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事业单位财务会计内部控制分析

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事业单位财务会计内部控制分析
时间:2016-08-11 12:04:33     小编:田敬军

在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,在实施过程中不断暴露出很多问题,函待我们解决。

一、事业单位财务会计内部控制工作的必要性

随着我国市场经济的快速发展,事业单位的财务管理的工作压力逐渐加大,并且在实际工作中出现了越来越多的问题,比如在项目招标、资金使用、项目投资方面暴露出很多问题,而财务会计内部控制可以对这些问题进行控制管理,减少企业的损失。实现对单位保护和控制、监督的作用是事业单位财务会计内部控制存在的重要意义。实现事业单位财务内部控制,才能对财务进行单位自我管理,才能完成财务会计管理的现代化,从而达到事业单位经济效益最大化,由此可知,事业单位实施财务会计内部控制对自身发展具有的重要意义。

二、事业单位财务会计内部控制存在的问题

1.财务会计的内部控制不受重视

很多事业单位的管理层虽然已经具有建立财务会计内部控制的意识,但是对工作的实施不够重视。由于事业单位的领导者没有完全认识到财务会计内部控制的重要性,财务会计内部控制工作发展的阻力较大。因此,必须转变领导者重经营、重发展的观念现象,重视财务会计内部控制制度的建立。

2.岗位设置不合理

目前,我国很多事业单位的财务岗位的设置不合理,岗位分工不明确,甚至存在兼岗的问题,这严重违反了我国《会计法》有关财务岗位的规定。因为我国事业单位机构比较精简,工作人员都是由上级人事部门统一考试,同一录取,统一分配,所以大部分事业单位的财务岗位的人员都相对不足。这给岗位设置带来了很大的困难,工作人员身兼数职也成了普遍现象,导致岗位责任无法明确。

3.事业单位财务会计的管理制度不完善

虽然事业单位的财务会计管理的工作水平在不断提高,但是其制度建设还是很缓慢,部分制度不健全,导致会计核算的不规范,财务会计内部控制工作的开展也受到限制。财务制度的不完善主要表现在两方面,一是财务管理制度不完善,二是审计监督的制度不完善。由于财务制度的不完善,很多财务会计工作的管理存在漏洞,这对财务会计内部控制的实施造成了障碍。

4.财务会计内部控制的约束力不强

事业单位财务会计内部控制遵照各项制度和规范,发挥其制约、监督、治理财务会计工作的作用,但这些内控制度,有时会受到单位领导及各种原因的干预,从而无法发挥其作用。这说明财务会计内部控制方法、方式还不够灵活,不适应本单位,从而使事业单位内控制度的作用大打折扣,失去了应有的约束力。

三、实现事业单位的财务会计内部控制的措施

1.强化事业单位财务会计内部控制的意识

事业单位的管理层必须首先增强的财务会计内部控制的意识、转变观念,给内部控制的形成和发展提供良好的环境,才能领导财会人员实现内部控制。事业单位的领导人员要对财务会计工作高度负责,要求财会人员明确自己的责任,提供的所有会计信息必须准确有效

同时,还要及时梳理本单位的财务信息,保证财务信息的可控性。对有关财务会计内部控制的相关制度要严格执行,可以利用专题培训或者宣传教育等方法,提高财会人员对内部控制的理解和认识。

强化事业单位财务会计内部控制的意识,必须严格执行财会内部控制的相关制度法规,只有遵守了法律法规,才能约束财务会计工作人员的行为并建立起内部控制的意识。这样实施从思想到行动的一系列措施,才能保证财务会计工作人员遵守财务会计内部控制制。

2.调整事业单位财务会计内部控制管理体系

没有完整的管理体系,事业单位财务会计内部控制无法进行,领导及财会工作人员无法明确自己的责任。因此,事业单位领导要不断调整财务会计内部控制管理体系,发现问题及时修正,可以采取民主集中制原则解决财务管理的问题。同时,要加强财务业务记录的管理,这是进行事业单位财务会计内部控制的基础,也是财务会计内部控制的信息顺畅的保证。可根据对事业单位财务信息的立体化管理,形成立体的会计信息管理体系,保证内部控制可以顺利进行。调整事业单位财务会计内部控制管理体系,还要求提高内部会计信息的真实性,不断完善财产安全控制体系,审计、监督体系,加强各部门之间的合作。

