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行政事业单位内部控制建设的不足与完善

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行政事业单位内部控制建设的不足与完善
时间:2023-07-12 00:10:02     小编:宫良

改革开放以来,我国公共财政体系改革不断深入。要想提高行政事业单位财政资金的使用效率、确保行政事业单位财政资金的安全就必须对行政事业单位内部控制进行进一步地完善。

一、行政事业单位内部控制的相关概念

2013年1月1日我国颁布了《事业单位会计制度》。在事业单位会计制度中对行政事业单位的会计核算工作提出了更高的要求,以促进行政事业单位更好地发展。行政事业单位的概念可以分为广义和狭义两种。广义的行政事业单位包括行政单位和事业单位,将具有行政管理权的国家机关和不具有国家管理职能的非营利组织都包括在内;而狭义的行政事业单位则指的是具有行政管理职能的国家财政全额拨款事业单位。行政事业单位内部控制可以根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》第二条的规定进行明确定义,主要是指行政事业单位通过制度和措施的制定来对自身控制目标进行实现,控制和防范行政事业单位经济业务风险的发生。

二、我国行政事业单位内部控制建设所存在的不足之处

1.没有树立正确的内部控制意识

我国行政事业单位对内部控制制度的普及还不够,没有很好地宣传其重要性,很多事业单位领导及工作人员没有树立正确的内部控制意识。近些年来,我国政府大力推行国库集中支付制度,由财政资金支付中心负责行政事业单位的大部分资金拨付;由政府采购中心负责重要物资和工程采购监督实施;由审计部门负责行政事业单位的专项审计和领导离任审计。这样一来,行政事业单位领导在内部控制概念上存在一定的偏差,单纯地认为国有资产己经有了严格的财政手段进行监控,只要审计工作不出错,单位的日常控制管理工作就合法合规了。更甚者认为行政事业单位内部控制仅仅是单位财务部门的工作,没有意识到内部控制在单位各项经济业务管理中的重要性,这样使得行政事业单位内部控制制度的建设得不到进一步的完善。

2.没有建立健全单位内部控制体系

近些年来,我国还没有建立健全行政事业单位内部控制体系。不但行政事业单位内部控制制度在外部环境建设缓慢,而且在内部环境中的建设也有待加强。从外部环境建设角度出发,我国行政事业单位内部控制制度建设的适应性和针对性都不强,2001年出台的《内部会计控制规范》在会计控制方面提出了要求,直至2012年的《单位内控规范》才对行政事业单位日常经济管理活动的风险管控提出了要求。从内部环境建设角度出发,虽然我国行政事业单位都制定了一些相关的制度,但涉及而较窄,只对几个经常发生的经济业务起作用。一些单位所制定的内部控制制度还存在着权限不明确、流程不合理、形式大于实质等现象。

3.国有资产管理方法有待完善

我国行政事业单位在对国有资产管理方法方面还有待改善。一些单位所采用的计量方法不合理,无形资产过早摊销、不进行固定资产计提等现象屡见不鲜,严重影响相关信息数据的准确性和真实性,使得国有资产信息失真,增加相关部门国有资产管理的难度。同时,我国实行国库集中支付以后,虽然可以有效控制国有资产的购置,但在对国有资产使用方面还有待加强,一些单位没有设立国有资产管理部门,没有安排专人进行统一管理。

4.监督力量有待加强

我国行政事业单位内部控制建设上的监督力量较为薄弱。虽然财政部门和审计部门负责行政事业单位的监督审计工作,但其主要是针对各个行政事业单位的运行情况开展一些专项审计或领导离任审计工作,主要检查单位资金使用是否严格按照规定进行,很少涉及到对单位内部控制执行情况的监督指导。

5.相关工作人员的综合素质有待提高

行政事业单位内部控制制度要想全面地贯彻和执行离不开会计人员的努力。目前,一些单位会计人员的综合素质还有待提高,有的不具备会计上岗资格,有的虽然具备上岗资格但对财务知识也是一知半解,缺乏实际工作经验,只停留在简单的记账层面,不能保证单位财务信息的真实性、准确性,对事业单位内部控制的建设造成一定影响。

