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企业如何应对内部审计存在的问题与对策

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企业如何应对内部审计存在的问题与对策
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摘要:随着我国逐步与世界市场的接轨,企业的规范化管理已经成为现阶段我国企业经营管理的任务之一。在企业的内部审计工作进行过程中,还缺乏一定程度的质量控制。鉴于此,本文将主要从内部审计存在的问题着手,找到其中的不足,并对内部审计的完善工作展开讨论,以保证内审工作的质量,促进内部审计工作的顺利进行。

关键词:企业内部审计问题对策内审质量

中图分类号:F239.1

正文:

企业的内部审计关系到企业内部各方的经济关系和利益,对于企业的监督管理的科学化和规范化发展起着重要的作用。从我国加入世贸组织以来,我国众多企业面临着贸易摩擦和贸易壁垒的E多方挑战。因此,为了提高企业的核心竞争力,就需要不断强化企业的内部组织建设,加强企业自身的内部经济监督,从而为企业的发展提供可靠保障。

一、企业内部审计工作的内涵

所谓的审计工作就是在受托经济责任的关系下,对经济中的组织、单位或个人进行咨询、监督和检查工作,从而确保其经济关系的合法化和规范化。内部审计是基于审计工作而进行的内部检查活动。内部审计工作的主要内容就是在组织、单位内部实施独立、客观的确认和咨询活动,从而增加组织价值和改善组织运行。在企业内部进行审计工作,可以促进企业的合法经营,强化企业经营管理,增强企业的自我管理和自我监督能力,进而从内部增强企业的核心竞争力,促进企业的规范发展。

二、企业内部审计工作存在的问题

一般而言,企业的内部审计工作是严格按照《内部审计基本准则》而进行的,然而,由于企业中各种经济因素和个人因素而造成内部审计工作失误或失利,严重影响了企业内部审计工作的顺利进行。

(一)企业内部审计环境的复杂对内部审计工作造成不利影响

企业的内部审计环境对内部审计工作有重要的作用。在企业的内部审计工作中,企业的宏观经济环境、经济政策和社会环境等都会对企业的内部审计工作产生影响。此外,就内部发展来说,企业领导的管理思维、企业文化乃至职工意识等都会对内部审计工作产生微观的影响。为了提高企业的内部审计工作,需要协调各方关系,营造利于内部审计的工作环境,从而提高企业内部审计的工作质量。

(二)企业内部审计程序有待规范

在企业的内部审计工作中,审计程序的规范性对于审计工作的顺利进行也有着重要的影响。所谓的审计程序,就是在内部审计工作中组织开展审计工作所经历的一系列环节,主要包括审计计划环节、准备环节、实施环节和终结环节,最终还包括审计报告的完成,这些都在审计程序范围之中。在审计程序中每一个环节都是至关重要的,只要不断规范审计程序,提升审计工作的质量和品质,才能保证审计工作为企业生产经营服务。

(三)企业的内部审计方法有待提高

现阶段,企业的内部审计方法主要是针对审计取证的方法而言。内部审计人员在进行审计过程中,对于审计工作的要求不同,必然也会导致内部审计的方法、内容、目的也千变万化。由于内部审计环境的日益复杂化,企业的内部审计工作也必然会面临许多的问题。为了提高内部审计工作的效率,企业在内部审计工作中有必要掌握恰当的审计方法,以有限的审计资源发挥更大的经济效益,从而为企业的发展提供可靠的保障。

(四)企业的内部审计工作人员在审计工作中的作用

企业的内部审计工作的顺利进行,审计工作人员的素质是其中至关重要的部分。在企业的内部审计工作中,如果审计工作人员在企业中的地位较高,审计工作自然也会得到相应的重视,审计工作的权威性和独立性也会得到相应的保障。反之,内审工作人员在企业中得不到足够的重视,其审计工作的影响力和权威性无法得到保障,内部审计工作必然会受到影响。此外,内部审计工作的人员的工作技能对于内部审计工作也有着关键的作用。现阶段许多企业的内部审计人员大部分都是从会计或者其他岗位转岗的,其内部审计的专业技能有所欠缺,审计过程中审计取证不足,会对内部审计工作造成极为不利的影响。因此,在企业的内部审计工作中,要重点加强对内部审计人员的专业技能培训,以提高审计水平。

三、加强内部审计工作的对策

企业内审工作的加强不仅仅是为对企业各方的经济关系进行审查和监督,它更主要的意义在于及时找出企业内部存在的经济风险,帮助企业及时采取有效措施,提高经济防御能力。因此,企业必须要加强内部审计工作,改善内部审计工作质量。