3.规范事业单位财务会计岗位设置

各事业单位要弄清根据自身的实际情况,了解每个财务岗位对人员的要求,合理的安排工作岗位。科学合理的设置财务会计岗位,有利于内部控制的展开,坚决杜绝与岗位专业不符人员,不允许身兼数职现象的发生。同时要加强对岗位的监督,明确岗位职责,形成完善的岗位机制。

4.完善事业单位的审计制度

当前,很多事业单位的审计工作只是流于形式,并为落实到财务工作实际,对财务会计内部控制的监督作用没有完全发挥大部分事业单位的审计制度不够完善,必须要让审计部门独立出来,并设置专业的审计人员,严格遵守相关制度,使审计部门充分发挥监督作用,为事业单位的财务会计内部控制的实施提供有效的制度保证。

四、结束语

事业单位财务会计内部控制被越来越多单位认同,内部控制对事业单位的有力影响日趋明显,但事业单位财务会计内部控制工作涉及到本单位生产、管理、经营的各部门,需要各部门的通力配合,因此不仅是财务会计部门的工作变化,而是所有部门的一系列变革,所以事业单位要对财务会计内部控制作长远规划.

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摘要:目前,在新会计制度不断改革的背景下,一定要全面认识到行政事业单位财务管理工作的重要性,将相应的管理工作进行全面落实,从而才能对行政事业单位的内部行为起到非常重要的引导作用,并且还能对单位内部各项财务活动的实施情况进行严格的监督和管理,从而在最大程度上发挥出资金的使用效率。要想保证行政事业单位的财务管理工作可以实现顺利的开展,就必须在目前的管理方法上进行不断的创新,严格遵守新会计制度中的相关准.........
新会计制度下事业单位财务管理
发布时间:2023-02-05
摘要:在国家机构中,事业单位是重要分支,其在为社会、国家以及人民服务,不仅是为了单纯的利益而存在在,主要目的是为人民解决一部分就业问题,并为社会公益中人民服务。尽管事业单位并不以盈利为目的,然而仍然需要按照会计制度,对其财务管理进行严格的控制。本文将主要致力于探究在事业单位的财务管理中,新会计制度之下的有关研究,首先指出对于事业单位财务管理而言,新会计制度提出的要求,并结合管理现状,分析新旧会计制.........
事业单位财务管制解析
发布时间:2022-12-23
事业单位财务管制解析 事业单位财务管制解析 事业单位财务管制解析 更多 精品 来自 论 文 一、资产管理秩序不规范 资产管理是事业单位管理的难点和重点。一方面,资产管理职责不清晰。重采购轻管理的问题在资产管理方面表......
管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度
发布时间:2022-12-15
【摘要】查字典论文网小编为你提供范文管理体制论文:浅谈完善事业单位内部会计控制制度,大家可以结合自身的实际情况写出论文。 论文关键词:事业单位;内部会计控制制度;完善措施 论文摘要:文章论述了要充分发挥会计的职能作用,必须建......
对《行政事业单位内部控制规范试行》的制度分析
发布时间:2022-11-10
一、《规范》颁布的概述 在新《规范》颁布之前,《会计法》、《审计法》、《预算法》、《内部会计控制规范》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等法律法规中对行政事业单位内部控制都有零散的不成体系规定,有些甚至只是源......
浅谈科研单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:随着现代企业制度的建立和科技体制改革的不断深化,科研单位只有建立和实施起有效的内部会计控制才可以在市场竞争中生存和发展。文章论述了科研单位加强内部会计控制的重要意义,提出了建立和完善内部会计控制制度的相应措施。 关......
事业单位财务管理中内控制度建设问题
发布时间:2019-08-09
一、事业单位财务管理中内控制度建设中普遍存在的问题(一)内控管理意识不到位及能力欠缺的问题现阶段,我国大部分的事业单位在财务管理工作过程中,不论是决策层还是管理层都没有意识到内控制度建设工作的重要性,这主要与事业单位的财务运行形式有一定的关系,事业单位在运行过程中都不以盈利为目的,其主要承担的是进行社会公益服务以及城市基础设施建设等诸多工作,因而一直在财务管理工作当中缺乏相应的管理意识,忽视了内控.........
