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地勘单位内部审计存在的问题与对策研究

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地勘单位内部审计存在的问题与对策研究
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地勘单位内部审计存在的问题与对策研究

内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分,同时也是地勘单位内部管理的重要内容,在地勘单位经济工作中发挥了巨大作用。近年来,地勘单位内部审计工作中逐渐暴露出一系列亟待解决的问题,致使内部审计不能很好地履行其职能和发挥其作用。

一、地勘单位内部审计存在的主要问题

(一)内部审计机构设置不合理,缺乏独立性

独立性是内部审计的基本特征之一。目前地勘单位内审机构设置主要有三种形式:一种是隶属于单位纪检部门,在单位纪委书记的领导下开展内部审计工作;一种是隶属于单位财务部门,在财务部门负责人的领导下开展工作;还有少数地勘单位,甚至根本就没设置内审机构,而是由会计人员兼任内部审计人员。这三种形式下,内部http://wwW.LWlm.cOM审计机构或内部审计人员开展工作,不可避免地受单位方方面面的压力和干扰,受单位负责人或财务负责人的制约,审计意见和建议能否整改落实,也取决于单位负责人或财务负责人的意志,审计工作的独立性、客观性及权威性,都得不到保障。

(二)单位领导对内部审计工作不够重视

领导的重视与否直接关系到内部审计机构职能能否正常履行、关系到内部审计作用能否充分发挥。当前有的地勘单位领导只重视单位经济的发展,并未深刻认识到内部审计工作的重要性,认为内部审计机构可有可无,导致内部审计机构得不到足够的支持,无法有效开展内部审计工作,或者虽然开展了内部审计工作,但仅是走走形式,而且对于内部审计部门提供的审计报告,单位领导也往往不够重视,将审计报告束之高阁,对审计出的问题,不重视、不整改。

(三)内部审计人员知识结构不合理、业务素质偏低

从事内部审计的工作人员除应具备扎实的财务、会计理论基础外,还应具备丰富的经济、管理、计算机、法律等相关专业知识,工作经验丰富,充分了解单位的经营活动和内部控制。目前,我国地勘单位内部审计人员素质总体偏低。他们大多来自财务部门,或由财务人员兼任,没有接受过系统的审计专业训练,缺乏足够的其他相关专业知识,缺少经营管理方面的技能与经验,这使得其在内部审计工作中难以开展高效的内部审计工作,削弱了内部审计的作用。

(四)内部审计制度不健全、不完善

目前,地勘单位内部审计规章制度还不健全、不完善,表现在:个别地勘单位尚未建立适应本单位实际情况的内部审计制度,开展内部审计工作主要执行依据是国家相关审计法律法规,具体操作性、针对性不强;一些地勘单位虽然在长期工作实践经验基础上形成了相应的内部审计制度,但却不适应形势发展、单位情况变化及时对规章制度予以修订或补充,导致内部审计规章制度陈旧过时,削弱了其对内部审计工作的指导和规范作用。

(五)内部审计技术手段滞后,难以适应工作需要

一方面,当前地勘单位内审人员开展内部审计工作大多还停留在传统手工查账的基础上,还不能充分利用计算机的作用,效率低、准确率差,严重影响了审计作用的发挥;另一方面,内部审计工作内容单一,许多地勘单位的内部审计工作仍局限于单纯的财务收支或收费价格的审计上,没有或很少开展对经济责任制或内部控制的评价,导致内部审计结果不能为单位领导提供有效的决策参考。

二、加强地勘单位内部审计的对策

(一)合理设置内部审计机构,保证其独立性

首先,地勘单位应设置单独的内部审计机构,由单位第一负责人直接领导,内部审计机构对单位第一负责人负责并报告工作。其次,内部审计机构与单位内部其他部门相比应具有相对较高的组织地位,这样才能保证内部审计部门行使对其他部门监督和审计的职权。再次,内部审计人员应是专职人员,由单位领导层委派,不参与所要审计的业务活动,与被审计对象无经济上的利害关系。

