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事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策

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事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
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【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预算资金进行监督,及时发现事业单位经济活动过程中存在的问题,有利于事业单位各项决策的科学化和合理化。

【关键词】事业单位;内部审计;控制措施

近年来,国家财政体制改革不断深入,事业单位无论是财务核算方式还是内部管理都发生了较大的变化,作为公益性质的事业单位财务方面的问题不断突显出来,不仅预算管理存在不严格的问题,而且财务信息失真严重,在这种情况下,事业单位通过内部审计来加强内部控制,运用科学和规范的方法来对事业单位经济活动进行监督检查,对风险进行评价和控制,确保事业单位内部控制目标的实现。

一、强化事业单位内部审计的意义

强化事业单位内部审计工作,要把有效的加强对财政资金的监督,通过审计监督来对核算资金的分配和使用情况进行检查,及时对不符合规定的经济活动进行纠正。通过审计监督可以及时发现事业单位内部控制方面存在的问题,及时对违规和违法行为进行预防和查处,有效的确保了事业单位各项经济活动的顺利开展。通过内部审计工作的加强,可以对事业单位的实际情况有一个清楚的认识,及时发现其经营风险和财务风险,并对风险的程度进行评价,为事业单位领导提供科学的建议,从而有效的降低了决策的失误机率。另外内部审计充分的利用风险预警方式来为事业单位在经济活动中规避风险,有利于更好的实现对事业单位利益的维护。

二、事业单位内部审计控制中存在的问题

1.内部审计机构体系不健全

当前我国事业单位内部审计工作缺乏独立性,与审查对象具有隶属关系,这就对内部审计独立性带来了较大的制约,再加之部分事业单位对内部审计控制职能的重视度不够,这就导致当前我国事业单位并没有设置完善的内部审计部门,内部审计更多的归属于财务部门,这就导致其对事业单位各项经济业务活动的检查和评价工作不能正常的开展,使其监督检查的职能不能有产的发挥。由于缺乏健全的内部审计体系,从而导致当前我国事业单位内部审计职能作用的发挥受到较大的制约。

2.内部审计标准缺乏规范性

由于受当前行政体制的影响,我国事业单位内部审计工作往往是根据领导的指派来进行工作,内部审计工作具有临时性和短期性的特点,再加之缺乏规范性标准,导致内部审计人员在进行审计工作中缺乏可以参考的依据,很多时候是根据个人的经验来进行审计,从而导致审计结果的准确性受到一定的影响。

3.内部审计人员审计监督意识较差

随着社会经济快速发展,事业单位管理机构也相应的发生了变化,但由于内部审计处于事业单位管理机制中较为薄弱的环节,所以其发展存在着较大的滞后性。再加之内部审计人员自身审计监督意识较差,对内部审计控制职能没有明确进行定位。同时内部审计机构与其他部门之间又存在着较大的相关性,这就导致内部审计人员工作积极性缺乏,执行上缺乏主动监督意识。审计工作是一项综合性较强的工作,涉及较多学科的专业知识,审计人员仅依赖于自身的财务知识和经验来进行审计监督工作,这对于审计人员自身判断能力和分析能力会带来较大的影响。

三、加强事业单位内部审计控制的措施

1.建立健全内部审计制度,以强化审计控制的独立性

在当前事业单位内部审计控制工作开展过程中,需要对内部审计制度进行不断调整,从而使其与当前社会经济发展的需要相适应。审计机构作为事业单位的监督检查职能部门,需确保其具有较强的独立性和权威性,这样才能更好的实施审计控制的执行力,行使审计监督权力,所以需要将审计机构严格与财务管理和经律检查部门进行区别,而且在具体工作过程中还要做好部门之间的沟能和协调工作。

2.加快内部审计职能的转化

长期以来我国事业单位内部审计主要针对财务状况来进行,但在市场经济环境下,内部审计控制开始向被审计单位的经营状况和管理方式方向延伸,这就需要事业单位内部审计工作也要从传统的观念束缚中跳出来,不能再局限于监督控制,应该向管理和服务职能转变,从而更好的提升审计的职能,确保经济管理工作进一步完善。

3.建立健全审计质量的控制制度

通过控制审计质量可以有效的实现对审计风险的防范,所以需要制定健全的审计质量控制制度,利用质量标准来对审计工作进行约束。这样不仅有利于审计人员工作的规范化和标准化,同时也审计责任的落实也具有极为重要的意义,有效的降低了审计工作随意性行为的发生,对审计作业标准化水平的提高具有极为重要的意义。

