集了很多,还产生重复和互相矛盾的材料,进行归纳整理时很困难,无形中浪费了审计成本。

4.取证文书形式不规范。有的证据只记录一些数据,没有文字说明材料。有的需要通过审计人员分析、复算、核对等方法取得的证明材料缺少必要的过程记录,无 计算 依据或者其他必要的说明;对于重要的审计证据,有的缺少经过被审计单位确认审计事项的事实及其定性的环节,仅对收集的零散证据盖章,没有经相关责任人员签字认定的文书,加大了审计交换意见时的沟通难度。

提高审计取证质量的对策

导致上述 问题 的产生,主要原因是缺乏专业操作指南,审计人员素质不适应,对审计人员责任追究制度落实不到位,以及审计取证手段上的限制等。笔者认为,要提高审计证据的质量, 目前 应做好以下几个方面的工作:

1.创造健全的审计法制环境,全方位规范审计取证。审计工作的规则是判断审计质量的重要标准,审计准则体系为审计工作确立了工作规范。衡量审计取证质量的一个重要方面,就是看审计机关履行法定职责和遵守职业规则的情况。审计准则体系的健全和完善,将进一步规范审计人员的行为,并为控制审计质量提供标准和依据。

审计机关应当根据审计取证过程中的需要制订相关的取证工作表格,规范审计取证格式,以规范审计人员的审计取证行为,减少人为差错,提高审计证据的质量。

2.进一步明确和落实取证责任。审计项目质量责任追究制度是提高审计质量的重要保证,应以追究责任的方式促使审计法、审计准则、审计项目质量控制办法的规定落到实处。要实行责任追究制度,以增强审计人员的质量意识和责任意识。

3.建立 科学 的审计取证决策机制。取证之前要 分析 思考,想清楚了再做,解决取什么证?怎么取证?取哪些证?取多少证?何时取证的问题。一要明确审计取证的范围,要有针对性地收集与审计事项相关的审计证据。二要明确审计证据的转化方式。要收集能够证明审计事项的原始资料、有关文件和实物等原始证据。要使原始证据转化为其他便于收集的审计证据形式,既保证其证明力,又减轻审计人员工作量,提高审计取证的效率。

4.加强审计取证技术方面的培训和研讨,提高审计人员的执业能力,增强审计人员的质量意识和责任意识。当前应加大对审计人员使用 现代 审计 方法 和信息技术的培训力度,提高审计人员利用现代审计技术的能力以及专业判断能力,用有限的审计资源,保质保量地完成审计取证工作。