(二)单位领导要对内部审计工作给予足够的重视

单位领导对内部审计工作所持的态度和所采取的行动,决定着内部审计工作的好坏及功能的发挥。地勘单位领导层要认识到内部审计工作对单位发展的重要作用,自觉学习相关的审计理论和审计法律法规,了解一定的审计知识。要采取有效措施支持、关心、促进内部审计工作的开展,提供内部审计工作所需要的硬件和软件,督促单位内部各部门正确对待、积极配合内部审计部门对本部门开展的内部审计工作。要认真听取内部审计报告,对审计发现的问题积极整改、严格落实。

(三)采取多种措施优化内部审计人员知识结构,提高其业务素质

首先,从多种渠道选拔优秀的内部审计工作人员充实到单位内审机构,既可从高等院校挑选优秀的学生,又可从会计师事务所、其它行业招聘富有经验的专业人才。其次,应加强内审人员专业技能的培养,提倡继续教育,保证内审人员的业务素质不断适应经济环境的变化。再次,建立科学的激励机制,充分调动审计人员的积极性。最后,还应加强内审人员政治素质教育,树立内部审计人员一丝不苟的工作精神和扎扎实实的工作作风,使其具备与其工作相适应的责任心,高度的事业心、良好品质以及处理问题的能力。

(四)建立健全内部审计制度

地勘单位应该按照国家相关审计法律法规和上级主管部门的有关规定,结合本单位具体实际情况,建立健全适应本单位实际工作需要的内部审计制度与规范,使得内部审计工作有章可循、有法可依,保证审计结果的客观公正。同时必须定期对内部审计制度的执行情况进行检查与考核,评价其的健全性和有效性;最后,在保持相对稳定性的基础上,要适应形势发展的需要、单位情况的变化及时对内部审计制度予以修订或补充。

(五)改革内部审计技术手段

一方面,地勘单位要充分利用计算机辅助审计手段,充分发挥计算机技术在内部审计工作中的作用。内部审计工作人员必须具备相关的计算机和互联网知识,要熟练运用计算机审计软件。将现代计算机技术运用到内部审计工作中,既提高了内部审计的正确性和公正性,也使内部审计人员从冗长乏味的手工工作中解放出来,有助于提高审计工作的效率,降低审计成本。另一方面,扩展内部审计工作内容,使内部审计工作不仅仅局限于财务领域,而是扩展到单位经营管理的各个环节,对单位的经营管理活动进行全过程、全方位的监督、检查和评价,及时发现各个环节存在的问题,把单位经营管理风险降至最低。积极开展对单位经济责任制或内部控制制度的评价,为单位领导提供全面有效的决策参考。