4.端正审计工作人员的职能意识

事业单位的内部审计工作人员要提高审计控制工作质量,就要建立起对工作负责的态度,并提高经济活动变化的敏感度。事业单位要尊重内部审计工作,并对于内部审计控制的职能给予高度重视,以正确的态度面对审计监督检查过程中所发现的问题.并积极地配合以正确地处理,同时还要建立起必要的风险管理机制。内部审计工作人员要熟练操作审计软件,以提高工作效率。

四、结束语

事业单位的健康发展离不开内部控制,而内部审计是内部控制实施的重要途径和手段,内部审计作为审计监督体系中非常重要的部分,具有较强的执行性,通过对内部审计独立性和权威性的加强,将有利于事业单位负责各项经济活动的规范化和系统化运行。

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事业单位财务管理控制的问题及对策
发布时间:2023-07-28
提要:近几年,我国事业单位的改革不断深化,事业单位财务管理控制工作也日益完善,但仍存在一些问题亟待解决。本文对事业单位财管理控制存在的问题进行分析,并针对性的提出相应的解决对策,以期为我国事业单位财务管理的完善提供一......
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
论企业内部控制审计问题及对策研究
发布时间:2022-12-29
一、引言 21 世纪初,美国安然、世通等会计舞弊事件的频现,集中暴露了美国上市公司存在着严重的内部控制缺陷的问题,内部控制审计也开始得到重视。2002 年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,其中明确规定上市公司必须披露由外部......
浅析网络审计存在的问题及解决对策
发布时间:2023-03-03
论文关键词:网络 论文摘要:网络审计就是基于互连网,借助现代信息技术,运用专门的方法,通过人机结合,对被审计单位进行远程审计。网络审计是对以往电算化审计的时空观的又一次突破,是现代审计在商务时代的新发展,也是电子商务的......
行政事业单位内控制度问题与对策探析
发布时间:2023-02-20
摘要:21世纪中国的行政事业单位越来越重视加强内部控制,但是,大多数行政事业单位的内部控制制度仍然存在许多问题,严重影响内部控制的实际效果。对此,应采取有效对策,解决行政事业单位内部控制制度中存在的问题,以有效加强内部控制。本文分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并探讨了行政事业单位内部控制制度存在的问题的对策,为行政事业单位内部控制提供参考。关键词:行政事业单位;内控制度;问题当前,我国各.........
论企业内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-15
企业发展中的内部审计问题对于企业的发展是非常重要的,内部审计是企业进行内部控制的重要措施,企业的内部审计机构是对企业内部的资源、资金进行监督的机构,但是在我国企业的发展过程中内部审计存在一定的问题,对于企业有非常大的影......
探析事业单位内部审计的成本控制与效率提高对策
发布时间:2023-04-10
摘要:事业单位内部审计是事业单位成本控制的主要组成部分。内部审计可以在一定程度上监督经济和评价经济,可以保证人们遵守财务的法律法规,避免出现财务堵塞和经济犯罪,对于企业内部风险管理起到至关重要的作用,成本控制可以促进......
探究企业内部审计制度中存在的问题和对策
发布时间:2016-12-29
对于现代企业来说,内部审计制度业已成为其制度建设的重要一环,能够帮助企业进行有效内部控制、加强内部管理以及规范财政制度以及促进经济效益的提升等都有着重要作用。它是企业内部发展的必然结果,也是企业加强自我约束的重要环节。......
浅析中小企业内部审计存在的问题及其对策
发布时间:2023-02-20
1 内部审计质量的相关理论 在经济全球化、特殊行业的环境变化以及政府的干预措施等因素的影响下,我国企业的发展受到了一些挑战,各行业面临着巨大的挑战。因此,为了更好地迎接这种挑战,企业必须加强对内部财务的审计和管理,提高企......
行政事业单位会计核算中存在的问题及对策研究
发布时间:2022-10-09
关键词:行政事业单位 会计核算 问题 对策 一、行政事业单位会计核算中存在的主要问题 (一)会计核算与预算管理不协调 预算管理是会计核算的基础和参照。预决算是行政事业单位财务管理的核心性工作,预决算在现实工作中问题也是......
浅谈我国企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-25
摘要:目前,由于诸多因素的影响,我国企业的管理水平不容乐观。而内部控制又是企业管理的中心环节。本文从对企业内部控制的含义出发。深刻理解内部控制的内涵;重点对目前我国企业内部控制存在的主要问题进行总结,并提出相应的对策......
论事业单位内部审计的重点与难点及对策
