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事业单位的会计内部控制

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事业单位的会计内部控制
时间:2016-08-17 10:49:18     小编:钱东海

会计内部控制制度是根据国家有关法律、法规、制度制定的,用于控制、监督和调节单位财务会计活动的措施、方法等制度、它是规范经济行为、防范国有资产流失和廉洁高效的重要保证。会计内部控制就是执行和承担财务会计任务的当事人对经济事项和会计事项及其发生的会计信息关系的真实性、及时性、合理性进行内部控制和监督活动。其必须遵循经济原则、效益原则和风险原则。

一、现存问题和不足

(一)制度缺陷

校园事业单位各项制度大多制定于计划经济时期,并基本沿用到今天,其会计内部控制工作与新时代的经济发展格格不入。会计内部控制制度的缺陷是目前我国大多事业单位普遍存在的问题,事业单位进行固定资产、成本核算没有规范的标准规定,往往就无法控制好成本,即使一些有相关规定,也基本没有得到认真执行,通常就是应付检查罢了。

(二)内部控制理念、意识极差

事业单位的领导大多没有真正地意识到会计内部控制的重要性,缺乏先进的管理理念,常常认为会计就是记账、算工资、做档案等简单的工作,内部控制工作是企业经营发展的事,与会计关系不大。这种理念和意识忽视了会计内部控制工作及相关制度的建立,有的单位领导虽有意识去过问,但却不从根本上去解决问题,这就使得在事业单位内部建立的会计内部控制制度与实际的内部控制工作出现相脱离的情况,这也对事业单位进行日常核算造成非常严重的影响。

(三)贯彻执行缺乏力度

事业单位老员工多,多年的工作己经养成了一些习惯,大多不愿改变和接受新的管理制度。当实行内部控制完善制度和管理体系时,贯彻执行非常困难,制度也大多流于形式,没有对会计内部控制工作起到根本上的指导作用。事业单位基本上都实行单位内部的领导人制度,会计部门及会计人员的权利没有得到很好的发挥。其工作一般都受到上级部门压力,个人能力没有很好地施展开来,所实施的会计内部控制工作明显不够规范。

(四)会计人员素质、专业技能不高

目前,事业单位的大多数员工是通过各种关系招聘来的,没有进行会计专业技能的培训,学历不高,工作上很多都是由老会计带出来的,只会一些简单的数据统计、票据收集归档等。这些员工的个人素质也相对较低,工作态度不积极,思想不集中,经常会犯一些低级的错误,往往造成严重的后果、

(五)缺乏有效监管

目前,对事业单位会计工作的监管还是十分必要的,也是会计内部控制工作得以正常发挥作用的重要保证。现在的许多事业单位没有专门的监管、审计部门,多事兼管;相应的监管制度、体系不完善,专业人员缺乏,实际工作往往就是简单地对一些手续、票据、处理程序等进行审核,没有对会计工作进行全面、系统的审核,工作都是被动式的,走过场、签个字,应付差事。没有对财务口常处理事务进行有效的制约,导致会计内部监管体制存在着一定的不完全性。

二、加强会计内部控制工作的措施

(一)完善制度

制度是管理的基本,管理要做到有章可循、有法可依。结合事业单位会计工作特点完善会计内部控制的各项管理制度,明确管理的目的,细化会计控制对数据的收集、分析、审核、校队等工作,领导要以身作则,起到带头作用,实事求是,一切从实际出发,坚决贯彻执行财务管理制度以保证会计内部控制工作的顺利进行。

(二)解放思想、改变观念、提高意识

事业单位的领导要适应时代的发展,提高认识,解放思想,快速改变,接受适应时代的管理理念。领导要高度重视且走在前头,学习先进、科学、合理的会计内部控制的各项规章制度和工作方式方法,并且积极地参与其中,深入了解工作的每个方面、层次,为会计内部控制工作的顺利开展提供较好的环境氛围,确保实施的有效性。

(三)加大执行力度

执行力一直是困扰事业单位发展的重要因素,制度有了,管理各级人员到位了,可就是不去执行。这是事业单位领导应该好好思考和解决的问题。首先要全体会计人员提高意识,明确会计内部控制工作在事业单位管理中的重要性,从上到下各级负责人要坚决执行各项会计内部控制的各项制度,制定严谨的奖罚制度,执行好的就奖励,执行不好的就重罚,任何人都一样,以公正、公平为原则,把会计内部控制工作真正做到实处,做出成绩,决不允许任何形式的腐败现象发生。

(四)加快会计队伍建设

走出去与请进来相结合。首先,通过聘请高水平的会计内部控制工作方面的讲师,结合事例对本单位的会计人员进行不定期的培训,迅速提高财务人员的专业素质、业务技能、实际经验,使他们成为适合会计内部控制工作优秀人才、其次,还要招聘一些高素质、高学历的优秀人才,加强会计队伍的实力。最后,制定科学的会计考核制度、激励机制,使事业单位会计管理人员在激励机制作用下努力工作,不断提高自己的工作能力与水平,提高会计管理与服务意识。

(五)强化监管

在事业单位设立内部监管部门的目的就是确保内部控制工作环境的优化,为其长久发展保驾护航。在事业单位内,内部监管工作是内部控制工作的重要组成部分,要建立一支由高度职业素质的监管队伍,把好会计内部控制工作的最后一道关口。对会计统计、整理、分析的各项资料进行定期审查,计算机数据与书面数据要保证一致性,对安全保存方式、操作系统合法性及环节审查等进行全面的监督、管理、核查,发现问题时要及时予以解决。在事业单位的内部监管工作过程中,要做到单位的会计核算程序与体系符合规范、财务制度健会。实时跟踪单位的审核决定和意见,对单位会计内部工作进行强化和控制,提高单位内部控制的整体水平。

