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事业单位内控制度建设的难点及对策

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事业单位内控制度建设的难点及对策
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关键词:事业单位内控制度建设难点以及对策

一、内控制度的建设对于事业单位的重要性分析

事业单位内控制度主要是包括两部分,分别是制定内控制度以及落实内控制度,而内控制度的建设则是事业单位进行内部管控的基础,对于完善事业单位内部管理体系有着重要的作用。事业单位经济活动的管控工作主要是六方面,分别是收支管理、预算管理、采购管理、项目合同管理以及资产管理等内容。这六项管理工作包括事业单位的所有资金收支状况以及经济活动状况,能够有效的保障事业单位的经济管理效果,保障事业单位的财务运行安全。所以在进行事业单位的运行过程中,相关的管理人员应该要重视事业单位内控制度的建设工作,提高内控制度建设的战略地位,并且加强对于相关工作人员的管理与监督工作确保,事业单位内部的经济活动能够更加高效的进行。

二、事业单位内部控制制度建设的难点分析

(一)内控风险防范意识比较低

内控风险是当前事业单位内控制度建设中的一个重要的难点,主要是由两方面的原因所造成的,首先主要是事业单位自身的缺乏一定的人才培养观念,导致了事业单位缺乏一定的复合型人才,不能够对计算机、税法、财务、审计等方面进行统筹,其次就是事业单位内部的工作人员趋于年龄和质量双老化的现象,缺乏新鲜血液,导致了大多数的工作人员一岗多职,大导致了在进行内控风险防范的过程中,工作人员不能够明确自身的工作范围,进而影响到内控制度建设不能够顺利的进行。

(二)信息化建设不够完善

当前要进行内控制度的建设,提高内控力度以及内控水平就应该要实现内控工作的网络化、信息网,进行有效地结合各种信息化技术来进行信息化建设,使内控制度得到一定地完善,但是现阶段在进行事业单位的信息化建设的过程中还存在的一定的难点,首先就是事业单位内部存在着权、责、利存在着不统一的问题,经常出现一些先审批后核实的成本运行工作,其次就是信息共享程度比较堵,特别是监督制度的问题,由于事业单位自身的编制特点,所以大多数的监督工作不能够有效的开展,导致信息存在着不完善、不全面的现象。最后就是信息监管方式比较落后。当前各行各业都在倡导“互联网+”的理念,部分事业在进行信息化建设的过程中被局限与某一部门,导致了监督工作的作用不能够充分的体现出来。

三、加强我国事业单位内部控制建设的重要对策分析

(一)转变事业单位内部工作人员的意识

内部控制制度的建设受到内部控制人员以及事业单位领导人的意识、价值观影响。只有事业单位领导人能够充分的认识到内控制度建设对于企业运行和发展有着重要的意义,才会更好的进行内控制度的建设,从而自上到下进行内控制度建设。同时加强对于事业单位内控管理人员进行相关的培养,提高管理人员对于当前时代发展的特点以及现状的认识程度,培养创新意识以及开拓精神,积极引入比较优秀的复合型人才,从而更好地进行内控制度的建设。

(二)加强内控管理工作

在进行事业单位固定资产的管理过程中要能够科学的配置相关的资源,尽可能避免出现超标配置的现,同时也对一些资产采购工作进行明确的流程规定,做好相应的审批工作,明确审批的标准,对于一些大型大额的项目单独制定相关的管理规定,提升资产采购工作的规范化以及流程化。加强对于固定资产的清查工作,保障事业单位实物资产以及账面资产的一致性,并且安排专门人员进行管理并且进行监督检查工作,处理好一些需要审批的保费报损的资产。加强对于合同的管理力度,不断使在单位项目立项时项目的可行性的评估工作还是进行合同签订工作又或者是审批监督工作都要进行严格的管理,最好是采用全流程精细化管理的方式进行管理,明确各个环节工作人员的工作职责,从而确保在进行合同管理的过程中每一位工作人员都能够知道自身的工作职责,避免出现一些重复;立项以及不合理立项的问题。

