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论我国商业银行内部审计存在的问题及对策

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论我国商业银行内部审计存在的问题及对策
时间:2023-06-29 00:27:46     小编:马骏

0 前言

我国的商业银行的审计工作,并不是一蹴而就的,它经过了很长的发展过程,刚开始的时候,商业银行的内部审计是政府部门提出的。在初期的阶段,内部审计的工作受到了很多的限制,而且因为银行的特殊性,所以内部审计一只都没有被重视,甚至处在一种被搁置的状态,形同虚设。

近几年的发展中,银行内部出现了很大的问题,这究其原因还是内部监管的不够,所以才出现了这么多的问题。各个银行的领导人,开始重视了内部的审计,加强了内部审计工作的力度。让商业银行能在这样的一个强烈的竞争局面下,能够持续、稳定的健康的发展下去。

1 商业银行审计过程中存在的问题

1.1 内部审计缺乏独立性

商业银行虽然设立了内部审计的职位,也从隶属关系上做出了调整,从管理者到董事长的直接领导。在理论上来说这是提高了审计的地位,但在审计的过程中被审计单位出具的资料受到了管理者的影响,这对资料的真实有效上很难进行排查。

审计的过程中,审计归监事长领导,但在我国的特色国情的决定下,一般都是对大的股东负责,有绝对的话语权,而监事会的地位比较低,导致了监事会在重大的决定中几乎没有反驳董事会的权利,这就很不利于审计工作的开展,不利于科学的决策。

1.2 内部审计人员的缺乏职业素养

从审计工作的人必须要有很强的综合素养,在不同的领域都要有所涉猎,比如财务、法律、管理等方面,这样才能对银行的业务进行了解,才能更好地进行审计的工作。尤其是在银行的人员必须要对法律规范熟练掌握,要不然很容易出现重大的经济事件,造成重大的损失。

因为在银行这个特殊的行业,对于每个人 都有着很大的吸引力,在巨大的利益面前如果没有很好地职业素养,很有可能走上犯罪的道路,让银行的巨额财产流向不合法违规的行业,不利于我国健康的经济建设。

我国目前的审计人员普遍专业素养不强,知识面比较单一,对现代的审计的方法更是不能掌握,在经营管理方面更是不能提供经济效益审计。而且审计人员缺乏相关的知识和经验,在内部审计的过程中对业务不够熟悉或者是专业水平低,使得审计工作很难开展。

1.3 内部审计的方法落后

商业银行的不断地发展业务,各种各样的新型业务不断地推出,需要审计的内容也越来越多,范围也越来越广泛。但是审计手段的落后和审计质量要求越来越高之间产生了不可消除的矛盾。

随着网路信息的不断发展,银行在网络媒体上发展业务。但是银行内部的审计人员多半是人工审计,在网络信息技术并不熟悉,根本无法完成审计的工作。

而且在面对大量的数据上,工作人员如果根据以往的方法,人工审计会大大降低审计的效率。

1.4 内部审计制度不完善

在国外的审计过程中,他们是受董事会的领导不受管理的部门进行约束,所以得出的审计报告也是比较科学的符合事实的。在我国就没有形成这样的比较科学的,独立的内部审计制度体系。我国审计工作还是会受上级领导的干涉,没有办法全面的反应审计结果的客观真实性。

我国的商业银行的内部审计部门虽然都有设立,但多半是没有什么权利的,不能实质的进行审计工作。

2 商业银行存在问题的解决对策

2.1 增强内部审计的独立性

我觉得审计工作的开展,独立性越高越好。我国应该多像国外借鉴,加强内部审计的建设,如果我们也像国外一样让审计部门隶属于董事,不受制于管理层,那人为的干扰就会少很多,能有个独立的工作环境,就能够更好地进行审计工作。

从领导的层面来重视内部审计的认识,这样才能推动内部审计的快速发展。内部审计的发展对于管理者来说是大有益处的,内部审计可以优化内部的结构,让监督的力度更大。还有如果内部审计的直属银行级别越高,那它的独立性就越是能体现出来,它的作用就发挥的越大,这样有利于银行的健康发展。

