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事业单位财务内部控制探析

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事业单位财务内部控制探析
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事业单位内部控制重要的组成部分之一是财务内部控制。为了有效提高风险防范的能力和财务管理的水平并使单位会计的行为规范化、确保贯彻执行相关的法律法规、保证各项资金具有真实完整的财务信息和合法合规的收支,事业单位财务内部控制需要得到加强,使公共服务的效率和效果得到显著的提升。本文针对存在于事业单位财务内部中的问题,说明事业单位财务内部控制其必要性及加强控制的几点建议。

【关键词】事业单位 财务内部控制 问题 建议

一、我国现阶段事业单位的财务内部控制

随着我国经济的快速发展和市场的迅速发达,随之不断提高的是行政事业单位内部的管理水平。内部控制在越发紧张的市场中作为一种有效的内部管理手段被提出,各行政事业单位迅速将其纳用。尤其备受重视的是资金安全问题,这是因为我国实施管理各个重要基础性的政策的主体是行政事业单位,其经济往来比较频繁。所以,当前多种存在于行政事业单位内部的管理性问题的有效解决措施是重视行政事业单位中财务的内部控制,这也更有利于各个单位实现工作目标。

二、我国的事业单位存在的财务内部控制问题

(一)需提高内部控制的意识

会计行业的内部控制在我国极大多数的事业单位中不够受重视,部分事业单位并没有区分会计和出纳,将二者混淆在一起,财务制度不明确。另外,会计人员完全以财务主管的规定要求自己,不能做到自律,财务管理较松散,不少会计的核算方法、财务管理规定及财务报表制定都是口头命令,并没有很明确的标准来划分权责。一些事业单位施行的措施形同虚设,不能完全落实财务管理措施,以至于在事业单位财务制度发展的新趋势下,财务内部控制制度无法达到相应标准,制度有些不协调性,其对各部门存在脱离实际的要求。薄弱的内部控制的意识危及事业单位的资金安全,甚至有些单位的财务主管利用职位之便,任意开各样单位支票,这给事业单位资产造成了不小损失。

(二)会计业务处理效率不高

由于大部分事业单位在进行体制改革的过程中,因过于陈旧的会计核算方法和财务制度,工作人员无法独立的行使自身权力,甚至导致他们在财务内部控制的工作中相互推卸责任。在工作中,财务工作并没有细致地划分到每一个公司员工,导致员工没有适当的压力,甚至出现无事可做的现象,长此以往,员工失去了对工作原有的激情,导致工作效率越来越低下。并且一些员工贪污舞弊、玩忽职守,说明财务工作者不够自律,同时没有做到监督好他人,日常工作上逐渐降低的财务工作者的职业性道德素养影响着会计业务的处理效率。

(三)不健全财务的管理制度

为保证工作的顺利进行,都需要一套健全的制度来开展工作,这样才有保障。但是目前行政事业单位的财务内部控制在实际的操作中往往有较大随意性,因为它缺乏了对应有的财务的管理制度的制定。有一些单位沿用过去的那些早己经不与当代实际相符合的内部控制的制度,继续使用那些过去的制度一般来说是非常不利于行政事业单位的财务内部控制的。还有一些行政事业单位有着向来是不够完善的并且无法指导实际的操作中存在的各类问题的相应的财务管理制度,这类制度也是没有用的。

三、如何完善行政事业单位的财务内部控制

(一)提高事业单位的财务内部控制意识

要提升事业单位管理人员的财务内部控制意识,积极开展各种如辩论会的活动,将员工的积极性调动起来,以至于在平时工作过程中,员工能将财务内部控制意识谨记在心,让员工清楚的认识到事业单位中财务内部控制的重要性。财务内部控制中,员工只有明确了自己应该做什么了之后,才能在日常工作中也能更加积极地面对各种问题。如唐山市青少年宫,单位的会计管理人员要将财务分工到每一个员工,员工之间相互配合和交流,让每一个员工完成每天的任务,高效执行财务内部控制的制度,使财务系统完整。

