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事业单位内部控制制度建设思考

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事业单位内部控制制度建设思考
时间:2023-01-27 01:35:32     小编:李占宏

事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位的内部控制属于单位日常管理的一项重要内容,需要与主管部门、财政部门、审计部门等加强沟通、协调,进而推动事业单位的持续发展;另一方面是将内部控制的机制运用到事业单位的日常管理中,这样不仅能够提高事业单位职工的责任意识,调动职工在工作中的积极性,而且在运行的过程中,还能提高单位规避风险的能力,增强单位财务管理的科学性、合理性。

一、事业单位内部控制制度建设

(一)事业单位内部控制制度的含义

事业单位的内部控制制度其本质含义是指事业单位要确保国家的各项法律规范及其内部管理标准能够有效的执行,促进财务统计数据账目的可靠性,加强对事业单位管理中国有资产和集体财产的安全性、完整性的保护,提升事业单位的长久发展,推动事业单位日常各项事务的正常、有序地运转。从而在单位内部实施的一系列控制措施与流程方法,其中牵涉到事业单位对其日常业务发展环境的控制,对于可能存在的业务风险性进行评测预估,对于事业单位在进行重大事项决策时所应当采取的监督措施,对于各项内外部控制影响因素及其在自我检查等方方面面,都是事业单位在进行日常管理以及对于财务的控制过程所实行的一项重要的基础性工作内容。制定和完善一套具有较强针对性的内部控制制度其必须要具备完整的、合理的规范内容以及切实可行的实施策略等,并对其进行全面的贯彻实施,必将成为对事业单位在新时期下的改革创新提供可靠、坚实的保证。

(二)当前形势下加强内控制度的迫切性

由于历史原因,长期以来我国的事业单位大多都是实行财政预算报账制度,其资金主要来自于财政部门以及与之相对应的支出,一般不涉及成本核算和相关税金的缴纳,因而会计核算也就相对更加简单一些,也正由于此,存在一些事业单位对内部控制的制度建设重视性不够,出现未制定相应的内部控制制度,或是虽制定了相应的制度,但在日常工作却未得到很好的执行。在事业单位内部控制制度建立的过程中,首先要加强的财务监管,不论监管者是谁或监管的方式是什么,都必须从监管的源头出发,即从事业单位的内部来着手,逐步建立并不断完善相应的内部控制制度。

二、事业单位内部控制存在的主要问题

随着我国事业单位改革的不断推进,近年来,在强化事业单位内部控制的管理上,也取得了一定的成效。但是,在日常的实际工作当中,我国的事业单位内部控制仍然存在诸多问题,影响和阻碍了我国事业单位的改革和发展,主要体现在以下几个方面:

(一)缺乏完善的财务管理制度

目前,我国事业单位的在财务管理上仍存在不少漏洞,需要进一步完善,特别是还有相当一部分的事业单位未能建立起一套完善科学的财务管理执行机制,从而致使相应的财经法律法规以及单位本身制定的内部各项规章制度无法顺利有效的执行下去,未能将事业单位当中的内部牵制、稽查核实与相关的监督管理等规范得到有效的实施。事业单位当中的财务人员工作岗位及其部门的人员设置不尽科学、合理,甚至有一些事业单位至今仍未制定出相应的内部控制管理制度,对于财务内容的使用以及管理未能够形成明确的规范标准并赋予制度性的保障。事业单位当中的账目记录与资金支出未能够实行岗位的分离或是虽对岗位实行了分离措施,但却并未能起到实质性的制约作用。

(二)内部控制体系不完善

从财务制度方面的转变也可以看到内部控制体系中存在的缺陷,即由于事业单位对财务制度的执行程度不足,对于具体的核算未进行有效的监督和管控,从而导致只是看到了结果,而并没有发现其中存在的问题,往往使得一些资金账目当中受到一定的损失或者得不到有效的价值利用。还有一些事业单位中存在着不合理的预算体系与审核制度,而且往往是形式大于内容,对于信息真实性、有效性的核实还需要进一步的增强。

(三)财务人员的专业能力不足

在一些事业单位中,存在着财务人员能力不足的问题,由于对业务的不熟悉或者对于财务软件的应用以及核算方法的了解不深,在实际运用中极易出现错误,从而给事业单位的财务管理带来了一定的麻烦,使得单位的内部控制无法得到有效的实施,影响了事业单位财务体系的建设和单位职能的发挥。

