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浅谈行政事业单位内部控制问题

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浅谈行政事业单位内部控制问题
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摘 要:行政事业单位作为公共服务的提供者和社会事务的监管者,代表党和政府履行相关职能,在推动整个经济社会发展过程中起着至关重要的作用。因此,行政事业单位财务管理水平就成为行政事业单位能否有效履行好职能的关键,而内部控制则又是提高行政事业单位管理水平的有效途径。

关键词:行政事业单位;内部控制

随着我国改革开放步伐的逐步加快,我国行政事业单位的改革也步入了正轨。为了适应时代的发展要求,提高管理效率,我国行政事业单位内部控制的要求越来越高,而行政事业单位的内部控制是否到位在很大程度上反应了行政事业单位的管理水平,对行政事业单位的发展前景产生了极大的影响,但由于我国行政事业单位的管理水平不高,内部控制的确暴露了很多现实问题,跟不上经济社会发展的需要,因此,行政事业单位内部控制体系的建设和完善关系到行政事业单位的可持续发展。

所谓内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和程序,对经济活动的风险进行防范和管控。内部控制建设是一项系统工程,也是一项长期的工作任务,是各级财政部门、各行政事业单位和各相关部门的共同责任,内部控制制度的实施要靠各部门共同参与,它是一个复杂的体系,涉及到各单位的预算业务、政府采购业务、国有资金管理、单位的各种建设项目、合同等相关活动,需要单位内部各科室和岗位加强沟通协调、通力合作,最重要的是单位领导要高度重视和大力支持,才能确保内部控制工作扎实推进。现从以下几方面加以分析:

一、提高对行政事业单位实施内部控制的重要意义的认识

内部控制不仅是行政事业单位的一项重要管理活动,又是一项重要的制度安排,是行政事业单位开展财务管理活动的基石,实施好内部控制制度对于提高单位管理水平,改进公共服务的质量和效率,促进行政事业单位规范化、科学化管理,建设服务型政府具有十分重要的意义。

1、内部控制制度能有效保障国有资产的安全完整。做好内部控制工作,能够加强对资产安全和有效使用的控制,并能有效的防止和减少财产物资的毁损和流失,提高运营效率。在实际工作中要掌握行政事业单位固定资产控制的重点,不断完善固定资产内部控制制度,应当注意以下几方面:①职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范,机构设置和人员配备应当科学合理。②固定资产取得依据应当充分适当,决策过程应当科学规范。财政部门在实施政府采购过程中要严格把关,要与国资部门通力合作,核实是否有购买的必要。③固定资产取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程应当清晰严密,会计核算、账簿记录和固定资产转移的文件手续应当健全。

2、加强对单位部门预算的控制。行政事业单位的部门预算不属于内部控制程序,但这又是其特有的内部控制手段之一,在编制部门预算时,应从单位当年实际需要出发,结合当年财力状况,核定具体支出额度,明确各项支出的方向和用途。坚持“保纲性支出、保机构正常运转”的原则来编制部门预算,将有限的财力用在刀刃上,严格按《预算法》编制和执行,防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。

3、做好内部控制工作有利于推动廉洁高效的服务型政府的建设。当前,党风廉政建设以坚决反对和防止腐败为重点,进入一个新的阶段。反腐必须首先防腐,加强内控机制建设不失为富有实效的方法。推进内控机制建设,把腐败易发多发的关键部位超前运作,把着力点放在教育引导和筑牢思想道德防线上,真正从根源和本质上,从内在规律和体制机制上,从关键环节和突破口上,形成有机结合、相互促进的反腐工作新局面。

4、内部控制有力于提高行政事业单位财务管理的水平。科学健全的内部控制包含规范的财务制度、合理的办事流程、科学的不相容岗位设置等,能最大限度的规范财务工作的各个环节及各种财务行为,避免或降低风险,提高经营管理效率,实现经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序,真正地发挥财务管理、监督的作用。

二、正确认识行政事业单位内控制度建设中存在的问题

从近几年披露的行政事业单位一些严重违法违纪问题看,大多是由于内部控制缺失导致风险隐患不能有效控制,苗头性问题得不到及时纠正,以致积小成大,产生了违法违纪问题,内部控制制度健全,执行力度加大,是完全可以避免的。