(二)不断完善行政事业单位的内部控制监督

事业单位的财务系统的真实性关系到每一个员工,所以有必要建立完善的监督系统。首先,要不定期或定期地评价事业单位的内部会计的控制制度,充分地发挥社会的审计机构、审计机关权威监督作用,健全内外部审计的监督体系。财政部门是内部控制工作与财会主要的管理部门,应监督检查内控的执行情况,并定期负责建立有关的制度。其次,要定期客观公布单位内部的财务明细,如收入、支出等,增加财务透明度,这样公司员工和社会人员可对其进行监督,也方便了执法人员执法。

(三)完善事业单位预算控制管理

事业单位的财务部门应该定期将收入与支出进行对比,明确各项支出,将各个部门的预算支出合理均衡的分配,做到“量入为出”,不铺张浪费,严禁发生任意超出预算的情况。在实际的工作中,以下几点需要做到以强化预算的控制管理:

1.当前,事业单位中存在着轻视管理,重视分配的观点,事业单位需要让全体员工充分了解到预算的重要性,强化对事业单位财务预算的认识。

2.要开支于审批后以确保有效地预算控制的管理,就要预算控制所作于发生业务之前的审批,同时需要运用具有较强的操作性且合理的预算方法改善在以严格管理的预算编制审批程序作为基础的预算中的关键的控制点。

3.严格控制预算之外的支出,禁止出现预算之外公司员工与客户相互串通的现象。

4.运用科学有效的方法制定考核指标,对预算进行详细的季度考核或年度考核,依据考核的结果对不足的进行改进,发现问题,并针对性的提出有效的解决方案。

四、结论

由以上分析中可知,财务内部控制在事业单位中的实行能够有效避免发生贪污腐败的情况,并能明显提升事业单位内部管理的水平。虽然当前我国的事业单位内部管理的实际情况中仍然有不健全内部控制的措施、内部控制的认知不够、不够高的信息化程度等问题,但是随着各单位不断的完善的管理制度、逐步上升的管理水平、更好的不断地被提出且实践的内部控制措施,事业单位财务内部控制有效地促进并提升了我国的经济发展。