(三)加强经济管理

在进行内控制度建设的过程中还应该要充分考虑到事业单位自身的发展状况以及运行特点,同时还要结合内部环境以及外部市场经济环节,做好预算编制以及预算制定的计划制定工作,并且将事业单位的预算管理工作提升到战略规划体系中,对预算编制流程进行规范化的管理,优化预算编制流程,并且加强财务部门与各个部门之间的协调与沟通,构建科学、系统的预算管理机制。做好对于预算执行的监督管理工作,确保每一笔预算资金都能够依照预算计划进行有效的落实。做好预算落实情况的定期通报工作,同时还要不断地对预算落实过程中的一些问题进行有效的调整。同时加强对于相关的预算落实工作的考核,同时将考核结果与奖惩制度相结合,从而鼓励工作人员能够不断地提升自身的预算落实水平,全面促进预算管理水平的提升。

(四)加强事业单位内部控制信息化建设工作

在进行事业单位内控监督工作的过程中,可以建立上下级、内外部的联动管理机制,对于一些有关民生利益的事业单位项目,要制定相应的项目落实效果的反馈机制,由事业单位、财政监督以及审计监管单位共同进行相关的数据信息的审核,并且提高事业单位内部的信息共享程度,构建相应的信息共享机制,加强各个部门之间的信息交流与沟通工作,监理相应的部门信息交流平台,提高计算机技术以及信息网络技术在事业单位内控制度建设中的应用,加强事业单位与行政监管中心、银行机构的信息交流与沟通,提高信息对接效率,从而更好地完善事业单位内控制度的建设。

四、结束语

随着当前我国的事业单位内外部环境的变化发展,要更好的做好事业单位的工作,更好的为社会人民的发展贡献一份力量,就应该做好事业单位内控制度的建设。但是现阶段下,事业单位在进行内控制度建设的过程中还存在着一定难点导致了事业单位内控制度不够完善,所以事业单位的相关领导人以及工作人员应该要转变自身的观念意识,做好事业的内部经济管理工作,构建财务预算管理机制,加强监督管理力度,严格执行相应的事业单位预算资金的落实,同时还要加强事业单位信息化建设,提高事业单位内部经济信息的共享与交流,从而确保事业单位的信息化建设能够得到一定的完善。

参考文献:

[1]周晔.浅析事业单位内控制度建设的难点与对策[J].行政事业资产与财务,2019(0

8):53-54.