1、单位领导不够重视,风险意识不强。首先,单位领导班子应对单位内部控制的建立健全和有效实施负责。其次,会计人员素质参差不齐,很多单位配备的财务人员并非财务专业,有的财务人员是兼职或从别的单位抽调的,有的甚至是临时工,并不具备会计从业资格,对国家财经法律知识掌握不足,对内控的认识也就不到位,难以有效实施财务监督作用。

2、内部控制制度不健全、不规范,执行力度不够。由于国家出台的相关内部控制制度较少,相对来说也不全面,各单位只能根据自身特点制定一些财务内部控制制度,这些制度往往也不全面,不能对单位各个环节,各个流程起到一个指导性作用,不能真正发挥内控作用,使内部控制流于形式。

3、单位管理基础软弱,家底不清。个别行政事业单位存在职责交叉、权责脱节、家底不清等问题,导致防范措施不到位。

4、没有有效的内部监督。目前,在内部监督方面,内审机构不健全,专业人员缺乏问题较为突出,多数地区只依靠审计部门进行监督,单位应形成有效的监督机制实施好内部监督。

三、对策及建议

1、强化内部控制意识。首先单位负责人要加强内部控制意识,树立风险防范意识,增强责任感,真正实现“未病先防”,将管控的关口前移,防患于未然。其次,要对单位全体职工尤其是财务人员进行提高内控意识的培训。

2、完善内部控制制度。行政事业单位应在国家相关法律规定下,制定有关预算、收支、政府采购、资产和债务管理、基本建设、经济合同管理、会计核算以及单位相关的其他内部管理制度。保证不相容岗位相互分离,明确各岗位的权限范围、审批程序和相应责任,不同部门互相监督,形成相互制衡的工作机制。

3、强化单位内部监督。对各项内部控制行为定期进行审计,财政监督监察部门及审计部门应定期对单位进行检查,发现问题及时处理。单位内部也要开展经常性的自查,堵塞存在的漏洞,真正做到多管齐下,提高单位各项管理水平。

4、相关部门协调配合,扎实推进内控规范的贯彻落实。实施内部控制规范是系统工程,需要各部门相互配合、通力合作。首先各级财政部门和各行政事业单位要将落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,确保内控规范实施到位。同时,各级财政部门要结合开展党的群众路线教育实践活动,积极发挥表率作用,带头执行好内控规范。其次要按照内控规范的统一要求,结合自身经济活动的特点,重点关注本单位重要经济活动和经济活动中的重大风险。三要着力加强宣传引导,让用制度管人、管事、管钱的内部控制理念深入人心,在行政事业单位形成风险防范,强化责任意识风气,为贯彻实施内控规范营造良好舆论氛围和社会环境。

综上所述,我国目前现有的行政事业单位的数量异常庞大,行政事业单位的活动领域涉及到社会生活的方方面面。由于行政事业单位的特殊性,内部控制存在着一些问题,跟不上经济社会发展的需要,因此,行政事业单位内部控制体系的建设和完善关系到行政事业单位的可持续发展,一定要加行政强事业单位的内控制度建设,让其更好的为社会服务。