参考文献

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浅谈事业单位财务管理内控制度的创新思路
发布时间:2023-02-24
事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用,这样一方面能促进单位财务工作的良好开展,另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。但就目前来说,我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意......
浅谈如何进行事业单位内部财务审计
发布时间:2013-12-18
浅谈如何进行事业单位内部财务审计 事业单http://wWw.LWlM.cOM位是指国家为了社会公益目的,国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。近些年来,随着经济改革的不断深化,事业单位......
浅析事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2022-07-29
关键词:事业单位 内部控制 问题 对策 中图分类号:F230 文献标识码:A 一、引言 内部控制指的是事业单位为了实现其既定的管理目标,积极贯彻落实国家的法律法规,保护资产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,对事业单位各种......
浅析对事业单位内部会计控制问题的思考
发布时间:2022-12-14
行政事业单位和企业是不同的,它的经营目的不是营利,它是市场经济体系的组成部分。现代企业管理的重要组成部分之一就是内部会计控制。随着我国经济和政治体制改革的深入,尤其是事业单位改革不断深入,对事业单位管理水平要求更高。事......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
行政事业单位内部控制质量的制约因素
发布时间:2023-03-03
行政事业单位内部控制是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。内部控制是单位正常运转、不断发展的基础保障,从某种程度上说,内部控制决定了单位未来的发展趋势以及内在潜力。因......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........
论行政事业单位内部控制信息化建设
发布时间:2023-02-20
随着私自挪用公款的起诉案件,使得人们越来越重视行政事业单位国有资金安全的管理。近年来我国出台了很多关于行政事业单位的政策,比如三公经费、八项规定、六项禁令等,对我国行政事业单位的国有资产进行整顿和管理,取得了良好的效果......
探究如何加强行政事业单位的内部会计控制
发布时间:2023-02-05
摘要:为了保障行政事业单位的平稳运行,各地事业单位都会对内部的会计工作进行控制,以确保单位内部会计信息以及单位资产的安全性。但现在行政事业单位在进行会计内部控制时还是受到了一些因素的阻碍,如何改善内部会计工作中的不足......
公路建设事业单位内部控制问题研究
发布时间:2023-03-06
[摘 要]本文在阐述我国公路建设取得巨大成就的同时,对公路建设事业单位内部控制中存在的问题进行了分析,最后从塑造积极的内部控制环境、加强对内部控制活动的有效控制、建设网络化信息共享平台和发挥内部审计的积极作用四个方面,对......
我国事业单位会计内部控制问题研究
发布时间:2022-11-05
摘要:近年来我国加大了对事业单位会计改革的力度,进一步完善了我国事业单位会计内部控制。文章通过回顾当前对我国事业单位会计内部控制的研究,分析了我国事业单位会计内部控制法规的变迁和事业单位内部控制要素以及当前存在的问题......
对《行政事业单位内部控制规范试行》的制度分析
发布时间:2022-11-10
一、《规范》颁布的概述 在新《规范》颁布之前,《会计法》、《审计法》、《预算法》、《内部会计控制规范》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等法律法规中对行政事业单位内部控制都有零散的不成体系规定,有些甚至只是源......
事业单位财务制度建设
发布时间:2017-03-08
众所周知,财务部门是我国经济发展的重要部门,而事业单位是行使国家权力的法定部门,其具有政府的管理职能是由限度的。随着我国改革开放以来,财政体制的改革也深入到社会各界人士的心中,事业单位的财务管理制度也随之发生了改变,逐步......
探析事业单位内部审计的成本控制与效率提高对策
发布时间:2023-04-10
摘要:事业单位内部审计是事业单位成本控制的主要组成部分。内部审计可以在一定程度上监督经济和评价经济,可以保证人们遵守财务的法律法规,避免出现财务堵塞和经济犯罪,对于企业内部风险管理起到至关重要的作用,成本控制可以促进......
事业单位内部会计控制常见问题及对策分析
发布时间:2015-09-09
摘 要 当前,内控建设不力造成事业单位运行中出现了很多问题,如财会信息失真,国有资产大量流失、浪费,财务活动偏离法律法规要求,单位财务风险不断加大等,给事业单位以及社会都带来了严重的影响。为了避免这些问题的重复出现,事......