这也是银行发展过程中的一面 镜子, 正是银行的发展中自我激励,自我检讨的过程中形成的内部审计,能够形成有效的提高经济效益。

2.2 加强内部审计人员的职业素养

不断地与时俱进,开拓创新。这样才能提高审计工作的科学性、专业性。比如说审计人员用该学会用计算计来进行审计工作,既能缩短传统的审计方法带来的繁杂和缓慢,又能有效的提高它的效率。还有银行加强对从事审计人员的专业技能的培训,做好自己的本职工作,而相对于银行来说,内部审计人员才是解决内部审计问题的最根本的源头。应为如果内部审计人员不能够提高自身的审计素养,不能很好地进行审计的工作,那么一切就是空谈,毫无意义可言。

内部审计的人员首先要端正自己对审计工作的态度,只有这样才可以有效的进行内部审计。其次商业银行领导可以增加人员激励制度,提高审计人员的工作热情,和提高工作技能的积极性。审计人员还要学习现代的审计的知识和技术,学习利用现代化的管理模式对金融风险进行有效的控制,要且要提高审计人员的坚持秉公办事,廉洁奉公的意识,对自己的工作负责,对银行负责。

2.3 提高审计方法进步

在解决内部审计工作的问题中,还有一个因素是必须要考虑的,那就是在审计过程中的方法问题,这也是非常关键的一个环节。如果说方法不当的话,在开展内部审计工作中也会出现一些遗漏、重复或者查不明确。

目前我国商业银行发展的很快,业务也比较复杂,这就不能在用传统的审计方法,必须学习科学、系统的审计方法。把网路信息运用在审计的工作中,提高审计的方法,提高审计的效率。运用计算机软件对各个分行进行监督控制,对银行的网上营业网点进行风险风险,制定出合理的防范风险的对策。

2.4 完善内部审计制度

目前我国审计制度还不够健全,而且在企业中内部审计更是没有独立的机构,这样很不利于审计工作的开展,很大的程度上是受到了各个部门的限制,比如说审计之间不能有很好地协调合作,这样很不利于审计工作的开展。

完善内部审计制度是商业银行实现内部控制的重要保障。设置独立的、完善的制度,是银行的审计人员进行审计的法律保证,是对审计工作有效和完整的可靠依据,也是商业银行在减少内部腐败的适当方法。

内部审计制度也要实现内部审计工作的统筹,优化审计的资源。有利于银行的经营管理,健康可持续的发展。

3 总结

在分析了商业银行内部审计的问题之后,才了解了审计工作对我国的银行有着很重要的位置。银行在日常的管理和工作中没有重视内部审计,会导致银行在现实审计工作中出现了那么多的问题,审计制度的漏洞永远给那些违法犯罪的人机会,往往造成了不可挽回的局面,不管是对个人还是银行来说都是损失。内部审计虽然杜绝不了这样的现象,但是能在很大程度上制约这样的行为。内部审计还可以对银行中的各个部门进行独立的审计,对各个部门的经济活动进行监督。

内部审计不仅仅对我国的商业银行内部有着重要的作用,对于我国的经济健康发展也是有着重要的意义,在我国商业银行的发展,对于我国的经济发有着深远的意义。商业银行的内部审计应给与足够的重视。

