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试析企业固定资产内部审计存在的问题及对策

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试析企业固定资产内部审计存在的问题及对策
时间:2017-01-22 11:05:21     小编:李福生

一、前言

当前,部分企业已经通过内部审计中经济效益审计、风险审计等专项审计等不同方式分析出当前企业存在的问题以及潜在的影响因素,提出具有建设性的建议和措施且被采纳,从根本上发挥了内部审计的职能。建立内部审计部门是发挥内部审计的基础,通过对企业的经营和控制进行分析和建议,从而为企业增加价值。在一般企业的资产里,固定资产的比例往往占到公司资产的30%,甚至达到50%以上,又因为其使用期限往往较长,这使得企业在投资固定资产以取得经济效益的同时要考虑其风险,例如会产生生态风险、资金风险等。因此,如果要保证企业投资固定资产的效果,则要将固定资产的审计工作当成内部审计的重点来抓。

二、企业固定资产内部审计存在的问题

由于我国企业引入内部审计的时间较晚,在企业内部审计在理念上和审计方法上与国外不能保持同步,譬如我国内部审计的类型仍旧属于监督主导型,未能转变为服务主导型。内部审计人员未从观念上转变,因此,企业内部审计人员在审计过程中,将企业的财务数据的可靠性、合法性以及将监督企业的生产经营作为内审的核心。而未能服务职能的角度去分析、评价、建议企业管理的方式及制度。例如,单纯的将审计对象划分为会计报表和凭证等财务资料,过多的将精力放在了财务领域。

(一)内部审计机构的独立性不强

内部审计的内在属性决定了它的地位,相比外聘的第三方审计以及国家审计的独立性的地位,其地位略低。其原因有几个方面:

1.管理体制落后。尽管多数企业建立了独立专职的内部审计机构,但其形式大于实质,其独立性不言而喻。另外少数企业由于机构设置的规范性差,内部审计部门往往隶属于财务部门或者纪委部门的分支。

2.利益主体一致。在企业里面,由于审计人与被审计人员同在一家企业,尽管其审计结果可能会是部门负责人及企业领导难以接受、满意,但其在根本利益上是一致的,况且企业组织结构的复杂化以及内部审计的公平性使得内部审计的独立性受到质疑。

(二)内部审计的职能定位较模糊

紧随我国建立健全现代企业制度的深入,显著提升企业管理水平的重要来源之一就是充分发挥内部审计的重要作用。这要求内部审计要在以往发现问题的基础上能提出有效的方法以解决问题。但以往的财务审计的审查局限性过窄,其重点放在企业经济活动的合规性和合法性,显而易见,建立健全现代企业制度任重道远。

(三)内部审计人员的素质待提高

由于要转变内部审计职能定位的需要,因此对审计人员的素质也有了较高的硬性要求,当前审计人员存在着个人素质不高、结构欠优化等特点。首先,我国企业的内部审计人员往往都是从企业财务部门调转来的,企业很少有针对内部审计人员的公开招聘。从过去的审计工作的经验来看,调转过来的人员的内部审计知识储备量不足,另外由于部分人员没接受过良好的专业技能训练和企业生产经营管理的培训,使得内部审计人员的职能难以有效转变,且妨碍了审计范围的拓展;其次,由于企业经营发展的需要,亟需扩展内部审计领域和提升审计层次,以往单一的财会、审计人员结构已不能适应内部审计工作的需要。

三、提升企业固定资产内部审计的对策

建立健全现代企业制度的基本前提之一就是要求企业重视内部审计,且发挥其职能作用,因此,应从以下四点建立并完善符合现代企业制度要求的现代内部审计制度:

(一)建立健全内部审计机构

首先,应建立独立、健全的内部审计机构,提升内部审计在企业组织架构中的地位,才能在企业的组织结构上保持重要地位,借此强调内部审计的服务职能,这是保证内部审计服务主导型的关键所在;其次,内部审计必须置身于生产、经营及财务管理之外,准确定位为第三方的角色,以体现其独立性和公正性,在此前提下才能对企业管理做出合理、合适的分析、评价。