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发布时间:2023-03-23
摘要:随着社会经济体制的不断改革,原有的企业审计在机构的设置和工作的重点方面存在着很多问题,不能满足现有的审计技术的要求。同时,法律法规对于企业内部审计的规定不健全,机构设置和人员素质的问题使得原有的企业审计越来越无......
浅论会计集中核算后财务审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-11
浅论会计集中核算后财务审计存在的问题及对策 一、会计集中核算后财务审计存在的问题 (一)会计岗位主体与现行法规不协调 会计责任主体不明确。《会计法》第四条规定:“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负......
会计结算存在的问题及对策
发布时间:2023-02-16
企业的发展是离不开资金的使用,但是这也不是说资金的使用是不受限制的,企业在发展的过程中是想以最少的投资获得最多的收益,因此,对资金的使用情况一定要进行掌握。在企业中,会计结算是财务管理的重要组成部分,同时也是对资金使用......
会计结算存在的问题及对策
发布时间:2023-01-18
近年来,企业在发展过程中,资金的使用问题成为了社会关注的焦点,在财务管理中,会计结算是非常重要的组成部分,对资金的使用也有一定的约束作用。但是,按照相关的改革要求,现在,企业在资金使用方面已经实现了会计集中结算。在会计......
企业经济责任审计存在的问题及对策(1)
发布时间:2023-02-11
摘要:企业经济责任审计工作,通过这几年的实践,取得了明显的成效,但在实际工作中尚存在审计目标不明确,审计评价不规范,缺乏切实可行的考核评价体系,审计时间滞后,审计成果得不到有效利用等问题。要推动经济责任审计工作......
论企业内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-15
企业发展中的内部审计问题对于企业的发展是非常重要的,内部审计是企业进行内部控制的重要措施,企业的内部审计机构是对企业内部的资源、资金进行监督的机构,但是在我国企业的发展过程中内部审计存在一定的问题,对于企业有非常大的影......
论企业会计审计存在的问题与对策
发布时间:2017-06-02
【摘要】随着我国市场经济的进一步完善和现代企业制度的发展,会计行业也迅速发展起来,工作范围逐渐扩大,业务流程越来越复杂,对专业的会计人才要求也越来越高。但是在会计行业发展的同时,现代目前大多数企业会计审计情况还是存在了一些问题,因此,规范会计行为,提高会计审计质量,加强会计监督,完善企业会计审计成为了现在会计行业的首要任务。【关键词】现代企业;会计审计;存在问题;对策研究会计工作是财务管理的重要组.........
经济责任审计中存在的问题与对策(1)
发布时间:2023-06-10
摘要:目前经济责任审计存在审计成果利用严重滞后、审计任务重与力量不足等问题,笔者提出:先审后离,广泛开展任中审计;突出重点,进行定期审计;提高质量,发挥审计成果的作用等对策。 关键词:经济责任审计 问题与对策 一、 ......
注册会计师审计质量控制存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
注册会计师审计质量控制存在的问题及对策 随着市场经济和证券市场的进一步发展,社会各界对会计信息质量的要求与日俱增,对审计信息的依赖程度也越来越大,对审计质量的要求也越来越高。但现阶段,注册会计师审计质量控制还存在着一些问......
教育内部审计存在的问题与对策
发布时间:2022-12-20
教育内部审计存在的问题与对策 审计产生的动因是受托管理责任,对委托人或授权人交付经营使用的资产或公共资源,受托责任者要承担安全、完整和有效的责任,这是审计产生和发展的理论基础。教育内部审计是教育系统内部审计机构、审计人......
上市公司审计委员会发展中存在的问题及对策
发布时间:2023-04-08
摘 要:对我国审计委员会 发展 过程中存在的问题进行分析的基础上,提出如何完善我国上市公司审计委员会制度以更好地发挥其作用的建议。关键词:审计委员会;独立性;专业性;活跃性 2002年1月7日, 中国 证监会和原国家经贸委......
浅析我国中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-03-23
企业内部审计主要指的是企业为实现其正常生产经营管理,各种活动的有序开展,促进企业生产经营质量与效率而采取的一系列科学、合理、有效的管理与控制措施。通过实施内部审计措施,可以有效的提升企业内控管理中各种风险因素。一方面,......
探究我国中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-07-21
一、我国中小企业内部审计的职能 目前我们国家的中小企业虽然大都规模较小,但是我国的中小企业数量却很多,在国民经济占有的比重很大。截至目前为止,我国的中小企业所处的发展环境得到了有效的改善,但是,由于中小企业本身的原因,......
试析内部审计与公司治理中存在的问题及对策
发布时间:2023-05-24
近年来,经济不断发展,社会中也不断出现了财务丑闻,诸如挪用公款这种财务犯罪。外部审计对于公司内部的约束力不大,所以企业渐渐把目光投向了公司内部审计管理中。内部审计是企业内部控制机构的核心部分,本文从内部审计的效用进行研......
浅析工程造价全过程审计中存在的问题及对策
发布时间:2023-04-08
计是一种采取全程跟踪审计的方法,对工程的事前、事中、事后进行全过程、全方位的技术经济活动进行审计监督和评价。简而言之,工程造价全过程审计是针对工程的前期、建设期和竣工验收期的全方位审计,从而达到全方位监督和控制,确保......
浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策(1)
发布时间:2023-05-13
【摘 要】文章从当前我国内部审计工作中存在的问题入手,阐述了内部审计在现代管理中的作用,并对如何加强内部审计工作发表了自己的见解。 【关键词】财务管理;审计;内部审计 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、......
污水管网设计中存在的问题及对策
发布时间:2015-08-03
摘要:近两年我国加大了对环境污染惩治力度,有力的改善了污水污染现象。但是在污水管网设计中仍面临着很多设计问题,这些问题严重影响着污水的正常排放,从而对环境和人们生活带来很大危害。因此,本文在阐述一些设计问题的基础上,......
酒店会计核算中存在的问题及对策
发布时间:2023-02-05
摘要 在酒店经营管理过程中,会计核算既是财务管理工作的主要内容,同时也关系到财务管理的整体质量和准确性。因此,做好会计核算工作,对提高酒店财务管理质量和提升酒店的整体经营效益具有重要的促进作用。但是从当前酒店会计核算工......
供水企业财务审计存在的问题及对策初探
发布时间:2023-03-13
供水企业财务审计存在的问题及对策初探 摘要:只有有效加强供水企业的财务审计工作,才能够加强供水企业的内部控制,对下属基层单位产生有效的约束效果,从而才能够实现供水企业整体经济效益的不断提高。本文首先分析了供水企业财务审......
基层预算执行审计存在的主要问题及对策
发布时间:2013-12-18
随着我国 社会 主义市场 经济 体制下公共财政框架的建立,财政预算体制重大改革给审计带来了挑战。特别是新修订的《审计法》和《监督法》实施,将对预算执行审计的工作目标、 内容 ,审计的方式产生深远的 影响 。基层预......
试析公路部门内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-11-12
公路建设的快速发展使公路内部审计工作承担着越来越重的监督和服务的任务。为了提高投资效益,加强公路企业内部审计具有十分重要的意义。各级公路部门内部审计机构多年来在本部门、本单位有效执行内部审计工作中,对防止错误和舞弊行为......
浅究事业单位内部审计存在的问题及对策
发布时间:2017-02-06
引言 事业单位通过内部审计来审查评价本单位以及本单位与上下级单位之间的财政收支状况是否合法、真实、有效, 以达到事业单位的经营合法、资产安全、财务报告真实、风险可控、效益提升。但是实际工作中, 事业单位的审计一直是处于被动......
企业内部审计存在的问题及解决对策探究
发布时间:2023-03-28
【摘要】内部审计对于企业发展有着重大的影响,然而实践中却存在着诸多问题影响内审工作的权威,文章针对这些问题提出了对应措施,希望对内审的进一步完善有所作用。【关键词】企业内部审计;财务管理;存在问题;解决对策独立性和权威性是内审需要解决的两大问题,这也是实践中内审工作不尽如人意的原因,只有解决这两大问题,内审才能真正实现其作用,文章分析问题及产生原因,并针对问题提出了解决措施。一、内部审计对于企业的.........
风险导向审计在风险管理应用中存在的问题及对策
发布时间:2022-10-09
[论文关键词]风险导向 风险 内部审计 [论文摘要]风险导向审计是一种在审计实践中产生的,为了适应现代的高风险,以风险评估为中心的审计模式。当前,我国对现代风险导向审计这一先进、新兴的审计技术的理论研究和实务运用与国外相比......
我国政府采购审计监督存在问题及对策
发布时间:2022-10-29
我国政府采购审计监督存在问题及对策 一、我国政府采购审计监督存在的问题采购不理解甚至产生憎恨情绪,因此在接受审计监督时,不热情配合甚至有严重的抵触情绪,这都影响了审计工作的正常进行。因此,在实际的政府采购审计中,审计监......