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小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

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小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
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摘 要:一直以来,我国小企业的在内部控制上都存在不合理、不健全的问题,这样也就加大了小企业的治理难度。所以,为了做好小企业的内部控制,就应该分析其存在的问题,找出针对性策略来完善内部控制,以此来提高企业整体经济效益。

关键词:小企业;内部控制;风险;信息;监督

目前,小企业已经成为国民经济发展不可或缺的力量,并且逐渐成为社会稳定以及经济发展的支柱,因此,小企业内部控制就显得尤为重要。

一、小企业内部控制存在的问题

(一)风险评估体系欠佳

风险评估体系是小企业内部控制不可缺少的环节,想要持续发展,就离不开科学的风险评估。但是因为规模、资本等方面的限制,小企业很难做建立风险评估体系,因此也就无法将企业所面临的风险控制在最小的范围内,无法实现真正的盈利[1]。

(二)信息披露透明度偏低,沟通不畅

由于种种原因,我国小企业在对外的报表与记录上都存在严重的不真实情况,再加上外部审计机构监督的缺失,使得小企业对外报表与企业实际的经营之间存在明显的差异。如给税务部门和银行的报表常常会出现数字不一样的问题。相对于大型公司而言,小企业还存在严重的信息沟通预计信息披露透明度偏低的问题。

(三)内部监督不力

由于大部分小企业的关键部门是企业实际管理者或者是亲戚等直接负责,由于人事关系的影响,导致内部的审计工作难以真正的开展下去。另外,再加上中小企业所有者更在乎经营业绩与盈利状况,所以一旦经营业绩与管理方式之间出现了冲突,更多会倾向于实现经营业绩,也就是只要能够出现好的经营业绩,那么完全可以接受违反企业规章制度的问题出现,这样对内部审计工作的开展也带来的重重阻碍。

二、小企业内部控制策略分析――以LQ公司为例

通过多年的努力,LQ公司的综合实力有了一定程度的增强,并且经济效益也有所提升。在未来的经营活动中国,LQ公司还应该继续夯实基础,通过多种经营模式的相互组合,为当地的经济发展做出贡献,为了适应时代的发展,在内部控制上,LQ公司也做出了明显的改变。

(一)积极引入风险管理

第一,建立内部风险文化,强调全员风险防范意识的培养,LQ公司聘请相关领域的专家对管理层人员以及员工进行风险管理方面知识的培训,另外,作为高层管理人员,就应该随时随地地保持清醒的头脑,对公司存在的风险做好审视,再配合上全员之间的相互沟通,就能及时地掌握公司动态。第二,考虑到LQ公司属于小企业,其资源规模有限,想要设置专门的风险管理部门不太现实,所以公司明确了风险管理责任人,同时赋予其一定的权利,而责任人有义务监控企业所面临的重大风险,及时地报告风险事件,从而配合公司的管理层制定出应急预案,并且根据实际情况,做好相应的调整,以便将风险控制在允许的范围之内。

(二)优化信息平台,加强信息沟通

对于LQ公司而言,信息沟通是重要的纽带,LQ公司应该将其业务信息平台进一步完善,让其向着全员开放,这样才可以为经营管理活动提供最完整、最准确、最及时的数据报告,这样也可以员工了解公司、表达诉求等提供一个平台支撑,这样不仅有利于公司管理能力的提升,同时还可以实现信息化的管理。另外,在会议制度方面,则要着重考虑到建立反馈机制,将原本的单向沟通转变为双向沟通,如建议制度或者是非正式的会谈等都是很有效的措施。另外,注重部门与部门之间的相互沟通,这样也可以促进部门之间的关系。最后,LQ公司还应该注重与外部利益者之间的相互沟通,能够懂得利用网络媒体、中介机构、监管部门等有效渠道来提升公司本身的影响力,这样就能够针对信息进行适当地整合与选择[2]。

(三)强化内部监督

1、设置内部控制管理者

在LQ公司的内部控制活动的设计、监控方面,内部控制发挥了关键作用。但是,考虑到LQ公司本身内部审计过于薄弱,忽视内部设计在经济管理上的作用。因此,就可以在LQ公司中明确好内部控制管理者。同时,在赋予其一定的权利与义务,这样也有利于工作的顺利开展。当然,考虑到人力本身的匮乏,LQ公司很容易忽视其独立性,所以需要我们引起更大的关注。