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试析我国企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-10-20
一、前言 内部审计是现代企业管理不可或缺的一个有机组成部分。内部审计可以说是一种组织内部客观独立的评价与监督活动,其通过评价与审查企业内部控制及经营活动的有效性、合法性和适当性来促使组织目标的实现,为企业管理部门提供有......
浅析中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-13
一、我国中小企业内部审计的必要性 我国社会主义市场经济的快速发展离不开中小企业,中小企业在国民经济中所占比重较大,在GDP、科技创新、人口就业、税收支付等方面具有十分重要的作用。相对于我国大型企业,中小企业会计核算不规范......
浅析企业内部审计存在的问题及完善对策
发布时间:2023-03-22
内部审计决定了企业财务管理的穗定性和高效性。目前,企业在内部审计中存在诸多问题,如审计制度不完善、审计人员素质低下等。要发挥内部审计的作用,就要正确认识内部审计,要求审计人员对企业进行独立审计和全过程审计。以强化内部审......
浅析事业单位经济责任审计存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
浅析事业单位经济责任审计存在的问题及对策 一、经济责任审计的概念和特点 (一)经济责任审计的概念 所谓经济责任审计,实际上是一种受委托的经济责任审计,具体说来就是,独立的审计部门或组织受国家干部监督管理机构的委托授权......
会计电算化内部控制存在的问题与对策
发布时间:2017-05-12
摘要:在电算化的背景下,企业内部的内部控制方面也出现了新的问题,针当前的情况,企业管理者和相关的从业人员需要就这些问题对于具体的工作当中。本文就电算化背景下企业内部控制过程中的相关问题提出了一些解决的意见,旨在通过有益的探讨,为企业审计的整体发展提供参考和助力。关键词:电算化;审计监督;企业;会计内部控制;工作分析一、一线人员素质过差:提高内部人员的个人素质当前存在的第一个问题是在工作流程转型升级.........
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-09-04
【摘 要】随着我国国内经济不断发展、事业单位改革不断深入、现行事业单位会计制度已经不适应改革的需要,现行的事业单位会计制度已远远滞后于我国财政管理体制改革和事业单位体制改革的步伐,存在诸多问题。因此必须进行有针对性的改......
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-08-30
摘要:我国的会计制度发展历史悠久,在很早的时候就建立自己的会计制度,随着国家经济的迅速发展,事业单位的会计制度也逐渐逐渐完善,并且正式的实施落实。会计学是工商管理的重要组成部分,在会计演变的过程中扮演着重要角色,目前,我国是走可持续发展道路,按照社会主义特色化方向发展,社会经济体制相对比较复杂,事业单位的会计核算虽然整体有了一定的提升和改进,但现行的事业单位会计制度存在的问题越来越明显,为此,会计.........
浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策
发布时间:2023-02-23
【摘 要】文章从当前我国内部审计工作中存在的 问题 入手,阐述了内部审计在 现代 管理中的作用,并对如何加强内部审计工作发表了自己的见解。 【关键词】财务管理;审计;内部审计 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单......
浅析中小企业内部审计存在的问题及其对策
发布时间:2023-02-20
1 内部审计质量的相关理论 在经济全球化、特殊行业的环境变化以及政府的干预措施等因素的影响下,我国企业的发展受到了一些挑战,各行业面临着巨大的挑战。因此,为了更好地迎接这种挑战,企业必须加强对内部财务的审计和管理,提高企......
高职院校内部审计工作存在的问题及其对策
发布时间:2022-11-09
摘要:随着高职院校办学规模的不断扩大、参与市场经济活动的日益频繁,加强内部审计工作已成为当前高职院校发展的一项重要任务。由于办学模式的变革、培养目标的转型,必须要对高职院校的现有资源进行重组,从而适应教学模式多元化的......
论我国商业银行内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
0 前言 我国的商业银行的审计工作,并不是一蹴而就的,它经过了很长的发展过程,刚开始的时候,商业银行的内部审计是政府部门提出的。在初期的阶段,内部审计的工作受到了很多的限制,而且因为银行的特殊性,所以内部审计一只都没有被......
试析内部审计质量控制中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、内部审计和内部审计质量 内部审计主要服务于单位、部门内部,是企业为了加强经营管理的一种内部的监督手段。内部审计主要是由单位内部的审计机构对本单位、本部门的财务收支情况、管理制度以及其他的经济活动进行审查和评价。内部......
我国事业单位会计内部控制问题研究
发布时间:2022-11-05