[2]曹学莹.探讨行政事业单位内部控制建设难点和对策[J].财经界(学术版),2018

(20):45.36

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市县级医疗事业单位审计的重难点及其对策研究
发布时间:2023-06-13
【摘 要】作为政府为社会公众提供公共服务的平台,事业单位的资金应用效率与国家财产和社会利益息息相关。本文以医疗机构审计为例,分析了医疗单位审计的重难点,介绍了医疗单位审计中发现的主要问题,并提出了相应的解决对策,从多方......
事业单位财务管理内控制度的创新分析
发布时间:2023-07-07
市场经济使社会经济各个方面发生了变化,在竞争激烈的市场经济下,尤其对于行政事业单位而言,必然会涉及较大的经济往来、资金流动,事业单位的财务管理内部控制制度显得尤为重要。然而我国当前事业单位的内控制度显然并不成熟,还有很......
加强科研事业单位财务内部控制的相关对策
发布时间:2023-04-28
摘要:文章分析了目前事业单位的财务内部工作中存在的几点突出的问题,根据实际情况的需要提出几点意见。借此提高事业单位的财务内部控制水平,同时强化内部控制的力度。关键词:事业单位;内部控制;问题;建议一、前言事业单位在进行内部控制的过程中,事业单位的财务内部控制是非常重要的组成部分之一。如果我们能不断的强化事业单位的财务内部控制力度就可以为相关法律法规的贯彻执行提高切实的保证,同时也可以不断的规范单位.........
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
事业单位会计内部控制探析
发布时间:2015-08-13
摘 要:随着我国市场经济的不断发展,我国事业单位相应建立了约束和管理内部的相关会计内部控制。事业单位可以通过建立健全的会计内部控制系统,使得单位内部的会计控制更加科学、合理,可以说事业单位会计内部控制对事业单位来说起到......
行政事业单位内部控制问题及解决策略研究
发布时间:2023-03-12
摘要:基于行政事业单位内部控制存在的认识上和制度性的问题,行政单位必须加强管理,严肃内部财务控制。因此,笔者在本文中以行政事业单位内部存在的问题为出发点,对其解决策略展开研究,目的在于杜绝浪费,提高资金的利用率。 关......
事业单位财务内部控制探析
发布时间:2023-07-14
事业单位内部控制重要的组成部分之一是财务内部控制。为了有效提高风险防范的能力和财务管理的水平并使单位会计的行为规范化、确保贯彻执行相关的法律法规、保证各项资金具有真实完整的财务信息和合法合规的收支,事业单位财务内部控......
事业单位内部控制环境浅析
发布时间:2013-12-18
[摘要] 事业单位为保证国家方针、政策的顺利贯彻执行,必须建立完善内部控制机制。本文主要分析事业单位的内部控制环境。 [关键词] 事业单位;内部控制;内部控制环境 中国Www.LWlM.com 一、前言 2010年年末,在财......
基层事业单位内部控制的探讨
发布时间:2023-07-28
摘要:文章论述了基层事业单位内部控制的特点及存在的问题,提出了解决问题的措施建议。 关键词:基层事业单位 内部控制 一、基层事业单位内部控制建设中存在的问题 (一)内部控制意识淡薄,缺乏良好的内部控制环境 1、基层......
基于事业单位内部控制的探析
发布时间:2023-05-26
摘要:事业单位是非盈利性质的国家机构,履行着部分的国家政府职能,是贯彻我国政策方针的执行先锋队。随着我国各个事业单位的整体结构的改革不断深入,企业化管理方法是被事业单位进行大量运用,在这一系列的过程中,内控管理方法占......
绩效考核的事业单位制度建设作用
发布时间:2023-01-27
摘要:本文主要研究绩效考核在事业单位薪酬制度建设中的作用,并对薪酬制度的不足之处进行了改进。关键词:绩效考核;事业单位;薪酬制度;建设作用1绩效考核与薪酬制度建设之间的关联关系分析薪酬制度不仅是衡量单位员工工作情况的指标,也是激励事业单位职员工作的一种管理手段。薪酬制度主要与单位员工的工资进行挂钩,根据不同员工的工作成绩,来完成员工队伍收入的合理分配。薪酬制度需要根据不同事业单位的工作内容,进行薪.........
如何加强事业单位会计电算化的内控制度
发布时间:2023-02-07
会计电算化是指在进行财务管理时,利用先进的计算机技术,以计算机替代人工,进行有关财务处理,它是企业的内部管理制度的重要组成部分,能够为会计信息的可靠性、有效性提供重要保障。然而,随着时代的发展,为了能够应对国内、国外的......
事业单位会计制度改革对策分析
发布时间:2017-09-04
摘要:现阶段,事业单位体制进一步深化,国家事业单位会计制度实施环境得到了极大改善,为了更好的适应社会发展需求,事业单位必须着力加强自身的会计制度改革。本文首先阐述了事业单位会计制度改革重要性,进而深入分析当前事业单位会计制度存在的不足,最后提出了事业单位会计制度改革对策。关键词:事业单位;会计制度;改革对策一、我国事业单位会计制度改革的必要性(一)符合公共财政发展的需求我国实施的公共财政管理中要求.........
事业单位内部审计及风险控制之探讨
发布时间:2023-04-09
内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于单位内部控制、管理的实施与改进,但由于内部审计是由单位......
促进单位内部控制建设的思考
发布时间:2022-12-02
随着当代经济的迅猛发展,内部审计的核心内容也正在变革,同样其职能、作用也必然会产生翻天覆地的变化。内部审计职能是审计本身固有的功能,一般来说具有监督、鉴证、评价和咨询等方面职能,也有人概括为服务和监督两大职能。 一、内......
