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浅谈中小企业内部审计存在问题及对策

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浅谈中小企业内部审计存在问题及对策
时间:2023-08-06 22:34:03     小编:潘家志

一、引言

对中小企业来说,世界经济全球化的快速发展,既是机遇,又是挑战。据有关数据显示,因为中小企业自身资源限制( 受资金、规模、人员、经营方式的制约) 外,企业内部审计和企业整体管理也容易使中小企业在各种经济危机中受到冲击。中小企业若想做大做强,除了政府政策扶持外,必须进一步加强企业管理与内部审计,不断提高自身的市场竞争力。内部审计能够有效控制企业内部活动,能够预先规避企业面临的经营管理风险,保证企业健康有序发展。近十年来,因为我国中小企业迅猛发展,企业内部审计的重要性逐步增加以及上级主管部门的要求,很多企业都逐渐将企业审计风险的关注从只对社会审计转移到内部审计,虽然设立了内部审计部门,但还是不够重视内部审计风险。因此,为解决中小企业内部审计存在的问题,有必要研究中小企业的内部审计风险,并提出内部审计风险的控制策略。

二、内部审计的职能与作用

企业内部审计的职能主要是经济监督、经济评价、间接管理,对企业的资产、现金流量、经营财务行为等经济活动进行监督、分析与评价,不仅包括企业的财务收支状况,还涉及对企业风险的管理、控制、评估和改善等风险管理行为,评定企业的内部控制制度是否健全,并提出改进措施,以此促进中小企业提高整体效益。随着中小企业深入研究企业机构的风险管理行为,将内部审计涵盖到企业整体管理的方方面面,更加体现出内部审计对企业长足发展的必要性。中小企业内部审计通过系统、规范的方法,从企业内部的需要出发,从财务角度预先对企业经营可能面临的风险与发生的损失作出可能性分析,识别、评价与技术预防各种可能性风险,并把风险控制在可控范围之内,以此提高经济效益和管理水平,增加企业的价值,帮助其实现经济目标。

三、中小企业内部审计存在的问题

在我国中小企业的经营管理活动中,内部审计扮演着越来越重要的角色,内部审计工作也日益显现出较为明显的问题,不能充分发挥内部审计的功能作用,对中小企业的发展非常不利。

( 一) 没有发展完善的法律法规。我国目前有众多内部审计的从业人员,却没有内部审计法,也几乎没有明确的、可操作的、科学的职业规范标准和职业道德规范。内部审计人员在进行审计时,不是通过健全、充分的内部审计法律依据,而是根据经验和知识进行分析判断,无法保证审计结果的权威性,容易造成内部审计约束性差,审计风险也大大增加。这种现象一直得不到改善。

( 二) 内部审计机构设置混乱。近年来,我国中小企业对内部审计的理论研究尚不能与过快地发展速度保持一致,不是照抄照搬,就是机械套用,不能从中小企业的实际出发,建立起符合自身特点的内部审计理论指导,从而致使混乱的机构设置。此外很多中小企业的会计人员还同时担任内部审计工作,这种不合理的分工不仅起不到审计作用,还容易让会计人员发生腐败、舞弊现象。

( 三) 对内部审计管理不够重视。中小企业不够了解内部审计的作用,将企业内部审计作为财务管理的附属管理,过分看重眼前利益,忽视长远发展要面临的问题,疏忽企业内部管理,致使内部审计的功能不能充分发挥出来,容易对企业未来发展产生隐患。

( 四) 内部审计制度不够完善。中小企业普遍不够重视内部审计制度,由此制度建立不够完善,殊不知一套完整的内部审计制度能够跟踪管理企业的经营活动,并对可能发生的经营风险快速建立反应机制,避免产生损失。中小企业对内部审计的制度管理通常归于对财务的管理,不能保证内部审计的独立性和安全性,从而会大大增加经营风险。