(一)完善企业内部审计工作环境

为了促进企业内部审计工作的顺利进行,企业首先要营造一个有利于企业内审工作进行的环境。首先,内审工作要引起企业高层的足够重视,企业的管理层要经常向企业的职工灌输内部审计工作的意义和必要性,为内部审计工作提供一切所必须的审计资源,保证内部审计材料的完整性。其次,还要加强与企业各部门的沟通和合作,内审部门要通过自身的工作来争取各部门的密切配合,从而保证内审工作能够得到企业广大职工理解和支持。再次,要加强内审部门对企业发展的宏观经济形势的关注和了解,从而尽可能全面的了解企业的经济环境和发展方向,提高企业内审工作的可靠性。

(二)规范内审工作程序

审计项目质量是审计工作质量的具体形式,加强对实施项目质量的控制是企业内审工作质量控制的最主要内容。它就是要求审计人员严格按照审计工作程序规范操作,尽量避免主观随意性,具体是抓好计划、准备、实施、终结四个质量控制环节。首先须编制切实可行的内审工作计划。其次做好审前调查工作,准确把握审计重点。再次抓好审计取证和审计底稿编制工作。审计取证是保证审计工作质量的关键,如果取证存在问题,就会带来审计风险。审计底稿是编制审计报告依据,审计底稿应做到认真复核,内容完整、要素齐全,真实反映审计成果和记录审计人员工作过程。最后是审计报告和审计结果落实的控制。内审结果是否得到真正落实,直接关系到内审工作成效的发挥。内审机构在审计项目结束后,应定期组织人员对审计结果的落实情况进行跟踪。遇到被审单位无理拒不落实的,在做好督促的同时,应及时向企业领导报告,争取企业支持。

(三)改进内审工作方法

企业开展内审工作还应加强审计技术方法研究和创新,应注重学习和掌握现代审计软件,建立审计信息系统,利用计算机技术促进审计工作智能化。目前审计发展处于风险审计阶段,内审人员必须加强包括计算机、分析性复核等与审计风险分析技术等方面的学习,掌握先进审计技术和方法,以审计方法的创新降低审计风险,以有限的审计资源取得好的审计效益。

(四)加强内审工作队伍建设

为了提高企业内部审计工作的质量,企业必须要加强内审队伍建设。首先,企业不仅要加强对内审工作的重视,还要提高对内部审计工作人员的地位,从而增强内审工作的权威性和影响力。其次,还要加强对内审工作人员的素质培养,争取打造一只业务素质和政治素质都过硬的内审队伍。在加大审计培训力度的同时,企业还须进一步增强内审人员的职业道德修养,让内审人员保持清醒头脑、奋发有为的精神,出色地完成各项内审工作。

小结:

综上所述,在经济全球化发展环境下,企业的内部审计工总是确保企业规范经营,明确各项经济责任关系的重要举措。当前,在我国的内部审计工作,仍然存在一些问题,在这样的情况下,我们要勇往直前,敢于与困难作斗争,从而提高内审工作质量,促进企业的内审工作的顺利进行。