会计信息化环境下事业单位内部控制对策研究
发布时间:2023-02-14
摘要:随着经济的发展和信息化的不断提高,事业单位普遍实施了会计信息化,而会计信息化给事业单位的内部控制带来了新的挑战。通过思想上重视,强化风险管理意识;以内部规范的形式明确事业单位信息化管理制度;保障会计操作系统的安......
关于事业单位内部控制与风险管理问题分析
发布时间:2014-01-15
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。查字典论文网为您编辑了“关于事业单位内部控制与风险管理问题分析”。关于事业单位内部控制与风险管理问题分析一、引言 2011年财政部会计司发文指出“应当将事业单位内部控制建设......
加强事业单位财务内控力的措施探析
发布时间:2015-08-07
【摘 要】事业单位财务管理中,必须通过完善事业内部会计控制、加强事业单位内部会计监督、完善事业单位财务管理制度、提高会计人员素质等措施,提高单位财务内部控制例,从而提高事业单位财务管理水平,减少和控制国有资产的损失保证......
关于科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议
发布时间:2022-11-13
摘要:探讨科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议,加强科研事业单位财务内部控制不仅能够降低不必要的经费开支,还能够促进科研事业单位的工作效率,确保科研事业单位各项经济活动有序、正常地开展。本文旨在分析科研事业单位财......
机关单位财务内部控制制度建设探讨
发布时间:2023-02-07
摘要:目前,机关单位的财务管理工作中显露出一些弊端,存在着制度落后、内控管理不足等问题,使得机关单位财务内部控制水平较低。本文对机关单位财务内部控制中存在的问题进行分析,并针对提出调整对策,以此推动机关单位财务内部控制制度的建设。关键词:机关单位财务内部控制问题建设一、机关单位财务内部控制中存在的问题(一)内部控制意识不足目前,受到传统计划经济的影响,部分机关单位在进行财务管理时其内部控制意识不足.........
分析如何加强行政事业单位财务风险控制
发布时间:2023-05-03
随着社会经济的发展和国家财政政策的变化和全球经济一体化等外部因素带来的影响,我国行政事业单位财务管理面临着众多的风险问题。行政事业单位的资金主要是用于社会事业,一旦资金管理出现风险受影响的将是整个辖区的人民,因此行政单位的财务风险管理显得尤为重要。如何强化财务管理、有效规避风险,成了行政事业单位迫待解决的问题。一、行政事业单位财务风险种类1.支付风险。支付风险是指单位预算指标与各项经费实际需求产生.........
事业单位会计制度改革分析
发布时间:2022-11-30
摘要:随着我国社会主义市场经济的迅速发展和财政改革的不断深入,事业单位改革迫在眉睫,事业单位不断出台新政策和新规定,会计制度改革是事业单位改革的重要内容之一。由于国家事业单位改革的宏观大环境的影响,会计制度和准则在内容上......
事业单位会计制度分析(3篇)
发布时间:2023-03-02
第一篇:对新旧事业单位会计制度的对比研究摘要:本文先将新旧事业单位会计制度进行对比,找出新制度的改革之处,从而体现出新事业单位会计制度从各方面优于旧制度的显著特点,最后分析新事业单位会计制度所具有的当代价值和意义。关键词:事业单位会计制度;改革;当代意义在社会发展过程中,任何企事业单科的一切经济活动都必须依照财务会计的规章制度来执行,它具有规范性和约束性等特点,在事业单位的经济活动当中亦然。我国规.........
浅谈行政事业单位内部控制问题
发布时间:2015-08-13
摘 要:行政事业单位作为公共服务的提供者和社会事务的监管者,代表党和政府履行相关职能,在推动整个经济社会发展过程中起着至关重要的作用。因此,行政事业单位财务管理水平就成为行政事业单位能否有效履行好职能的关键,而内部控制......
