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企业内部会计控制存在的问题及对策措施

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企业内部会计控制存在的问题及对策措施
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摘要:企业内部会计控制制度是指企业根据国家法律、法规,结合本企业经营管理的特点制定和实施的规范企业内部会计管理活动的方法、措施和程序。目前企业管理领域对会计内部控制的愿望日益强烈,但就内部控制在企业的实际运行情况看,作为实现现代企业管理的重要组成部分的内部控制并没有发挥人们预期的效果。现代企业中的内部控制不是简单的查错和纠弊,而是涉及到企业管理的方方面面,其实践意义不仅在于保证会计信息品质,规范企业财务管理,强化会计监督,更在于提升企业管理水平,实现企业经营目标。从我国企业会计内部控制的现实来看,企业内部会计控制实务与现代企业管理的要求存在很大差距,建立并实施科学、合理的企业内部会计控制制度是企业管理的当务之急。

关键词:会计管理;财务管理;会计控制

一、当前企业会计内部控制存在的问题

会计内部控制是现代企业管理工作的基石,会计内部控制是现代企业内部控制机制完善的基点,是现代企业持续发展的保证。当前我国企业的会计内部控制现状整体薄弱,问题突出,有章不遵,执规不严的现象大量存在,制约了现代企业的投资决策能力和市场竞争能力,阻碍了企业成长。

1.控制环境恶质化。

会计内部控制环境直接影响着现代企业会计内部控制制度的实施以及实施的效果,控制环境恶质化,制约着其他控制要素作用的发挥。管理者的道德风险,不相容的岗位和职务职责混同,内部监管措施的缺位,整体控制意识的淡薄等等。

2.会计信息控制失真。

现代企业制度应高度重视财务会计信息工作,合法建立和有效利用财会信息是会计内部控制的题中之义,财会信息失真,弄虚作假,收入不实,支出不当,导致企业资金效率低下,损失浪费严重;财会监督乏力,甚至企业财产的安全与完整受到威胁。

3.会计内部控制程序失序。

内部管理活动运行不畅,管理环节脱节;预算方案制定与执行不能相互协调;经营活动的核准,执行和记录等步骤职责不清,相互扯皮:管控机制形同虚设,信息反馈渠道不畅。

4.会计内部控制制度缺失,机构缺位。

目前很多企业内部控制制度弱化或缺失,没有达到全覆盖、全渗透导致会计工作程序混乱,岗位职责不清,没有按照内部牵制的原则建立相关制度,设置相关机构,甚至在一些企业会计与出纳,统计与审核,混同设岗,不相容岗位兼职,分离制约机制更是无从谈起。

5.会计内部控制意识淡薄。

良好的会计内部控制意识是会计内部控制制度优质运行的基石,但目前我国一些企业管理人员的会计内部控制意识相当淡薄,重事业发展,轻内部管控,忽略其管控职能,责任约束,形同虚设。二、现代企业会计内部控制的对策措施

1.完善现代企业的会计内部控制环境。

内部控制环境管理者的经营理念、组织成员的参与意愿和程度、组织的结构模式、责任和风险的防控方式、人力资源政策的实施等。这些基本要素构成了会计内部控制环境的场境。首先,现代企业全体员工尤其是管理层应当树立会计内部控制理念。会计内部控制能否有效关键看现代企业员工有没有会计内部控制观念,特别是看管理层是否重视会计内部控制制度。其次,完善现代企业和成员的现代企业治理结构。再次,营造良好的环境,提倡全员参与,塑造企业内部控制管理文化。

2.健全会计内部控制制度。

首先,完善制度是强化会计内部控制的保障,通过组织结构控制,科学合理进行机构设置和岗位建设,以制度管人,责任督人,形成一个有章可循、相互制约的制衡机制。其次,加强预算控制,以资本预算为中心,改革预算编制模式,避免主观随意性。第三,坚持.内部审计控制,对企业的财务资料的真实性和完整性、资产运用的效率性,资产的安全性等进行审核和评价,以确定会计内部控制的效能。第四、推行内部会计控制机制,确立有效的会计体系,通过授权批准控制、会计记录控制、资产保护控制、决策与执行过程控制、内部稽核控制等制度和措施防止差错,堵塞漏洞,合理分配权限,改进管理政策和程序,有效控制企业运行。