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管理体制论文:浅谈如何有效推行行政事业单位内控制度
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【摘要】管理体制论文:浅谈如何有效推行行政事业单位内控制度怎么写呢,请看查字典论文网小编为大家整理的范文。 【论文关键词】行政事业单位 内部会计控制制度 会计人员素质 【论文摘要】本文针对行政事业单位在实行收支统一管理,定额......
事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2023-01-27
事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位......
事业单位内部审计问题分析
发布时间:2022-11-07
事业单位内部审计问题分析 一、事业单位内部审计的重要性分析 事业单位内部审计工作的目标表现为有效改善组织的运营,提升组织的价值,内部审计是一项相对独立的咨询性活动,其评价的展开主要评价组织控制,对内部控制的健全和有效进......
谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........
事业单位内部控制体系的建设
发布时间:2023-06-22
2012年11月29日,财政部印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,这一规范的出台,使人们认识到了内部控制在行政事业单位的重要意义,弥补了行政事业单位内部控制方而存在的不足,为行政事业单位加强财务管理,建立合理有效的内部控......
基层事业单位内部控制的探讨
发布时间:2023-07-28
摘要:文章论述了基层事业单位内部控制的特点及存在的问题,提出了解决问题的措施建议。 关键词:基层事业单位 内部控制 一、基层事业单位内部控制建设中存在的问题 (一)内部控制意识淡薄,缺乏良好的内部控制环境 1、基层......
基于事业单位内部控制的探析
发布时间:2023-05-26
摘要:事业单位是非盈利性质的国家机构,履行着部分的国家政府职能,是贯彻我国政策方针的执行先锋队。随着我国各个事业单位的整体结构的改革不断深入,企业化管理方法是被事业单位进行大量运用,在这一系列的过程中,内控管理方法占......
事业单位内控建设问题研究
发布时间:2022-11-06
摘要:内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,建立健全行政事业单位内部控制制度对于提高行政事业单位的管理水平以及防范风险的能力都有着重要的作用,是促进公共服务质量提高的基础。文章介绍了目前行政事业单位内部控制所面临......
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
分析行政事业单位内部审计的问题与改进策略
发布时间:2022-11-16
摘要:我国的行政事业单位作为我国行政管理体系中的一部分,加强行政事业单位的内部审计工作,提高行政管理水平对我国的发展有很大的影响。然而目前我国的行政事业单位的内部审计方面还存在着许多问题,审计机构的缺失及不完善、审计......
探析行政事业单位内部控制的现状及改进(1)-行政管理论文
发布时间:2013-12-18
论文摘要:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏......
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度
发布时间:2022-12-15
【摘要】查字典论文网小编为你提供范文管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度,大家可以结合自身的实际情况写出论文。 论文关键词:事业单位;内部会计控制制度;完善措施 论文摘要:文章论述了要充分发挥会计的职能作用,必须建......
行政事业单位内部审计改进研究
发布时间:2023-02-19
摘要:内部审计在行政事业单位的内部管理中具有非常重要的作用,对于行政事业单位的内部规范化管理、职能履行以及绩效改善都有着重要的作用。本文针对行政事业单位的内部审计工作,首先概述了行政事业单位内部审计的涵义及其职能作用......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
农垦水利事业单位内部控制推行难的原因
发布时间:2016-08-17
为了规范行政事业单位管理,加强廉政建设,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,规范要求在2014年1月1日施行。之所以从规范颁布到要求实施时隔长达一年多,主要原因就是组织架构的重建需要一个漫长的过程......
浅析行政事业单位财务管理问题
发布时间:2016-11-21
一、财务管理在当前具体工作中体现出的问题 我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,许多制度的制度和形成还处于探索时期,所以会存在这样或是那样的问题,都是不可避免的。我们需要做的主要是善于发现这其中的问题,并加以改正。 ......
浅析行政事业单位会计监督问题
发布时间:2023-02-22
一、引言 当前,国内外专家学者以及社会公众对于行政事业单位财政资金的使用问题十分关注。因为财政资金来源于纳税人,是行政事业单位开展工作、行使职能、服务社会的经费保障,其使用效率的高低、用途的合法性及合理性也体现着我国行......
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
浅谈如何进行事业单位内部财务审计
发布时间:2013-12-18
浅谈如何进行事业单位内部财务审计 事业单http://wWw.LWlM.cOM位是指国家为了社会公益目的,国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。近些年来,随着经济改革的不断深化,事业单位......
浅谈科研单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:随着现代企业制度的建立和科技体制改革的不断深化,科研单位只有建立和实施起有效的内部会计控制才可以在市场竞争中生存和发展。文章论述了科研单位加强内部会计控制的重要意义,提出了建立和完善内部会计控制制度的相应措施。 关......
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
加强事业单位财务内部控制制度建设
发布时间:2023-02-17
摘要:通过加强财务内部控制,有助于提高事业单位的工作效率,确保其社会服务职能的履行,预防和减少各类经济风险问题的发生。内部控制作为事业单位管理的重要内容之一,一方面需要财务人员具备较强的财务内部控制意识,另一方面则需要借......
科学事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2022-10-09
摘要:随着创新驱动发展战略的实施,国家要求科学事业单位在为科研人员松绑解套的同时,规范经济业务行为,防范舞弊,保证资产安全,有效控制风险。本文拟通过分析科学事业单位在建立内部控制制度过程中存在的一些问题,提出相应的改进建议和措施。关键词:科学事业单位;内部控制;制度建设科学事业单位一方面承担了国家和地方政府基础、公益和应用研究方面的纵向课题,另一方面广泛开展产学研科学合作、承接一些来源于企业的横向.........