三、关于行政事业单位内部控制建设的一些建议

1.树立正确的内部控制意识

我国行政事业单位应当加强对内部控制建设的宣传,通过组织活动、开会等形式进行宣传,纠正一些行政事业单位的领导在对内部控制认识上所存在的偏差,使其摒弃单位内部控制建设就是财务部门的工作等错误思想。这样才能进一步完善行政事业单位内部控制制度的建设。

2.完善单位内部控制体系

行政事业单位要想更好地加强单位内部控制制度的建设,必须积极完善单位内部控制体系。行政事业单位的领导应当积极研究新《规范》,并根据单位各项经济业务,制定适合于单位的内部控制制度,并加以完善。此外,行政事业单位相关领导应当亲自管理单位内部控制机构,并安排各个部门参与,以达到相互制衡的目的,使得行政事业单位内部控制制度的建设得到进一步完善。

3.完善国有资产管理方法

完善国有资产管理方法是加强行政事业单位内部控制建设的有效途径之一。主要可以通过以下两点进行完善。

一是实行岗位分离。事业单位在购入固定资产时应当实行请购、审批、构建、验收、付款、使用、保管、报废、执行等岗位分离管理方法,以达到明确权责的目的,这样一来不仅可以达到单位各部门之间相互制衡的目的,强化单位内部控制,而且还能够加强单位各个部门之间的沟通交流,对行政事业单位内部控制的建设起着重要作用。

二是细化控制国有资产的管理环节。事业单位规范国有资产管理不仅要实行岗位分离,而且还应当实行授权批准制。单位应当给予固定资产相关管理人员一定的权力,明确其可以审批的金额和范围,层层审批,一旦发现问题可以落实到个人,在一定程度上规范了单位的国有资产管理。同时,单位可以安排专职人员负责国有资产的保管工作,定期对固定资产的使用、转让、清理、报废等情况进行统计记录,并定期向单位财务部门反映。

4.加强行政事业单位内部控制的监管力度

加强行政事业单位内部控制的监管力度也是完善行政事业单位内部控制建设的重要途径。监督审计相关部门可以采取定期或不定期抽查的形式开展监督工作,下到事业单位中去,现场对事业单位的经济业务进行检查审计。同时,监督审计相关部门可以将对行政事业单位内部控制的审计进行整合,并入其他审计之中去。通俗地说,在审计检查行政事业单位相关问题时,也可以同时审计行政事业单位内部控制的状况。此外,还应当对注册会计师审计和政府审计的具体范围进行科学合理地划分,事业单位在建立自身内部控制制度初期,政府审计为其主要审计方式,注册会计师审训一为次要审计方式。当事业单位的内部控制制度得到一定完善时,注册会计师审计为主要审计方式,政府审计为其次要审计方式。

5.提高相关工作人员的综合素质

财务部门是行政事业单位内部控制执行的主要部门。因此,提高相关工作人员的综合素质对行政事业单位内部控制的建设有着很大的帮助。首先,行政事业单位在内部控制相关人员的选拔方面应当提出较高的要求,工作人员不仅需要具备上岗资格,而且还需要一定的实际经验,以便处理一些突发事件。其次,行政事业单位应当定期组织继续教育培训,邀请权威人士进行授课,讲解最新的法律法规及相关业务知识,促进事业单位内部控制相关工作人员职业道德修养和专业素质双提高。最后,行政事业单位内部控制相关人员还应当加强沟通交流。通过组织各类活动拓展自身知识和技能,充分实现信息资源共享,间接地促进行政事业单位内部控制建设,推动行政事业单位健康发展。