3.加强风险要素管理,改进风险评估和控制机制。

市场经济就是竞争经济,风险经济,企业树立风险意识,建立风险管理系统,运用现代风险管理手段和方法,通过风险预警、风险识别、风险评估、风险报告等措施,对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。同时针对与会计流程息息相关的法律风险、声誉风险、财产风险、投资风险和技术风险等,从风险因素出发,加强对会计流程的研判,按照风险的结构和性质,有针对性地制定出科学适用的风险预测方法,结合控制流程的观念,找出相应的控制措施,建立一套完备的风险评估控制体系。

4.提高会计人员素质,提高人力资源效能。

会计人员素质是做好企业内部会计控制的关键因素之一,企业招聘会计人员,要以德才兼备为标准,同时不断进行业务进修和职业操守培训,强化岗位责任意识、风险意识,形成良好的内部环境氛围。

5.保障信息的交流沟通。

内部会计控制是一个持续不断的信息流和资金流的动态过程,每个环节都执行不同程序并与其它环节相互影响和制约。因此,会计控制的实现需要加强上下级之间、不同部门之间和不同岗位之间的交流和沟通,以实现信息共享,有针对性地开会计展管控工作,交流与沟通渠道是否畅通,直接影响内部控制过程的实现,同时也有助于控制环境的改善、风险管理的加强。

三、结束语

综上所述,企业内部会计控制是现代企业管理的一项重要制度,加强企业会计内部控制机制建设,对于企业减少减少经营风险,规范财务管理,提高企业综合竞争力,具有十分重要的现实意义。因此,会计内部控制是推动现代企业的发展,提高企业经营效益的不可或缺的因素之一。