( 五) 独立性和权威性不强。中小企业审计人员往往与被审计单位的利益相关,致使内部审计人员不能自主开展工作,独立性不强,也就无法执行所作出的审计处理决定。此外,大部分企业仍然无视内部审计与企业效益的关系,随意撤并内部审计机构,精简审计人员,进而造成内部审计人员执行力不足,审计的权威性也不强。

四、内部审计风险形成的原因

( 一) 内部原因。

1、中小企业内部管理机构不健全,员工之间职责不明确,容易出现隐瞒错误、推脱责任的问题,更不能起到相互监督、相互制约的作用,不足的内部环境严重影响了企业顺利进行内部审计和正常运作,内部审计的作用无法发挥出来。

2、内部审计的独立性受到企业管理层的过分制约,因为内部审计人员的薪酬、权利、晋升等都是由公司管理层决定,是在企业管理的直接领导下为企业管理决策提供服务,必然影响到审计的独立性。

( 二) 外部原因。虽然外部审计的发展非常迅速,但是国家审计机构并不强制要求中小企业的内部审计,没有外部压力,中小企业更不重视内部管理,由此来说,外部审计环境不能对内部审计的发展起到有效地作用,发展较慢。

五、中小企业内部审计风险防范措施

( 一) 转变内部审计观念,注重品质管理。中小企业应将对内部审计的忽视转变过来,充分认识到其对企业整体管理与风险预测的重要性,对企业的各种经济活动进行综合监督,分析与评价,并将审计结果报告给管理层,认真履行职责,并对结果中反映的问题提出合理化的建议,有效地执行内部审计工作。此外,更要注重内部审计工作的品质管理,不仅从思想上要树立严格的内部审计精神,更要建立起内部审计风险的快速反应机制,保障审计工作的有效进行

( 二) 合理设置内部审计机构、完善内部审计制度。中小企业应对内部审计机构进行合理设置,实行下审一级制度,并推行联合审计、轮回审计、定期审计,发挥其整体优势; 建立起符合自身经营情况的内部审计制度,以及专业的监督委员会,充分发挥内部审计的职能。此外,还要规范内部审计质量评价、分级实施等方面的制度,保障内部审计工作的顺利实施。

( 三) 不断改进内部审计技术手段。

1、从操作技术上进行改进。因为计算机的普及运用和企业管理网络化的实施,使内部审计工作等更为便利,更能节省企业资本,节约工作流程。

2、从专业处理方法上进行改进。审计人员可以运用诸如风险基础审计等合理的方式来降低内部审计风险。

( 四) 设置合理的内部审计人员数量和增强内部审计人员素质。设置合理的内部审计人员数量,并对这些人进行系统且专业的培训,提高其素质,可以有效地预防审计风险.