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随着企业的不断发展壮大,企业所面临的局势也日益严峻,所处的环境也越加复杂,因此企业为了今后的稳定发展,以及为企业规模的扩大创造和谐稳定的环境,就需要企业管理者制定出适合企业发展特色的可持续发展道路,协调好企业内部和外部......
试析企业固定资产内部审计存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、前言 当前,部分企业已经通过内部审计中经济效益审计、风险审计等专项审计等不同方式分析出当前企业存在的问题以及潜在的影响因素,提出具有建设性的建议和措施且被采纳,从根本上发挥了内部审计的职能。建立内部审计部门是发挥内......
我国金融审计中存在的问题及对策
发布时间:2023-06-26
我国金融审计中存在的问题及对策 摘要:21世纪经济全球化的来临,带来了全球金融市场一体化的发展趋势,推动了我国金融业深化体制改革,加快开放的步伐,这给中国金融业带来了很大变化,增添了许多新的内容,为金融审计的未来发展方向提......
我国环境审计中存在的问题及对策
发布时间:2022-12-04
【摘要】由于我国环境审计还处于起步阶段,加之立法不够完善、民间审计介入力度不够、审计内容较为单一等问题突出,有必要从法制建设、加强环境审计绩效研究等方面加以提高。 一、环境审计现状及存在问题 (一)我国环......
浅谈我国企业内部审计问题与对策
发布时间:2022-12-21
论文关键词:内部;问题;对策 论文提要:从1983年内部开始建立至今,我国内部审计工作取得了巨大发展,企业内部审计对企业完善公司治理、加强内部控制、改善经营发挥了越来越重要的作用。但是,目前我国企业内部审计不论是在法规的建......
我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议(1)
发布时间:2022-11-13
【摘 要】随着我国经济的发展,企业规模的不断扩大,内部审计工作也越来越重要。文章对现阶段我国内部审计中出现的问题及其解决方法进行的探讨。 【关键词】内部审计;企业管理;建议 审计作为一门社会科学,随着市场经济的发展......
内部经济责任审计评价存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
一、内部 经济 责任审计评价存在的 问题 (一)审计评价 内容 不明确。 内部经济责任审计中,审计评价内容过于全面化。表现为:一是充分肯定责任人的成绩,如实指出存在的问题, 分析 问题产生的原因,这种对成绩、问题、分析的全......
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-01-01
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策 1 税务机关内部审计存在的问题 1.1 思想认识水平低 一是对内部审计概念理解有偏差。有些领导干部错误地认为,税务机关是行政单位,不像企业那样进行成本核算,财务只是对本单位内部财务收支行为......
高校内部管理审计中存在的问题及其对策
发布时间:2023-03-20
摘要:面对高校迅速 发展 的形势以及这种形势带来的新情况、新 问题 ,文章提出了如何解放思想、更新观念,重新审视高校内部审计工作的对策,使高校审计工作能更好地为学校的改革、建设和发展服务。 关键词:高校;内部审计;问......
我国中小企业内部控制存在的问题及对策探析
发布时间:2015-08-13
摘要:随着我国市场经济体制的逐步建立和完善,内部控制在中小企业的发展中起重要作用。然而由于其自身体制的问题,大多数企业缺乏有效的内部控制制度,严重制约了企业的生存与发展。本文对我国中小企业在进行内部控制过程中存在的问......
论我国商业银行内部审计风险管理机制的完善
发布时间:2013-12-18
简介:银行业作为一个高风险行业,因其与整个 社会 经济 生活的紧密联系和风险的高度外部性与危害性,一直是政府部门、实业界、 理论 界乃至平民百姓关注的焦点,而商业银行的内部审计是防范银行业风险的重要保障机制。本文对现阶段......
论我国商业银行内部审计制度和模式的创新(1)
发布时间:2013-12-18
按照审计主体与被审单位之间关系的不同,商业银行审计分为外部审计(包括国家审计、民间审计)和内部审计。笔者已经就“商业银行外部审计制度和模式的创新”做过研究(见本刊今年第7期),本文将对“商业银行内部审计制度和模式的创新”......
行业协会内部治理存在问题及对策研究
发布时间:2023-05-30
【摘 要】行业协会是市场经济的产物,其职能来自于市场的需要、企业的需要、社会的需要。一些行业协会习惯于行政性的管理方式,在政府与企业之间往往更注重于政府的声音,而忽视企业的诉求,结果是行业协会缺乏行业代表性,无法为行业......
民营企业内部审计存在的问题与对策分析
发布时间:2013-12-18
摘要:内部审计是 企业 实施内部控制的重要措施,随着民营企业 经济 的 发展 ,市场的复杂多变,竞争的日益加剧,企业的经营风险越来越大。从公司治理结构看,构建、完善内部审计是民营企业的内在需要。本文在 分析 民营企业内部审计存在的......
企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-02-15
一、相关概念界定 (一)内部控制的概念及其重要性 内部控制是指在一个单位内部,为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序。加强企业的内部......