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会计电算化下内部控制的问题及对策
发布时间:2023-01-29
[关键词]会计电算化;内部控制;问题;对策1会计电算化相关概述会计电算化也可以将其称之为计算机会计,其主要是借助于现代化信息技术、计算机技术来开展的各项会计工作。具体而言,就是在会计管理的时候改变传统人工核算的管理方式,积极借助于新型的会计软件来进行管理,以此来真正实现管理的信息化。会计电算化作为现如今时代背景下较为重要的一项发展趋势,也是企业得以稳定发展的关键,内部控制则主要指的是企业在提升资产.........
会计电算化管理的内部控制问题措施
发布时间:2023-02-01
摘要:随着国民经济的不断发展,会计电算化水平得到了一定提升,从开始的简单记账发展到如今的报表一体化,这在一定程度上加快了会计电算化的发展进程,但在会计电算化管理中仍然存在一些问题。本文主要对电算化管理中的内部控制问题进行探索,并提出一定的解决措施。关键词:会计电算化;内部控制;措施1引言当今世界,科学技术得到了广泛的应用与普及,由于计算机技术的不断发展,会计工作人员不再从事复杂的工作事务,会计电算.........
企业内部控制监督问题及对策浅析
发布时间:2015-09-11
【摘 要】内部控制作为现代化企业的根本要求,是企业开展各项基础工作的重要前提。目前,随着我国的经济体制的不断改革深化,各个企业的内部经营模式也在不断地完善变化,完善建立企业内部控制成为各个企业亟待解决的重要问题。本文针......
医院内部审计存在的问题及解决措施
发布时间:2023-02-27
摘要:近些年来,审计工作对于我国各机关单位以及企事业单位的内部财政管理方面越来越重要。医院作为一种关系国计民生的事业单位,做好医院内部的审计工作以更好的解决其财政管理上的不足之处,这不仅对医院自身的发展具有重要的意义......
企业内部控制审计问题与对策研究
发布时间:2023-04-03
摘要:随着我国经济的发展,内部控制已经成为我国企业中的重要课题。从我国目前企业发展状况来看,上市公司内部出现的财务丑闻屡见不鲜。对资本市场的运作产生了十分恶劣的影响,这些问题存在的主要原因就是公司内部的控制存在诸多问题。......
企业内部会计控制强化对策
发布时间:2023-07-12
  科学有效的内部会计控制,能够防止内外所可能发生的欺诈行为,并有效防治,从而能够保证企业的资源优化配置。当前企业所时常发生的违纪.........
探究企业内部审计制度中存在的问题和对策
发布时间:2016-12-29
对于现代企业来说,内部审计制度业已成为其制度建设的重要一环,能够帮助企业进行有效内部控制、加强内部管理以及规范财政制度以及促进经济效益的提升等都有着重要作用。它是企业内部发展的必然结果,也是企业加强自我约束的重要环节。......
浅析中小企业内部审计存在的问题及其对策
发布时间:2023-02-20
1 内部审计质量的相关理论 在经济全球化、特殊行业的环境变化以及政府的干预措施等因素的影响下,我国企业的发展受到了一些挑战,各行业面临着巨大的挑战。因此,为了更好地迎接这种挑战,企业必须加强对内部财务的审计和管理,提高企......
企业会计内部控制风险及对策探讨
发布时间:2022-09-26
摘要:本文主要分析了企业会计内部控制风险,重点介绍了风险控制对策,它不仅能够有效降低控制风险的发生率,而且还可以确保企业财产安全。通过对企业会计内部控制风险及对策进行研究,以期为企业发展奠定良好基础,并实现经济与社会效益的最大化。关键词:企业会计内部控制;风险;对策企业要想在激烈的市场竞争中站稳脚步,就需要加强会计内部控制,其既可以提高会计信息控制质量,而且还可以确保企业资产的安全性与完整性。通过.........
公路行业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-02-27
公路行业内部审计存在的问题及对策 随着公路管理体制的不断改革,特别是税费改革以来,公路行业资金拨付方式发生巨大变化,这对公路行业内部审计工作提出了更高的要求。但在实际工作中,公路行业内部审计相对滞后,改进公路内部审计势......
会计电算化内部控制存在的问题分析
发布时间:2017-06-02
摘要:在会计系统中,随着会计电算化的大量涌出以及普及应用,人类慢慢达到“以机代人”的伟大宏图。对此,本文主要从会计电算化内部控制存在的问题分析、完善会计电算化工作环境下的内部控制策略建议几方面对会计电算化内部控制存在的问题进行分析,笔者依据多年经验提出了合理化建议,旨在进一步加大我国经济建设的力度,供以借鉴。关键词:会计电算化;内部控制;问题;对策随着我国会计电算化的大量涌出,和以往采取手工财务形.........
浅析现代企业内部审计的作用,存在的问题及改进措施
发布时间:2022-11-15
现代企业内部审计是践行现代企业制度,推动企业朝着健康、可持续发展的有效手段,当前企业内部审计工作中存在着诸多问题和不足,需要积极地改进与完善,采取有效措施来解决存在的问题,以提高内部审计工作质量。 一、企业内部审计的作......
高校内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-04-02
【摘要】由于我国 教育 体制改革的不断深入,高等学校已逐步脱离了单一国家财政拨款的办学模式,其 经济 活动日趋多样化和复杂化,从而使高校内部审计工作暴露出诸多问题和不足。本文在阐述高等学校内部审计目前存在主要问题的基础上......