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事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
教育内部审计存在的问题与对策
发布时间:2022-12-20
教育内部审计存在的问题与对策 审计产生的动因是受托管理责任,对委托人或授权人交付经营使用的资产或公共资源,受托责任者要承担安全、完整和有效的责任,这是审计产生和发展的理论基础。教育内部审计是教育系统内部审计机构、审计人......
企业审计诚信存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
企业审计诚信存在的问题及对策 [摘 要]为了提高会计信息的质量,增强其可信度,降低交易成本,客观上就需要有独立、客观、公正的第三方对会计信息发表见解,以合理保证会计信息在何种程度上可以被用作决策依据。在市场经济条件下,这......
试析内部审计质量控制中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、内部审计和内部审计质量 内部审计主要服务于单位、部门内部,是企业为了加强经营管理的一种内部的监督手段。内部审计主要是由单位内部的审计机构对本单位、本部门的财务收支情况、管理制度以及其他的经济活动进行审查和评价。内部......
工程分包结算中内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-14
摘 要 从目前工程结算来看,分包结算中由于分包合同和分包方等因素的影响,导致了工程分包结算往往存在较多的问题。为了规范工程分包结算行为,并提高工程分包结算的整体效果,在工程分包结算中增加内部审计环节是十分必要的。结合当前......
论中小企业内部财务审计问题与对策分析
发布时间:2023-06-08
论中小企业内部财务审计问题与对策分析 摘要;随着我国市场经济的快速发展,当前涌现出了越来越多的中小企业,逐渐成为我国国民经济社会发展的主导力量。但是由于其经营规模较小,管理制度不够完善,融资能力小、持续创新力不足等,制约......
浅析我国上市公司内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-20
一、引言 上市公司内部审计是由上市公司内部设立的自有机构,其主要领导人员有效的控制企业内部管理、财务信息及其在运营过称中产生的所有经济活动的行为,其主要目的是维护企业正常发展,如查核真伪,经济活动的合理性、有效性、管理......
中小企业会计管理存在的问题及对策
发布时间:2022-11-19
摘要:社会经济的发展,在一定程度上也带动了我国中小型企业的发展,市场经济发展背景下,使得中小型企业开始逐渐走入激烈的市场竞争当中。文章主要是探讨分析中小型企业在会计管理发展过程中存在的问题,并基于存在的问题提出针对性的处理措施,希望可以为我国中小型企业会计管理工作提供一些参考性价值。关键词:中小企业;会计管理;存在问题;策略研究随着不断发展的市场经济,推动着我国出现了大量的中小型企业,并为其提供了.........
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策 一、银行内部审计质量管理存在的问题 1.内审人员年龄及知识结构的更替不畅,严重阻碍内部审计质量管理 一是内审人员年龄相对老化与知识结构单一同时并存。一方面,年龄老化造成现有内部审......
内部经济责任审计评价存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
一、内部 经济 责任审计评价存在的 问题 (一)审计评价 内容 不明确。 内部经济责任审计中,审计评价内容过于全面化。表现为:一是充分肯定责任人的成绩,如实指出存在的问题, 分析 问题产生的原因,这种对成绩、问题、分析的全......
我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议
发布时间:2023-01-26
【摘 要】随着我国 经济 的 发展 , 企业 规模的不断扩大,内部审计工作也越来越重要。文章对现阶段我国内部审计中出现的 问题 及其解决 方法 进行的探讨。 【关键词】内部审计;企业管理;建议 审计作为一门 社会 科学 ,随......
探析企业内部审计存在的问题及完善措施
发布时间:2022-08-22
一、引言 内部审计是独立监督评价企业及所属单位财务收支、经济活动的真实合法性和效益性的行为,随着企业的不断发展和改革的深入,企业内部审计工作在企业管理中的作用日愈重要。审计监督机制是否健全有效关乎企业管理的成败。只有正......
试析内部审计与公司治理中存在的问题及对策
发布时间:2023-05-24
近年来,经济不断发展,社会中也不断出现了财务丑闻,诸如挪用公款这种财务犯罪。外部审计对于公司内部的约束力不大,所以企业渐渐把目光投向了公司内部审计管理中。内部审计是企业内部控制机构的核心部分,本文从内部审计的效用进行研......
论企业内部控制审计问题及对策研究
发布时间:2022-12-29