分析企业会计内部控制
发布时间:2022-08-08
论文一般比较麻烦,连格式都得做好,写论文不是那么容易的,不过也不是很难只要你知道了格式,找到了材料,就方便多了。以下是由查字典范文.........
企业会计财务管理与内部控制
发布时间:2023-06-13
摘要:企业要获得财务内部控制管理的最佳效果,就要在日常工作中提高企业财务内部控制管理机制中的核算和审计工作,规范企业财务内部控制管理机制的操作,提升企业财务内部控制管理机制的预算效果。本文就针对企业会计财务管理与内部......
关于强化单位财务内部控制的研究
发布时间:2023-01-15
一、单位财务内部控制的现状 根据审计财政部门的审计检查发现,现阶段各单位逐渐认识到了财务内部控制对单位发展和国民经济发展的重要作用,并且随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》等相关制度规范和法律条例的健全和完善,使得单......
事业单位内部的会计管理浅论
发布时间:2023-01-01
事业内部会计管理的建设是国家会计法律、法规的具体化,是它的必要补充,同时也是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。这里是一篇事业单位内部的会计管理,接下来让我们一起看看吧! 单位内部的会计管理的好坏直接影响到单位的正......
刍议事业单位内部审计的成本控制路径
发布时间:2013-12-18
刍议事业单位内部审计的成本控制路径 引言 事业单位对参与国家管理,促进社会进步以及群众生活提高起着十分重要的作用,因此,我们应完善事业单位职能,加强其参与国家经济建设的能力。在实践中,落实事业单位成本管理和控制,降低成......
分析医院财务会计内部控制管理问题
发布时间:2023-03-22
[摘要]近年来,随着现代化社会经济发展水平的不断提高,人们对医院控制管理的要求日益提高,医院需要加大管理力度。医院财务管理是医院管理工作的重要组成部分之一,医院财务会计部门一直以来对医院的进步发展起到关键性作用。医院财......
事业单位内部的会计管理浅论
发布时间:2022-09-26
单位内部的会计管理的好坏直接影响到单位的正常发展,查字典论文网为您编辑了“事业单位内部的会计管理浅论”事业单位内部的会计管理浅论内部会计管理制度是指各单位根据国家会计法律、法规、规章和制度的规定,结合本单位经营管理和业务......
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
事业单位财务管理内控制度的构建和完善
发布时间:2022-12-15
摘要:当前,在以经济建设为中心的推动下,我国的社会主义经济建设获得了巨大成就,社会各项事业全面发展。学校、医院等事业单位也迎来了发展的黄金时期,这就对我国事业单位的财务制度提出了更高要求,如何才能保证事业单位财务信息......
探析海军科研单位财务管理内部控制措施
发布时间:2017-06-19
目前社会发展逐步深入和国防建设日益重视,我国海军已经迎来全面的发展时期。而海军科研单位是海军力量的核心所在,也是进行科学研究和打赢胜仗的重要保障。特别是在近两年国家对于海军的科研投入逐步增加,这也就导致一些部门产生财务问题,进而对海军部队造成巨大损失。产生问题的一个最主要原因就是单位内部控制不足,因此加强海军内部控制具有重大意义。一、内部控制的重要性1.维持单位正常运作的手段作为海军科研单位的主体.........
行政事业单位内部控制制度建设探讨
发布时间:2022-12-26
1完善行政事业单位内部控制制度的重要性首先,满足了建设廉洁高效、服务人民的政府要求。党的十八大明确指出应建设高效、人民满意的服务型政府,加强行政事业单位的内部控制可以从根源上遏制腐败行为的发生,有效避免国有资产的流失,加......
事业单位内部审计与风险管理分析
发布时间:2022-12-26
[提要]为了应对日益增大的经营风险,促进内部审计行业发展,国际内部审计协会(IIA)对内部审计的概念进行了修正,将内部审计的职能和范围扩.........