浅谈事业单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:预算报账会计是事业单位财务的特点,其内部会计控制在理论和实践上需要进一步探讨和研究。如何通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,提高管理水平,严格财经纪律是本文着重探讨的问题。 关键词:事业单位;......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
会计信息化环境下事业单位内部控制对策研究
发布时间:2023-02-14
摘要:随着经济的发展和信息化的不断提高,事业单位普遍实施了会计信息化,而会计信息化给事业单位的内部控制带来了新的挑战。通过思想上重视,强化风险管理意识;以内部规范的形式明确事业单位信息化管理制度;保障会计操作系统的安......
行政事业单位制度建设必要性探究
发布时间:2022-10-08
摘要:随着我国社会的进步、经济发展方式的改变与理念的革新,行政事业单位的职能愈加复杂,由于其内控制度建设尚不完整,不少事业单位出现消极怠工、效率低下的种种问题,已经严重限制了行政事业单位增进社会福利、满足社会文化、科学、教育等各领域需求的职能建设。本文根据现行的行政事业单位存在的问题,切实的指出了其建设内控制度的必要性。关键词:行政事业单位;内控制度建设;必要性引言行政事业单位的内部控制制度关系着.........
浅谈事业单位财务管理内控制度的创新思路
发布时间:2023-02-24
事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用,这样一方面能促进单位财务工作的良好开展,另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说,我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意......
浅谈风险导向视角下体育事业单位内部控制建设
发布时间:2022-08-17
一、体育事业单位开展风险导向内部控制的必然性目前我国体育事业单位多已不再单纯依靠财政拨款,而是在完成体育事业任务和日常管理工作的前提下,按照国家政策和法规将闲置的土地、房屋、设施设备转为经营性有偿使用,以弥补经费不足,追求更高价值,提高国有资产的使用效率,使国有资产得到保值增值。然而,这种传统模式的资源利用已经滞后,开发体育市场,发展体育产业,促进体育消费,推进公共服务,倡导全民健身,使体育产业与.........
企业内控制度建设问题及完善策略
发布时间:2020-05-07
社会经济的快速发展,为各大企业带来了新的机遇和挑战,各企业部门为了发展更高的经济效益以及价值,需要对自身的内控制度进行合理的制定或完善,同时为了在激烈的市场竞争中获取一定的地位,还需要根据自身内部控制制度存在的问题进行分析并建立切合自身利益的内控体系,从而为企业的经营活动提供有效的前提条件。良好的企业内控制度能够保证企业在经济发展的过程中形成系统的问题处理能力。由此可以看出,企业内部控制体系的建立.........
关于行政事业单位内部审计控制的工作重点及应对方法的探究
发布时间:2022-07-22
随着社会经济的不断发展,行政事业单位在内部控制中存在较多问题。特别是近几年政府部门以及行政部门存在的铺张浪费、贪污腐败现象,该现象使公众认识到,只有建立完善的内部控制系统,才能解决单位在管理以及控制过程中存在的问题。 ......
行政事业单位内部控制现状及改进的措施
发布时间:2015-08-10
摘要:在我国经济不断发展的今天,行政事业单位也需要加强财务的管理力度,会计的日常工作行为和单位财务都应加强规范。若内部控制得到很好的发挥,那么行政事业单位管理的效率和效果必定能够有效提高,这也是行政事业单位应如何管理......
浅谈行政事业单位内部会计控制
发布时间:2022-11-04
下文是一篇管理学论文:行政事业单位内部会计控制,文章分析了内部会计控制的措施和对策,以期通过执行严格的财经纪律,进一步提升财务管理水平。让我们一起来看看具体内容吧! 行政事业单位内部控制是单位为保护资产,加强会计信息的......
浅析对事业单位内部会计控制问题的思考
发布时间:2022-12-14
行政事业单位和企业是不同的,它的经营目的不是营利,它是市场经济体系的组成部分。现代企业管理的重要组成部分之一就是内部会计控制。随着我国经济和政治体制改革的深入,尤其是事业单位改革不断深入,对事业单位管理水平要求更高。事......
对水利事业单位会计内部控制的若干探讨
发布时间:2022-08-08
当前大部分水利事业单位,存在着一方面担负着具有公共性和社会性的服务,国家给予财政补贴部分水利资金;另一方面,由于财政补助经费的不足,又必须面向市场,通过自身掌握的资源面向市场提供技术服务,通过创收来弥补财政经费不足的特......
水利事业单位会计内部控制浅述
发布时间:2023-06-20
【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
事业单位财政资金内部控制研究
发布时间:2019-12-03
摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进.........
行政事业单位内控建设存在的不足与改善建议
发布时间:2023-07-06
摘要:内部控制建设是行政事业单位的一项重要工作,目前存在内控建设推进困难、执行落实不到位、监督评价流于形式等问题,导致行政事业单位内部控制建设难以取得预期效果。主要原因在于单位领导不够重视、缺乏专业性人才、评价监督独立性不高等。因此,需要针对具体原因提出相应的措施加以改进,重点是提高内部控制思想认识和强化单位内部管理,从而促进各单位内部控制建设的完善。关键词:行政事业单位;内部控制;评价监督;为了.........
对行政事业单位货币资金内部控制的思考
发布时间:2023-02-19
[提要] 货币资金作为行政事业单位非常重要的资产,具有流动性强和风险性高的特点,同时它又贯穿行政事业单位运营的全过程,因此加强货币资金管理,建立健全货币资金内部控制,对保证行政事业单位正常运营起到重要的作用。本文通过对......