一、引言 21 世纪初,美国安然、世通等会计舞弊事件的频现,集中暴露了美国上市公司存在着严重的内部控制缺陷的问题,内部控制审计也开始得到重视。2002 年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,其中明确规定上市公司必须披露由外部......
我国企业风险审计存在问题及对策
发布时间:2013-12-18
我国企业风险审计存在问题及对策 一、引言 随着市场经济的发展,市场环境变幻莫测,导致企业面临的不确定性因素不断增加,重视风险、管理风险已经http://wwW.LWlm.cOM成为现代企业经营的迫切需求。风险管理对企业生存与发展的重要作用......
企业年度报表审计中存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
[摘 要] 对 企业 年度报表的审计由于审计时间紧等原因在审计程序、客户交流、 现代 工具运用、内部审计四个方面存在 问题 ,因此建议:严格遵守审计规范,构建良好的审计关系,充分利用 计算 机进行审计,重视内部控制审计,提高审计......
浅析国有企业内部审计存在的问题与措施
发布时间:2023-04-06
国有企业内部审计是指依据法律法规对国有企业的财务支出和经济活动的合法性、效益性以及真实性进行全面的监督和审计的行为,它是国有企业改善经营管理、提高经济效益、维护合法权益以及强化廉政建设的重要方法。国有企业的不断改革和发......
谈谈当前交通内部审计工作存在的问题与对策
发布时间:2013-12-18
[关键词]审计; 问题 ;对策[摘要]我国加入WTO后,内部审计工作将面临新的机遇和挑战,本文具体 分析 了当前 交通 内部审计工作的现状及存在问题,提出了采取审计委派制、改变审计模式等解决问题的对策。随着我国加入WTO,在加快交通......
对目前中国企业内部控制存在问题及对策的探讨
发布时间:2023-02-17
摘要:在本文中,笔者拟在简要分析目前我国企业内部控制存在的突出问题的基础上,结合F公司多年来在企业内部控制方面的有效实践,提出健全企业内部控制、完善法人治理机制的若干对策和建议。 关键词:企业 内部控制 问题及对策 为......
高职院校内部审计工作存在的问题及其对策
发布时间:2022-11-09
摘要:随着高职院校办学规模的不断扩大、参与市场经济活动的日益频繁,加强内部审计工作已成为当前高职院校发展的一项重要任务。由于办学模式的变革、培养目标的转型,必须要对高职院校的现有资源进行重组,从而适应教学模式多元化的......
当前企业内审存在的问题与对策
发布时间:2023-06-16
一、关于提高对 企业 内部审计工作重要性和必要性的认识 企业内部审计作为一种自律机制,在建立 现代 企业制度中起着重要的作用。这种重要性和必要性主要表现在以下四个方面: 1、企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机......
我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议(1)
发布时间:2022-11-13
【摘 要】随着我国经济的发展,企业规模的不断扩大,内部审计工作也越来越重要。文章对现阶段我国内部审计中出现的问题及其解决方法进行的探讨。 【关键词】内部审计;企业管理;建议 审计作为一门社会科学,随着市场经济的发展......
传媒企业内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-06-27
摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
初探当前医院内部审计管理存在问题及对策
发布时间:2013-12-18
初探当前医院内部审计管理存在问题及对策 引言 从安然事件到世通舞弊,从世界五大会计师事务所之一的安达信的申请破产到美国萨班斯法案的颁布,从“银广厦陷阱”到蓝田股份的“新天方夜谭”,人们对审计行业的不信任达到了一个高峰,......
企业经济责任审计存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
摘要: 企业 经济 责任审计工作,通过这几年的实践,取得了明显的成效,但在实际工作中尚存在审计目标不明确,审计评价不规范,缺乏切实可行的考核评价体系,审计时间滞后,审计成果得不到有效利用等 问题 。要推动经济责......
国有企业内部审计工作中存在的两大问题
发布时间:2013-12-18
[摘 要]本文主要针对国有 企业 在审计工作方式的选择和人员使用中存在的一些 问题 阐述了自己的观点。 [关键词]审计;事后审计;事前审计;人力资源管理;满意决策 为了尽快在国有企业中建立 现代 企业制度,加强对国有企业的......
跟踪审计中存在问题及对策
发布时间:2013-12-18
摘要:工程跟踪审计在 中国 是一个新生事物,虽然具有优点,但由于业主认识上存在偏差,导致跟踪审计的效果大打折扣,通过完善国家法规、审计合同等措施保证跟踪审计的效果是造价控制的必然之路。关键词:工程跟踪审计 招标 造价 In ......
试析小规模企业审计方法及存在的问题与对策
发布时间:2017-01-29
一、小规模企业审计的现状 在未来的发展中,随着国家不断鼓励自主创业,放宽成立公司的条件,小规模企业还将增多,并且小规模企业的审计也越来越多。由于有的小规模企业的情况比较复杂,有的审计人员缺乏经验,不擅长对这种混乱的小规......