三、完善事业单位内部控制制度建设的措施

(一)完善内部财务管控制度

依据制度经济学的有关理论内容,在事业单位实行内部控制制度的建设通常包含了内控制度的相关要求,其具体实施过程当中所应当采取的具体机制性内容以及相应的非正式标准与规范要求等。事业单位通过整体性的实施机制能够得到有效的保障,其内部控制的标准与规范能够顺利的开展实施流程,并且在内部控制制度当中的非正式规则与标准内容也在一定的条件下对其正式的规则与标准产生着影响,其影响的结果包含了有利方面的影响,同时也有不利方面的影响。2015年第11期下旬刊(总第607期)时代Times依据图1当中的流程内容我们能够清晰看到,在事业单位的内控制度当中其正式的规则与标准同非正式规则与标准两者合力产生的结果即为控制结果,因而从这一视角来出发思考,若要实现对事业单位内部控制制度更深层次的提升并完善其内部结构,就应当要处理好这三者之间的合理关系,使事业单位的内部控制制度能够最大化的发挥出其应有的作用和效果。事业单位要对于各个财务人员进行权力职责的明确划分,从而实现对其权力的有效限制,在具体的实施过程当中可以使财务审批的负责人,与财务经办人员及保管人员之间形成相互制约的关系,如对于事业单位当中的重大资产处理问题、单位的资金调配或是进行大型的资金项目投资以及业务的决策等要履行必要的手续;对于需要进行清查的企业财产实行清晰的界限划分,对清查的范围、流程以及期限等内容要做出具体的要求。在上述各项内部控制制度建立并有效的实施之后,还要加强事业单位的内部审计工作,促使事业单位的内部控制制度能够得到不断的发展与完善。

(二)建立财务内控组织体系

系统论现已得到了认可,并且被广泛应用于各行各业中,其功效得到了很好发挥。以风险在线监控为导向的财务内控管理,应该建立财务内控组织体系,一方面是从内控评价网络建设方面实施具体情况,另一方面是明确岗位职责,把整体的管理化整为零,表面上看是各司其职,实质上是通过财务内控管理将所有的部门一一串联起来,使其通过监督这条主线达到了整个机体功能的最大发挥。总之,明确职责、权责分明、规范标准等措施是建立财务内控管理的组织体系的有力保证。

(三)提升财务人员的专业能力水平

积极的思想意识能够对现实行动起到指导的作用。因此,要提高事业单位内部控制的效果,就要加强财务人员对内部控制方面的专业能力。首先,要组织事业单位财务人员定期学习内部控制方面金融inanceNO.11,2015(CumulativetyNO.607)的法律、法规,增强其内部控制的意识。同时,良好的内部控制意识能够对财务控制起到积极的效应。其次,要提高财务人员的思想意识和业务能力,从而提高事业单位内部控制管理。财务人员在工作之余,要加强对专业知识、技能的学习,从而不断提高综合素质,并在此基础上,还要不断优化工作结构,提高服务质量,实现内部控制管理的高效运行。

四、结束语

本文主要对我国事业单位内部控制制度的建设展开了相关的研究,首先阐述了事业单位内部控制制度的含义及其在当前形势下加强内控制度的迫切性,进而针对事业单位内部控制制度所存在的问题,诸如缺乏完善的财务管理制度、内部控制体系不完善、财务人员的专业能力不足等问题进行深入地研究,结合本次研究最终提出了三条完善事业单位内部控制制度建设的措施,分别是完善内部财务管控制度、建立会计内控组织体系、提升财务人员的专业能力水平等。最终,希望通过本文的研究能够使事业单位在加强内部控制制度的建设方面提供一些借鉴和参考。