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发布时间:2023-02-16
摘要:事业单位是由政府利用国有资产设立的社会服务组织,面对当前经济体制及事业单位的体制改革现状,加强事业单位内控制度建设,用以保障国有资产安全有效运行、促进单位公共服务效能具有至关重要的作用。本文阐述了现阶段事业单位内控建设存在的问题,并提出了建议。关键词:事业单位;内控制度建设财政部于2012年11月29日以财会〔2012〕21号印发了《行政事业单位控制规范(试行)》,自2014年1月1日起施行.........
事业单位内部控制与风险管理问题
发布时间:2022-12-26
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。事业单位由于其特殊性,完善内部控制、加强风险管理具有更重大的意义。目前我国事业单位内部控制和风险管理体系存在诸多弊端,内控体系不健全,风险管理水平低下,不能有效地对单......
论行政事业单位国库集中支付制度改革与内部控制的强化
发布时间:2022-08-20
摘要:国库集中支付制度的改革和公务卡的推行为行政事业单位内部控制的强化带来了有利时机。行政事业单位应当抓住改革的有利时机,不断克服单位内部控制制度中存在的问题和不足,增强内控意识,建立健全内控制度特别是健全内部会计控......
浅谈事业单位内部财务控制制度
发布时间:2023-05-22
摘要:内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管......
促进单位内部控制建设的思考
发布时间:2022-12-02
随着当代经济的迅猛发展,内部审计的核心内容也正在变革,同样其职能、作用也必然会产生翻天覆地的变化。内部审计职能是审计本身固有的功能,一般来说具有监督、鉴证、评价和咨询等方面职能,也有人概括为服务和监督两大职能。 一、内......
探析行政事业单位内部控制的现状及改进(1)-行政管理论文
发布时间:2013-12-18
论文摘要:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
内部会计控制制度的建立与完善
发布时间:2015-08-05
摘要:为了企业的持续、健康发展,保证我国经济结构的完整,促进企业战略发展目标的实现,必须不断完善企业的会计内部控制,完善企业的管理。基于此,本文对会计控制制度问题进行了具体分析。 关键词:内部会计;控制制度;会计控制......
浅谈事业单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:预算报账会计是事业单位财务的特点,其内部会计控制在理论和实践上需要进一步探讨和研究。如何通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,提高管理水平,严格财经纪律是本文着重探讨的问题。 关键词:事业单位;......
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......
完善企业内部控制审计的流程设计和政策建议
发布时间:2023-05-21
完善企业内部控制审计的流程设计和政策建议 一、内部控制和内部控制审计的概念 1986年,最高审计机关国际组织在第十二届国际审计会议上对内部控制做出了解释:“内部控制是国家的方针政策和财经法规在企业内部的贯彻执行,是企业经营......
完善企业内部控制的策略建议
发布时间:2023-03-02
完善企业内部控制的策略建议 完善企业内部控制的策略建议 完善企业内部控制的策略建议 加强和完善企业内部控制制度,已成为当前我国会计理论界和实务界最为关注的话题之一。企业经营环境的变化、管理理......
事业单位内控制度建设的难点及对策
发布时间:2022-08-02
关键词:事业单位内控制度建设难点以及对策一、内控制度的建设对于事业单位的重要性分析事业单位内控制度主要是包括两部分,分别是制定内控制度以及落实内控制度,而内控制度的建设则是事业单位进行内部管控的基础,对于完善事业单位内部管理体系有着重要的作用。事业单位经济活动的管控工作主要是六方面,分别是收支管理、预算管理、采购管理、项目合同管理以及资产管理等内容。这六项管理工作包括事业单位的所有资金收支状况以及.........
事业单位内控建设问题研究
发布时间:2022-11-06
摘要:内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,建立健全行政事业单位内部控制制度对于提高行政事业单位的管理水平以及防范风险的能力都有着重要的作用,是促进公共服务质量提高的基础。文章介绍了目前行政事业单位内部控制所面临......