(二)准确定位内部审计职能

第一,应配合企业的管理需求,将其审计重心偏向并过渡到经济效益审计,以提高企业经济效益和工作效益,强化内部控制,实现最佳管理。且转变监督主导型内部审计,将其定位监督、管理与服务多种职能并为一体的职能。同时将其重点放在审计和评价的有效性上,根据其结果提出有针对性的措施,便于企业取得良好的经济效益;第二,采用事前、事中、事后审计相结合的审计方法,不再使用单一的事后审计。其原因在于事后审计方法远远不能满足全面、科学的评估企业的经营活动的多元化发展的需要。

(三)提升内部审计人员素质

个人建议我国企业在招聘人才上面应多下功夫,根据企业内部审计的需要,在考察其品德后,敢于招聘应届大学生或者有经验的专业人才,用以提升内部审计队伍的整体素质,达到内审人员结构优化。且企业应加强现有内部审计人员的培训和道德教育工作,要求人员接受培训和教育提升其专业技能和道德水平,从这两方面下手提高审计队伍的整体素质,保证企业内部审计工作的有效开展。

(四)规范内部审计管理制度

规范内部审计管理制度是企业开展内部审计工作的关键所在,企业的高层领导人应放权给内审部门负责人,使其根据企业的发展状况及审计需求,建立健全内部审计制度,并出台奖罚措施要求内部审计人员在严格遵守工作准则和规章制度,才能保障内部审计管理制度的真正落实到实处。

企业内部审计的发展应跟上现代企业制度的完善需要,只有掌握先进的内部审计的理论和方法,具备现代审计的技术和手段,深化企业的增值服务,扩展内部审计的业务。企业的内部审计的发展不能一蹴而就,而应逐步做到上述要求,企业内部审计才能尽其所能,发挥重要的促进企业健康发展的重要作用。