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试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
事业单位财政资金内部控制研究
发布时间:2019-12-03
摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进.........
浅谈行政事业单位内部控制问题
发布时间:2015-08-13
摘 要:行政事业单位作为公共服务的提供者和社会事务的监管者,代表党和政府履行相关职能,在推动整个经济社会发展过程中起着至关重要的作用。因此,行政事业单位财务管理水平就成为行政事业单位能否有效履行好职能的关键,而内部控制......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
加强行政事业单位内部会计控制
发布时间:2016-08-24
行政事业单位是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分,是国家政策、公共事务与公共服务的执行者和实施者,具有特殊的地位与作用。行政事业单位内部会计控制是指单位为了保证经济活动合法合规、财务信息真实准确、资产安全完整以及提......
绩效考核的事业单位制度建设作用
发布时间:2023-01-27
摘要:本文主要研究绩效考核在事业单位薪酬制度建设中的作用,并对薪酬制度的不足之处进行了改进。关键词:绩效考核;事业单位;薪酬制度;建设作用1绩效考核与薪酬制度建设之间的关联关系分析薪酬制度不仅是衡量单位员工工作情况的指标,也是激励事业单位职员工作的一种管理手段。薪酬制度主要与单位员工的工资进行挂钩,根据不同员工的工作成绩,来完成员工队伍收入的合理分配。薪酬制度需要根据不同事业单位的工作内容,进行薪.........
能源企业内控制度建设思考
发布时间:2022-07-23
摘要:随着我国经济的快速发展,能源开始出现供不应求的状态,在日趋激烈的竞争环境下,很多能源企业开始转型或者倒闭,能够稳定发展的能源企业,都建设有比较完善的内部制度,因此能源企业的长久发展,需要有较强的内控制度建设。本课题从现代能源企业发展的现状出发,深入研究了内控制度建设在能源企业中意义,并分析与探讨现在能源企业内控制度建设存在的问题,为改善能源企业内控制度建设提出科学有效的建议及对策。关键词:内.........
股份制企业内部控制制度建设
发布时间:2019-07-24
摘要:本文首先介绍股份制保险经纪企业发展现状,然后研究当前企业内部控制制度建设存在的问题,最后结合问题从增强风险意识、改善内控模式、加强人才培训三个方面给出具体的内部控制制度建设与完善的有效策略,希望能给予企业财务管理人员一定的借鉴与参考。关键词:股份制企业;保险经纪;内部控制一、股份制保险经纪企业发展现状保险经纪公司作为中介机构以客户为主体,根据不同的顾客群体特征制定不同的业务方案。保险经纪人是.........
浅谈国库集中支付制度与行政事业单位内部控制
发布时间:2023-02-28
摘要:国库集中支付制度在加强了对预算资金的控制与监督,对单位内部控制管理也提出了更高的要求。行政事业单位内部控制的客体为单位经济活动的风险,国库集中支付制度实现的只是行政事业单位内部控制内容之一。我们要在不断完善的内......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
医疗单位内部控制制度审计研究
发布时间:2023-04-13
摘要:内部控制制度审计是传统审计转变为现代审计的重要标志之一,医疗单位内部控制制度审计是对医疗单位的有效性、合理性和健全性等内控制度进行的审计,探索及把握系列的医疗单位内部控制制度的审计内容及方法,有利于促进被审计医疗单位加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益。同时,对于提高医疗单位的审计效率和审计水平也具有重大意义。关键词:医疗单位;内部控制制度;审计研究为了实现我国医疗卫生事业的发展目标,国.........
水利行业内部控制制度建设
发布时间:2023-04-30
内部控制制度,是指单位为了提高经营管理效率,保护财产、物资的安全和完整,遵守国家法律法规,保证财务会计等相关信息的真实性、准确性、及时性和可靠性,而由单位全体人员共同完成的一项相互制衡,权责明确、动态改进的管理程序。水利......
行政事业单位内部控制质量的制约因素
发布时间:2023-03-03
行政事业单位内部控制是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。内部控制是单位正常运转、不断发展的基础保障,从某种程度上说,内部控制决定了单位未来的发展趋势以及内在潜力。因......
对建立烟草行业内部控制制度的思考
发布时间:2014-01-07
烟草在线专稿内部控制制度是 现代 企业 管理制度的重要组成部分,对明确和规范企业内部各部门、各岗位的职责和行为,对保证经营目标的实现,对提高管理效率和保护资产的安全与完整对规范 会计 秩序,防止会计信息失真等,都有积极的作......