农垦水利事业单位内部控制推行难的原因
发布时间:2016-08-17
为了规范行政事业单位管理,加强廉政建设,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,规范要求在2014年1月1日施行。之所以从规范颁布到要求实施时隔长达一年多,主要原因就是组织架构的重建需要一个漫长的过程......
浅谈行政事业单位内部控制存在的问题及解决措施
发布时间:2022-11-20
摘要:通过多年的工作经验与实地调查,发现行政事业单位的内部控制存在许多问题,而这些问题的存在既影响单位的工作效率又导致贪污腐败的时常发生,造成诸多社会矛盾,影响社会的和谐稳定与可持续发展。因而,建设一套行之有效的内控......
行政事业单位内部控制存在的问题及相关对策研究
发布时间:2015-08-13
[摘 要]行政事业单位的内部控制是一项不可替代的管理手段,它在监督单位内部活动和规范单位内部人员行为方面起着重要作用。然而,随着社会发展,行政事业单位内部控制存在的问题越来越明显。本文主要阐述行政事业单位内部控制存在的问......
事业单位的内控制度建设和内审监督分析
发布时间:2022-11-13
摘要:内部控制与内审监督是事业单位管理工作中最为关键的组成部分,考虑到我国事业单位目前所存在的内控及内审监督制度的特殊性和复杂性,许多事业单位都存在相关建设节奏滞后、思想认识不足等问题,它们影响了事业单位的信息管理质量。......
企业财务内部控制体系的建立与完善
发布时间:2022-08-23
摘 要:早在很久之前,西方一些国家就已经提出在企业的内部控制的过程中采取管理制度的有效方法,现在经济快速发展的几年,我国的企业界在对企业内部进行控制所研究以及运用都变得显著的增加。发展科学健全的企业财务内部的控制有效体......
我国行政事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2022-08-12
行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金;由于经济业务较企业简单,因此,在内控制度建设上普遍存在一些问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。本文就行政事业单位的内部控制建......
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
水利事业单位会计内部控制浅述
发布时间:2023-06-20
【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
探析“互联网+”时代的行政事业内部控制建设
发布时间:2022-11-13
信息时代的到来使得互联网已经渗透到了人们生活的各个领域,并产生了深刻的影响。互联网、大数据对于整个社会的影响并不仅限于改变人们的生活,还在于为行政事业单位的转型带来了机遇。利用互联网、大数据对行政事业单位的信息进行收集、整合、管理,不仅可以提高事业单位的运行效率和服务质量,还可以通过信息分析防范工作中出现的错误,并提高行政事业单位应对突发事件的能力。然而经过一段时间的实践,我们发现目前行政事业单位.........
行政事业单位内部审计改进研究
发布时间:2023-02-19
摘要:内部审计在行政事业单位的内部管理中具有非常重要的作用,对于行政事业单位的内部规范化管理、职能履行以及绩效改善都有着重要的作用。本文针对行政事业单位的内部审计工作,首先概述了行政事业单位内部审计的涵义及其职能作用......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
事业单位内控制度建设工作开展分析
发布时间:2023-04-07
摘要:事业单位的不断完善与进步,一定程度上推动了内控制度建设和内审监督工作的开展,得到了事业单位内部的高度重视和关注。加强内控制度建设和内审监督工作的开展,可以大大提升事业单位会计信息的质量和水平,促进事业单位的稳定发展。本文主要针对事业单位内控制度建设以及内审监督工作展开深入的研究,以供相关人士的借鉴。关键词:事业单位;内控制度;内审监督;研究目前,加强事业单位内控制度建设和内审监督工作是事业单.........
新形势下事业单位内控制度建设探讨
发布时间:2022-07-23
摘要:在新形势下,行政事业单位内控制度建设正如火如荼进行,他们希望通过建立良好的内控制度体系来加强自我约束、自我完善。为进一步提升管理水平,有效防范业务风险和廉政风险,不断提高行政事业单位科学化精细化管理水平,本文简单探讨了内控制度的相关概念及其作用,并对新形势下行政单位建设进程中的内控制度现存问题进行了分析,最终给出相应的内控优化对策。关键词:行政事业单位;内控制度建设;新形势;现存问题;优化对.........