发布时间:2023-06-20
论事业单位内部审计的重点与难点及对策 一、行政机关事业单位进行内部审计的必要性 (一)部分工作人员业务能力不强,职业素养有待提高 事业单位因为招聘人员是通过统一的考试,而考试内容是行政能力测试和申论,对专业性要求不高,还......
公路建设事业单位内部控制问题研究
发布时间:2023-03-06
[摘 要]本文在阐述我国公路建设取得巨大成就的同时,对公路建设事业单位内部控制中存在的问题进行了分析,最后从塑造积极的内部控制环境、加强对内部控制活动的有效控制、建设网络化信息共享平台和发挥内部审计的积极作用四个方面,对......
传媒企业内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2023-06-27
摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究
发布时间:2023-03-01
摘 要:一直以来,我国小企业的在内部控制上都存在不合理、不健全的问题,这样也就加大了小企业的治理难度。所以,为了做好小企业的内部控制,就应该分析其存在的问题,找出针对性策略来完善内部控制,以此来提高企业整体经济效益。 ......
对目前中国企业内部控制存在问题及对策的探讨
发布时间:2023-02-17
摘要:在本文中,笔者拟在简要分析目前我国企业内部控制存在的突出问题的基础上,结合F公司多年来在企业内部控制方面的有效实践,提出健全企业内部控制、完善法人治理机制的若干对策和建议。 关键词:企业 内部控制 问题及对策 为......
高校内部控制存在的问题及优化对策
发布时间:2023-07-22
本文以高校内部控制为研究对象,分析现阶段我国高校在现有内控制度、人员素质及内外部的监督等方面存在的主要问题,并针对问题提出相应的优化对策。【关键词】高校;内部控制;现状;优化对策自我国高等教育投资体制改革以来,高校经费来源逐渐多元化,高等教育规模实现了前所未有的快速扩张。然而,高校在快速发展中难以及时配备相应的管理人才,缺乏科学有效的内部控制机制,内部管理混乱无序,总体呈现出“外强中干”的状态。目.........
事业单位会计核算的现状及解决对策
发布时间:2023-03-20
我国的事业单位与民营企业不同,他是服务于社会大众的,为国家在办事,是一种国家职能的表现,其会计核算工作的开展将在很大程度上对提升事业单位财务管理的整体水平以及实现经济效益都产生影响。就事业单位目前的实际情况来看,还有......
刍议事业单位内部审计的成本控制路径
发布时间:2013-12-18
刍议事业单位内部审计的成本控制路径 引言 事业单位对参与国家管理,促进社会进步以及群众生活提高起着十分重要的作用,因此,我们应完善事业单位职能,加强其参与国家经济建设的能力。在实践中,落实事业单位成本管理和控制,降低成......
我国中小企业内部控制存在的问题及对策探析
发布时间:2015-08-13
摘要:随着我国市场经济体制的逐步建立和完善,内部控制在中小企业的发展中起重要作用。然而由于其自身体制的问题,大多数企业缺乏有效的内部控制制度,严重制约了企业的生存与发展。本文对我国中小企业在进行内部控制过程中存在的问......
关于行政事业单位内部控制的几个问题
发布时间:2022-10-09
【摘 要】随着国家反腐力度的加强及廉政建设的推进,如何提高行政事业单位的管理水平和风险防范能力显得至关重要。因此,将行政事业单位内部控制规范化和制度化,不仅是完善行政事业单位公共服务职能的体现,更是完善社会公共利益的表......
解析内部控制与事业单位财务会计的衔接
发布时间:2015-09-09
【摘 要】对于任何一个事业单位来说,加强做好财务会计的内部控制是非常至关重要的,其不仅能够确保事业单位资产的合理、合法,更有效保证了会计信息的真实完整性,有利于协助事业单位领导者做出正确的发展决策。但是,就目前事业单位......
审计质量控制存在的问题及对策
发布时间:2023-02-05
审计质量是审计工作的生命线,关系到审计事业的兴亡。因此,搞好审计质量控制,是提高审计工作水平的首要任务。按照审计实施过程划分,审计质量控制分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。事前控制为事中控制服务,即搞好审前调......
浅析我国企业开展内部控制审计的问题和解决策略
发布时间:2017-01-04
随着我国市场经济的飞速发展和逐步完善,加强内部控制越来越受到众多企业的重视。而作为内部控制的一个重要部分,内部控制审计所体现出的价值也得到巨大提升,并且与时俱进,不断更新理念,突显了其不可或缺的作用。目前,内部控制审计......
事业单位档案管理中存在的问题及对策分析
发布时间:2015-08-13
[摘 要]随着互联网的普及和信息技术在办公中的广泛应用,电子文件、图形文件、图像文件等资料的广泛应用给传统档案管理工作带来了新的挑战。而档案管理作为事业单位的一项重要基本工作,对于单位职能的正常发挥起到重要作用,必须稳步......