会计制度下事业单位的内控措施
发布时间:2022-11-18
摘要:本文将深入研究分析原来的会计制度形势之下,我国事业单位内部财务工作仍然存在的一系列问题,并将针对依然存在的一系列问题提出相应的解决措施,使新会计制度之下,我国事业单位内部财务管理工作更加顺利。关键词:新会计制度;事业单位;内部控制;财务管理工作新中国成立以来,我国经济发展经历了由计划经济向市场经济的转变,这无疑增加了我国社会各经济单位出现财务风险的可能性,这其中包括了我国的事业单位。新推出的.........
浅析工程建设单位财务内部控制
发布时间:2023-01-28
摘 要:军队工程建设单位财务内部控制,必须依据军队工程财务管理规定要求,坚持依法管财、科学理财,结合项目预算管理和内部控制的基本理念和方法,着力加强工程建设单位项目决策、概预算编制、价款支付、财务风险控制等重要内控环节......
企业内部会计控制制度建设
发布时间:2023-02-12
[摘要]对于建筑企业而言,会计内部控制是其管理的重要组成部分,对优化建筑企业管理,实现建筑企业经济效益最大化有着重大现实意义。随着建筑企业规模的不断扩大,对会计工作也提出了更高要求,要想发挥会计职能和作用,建筑企业就必须立足现状,加快内部会计控制制度建设,为内部会计工作提供约束和保障。文章就建筑企业内部会计控制制度建设作了相关分析。[关键词]建筑企业;会计;内部控制制度1建筑企业内部会计控制制度建.........
浅谈企业内部控制制度建设
发布时间:2022-11-10
摘要:内控制度是企业在生产经营活动中进行自我调节、自我约束的机制;是企业高层为履行管理目标而建立、加强的一系列规则、政策和程序。本文旨在通过梳理内控制度发展的三个阶段,分析我国内控管理现状,提出企业必需注重公司治理组......
企业内部控制制度建设探索
发布时间:2023-03-18
[提要]企业内部控制制度作为现代企业管理的一个重要组成部分,对企业明确和规范内部各部门、各岗位的职责和行为,提高企业内部管理效率、保护企业资产的安全和完整,对规范企业内部会计秩序,防止企业内部会计信息失真等都具有重要作用。本文从建立企业内部控制制度的必要性出发,分析企业内部控制中存在的问题及其原因,提出加强企业内部控制制度建设的对策。关键词:内部控制;会计制度;建设;建议一、建立企业内部控制制度的.........
国有企业内部控制制度建设
发布时间:2023-05-07
摘要:在社会经济快速发展的大环境下,各行各业均在立足自身实际情况的基础上寻求发展方向,国有企业亦是如此。国有企业的内部控制直接影响着企业经营活动质量和效率,在时代不断发展和国企改革不断深入的背景下,国有企业应从实际情况出发,不断改进内部控制制度,以此满足当前社会市场竞争要求,最终实现国有企业的健康持续发展。本文重点研究加强国有企业内部控制制度建设问题,从加强国有企业内部控制制度建设的意义入手,探讨.........
行政事业单位内部财务控制与审计
发布时间:2019-12-04
[摘要]行政事业单位承担着一定的行政执法职能,单位的经费来源主要是依靠国家财政,因此必须要做好内部财务控制与审计工作,实现行政事业单位的科学高效运转。内部财务控制与审计工作可以对行政事业单位资金收支情况、经济活动等涉及财务的问题进行控制与监督,有利于提升行政事业单位资金使用效率,防范资金漏洞、财务风险等各种问题的发生。行政事业单位必须要重视内部财务控制与审计工作的开展。当前我国很多行政事业单位的内.........
浅谈风险导向视角下体育事业单位内部控制建设
发布时间:2022-08-17
一、体育事业单位开展风险导向内部控制的必然性目前我国体育事业单位多已不再单纯依靠财政拨款,而是在完成体育事业任务和日常管理工作的前提下,按照国家政策和法规将闲置的土地、房屋、设施设备转为经营性有偿使用,以弥补经费不足,追求更高价值,提高国有资产的使用效率,使国有资产得到保值增值。然而,这种传统模式的资源利用已经滞后,开发体育市场,发展体育产业,促进体育消费,推进公共服务,倡导全民健身,使体育产业与.........
事业单位内部财务控制方面的分析
发布时间:2023-02-03
行政事业单位经济业务相对来说比较简单,因此,在内控制度建设上普遍存在此问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。目前,行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这此问题的存在,既制约了行政事业单位的工......
事业单位会计核算的内部控制策略
发布时间:2022-11-01
摘要:会计核算内部控制是事业单位内部控制的重要内容,会计核算内部控制关系着事业单位的经济效益,同时对企业的发展具有重要影响。然而在.........
企业内部会计制度建设的思考
发布时间:2016-01-30
摘要:随着改革开放的深入,我国的经济形式向着高速发展的方向前进,国家实力、综合国力都有着较大的变化。随着外贸活动的进步,与国际经济.........