关于事业单位内部控制与风险管理问题分析
发布时间:2014-01-15
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。查字典论文网为您编辑了“关于事业单位内部控制与风险管理问题分析”。关于事业单位内部控制与风险管理问题分析一、引言 2011年财政部会计司发文指出“应当将事业单位内部控制建设......
企业财务内部控制中内部审计的作用探析
发布时间:2015-11-04
摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对独立的内部审计机构,培养高素质、高专业水准的审......
行政事业单位内控制度问题与对策探析
发布时间:2023-02-20
摘要:21世纪中国的行政事业单位越来越重视加强内部控制,但是,大多数行政事业单位的内部控制制度仍然存在许多问题,严重影响内部控制的实际效果。对此,应采取有效对策,解决行政事业单位内部控制制度中存在的问题,以有效加强内部控制。本文分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并探讨了行政事业单位内部控制制度存在的问题的对策,为行政事业单位内部控制提供参考。关键词:行政事业单位;内控制度;问题当前,我国各.........
企业内部财务控制状况探析论文
发布时间:2015-12-01
它是内部控制的重要组成部分,对加强会计监督、提高会计信息质量,提高管理效率具有重要作用,也是衡量企业经营管理水平的重要标志。然而财务控制决不仅仅只是财务部门的事情,也不仅仅是经营者的职责,而是整个管理体系内各组织结构共......
行政事业单位内部控制管理中的若干问题探讨
发布时间:2023-03-14
【摘要】事业单位是国家社会管理体系和服务人民的重要职能部门,是我国政府实施经济和公共管理的重要机构,对我国社会经济发展和国民经济发展具有重要的作用。但是目前我国行政事业单位的内部控制改革严重滞后,存在一些贪污腐败、违......
事业单位财务会计内控问题与实现路径
发布时间:2023-06-13
一、前言随着全球经济一体化的不断深入,市场的竞争也越发的激烈。事业单位的改革也在全面进行中,事业单位财务会计内部控制是推进事业单位分类改革的关键环节,也是事业单位管理工作中的重要环节,事业单位的财务会计内部控制工作存在许多不完善,不足的地方。在实际的事业单位财务会计内部控制工作中,单位要及时的发现他们的问题,然后去解决问题,把风险降到最低。建立科学有效的财务管理制度,完善内部机构制度,加强事业单位.........
分析如何加强行政事业单位财务风险控制
发布时间:2023-05-03
随着社会经济的发展和国家财政政策的变化和全球经济一体化等外部因素带来的影响,我国行政事业单位财务管理面临着众多的风险问题。行政事业单位的资金主要是用于社会事业,一旦资金管理出现风险受影响的将是整个辖区的人民,因此行政单位的财务风险管理显得尤为重要。如何强化财务管理、有效规避风险,成了行政事业单位迫待解决的问题。一、行政事业单位财务风险种类1.支付风险。支付风险是指单位预算指标与各项经费实际需求产生.........
关于行政事业单位内部控制的几个问题
发布时间:2022-10-09
【摘 要】随着国家反腐力度的加强及廉政建设的推进,如何提高行政事业单位的管理水平和风险防范能力显得至关重要。因此,将行政事业单位内部控制规范化和制度化,不仅是完善行政事业单位公共服务职能的体现,更是完善社会公共利益的表......
行政事业单位内部控制信息化建设研究
发布时间:2023-03-15
一、信息化环境下行政事业单位内部控制的含义 目前我国在行政事业单位中内部控制管理的信息化主要由内部控制环境信息化、发展运营的风险评估信息化、日常经济活动信息化、以及内部控制监督信息化组成。把行政事业单位中的行政部门、管......
试论如何加强事业单位会计的内部控制
发布时间:2022-11-12
【摘要】社会各界对事业单位会计工作普遍存在矛盾认知。一方面他们认为事业单位会计工作处于特殊位置且内容简单,毋需将工作重点放置于此;另一方面政府单位财务又与民众息息相关,于是民众又总认为事业单位对财务管控不重视,认为财务款项不公开就是民生大问题。而反观单位会计内部控制状况可知,上述现象虽然存在个人思想色彩,但意见大体却与内控状况极为相似。对此,文章本着改良单位会计内部控制现状的探究原则,对单位内控现.........
基于行政事业单位会计内部控制的研究
发布时间:2023-07-18
摘要:会计内部控制作为我国行政事业单位管理工作中的重中之重,不仅可以有效提升行政事业单位的财产利用效率,同时还能在一定程度上提升行政事业单位的工作有效性。因此,加强行政事业单位会计内部控制,对充分发挥行政事业单位的职......
试论加强行政事业单位内部控制的思考
发布时间:2023-02-11
摘 要 尽管行政事业单位不属于盈利单位,但也应加强其自身的内部控制,这样才能防治舞弊,腐败的行为发生。本文以加强行政事业单位内部控制的意义以及内部控制的现状作为切入点,简单的探讨了加强行政事业单位内部控制的思路。 关键......
刍议事业单位内部审计的成本控制路径
发布时间:2013-12-18
刍议事业单位内部审计的成本控制路径 引言 事业单位对参与国家管理,促进社会进步以及群众生活提高起着十分重要的作用,因此,我们应完善事业单位职能,加强其参与国家经济建设的能力。在实践中,落实事业单位成本管理和控制,降低成......