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企业内部会计控制存在的问题及对策措施
发布时间:2022-12-22
摘要:企业内部会计控制制度是指企业根据国家法律、法规,结合本企业经营管理的特点制定和实施的规范企业内部会计管理活动的方法、措施和程序。目前企业管理领域对会计内部控制的愿望日益强烈,但就内部控制在企业的实际运行情况看,......
企业会计内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-04
1 引 言 很多企业都制定的有内部控制制度,但是这些内部控制制度没有特别强的针对性,没有根据本企业的各个部门的实际情况进行相应的制度的制定,也就是内部控制制度还不全面,没有准确地认识到会计内部控制的问题所在。而且就算是有......
探究企业内部审计制度中存在的问题和对策
发布时间:2016-12-29
对于现代企业来说,内部审计制度业已成为其制度建设的重要一环,能够帮助企业进行有效内部控制、加强内部管理以及规范财政制度以及促进经济效益的提升等都有着重要作用。它是企业内部发展的必然结果,也是企业加强自我约束的重要环节。......
浅析信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-27
引言 目前,针对信息化环境下中小企业内部审计存在的问题,我国政府应该完善与内部审计相关的法律法规,企业制定与之相关的制度规定,不断提高中小企业内部审计机构的权威性与独立性,加强中小企业内部审计在信息化环境下的可操作性。......
论我国商业银行内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
0 前言 我国的商业银行的审计工作,并不是一蹴而就的,它经过了很长的发展过程,刚开始的时候,商业银行的内部审计是政府部门提出的。在初期的阶段,内部审计的工作受到了很多的限制,而且因为银行的特殊性,所以内部审计一只都没有被......
教育内部审计存在的问题与对策
发布时间:2022-12-20
教育内部审计存在的问题与对策 审计产生的动因是受托管理责任,对委托人或授权人交付经营使用的资产或公共资源,受托责任者要承担安全、完整和有效的责任,这是审计产生和发展的理论基础。教育内部审计是教育系统内部审计机构、审计人......
浅谈事业单位固定资产管理存在的问题和对策
发布时间:2023-02-27
摘要:事业单位固定资产是指使用期限超过一年,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。固定资产占事业单位总资产的很大一部分,对于一个事业单位而言,行之有效的固定资产管理机制能减少不必要的资产损失,更能延长资产的使用寿......
浅析国有企业审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-12
一、国有企业内部审计与外部审计存在的问题 (一)国有企业内部审计存在的问题 1、内部审计部门缺乏法律制度的保障 国有企业内部审计部门一般负责企业内部的收支情况、制度管理、经营活动以及其他经济活动效益方面的监督与审计工作,......
事业单位新旧制度下固定资产管理存在的问题及对策
发布时间:2015-08-11
摘要:随着我国经济社会的不断发展,对我国事业单位的资产管理制度提出了更高的要求,对事业单位的固定资产会计核算管理也提出了要高的要求。因此我国事业单位需要将旧的资产管理制度进行改革和创新,以此来适应不断变化发展的经济形......
固定资产投资审计内容浅析
发布时间:2013-12-18
国家审计最重要的审计任务之一,是在履行对固定资产投资项目的审计监督中,通过对本地区投资项目立项、建设工程的资金征集、管理、使用,对相关的重要 经济 事项或者倾向性 问题 进行专项审计和专项审计调查,经过梳理归纳,进行深......
企业审计诚信存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
企业审计诚信存在的问题及对策 [摘 要]为了提高会计信息的质量,增强其可信度,降低交易成本,客观上就需要有独立、客观、公正的第三方对会计信息发表见解,以合理保证会计信息在何种程度上可以被用作决策依据。在市场经济条件下,这......
国有企业审计存在的问题及对策探析
发布时间:2015-08-11
摘要:随着国有企业的不断深化改革,审计工作也逐渐成为监督管理国有资产的手段之一。然而现阶段,国有企业在审计方面仍存在一定的问题,无法真正促进国有企业健康有序的发展。本文主要对国有企业审计存在的问题及对策进行探析。 关......
试析新常态下农村信用社内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-03-24
经济新常态及供给侧结构性改革的推进,作为农村经济活动会核心实体的农信社面临着诸多的新常态:信贷风险加剧、业务发展缓慢、盈利水平不高以及同业竞争日趋激烈等等。经济新常态下农信社暴露出的系列问题对内部审计工作提出了更高的要......
企业固定资产管理问题分析
发布时间:2022-11-06
摘要:固定资产是企业生产运行的物质基础和重要资源,在企业的经营活动中占据的地位越来越重要。虽然很多企业都制定了固定资产管理工作的相关条例,但是受多种因素影响,企业固定资产管理过程中还存在问题。本文主要基于现有的会计理论和相关的法律法规,列出了固定资产问题的表现,具体分析了产生问题的原因。为此提出了一系列针对性的对策。期望这些对策能够帮助问题企业改善固定资产管理,提升市场竞争力,进而保证企业的经济效.........
浅谈无形资产审计存在的问题及对策