加强企业内部制度建设的思考
发布时间:2023-04-01
摘要:目前,我国市场竞争日趋激烈,各企业身处于复杂的社会经济环境中,传统过时的企业制度已经不能满足企业现代化管理的需要。在竞争加剧的影响下,企业想在市场竞争中取得良好的经济效益,必须重视内部控制制度的建设,完善内部控制体系,以防范经营风险、规范企业行为,确保经济目标的实现。由于我国存在大量的中小企业,大多处于“低小散”的劳动密集型产业,加之缺乏科学的管理体系,严重地阻碍了企业的发展,在市场竞争中处.........
事业单位内部控制与风险管理问题
发布时间:2022-12-26
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。事业单位由于其特殊性,完善内部控制、加强风险管理具有更重大的意义。目前我国事业单位内部控制和风险管理体系存在诸多弊端,内控体系不健全,风险管理水平低下,不能有效地对单......
医院内部控制制度建设
发布时间:2023-02-16
1我国医院内部控制制度建设存在的问题1.1对内控制度建设认识不足医院内部管理阶层,尤其是私营医院,对此缺乏实际认识,甚至是拒绝完善医院内控制度建设,往往造成各部门人员混用、行政指令的随意调配等现象。同时,由于监督手段的低效甚......
内部控制视角下事业单位预算绩效管理的相关思考
发布时间:2023-07-15
摘要:作为我国国民经济中的重要组成部分,事业单位经济的良好发展具有引领市场的作用,而预算绩效管理的优化和改革又引领了事业单位经济效益和社会效益的增长。所以,事业单位必须要对本单位的预算绩效管理引起重视。本文从企业内控......
事业单位会计制度的改进思考
发布时间:2022-11-14
会计制度是事业单位中对财务工作进行管理和控制的核心关键,是事业单位实现全面管理控制的基础工作,影响着事业单位在经济的建设和未来的发展。事业单位对财务部门控制和管理制度的建立,可以有效保障单位资金顺利地运行,提升单位的经济效益。一、我国事业单位会计制度中存在的不足1.会计核算中存在的问题我国很多的事业单位中,仍旧运用比较单一的收付实现制会计制度,这对普通的事业单位来说很容易造成财务核算失误的问题。以.........
建立和完善内部控制制度的思考
发布时间:2013-12-18
" 众所周知,红极一时的亚细亚集团曾因其在经营和管理上的创新创造了一个平凡而奇特的现象——“亚细亚现象”。来自全国30多个省市的近200个大中城市的党政领导、商界要员来到亚细亚参观学习。并且亚细亚商场自1989年5月开业以来,仅7个......
工会内部控制制度建设
发布时间:2023-04-18
内部控制在工会日常管理工作中具有十分重要的作用。预算控制是内部控制制度重要的组成部分,因此从财务预算的角度对工会内部控制制度进行研究具有重要意义。本文尝试通过分析目前工会财务预算工作存在的问题,从财务预算角度对加强工会内部控制制度建设提出具体解决路径,供参考。一、财务预算对工会内部控制制度的重要意义1.财务预算为内部控制制度提供监督手段。工会财务预算是将单位整年的工作计划通过财务数据做的表述。财务.........
事业单位财务管理内控制度的构建和完善
发布时间:2022-12-15
摘要:当前,在以经济建设为中心的推动下,我国的社会主义经济建设获得了巨大成就,社会各项事业全面发展。学校、医院等事业单位也迎来了发展的黄金时期,这就对我国事业单位的财务制度提出了更高要求,如何才能保证事业单位财务信息......
矿企业内部控制制度建设研究
发布时间:2022-12-04
随着我国社会主义的发展,社会主义市场经济的建设也逐渐完善,对加强企业内部管理的建设有着重要的意义,并逐渐形成一种完整的体系,并且实行了一些相应的措施,取得了很好的成就,但对于企业内部的管理制度而言,由于企业内部建设的不完整性,目前企业内部的执行制度还存在许多薄弱的环节,要加强企业的内部管理制度,加强企业制度完整性,就必须要实现分职分责,实现职务分离的管理制度,积极地营造良好的内部管理体制并加强完善.........
矿企业内部控制制度建设研究
发布时间:2022-09-19
    随着我国社会主义的发展,社会主义市场经济的建设也逐渐完善,对加强企业内部管理的建设有着重要的意义,并逐渐形成一种完整的体系,并且实行了一些相应的措施,取得了很好的成就,但对于企业内部的管理制度而言,由于企业内部建设的不完整性,目前企业内部的执行制度还存在许多薄弱的环节,要加强企业的内部管理制度,加强企业制度完整性,就必须要实现分职分责,实现职务分离的管理制度,积极地营造良好的内部管理体制并.........
关于完善科研事业单位内部控制的基本思路
发布时间:2015-08-07
摘要:要有效实施单位内部控制,有必要科学理顺单位内部管理与内部控制的关系,明确内部控制的侧重点是风险分析与风险防控;需要通过建立与健全行之有效的内部控制制度来约束权力,明确管理者的权力(权利)和职责,并且做好为实施内......
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......