摘要:近年来我国加大了对事业单位会计改革的力度,进一步完善了我国事业单位会计内部控制。文章通过回顾当前对我国事业单位会计内部控制的研究,分析了我国事业单位会计内部控制法规的变迁和事业单位内部控制要素以及当前存在的问题......
事业单位财务管理存在的问题与对策
发布时间:2017-03-01
摘要:随着新《事业单位财务规则》的出台和我国经济逐步进行改革的体制要求,事业单位中关于财务管理这方面工作又出现了新的问题。作为事业单位内部结构的重要组成部分之一,财务管理还同时制约着事业单位基本的经济运转。因此,健全事业......
工程分包结算中内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-14
摘 要 从目前工程结算来看,分包结算中由于分包合同和分包方等因素的影响,导致了工程分包结算往往存在较多的问题。为了规范工程分包结算行为,并提高工程分包结算的整体效果,在工程分包结算中增加内部审计环节是十分必要的。结合当前......
浅析事业单位会计核算中存在的问题与对策
发布时间:2022-07-22
摘要:事业单位会计核算是其有效利用财务资金、并对财务资金进行有效管理的重要方式,当前我国事业单位在会计核算过程中出现了一些问题,本文以此为切入点,分析其问题的表现方面,并以此给出相应的解决对策。 关键词:事业单位;会......
事业单位内部审计问题及治理措施
发布时间:2023-03-13
摘要:与外部审计相比内部审计更立足于单位实际,也更有针对性,同时内部审计也较容易发现单位工作中存在的问题。但当前行政事业单位内部审计工作中,仍然存在诸多问题,其工作优势和工作价值也并没有被完全挖掘出来。本文就现阶段行政事业单位内部审计工作中存在的具体问题,结合实际工作经验和相关理论进行分析,简要讨论如何提高内部审计工作质量。关键词:行政单位;审计工作;问题研究;对策分析一、简述当前行政事业单位内部.........
浅析我国集团公司内部审计存在的问题与对策建议
发布时间:2023-03-19
一、集团公司内部审计存在的问题及原因分析 (一)内部审计机构不够健全 我国集团公司内部审计机构不健全、不合理现象仍有存在,影响内部审计工作的正常开展。不少企业内部审计机构隶属于公司管理层,有的企业与财务会计机构实行两块牌......
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
行业协会内部治理存在问题及对策研究
发布时间:2023-05-30
【摘 要】行业协会是市场经济的产物,其职能来自于市场的需要、企业的需要、社会的需要。一些行业协会习惯于行政性的管理方式,在政府与企业之间往往更注重于政府的声音,而忽视企业的诉求,结果是行业协会缺乏行业代表性,无法为行业......
论事业单位内部审计的重点与难点及对策
发布时间:2023-06-20
论事业单位内部审计的重点与难点及对策 一、行政机关事业单位进行内部审计的必要性 (一)部分工作人员业务能力不强,职业素养有待提高 事业单位因为招聘人员是通过统一的考试,而考试内容是行政能力测试和申论,对专业性要求不高,还......
当前企业内审存在的问题与对策
发布时间:2023-06-16
一、关于提高对 企业 内部审计工作重要性和必要性的认识 企业内部审计作为一种自律机制,在建立 现代 企业制度中起着重要的作用。这种重要性和必要性主要表现在以下四个方面: 1、企业内部审计工作是促进企业建立健全内部约束机......
我国内部管理审计存在的问题与建议
发布时间:2013-12-18
[ 论文 关键词]内部管理审计 发展 现状 建议 [论文摘要]本文对我国内部管理审计的相关问题进行了阐述,分析了我国内部管理审计的发展现状,并提出了建议。 一、内部管理审计概述 内部管理审计是对组织内部的各种管......
传媒企业内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-06-27
摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
初探当前医院内部审计管理存在问题及对策
发布时间:2013-12-18
初探当前医院内部审计管理存在问题及对策 引言 从安然事件到世通舞弊,从世界五大会计师事务所之一的安达信的申请破产到美国萨班斯法案的颁布,从“银广厦陷阱”到蓝田股份的“新天方夜谭”,人们对审计行业的不信任达到了一个高峰,......
论企业内部控制审计问题及对策研究
发布时间:2022-12-29
一、引言 21 世纪初,美国安然、世通等会计舞弊事件的频现,集中暴露了美国上市公司存在着严重的内部控制缺陷的问题,内部控制审计也开始得到重视。2002 年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,其中明确规定上市公司必须披露由外部......
会计估计存在的问题与审计对策
发布时间:2013-12-18
目前 会计 估计存在的 问题 1.难以判断会计估计事项是否存在 判断不确定交易或事项是否存在是进行会计估计的前提。在日常核算中,有些会计估计事项判断其是否存在相对容易。如应收款项由于债务人死亡、破产或失去商业信用等原因......
浅析我国上市公司内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-20
一、引言 上市公司内部审计是由上市公司内部设立的自有机构,其主要领导人员有效的控制企业内部管理、财务信息及其在运营过称中产生的所有经济活动的行为,其主要目的是维护企业正常发展,如查核真伪,经济活动的合理性、有效性、管理......