发布时间:2022-10-24
浅谈无形资产审计存在的问题及对策 一、无形资产审计时存在的问题 (一)缺乏有针对性的测试程序 无形资产的经济收益评估存在一定的难度,因此无形资产审计的方法和程序也与有形资产审计存在不同,但目前我国并没有针对无形资产审......
试析小规模企业审计方法及存在的问题与对策
发布时间:2017-01-29
一、小规模企业审计的现状 在未来的发展中,随着国家不断鼓励自主创业,放宽成立公司的条件,小规模企业还将增多,并且小规模企业的审计也越来越多。由于有的小规模企业的情况比较复杂,有的审计人员缺乏经验,不擅长对这种混乱的小规......
中小企业内部财务审计问题及对策分析
发布时间:2023-04-11
中小企业内部财务审计问题及对策分析 目前,我国中小企业总计4256多万户,遍布一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域,在国民经济增长中发挥着不可或缺的重要作用。但是,中小企业由于经营规模较小,财务制度不健全,......
关于县级公立医院固定资产管理存在的问题及对策
发布时间:2022-11-15
摘要:县级公立医院的医疗水平、运营状况与固定资产的配置、使用情况有着密切关系,固定资产是县级公立医院得以生存和发展的物质基础,在医院的持续发展过程中,固定资产具有非常重要的作用。近年来,随着医药卫生体制改革的不断推进......
浅析我国上市公司内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-20
一、引言 上市公司内部审计是由上市公司内部设立的自有机构,其主要领导人员有效的控制企业内部管理、财务信息及其在运营过称中产生的所有经济活动的行为,其主要目的是维护企业正常发展,如查核真伪,经济活动的合理性、有效性、管理......
分析现代企业会计审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-09
一、引言会计审计是企业财务管理中的重要内容,做好企业会计审计工作有助于保证企业会计信息的真实性和有效性,控制企业的成本,降低企业的财务风险,促进企业的长远发展。但是,当前我国企业会计审计工作中却存在了不少的问题,对提高企业的经济效益十分不利。因此,新时期企业必须要就会计审计工作中存在的问题和对策进行具体的分析和研究。二、现代企业会计审计中存在的问题1.审计部门独立性不足。审计部门实际上是企业的内部.........
我国企业单位内部审计的问题及对策分析
发布时间:2022-07-22
我国企业单位内部审计的问题及对策分析 一、我国企业单位内部审http://wwW.LWlm.cOM计工作的本质及特征 1、企业单位内部审计工作的本质 从审计产生和发展的过程来看,审计组织和审计人员进行审计活动,必须具有一定的独立性,不受其......
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策 一、银行内部审计质量管理存在的问题 1.内审人员年龄及知识结构的更替不畅,严重阻碍内部审计质量管理 一是内审人员年龄相对老化与知识结构单一同时并存。一方面,年龄老化造成现有内部审......
国有企业审计存在的问题及对策探析2
发布时间:2023-03-23
摘要:随着社会经济体制的不断改革,原有的企业审计在机构的设置和工作的重点方面存在着很多问题,不能满足现有的审计技术的要求。同时,法律法规对于企业内部审计的规定不健全,机构设置和人员素质的问题使得原有的企业审计越来越无......
内部经济责任审计评价存在的问题及对策
发布时间:2013-12-18
一、内部 经济 责任审计评价存在的 问题 (一)审计评价 内容 不明确。 内部经济责任审计中,审计评价内容过于全面化。表现为:一是充分肯定责任人的成绩,如实指出存在的问题, 分析 问题产生的原因,这种对成绩、问题、分析的全......
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-01-01
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策 1 税务机关内部审计存在的问题 1.1 思想认识水平低 一是对内部审计概念理解有偏差。有些领导干部错误地认为,税务机关是行政单位,不像企业那样进行成本核算,财务只是对本单位内部财务收支行为......
浅谈企业内部审计的作用问题及对策
发布时间:2022-12-19
摘 要: 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前 的 问题 是企业内部审计工作缺乏国家审计等外......
高校内部管理审计中存在的问题及其对策
发布时间:2023-03-20
摘要:面对高校迅速 发展 的形势以及这种形势带来的新情况、新 问题 ,文章提出了如何解放思想、更新观念,重新审视高校内部审计工作的对策,使高校审计工作能更好地为学校的改革、建设和发展服务。 关键词:高校;内部审计;问......
关于固定资产内部审计的若干探讨
发布时间:2022-11-07
一、充满活力的阳光事业——内部审计 今天,内部审计在全面开放的国际市场中,已成为最激动人心的最具挑战性和活力的职业之一。 随着内部审计 方法 、技术在国际间的交流, 中国 在向世界介绍中国审计成就的同时,也将吸收世界先进的......
改进固定资产投资审计的对策
发布时间:2013-12-18
摘 要:当前电力系统固定资产投资审计的范围仅限于固定资产形成过程的一个局部。固定资产投资审计的范围与 内容 应包括:过程审计;费用审计;项目后评价。依此进行固定资产投资审计会遇到知识、 方法 等方面的困难,针对这些困难,......