2、实施财务预算监督

考虑到LQ公司本身的规模偏小,其会计服务对象相对单一,公司还未能建立出全面的预算共组管理制度,这样就很容易出现重经营轻内控的情况。所以,LQ公司就可以通过财务预算监督的强化,加强财务相关事项的管理,以此来建立出财务监控体系。通过财务预算监督来监控重点业务,在为内部控制监督指明前进方向的同时,还可以实现动态循环的监督管理,这样才能帮助LQ公司完善内部控制。

三、结语

随着经济的不断发展,小企业内部控制的重要性逐渐凸显出来,如何其建立、如何去完善就成为当前小企业值得思考的地方。希望通过本文的分析,能够让更多小企业看清楚自身在风险、信息以及内部监督等方面存在的不足,从而针对企业实际,找到完善的途径与方法,以此来推动小企业的可持续发展。(作者单位:重庆文化艺术职业学院)

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建筑施工企业内控存在的问题及对策
发布时间:2023-02-28
摘要:内部控制是现代企业管理的重要组成部分,它是施工企业提升企业竞争力的重要手段。本文从我国现代企业的实际现状入手,去分析企业内部对于控制所存在的问题及与内部控制相关的风险,阐述了建筑施工企业实施内部控制的必要性及存......
我国企业内部控制制度存在的问题及应对措施分析
发布时间:2023-02-28
摘要:随着市场竞争的日益激烈,企业的内部控制制度在提升企业市场竞争力、塑造企业品牌上发挥着越来越重要的作用。本文将在充分、全面地分析企业内部控制制度存在问题的基础上,深入、系统地探究完善企业内部控制制度的具体战略和对......
企业内部控制会计问题研究
发布时间:2023-01-31
随着经济体制改革的推进,我国的会计管理体制发生了很大的变化,由以所有制和行业会计制度为主的管理体制,逐步过渡到以会计准则为指导,由企业自行设计内部会计制度的管理体制。在社会化大生产中,内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和......
探究医院内部控制建设存在的问题与对策
发布时间:2023-01-14
随着我国市场浪潮的逐步推动,医院在普通民众中的地位愈加重要起来,与之伴随着是对医院的要求愈来愈高,希望医院不仅仅做好医疗服务方面的工作,也可以在保证医疗质量的同时获取适当的利润,从而减少国家的财政负担。目前,我国医院的......
我国内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2023-03-17
摘 要:内部审计是我国审计体系框架中必不可少的一部分,同时,内部审计对提高企业自身的内部管理有着显著作用,从而能够促进企业的收益实现最大化。借助内部审计,企业可以有效的监管和控制企业内部资金的运作模式和运营状况,包括企......
浅析我国中小企业内部控制及对策
发布时间:2022-12-27
中小企业是我国市场经济的重要组成部分,促进中小企业发展,是保持我国经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。在我国市场经济体制日益深化的环境下,中小企业建立健全内部控制机制已经成为必然。尤其在当......
浅析我国民营企业内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2023-03-22
作为现代企业制度的重要环节,企业内部审计对于完善企业的内部控制制度,提高企业的资金、资本运营,提高企业的行业竞争能力具有举足轻重的作用。本文的民营企业主要是指私营企业和以私营企业为主体的联营企业。民营企业内部审计是通过......
浅谈财务成本的内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-07-16
改革开放以来,我国经济迅速发展,伴随着多样化的经济体系,市场竞争也越来越激烈,那么,加强财务成本的内部控制是保障企业在日益激烈的市场竞争中继续生存和发展的重要手段。但是,从目前情况看,企业财务成本的内部控制还存在许多......
如何完善企业会计内部控制
发布时间:2023-02-09
[摘 要]企业会计内部控制是企业进行会计管理及企业经营管理的重要内容甚至是必不可少的环节,能够在提升企业会计信息质量和提高管理效率方面发挥积极作用,有利于为企业的可持续发展奠定坚实的基础,特别是在市场经济不断发展、行业竞......
企业财务内部控制存在的制度问题及解决办法
发布时间:2023-01-05
摘要:随着我国经济建设步伐的深入,各企业的发展前景也更为广阔,然而,在企业财务的内部控制方面却存在一些较为严重的问题,这不仅严重地影响企业的健康运行,还会带来资产的流失,因此,笔者将结合实际的工作经验,对企业财务内部......
会计电算化内部控制存在的问题及加强对策
发布时间:2023-04-20
这是一篇会计电算化内部控制存在的问题,目前我国的整体电算化程度虽然不高, 但90%的行政事业单位、大中型企业集团都采用了电算化, 如果不建立和完善电算化的内部控制, 则会使大量的会计信息失真。 摘要: 会计电算化取代手工会计......
目前我国企业财务内部控制存在的问题和对策分析
发布时间:2022-11-23
摘要:财务内部控制的程度是对于企业的衡量的一个重要的指标,是一个企业可以稳定的发展的前提。财务控制的疏忽和不负责的行为会使企业蒙巨大的经济损失,企业的健康的运营状态时从一个健康的经济开始的。在企业管理中,只有认真的分......