浅谈财务成本的内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-07-16
改革开放以来,我国经济迅速发展,伴随着多样化的经济体系,市场竞争也越来越激烈,那么,加强财务成本的内部控制是保障企业在日益激烈的市场竞争中继续生存和发展的重要手段。但是,从目前情况看,企业财务成本的内部控制还存在许多......
浅析建筑企业内部审计质量存在的问题及对策
发布时间:2022-07-21
质量控制是内部审计管理体系中的重要一环。内部审计工作的价值在很大程度上取决于审计结果的质量。客观、可靠、及时和专业性的审计工作成果能够为最高管理当局和其他有关部门提供大量有用的信息,并建立和保持它们对内部审计部门的信任......
企业如何应对内部审计存在的问题与对策
发布时间:2015-08-04
摘要:随着我国逐步与世界市场的接轨,企业的规范化管理已经成为现阶段我国企业经营管理的任务之一。在企业的内部审计工作进行过程中,还缺乏一定程度的质量控制。鉴于此,本文将主要从内部审计存在的问题着手,找到其中的不足,并对......
浅析企业内部审计重要性和存在的问题及对策
发布时间:2023-02-10
随着企业的不断发展壮大,企业所面临的局势也日益严峻,所处的环境也越加复杂,因此企业为了今后的稳定发展,以及为企业规模的扩大创造和谐稳定的环境,就需要企业管理者制定出适合企业发展特色的可持续发展道路,协调好企业内部和外部......
试析企业固定资产内部审计存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
一、前言 当前,部分企业已经通过内部审计中经济效益审计、风险审计等专项审计等不同方式分析出当前企业存在的问题以及潜在的影响因素,提出具有建设性的建议和措施且被采纳,从根本上发挥了内部审计的职能。建立内部审计部门是发挥内......
企业财务内部控制存在的制度问题及解决办法
发布时间:2023-01-05
摘要:随着我国经济建设步伐的深入,各企业的发展前景也更为广阔,然而,在企业财务的内部控制方面却存在一些较为严重的问题,这不仅严重地影响企业的健康运行,还会带来资产的流失,因此,笔者将结合实际的工作经验,对企业财务内部......
事业单位内部会计控制常见问题及对策分析
发布时间:2015-09-09
摘 要 当前,内控建设不力造成事业单位运行中出现了很多问题,如财会信息失真,国有资产大量流失、浪费,财务活动偏离法律法规要求,单位财务风险不断加大等,给事业单位以及社会都带来了严重的影响。为了避免这些问题的重复出现,事......
浅析我国中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-03-23
企业内部审计主要指的是企业为实现其正常生产经营管理,各种活动的有序开展,促进企业生产经营质量与效率而采取的一系列科学、合理、有效的管理与控制措施。通过实施内部审计措施,可以有效的提升企业内控管理中各种风险因素。一方面,......
探究我国中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-07-21
一、我国中小企业内部审计的职能 目前我们国家的中小企业虽然大都规模较小,但是我国的中小企业数量却很多,在国民经济占有的比重很大。截至目前为止,我国的中小企业所处的发展环境得到了有效的改善,但是,由于中小企业本身的原因,......
我国民营企业内部审计存在的问题及对策思考
发布时间:2022-11-27
摘要:当前我国民营 企业 的 发展 面临更加激烈的竞争,企业的经营风险越来越大,充分发挥内部审计在企业内部控制的重要作用越来越迫切。但是 目前 民营企业内部审计存在着许多的 问题 ,其作用无法得到有效发挥。本文主要对我国民营企......
浅析中小企业内部审计质量控制问题及对策
发布时间:2023-02-24
当前,我国中小企业总体规模超过8000 万家,在新的经济形式下,中小企业的发展规模越来越大,对国民经济发展的贡献及影响也越来越重要。在国家的大众创业、万众创新政策环境下,中小企业的发展趋势将越来越好。中小企业在增速下台阶、......
浅析事业单位财务会计内部控制存在的问题
发布时间:2023-07-10
一、事业单位财务会计内部控制存在的主要问题 当前现行的事业单位财务会计管理上依然跟不上社会的发展,现行事业单位财务会计管理体制与实际相脱节,严重阻碍了事业单位正常业务的运行。具体说来,我国事业单位财务会计内部控制存在的问......
目前我国企业财务内部控制存在的问题和对策分析
发布时间:2022-11-23
摘要:财务内部控制的程度是对于企业的衡量的一个重要的指标,是一个企业可以稳定的发展的前提。财务控制的疏忽和不负责的行为会使企业蒙巨大的经济损失,企业的健康的运营状态时从一个健康的经济开始的。在企业管理中,只有认真的分......
小型企业内部会计控制问题探讨
发布时间:2023-03-11
[摘 要]企业内部会计控制是有规模成体系的管理工程,其主要包括:工程项目、筹款、收款、资金担保、对外投资、环比资金、采购、实物资产等经济项目。这些众多经济项目紧密联系,配合协调则会带动企业经济发展,形成良性经济发展链条,......
行业协会内部治理存在问题及对策研究
发布时间:2023-05-30
【摘 要】行业协会是市场经济的产物,其职能来自于市场的需要、企业的需要、社会的需要。一些行业协会习惯于行政性的管理方式,在政府与企业之间往往更注重于政府的声音,而忽视企业的诉求,结果是行业协会缺乏行业代表性,无法为行业......