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发布时间:2022-11-10
一、经济新常态的内涵 习近平总书记2013年4月8日在同参加博鳌亚洲论坛2013年年会的中外企业家代表座谈时谈到我国经济不可能也不必要保持超高速。如何把握未来十年的中国经济大趋势,习近平总书记强调:从当前我国经济发展的阶段性特征......
内部经济责任审计评价存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
一、内部 经济 责任审计评价存在的 问题 (一)审计评价 内容 不明确。 内部经济责任审计中,审计评价内容过于全面化。表现为:一是充分肯定责任人的成绩,如实指出存在的问题, 分析 问题产生的原因,这种对成绩、问题、分析的全......
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-01-01
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策 1 税务机关内部审计存在的问题 1.1 思想认识水平低 一是对内部审计概念理解有偏差。有些领导干部错误地认为,税务机关是行政单位,不像企业那样进行成本核算,财务只是对本单位内部财务收支行为......
浅谈企业内部审计的作用问题及对策
发布时间:2022-12-19
摘 要: 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前 的 问题 是企业内部审计工作缺乏国家审计等外......
高校内部管理审计中存在的问题及其对策
发布时间:2023-03-20
摘要:面对高校迅速 发展 的形势以及这种形势带来的新情况、新 问题 ,文章提出了如何解放思想、更新观念,重新审视高校内部审计工作的对策,使高校审计工作能更好地为学校的改革、建设和发展服务。 关键词:高校;内部审计;问......
现代企业会计审计存在的问题和对策
发布时间:2023-04-17
摘要:在国家经济不断发展的今天,市场化经济体制已经成为经济发展主要模式,相应的会计审计的应用范围也不断的扩大。现有的会计审计,是指以现代的审计方法和手段来进行项目的运作管理,这对企业的发展来说具有非常重要的影响。但从目前......
浅析信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-27
引言 目前,针对信息化环境下中小企业内部审计存在的问题,我国政府应该完善与内部审计相关的法律法规,企业制定与之相关的制度规定,不断提高中小企业内部审计机构的权威性与独立性,加强中小企业内部审计在信息化环境下的可操作性。......
浅议交通企业内部审计问题及如何强化内部审计工作
发布时间:2023-02-15
浅议交通企业内部审计问题及如何强化内部审计工作 摘要:笔者通过对自身工作经验的总结,结合该企业的现状,首先分析了内部审核中存在的问题,然后根据提出的问题给出了相应的意见和建议,最后对全文进行了总结。 关键词:交通企业内......
论中小企业内部财务审计问题与对策分析
发布时间:2023-06-08
论中小企业内部财务审计问题与对策分析 摘要;随着我国市场经济的快速发展,当前涌现出了越来越多的中小企业,逐渐成为我国国民经济社会发展的主导力量。但是由于其经营规模较小,管理制度不够完善,融资能力小、持续创新力不足等,制约......
浅析国有企业内部审计存在的问题与措施
发布时间:2023-04-06
国有企业内部审计是指依据法律法规对国有企业的财务支出和经济活动的合法性、效益性以及真实性进行全面的监督和审计的行为,它是国有企业改善经营管理、提高经济效益、维护合法权益以及强化廉政建设的重要方法。国有企业的不断改革和发......
会计电算化内部控制存在的问题与对策
发布时间:2017-05-12
摘要:在电算化的背景下,企业内部的内部控制方面也出现了新的问题,针当前的情况,企业管理者和相关的从业人员需要就这些问题对于具体的工作当中。本文就电算化背景下企业内部控制过程中的相关问题提出了一些解决的意见,旨在通过有益的探讨,为企业审计的整体发展提供参考和助力。关键词:电算化;审计监督;企业;会计内部控制;工作分析一、一线人员素质过差:提高内部人员的个人素质当前存在的第一个问题是在工作流程转型升级.........
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
浅议单位内部经济责任审计中存在的问题与对策
发布时间:2023-06-22
浅议单位内部经济责任审计中存在的问题与对策 一、内部经济责任审计内涵 1、内部审计是指部门或单位内部独立的审计机构和人员,依照国家或部门、单位指定的法律、政策、制度等标准,采用专门的程序和方法,对本部门、本单位的财务收支......
浅析中小企业会计与审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-06
一、中小企业会计审计概述 1.中小企业的定义与特征 (1)中小企业的界定。中小企业不是一个绝对概念,而是与所处行业的大企业相比在人员规模、资产规模与经营规模上都比较小的经济单位。根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,......
企业内部审计的新对策
发布时间:2013-12-18
众所周知,人是 企业 最活跃的生产要素,有没有一个好的激励机制是决定企业能否 发展 的重要因素,而有没有一个好的内部监控体系却是决定企业能否长期稳定发展的基石。随着企业改革的逐渐深化,企业内部审计的地位就显得越来越重要,......
论企业内部控制审计问题及对策研究
发布时间:2022-12-29
一、引言 21 世纪初,美国安然、世通等会计舞弊事件的频现,集中暴露了美国上市公司存在着严重的内部控制缺陷的问题,内部控制审计也开始得到重视。2002 年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,其中明确规定上市公司必须披露由外部......
浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策
发布时间:2023-02-23
【摘 要】文章从当前我国内部审计工作中存在的 问题 入手,阐述了内部审计在 现代 管理中的作用,并对如何加强内部审计工作发表了自己的见解。 【关键词】财务管理;审计;内部审计 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单......
高职院校内部审计工作存在的问题及其对策
发布时间:2022-11-09
摘要:随着高职院校办学规模的不断扩大、参与市场经济活动的日益频繁,加强内部审计工作已成为当前高职院校发展的一项重要任务。由于办学模式的变革、培养目标的转型,必须要对高职院校的现有资源进行重组,从而适应教学模式多元化的......
浅谈我国企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-25
摘要:目前,由于诸多因素的影响,我国企业的管理水平不容乐观。而内部控制又是企业管理的中心环节。本文从对企业内部控制的含义出发。深刻理解内部控制的内涵;重点对目前我国企业内部控制存在的主要问题进行总结,并提出相应的对策......
试析内部审计质量控制中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、内部审计和内部审计质量 内部审计主要服务于单位、部门内部,是企业为了加强经营管理的一种内部的监督手段。内部审计主要是由单位内部的审计机构对本单位、本部门的财务收支情况、管理制度以及其他的经济活动进行审查和评价。内部......
企业内部审计存在的问题及完善建议
发布时间:2023-01-27
摘要:本文从内部审计的概念出发,揭示了内部审计存在的问题,包括内部审计机构的法律地位、独立性和客观性的欠缺;内部审计的目标、专业化水平的滞后;内部审计工作的开展;内部审计人员的专业化水平等。最后针对存在的问题提出了完......
传媒企业内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-06-27
摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
工程分包结算中内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-14
摘 要 从目前工程结算来看,分包结算中由于分包合同和分包方等因素的影响,导致了工程分包结算往往存在较多的问题。为了规范工程分包结算行为,并提高工程分包结算的整体效果,在工程分包结算中增加内部审计环节是十分必要的。结合当前......
我国企业风险审计存在问题及对策
发布时间:2013-12-18
我国企业风险审计存在问题及对策 一、引言 随着市场经济的发展,市场环境变幻莫测,导致企业面临的不确定性因素不断增加,重视风险、管理风险已经http://wwW.LWlm.cOM成为现代企业经营的迫切需求。风险管理对企业生存与发展的重要作用......
企业经济责任审计存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
摘要: 企业 经济 责任审计工作,通过这几年的实践,取得了明显的成效,但在实际工作中尚存在审计目标不明确,审计评价不规范,缺乏切实可行的考核评价体系,审计时间滞后,审计成果得不到有效利用等 问题 。要推动经济责......
浅析国有企业审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-12
一、国有企业内部审计与外部审计存在的问题 (一)国有企业内部审计存在的问题 1、内部审计部门缺乏法律制度的保障 国有企业内部审计部门一般负责企业内部的收支情况、制度管理、经营活动以及其他经济活动效益方面的监督与审计工作,......
会计估计存在的问题与审计对策
发布时间:2013-12-18
目前 会计 估计存在的 问题 1.难以判断会计估计事项是否存在 判断不确定交易或事项是否存在是进行会计估计的前提。在日常核算中,有些会计估计事项判断其是否存在相对容易。如应收款项由于债务人死亡、破产或失去商业信用等原因......
对我国企业内部审计问题的研究
发布时间:2022-12-07
论文关键词:内部;独立性;完善和促进 论文摘要:目前我国内部审计存在的问题很多,主要表现为审计职能没有得到充分的发挥和体现,得不到企业当局的认可。如果要改善我国内部审计的这种局面,真正发挥出其应具有的监督、评价、建议等......
会计电算化在企业应用中存在的问题与对策
发布时间:2023-02-26
一、会计电算化的现状 我国会计电算化事业起步比较晚,从20世纪70年代末开始,经历了尝试阶段、自发发展阶段和有组织、有计划地稳步发展阶段,到目前的管理型会计发展阶段。在这些年的发展过程中,已取得了很大的进步。它不仅大大减轻......
国有企业审计存在的问题及对策探析
发布时间:2015-08-11
摘要:随着国有企业的不断深化改革,审计工作也逐渐成为监督管理国有资产的手段之一。然而现阶段,国有企业在审计方面仍存在一定的问题,无法真正促进国有企业健康有序的发展。本文主要对国有企业审计存在的问题及对策进行探析。 关......
企业会计内部控制问题与优化对策
发布时间:2022-12-26
摘要:在进入新时期的跨越进程中,企业面临的市场竞争逐渐被扩大,在企业内部从会计内部控制的角度出发,进而增强企业内部控制的管理水平,已经逐渐成为企业管理人员重点关注的问题,这一管理方向也在一定程度上决定了企业经济效益的发展。但根据我国目前部分企业的实际运营来看,会计的内部监管还存在一些问题,对我国企业的长远发展产生了一定影响。基于以上内容,本文将对企业会计内部控制存在的问题以及优化的相关对策进行研究.........
对目前中国企业内部控制存在问题及对策的探讨
发布时间:2023-02-17
摘要:在本文中,笔者拟在简要分析目前我国企业内部控制存在的突出问题的基础上,结合F公司多年来在企业内部控制方面的有效实践,提出健全企业内部控制、完善法人治理机制的若干对策和建议。 关键词:企业 内部控制 问题及对策 为......