完善国有大型施工企业内部控制的对策探讨
发布时间:2022-10-15
摘要:随着市场经济体制改革的不断深化,我国国有大型施工企业无疑面临着愈加激烈的外部竞争。在这种情况下,国有大型施工企业要想屹立于市场就一定要加强对内部管理的认识,重视内部管理的工作,从而促进国有大型施工企业高效运营。......
中小企业内控管理制度问题与对策
发布时间:2022-09-26
摘要:自1978年改革开放至今,近40年来,我国的中小企业高速发展,覆盖了绝大部分行业,在国内经济发展中起着愈来愈重要的推动作用。但就目前中小企业内部控制现实情况而言,中小企业普遍存在由于内部控制薄弱而导致发展受限、存活寿命短等问题。本文在分析我国中小企业划分的标准及其存在的重要性的基础上,结合我国中小企业的实际情况,深入探讨了当前中小企业内部控制管理制度存在的问题及其成因,并针对性的提出了完善中.........
我国行政事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2022-08-12
行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金;由于经济业务较企业简单,因此,在内控制度建设上普遍存在一些问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。本文就行政事业单位的内部控制建......
浅议我国企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2015-08-07
【摘 要】当前我国的经济正处在高速发展的阶段,企业内部审计的管理也受到了很大的重视,在企业内部审计的管理中也促使内部审计不断的完善,但是,我国企业目前的内部审计制度和企业发展需求还有很大的差距。在我国的企业内部审计制度......
民营企业内部审计存在的问题及解决对策
发布时间:2022-08-09
一、我国民营企业内部审计存在的问题 近年来,随着市场经济体制改革的不断深入,我国民营企业得到了飞速的发展,其内部审计已成为民营企业加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益的重要组成部分。但是由于民营企业自身的局限性以及......
浅析民营企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-03-22
0 引言 在目前中国市场经济体制中,民营企业制度已经成为必不可少的一部分,内部审计制度的完善有利于帮助监督人员做好审查和监管的工作,可以有效避免因违纪行为而导致的民营企业经营受损的现象,而且内部审计部门能够对各种不规范行......
试析我国企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-10-20
一、前言 内部审计是现代企业管理不可或缺的一个有机组成部分。内部审计可以说是一种组织内部客观独立的评价与监督活动,其通过评价与审查企业内部控制及经营活动的有效性、合法性和适当性来促使组织目标的实现,为企业管理部门提供有......
对强化中小企业内部会计控制的研究
发布时间:2022-10-21
[提要]近年来,随着我国经济的飞速发展,我国中小企业在国民经济中的地位和作用日益显著。但由于中小企业自身的特点,普遍存在着管理基础薄弱,内部会计控制缺失或失效等问题。因此,研究中小企业内部会计控制问题,使得内部会计控制能与中小企业自身有机结合,起到有效的作用,是一个具有现实意义的课题。本文以泰州市庆源钢铁公司为例,就中小企业在内部会计控制方面存在的问题进行深入分析和研究,以期为中小企业的学术理论研.........
我国企业集团内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-14
[摘要] 为使内部审计更好地服务于企业,本文从企业内部审计的独立性、范围、人员素质、职能、理论、成果实施、时效性等方面提出问题,找出相应的解决办法,从而完善企业内部审计体制,提高内部审计地位,使企业集团不断地发展壮大。 ......
我国企业集团内部审计存在的问题及对策
发布时间:2015-12-22
我国企业的内部审计,大部分是在计划经济向社会主义市场经济转型的过程中,为适应国家审计的需要而建立起来的,在很长一段时间里被看成是国家审计的补充。现在企业已成为自主经营、 自负盈亏、 自我发展、 自我约束的法人主体和市场竞......
浅析信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-27
引言 目前,针对信息化环境下中小企业内部审计存在的问题,我国政府应该完善与内部审计相关的法律法规,企业制定与之相关的制度规定,不断提高中小企业内部审计机构的权威性与独立性,加强中小企业内部审计在信息化环境下的可操作性。......
中小企业会计管理存在的问题及对策研究分析
发布时间:2014-01-16
会计管理是企业一切管理活动的基础,是企业管理的中心环节。查字典论文网为您编辑了“中小企业会计管理存在的问题及对策研究分析”中小企业会计管理存在的问题及对策研究分析会计管理是企业一切管理活动的基础,是企业管理的中心环节。会......