我国内部管理审计存在的问题与建议
发布时间:2013-12-18
[ 论文 关键词]内部管理审计 发展 现状 建议 [论文摘要]本文对我国内部管理审计的相关问题进行了阐述,分析了我国内部管理审计的发展现状,并提出了建议。 一、内部管理审计概述 内部管理审计是对组织内部的各种管......
我国审计问责制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-05-26
摘要:审计问责制作为现代治理的重要手段正越来越被重视,本文首先介绍了审计问责的涵义,然后从审计问责的主体、客体、内容和法律环境四个方面分析了当前我国审计问责制存在的问题,最后针对这些问题提出相应的对策和建议。 关键词......
浅谈民营企业内部审计存在的问题与对策
发布时间:2022-12-01
论文关键词:民营企业 内部 问题 对策 论文摘要:当前民营企业的发展面临更加激烈的竞争,企业的经营风险越来越大,充分发挥内部审计在企业内部控制的重要作用越来越迫切。但是目前民营企业内部审计存在着许多的问题,其作用无法得到有......
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
浅析我国审计问责制存在的问题及对策
发布时间:2016-12-15
一、审计问责制的涵义 审计问责制是指审计机关、立法机构、司法部门等依据相关法律法规对审计过程中发现被审计部门、单位或者个人的责任缺失、违法、违纪或违规等行为进行责任追究并给予党纪、政纪和经济方面处罚和问责的一种制度。国......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-12
摘要:随着我国社会的发展,也相应的促进了行政事业单位的发展,行政事业单位在内部控制方面也在不断的加强,进而也提高了行政职业单位的经济实力。但是,在行政事业单位内部控制水平大幅度提高的大形势下,依然存在着诸多的小问题。......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-06-21
【摘 要】 本文简要分析行政事业单位内部控制中存在的问题,从而提出相关解决措施和对策,比如增强内部控制意识、建立完善的风险评估机制、完善预算制度、加强内部审计和监督机制等。 【关键词】 行政事业单位 内部控制 问题 对策 ......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2016-08-24
内部控制制度,作为单位信息质量真实可靠的保证,切实保护了单位经营管理资产的安全,同时在法律法规的要求下,对单位的管理人员及工作人员进行监督,内部控制作为一种经营管理手段,直接影响着行政事业单位内部经营效率[1]。虽然单位......
试析企业内部审计发展中存在的问题及对策建议
发布时间:2013-12-18
【摘要】 企业 内部审计制度是一种自律机制,是 现代 企业制度中的一项重要 内容 。当前,我国企业内部审计的 发展 同国际水平相比尚有相当大的差距。文章 分析 了我国企业内部审计制度发展中存在的 问题 ,提出了完善企业内部审......
浅析我国集团公司内部审计存在的问题与对策建议
发布时间:2023-03-19
一、集团公司内部审计存在的问题及原因分析 (一)内部审计机构不够健全 我国集团公司内部审计机构不健全、不合理现象仍有存在,影响内部审计工作的正常开展。不少企业内部审计机构隶属于公司管理层,有的企业与财务会计机构实行两块牌......
国有商业银行内部经济责任审计
发布时间:2023-04-18
本文所指的 经济 责任审计,是指统一法人体制下多层次管理分权对受托人的经济责任离任审计,委托人是受托人的上级也是聘任人,受托人是委托人的下级,也是被聘任人和经济责任离任人,审计人是代表委托人对受托人经济责任认定的内部审......
高职院校内部审计工作存在的问题及其对策
发布时间:2022-11-09
摘要:随着高职院校办学规模的不断扩大、参与市场经济活动的日益频繁,加强内部审计工作已成为当前高职院校发展的一项重要任务。由于办学模式的变革、培养目标的转型,必须要对高职院校的现有资源进行重组,从而适应教学模式多元化的......
浅谈我国绩效审计存在的问题及对策
发布时间:2022-09-25
亲爱的同学们,今天为你准备了我国绩效审计存在的问题及对策,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、开展绩效审计的原因 (一)开展绩效审计是审计发展的历史必然选择,是树立和落实科学发展观的需要 绩效审计......
试析内部审计质量控制中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、内部审计和内部审计质量 内部审计主要服务于单位、部门内部,是企业为了加强经营管理的一种内部的监督手段。内部审计主要是由单位内部的审计机构对本单位、本部门的财务收支情况、管理制度以及其他的经济活动进行审查和评价。内部......
关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策
发布时间:2016-01-14
论文关键词:商业;风险;问题;对策论文摘要:当前,国内商业银行在信用、、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台,这方面的问题更加突出。国内商业银行只有积极寻......