三、加快会计信息化管理系统建设

信息时代,电子计算机和网络技术在各行各业里都得到了广泛的应用,在事业单位的内部控制工作中会计信息化己经开始起到了主导作用。因此,事业单位应该加快内部会计管理信息系统建设,促进事业单位内部会计管理信息的合理流通,做到人人知晓,人人监督,防止徇私舞弊及中饱私囊现象的发生,为我国事业单位会计内部管理的进一步发展提供信息技术支持。

如何做好事业单位的会计内部控制工作,需要单位领导和会计人员共同努力,也是财务工作者的义务和责任。事业单位会计人员要改变观念、提高认识、自我调整,在工作中积极努力、认真执行,把会计内部控制做到最好,为事业单位可持续的、稳定健康的发展做出应有的贡献。

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公路建设事业单位内部控制问题研究
发布时间:2023-03-06
[摘 要]本文在阐述我国公路建设取得巨大成就的同时,对公路建设事业单位内部控制中存在的问题进行了分析,最后从塑造积极的内部控制环境、加强对内部控制活动的有效控制、建设网络化信息共享平台和发挥内部审计的积极作用四个方面,对......
浅谈事业单位财政信息系统的内部控制
发布时间:2023-02-14
普遍认为,信息技术带来了当今世界经济的飞速发展,促进了世界一体化格局的到来。信息技术作为一种科学技术,如今已经普遍参与到企事业单位的经营管理中来。事业单位相比较于企业,由于其不以盈利为主要目的,因此市场化程度较低,在管......
地勘单位电算化会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-19
1、前言 电算化会计信息系统的内部控制则是内部会计控制的特殊形式,也是内部会计控制深层次的发展。会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛。为此,研究内部控制工作中存在的问题及解决对策,加强会计电算化的内部控制工作,是保证......
浅议事业单位内部审计的成本控制与效率提高
发布时间:2016-08-30
在事业单位当中,内部审计能够发挥经济监督和经济评价的作用,使事业单位的工作人员遵守财经法规和财务制度,从而避免出现经济犯罪的问题。科学有效进行内部审计,能够证实事业单位收支情况,确保事业单位财产安全。不过在内部审计实施......
关于行政事业单位内部控制的几个问题
发布时间:2022-10-09
【摘 要】随着国家反腐力度的加强及廉政建设的推进,如何提高行政事业单位的管理水平和风险防范能力显得至关重要。因此,将行政事业单位内部控制规范化和制度化,不仅是完善行政事业单位公共服务职能的体现,更是完善社会公共利益的表......
试论加强行政事业单位内部控制的思考
发布时间:2023-02-11
摘 要 尽管行政事业单位不属于盈利单位,但也应加强其自身的内部控制,这样才能防治舞弊,腐败的行为发生。本文以加强行政事业单位内部控制的意义以及内部控制的现状作为切入点,简单的探讨了加强行政事业单位内部控制的思路。 关键......
加强行政事业单位内部控制的几点思考
发布时间:2015-08-07
摘要:随着我国经济体制改革的不断深入,行政事业单位的内部控制问题越来越受到人们的关注。健全的内部控制能够全面控制与掌握、监督行政事业单位的财务状况、资金走向等。本文首先阐述加强行政事业单位内部控制的作用,进而分析当前......
行政事业单位的基本建设内部控制探讨
发布时间:2023-02-13
行政事业单位相较于其他组织机构和经济主体,单位性质与职能均存在特殊性,众多行政事业单位在履行其部门的职责的同时,还会涉及到相关的基本建设项目。目前我国行政事业单位的基本建设内部控制在内控力度、项目的管理效率方面存在着......
对事业单位内部审计的研究
发布时间:2013-12-18
对事业单位内部审计的研究 目前我国很多企业先后都建立了相应的内部审计机构,通过内部审计工作有效的规范了企业经济业务活动,维护了国家财经法纪,改善了经营管理,提高了资源利用效益和企业的经济效益水平。但与此同时,事业单位的......
论我国事业单位内部审计
发布时间:2023-05-16
论我国事业单位内部审计 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监督......
试析信息化下行政事业单位内部控制审计风险
发布时间:2023-04-10
[摘要]随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的市场经济也得到了充分的发展,这使得行政事业单位的内部控制与审计面临着一定的风险。尤其是信息化时代的到来,行政事业单位的审计环境越来越复杂,这是新时期行政事业单位面临的......
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
行政事业单位内部控制信息化建设研究
发布时间:2023-03-15
一、信息化环境下行政事业单位内部控制的含义 目前我国在行政事业单位中内部控制管理的信息化主要由内部控制环境信息化、发展运营的风险评估信息化、日常经济活动信息化、以及内部控制监督信息化组成。把行政事业单位中的行政部门、管......
事业单位内部审计问题分析
发布时间:2022-11-07
事业单位内部审计问题分析 一、事业单位内部审计的重要性分析 事业单位内部审计工作的目标表现为有效改善组织的运营,提升组织的价值,内部审计是一项相对独立的咨询性活动,其评价的展开主要评价组织控制,对内部控制的健全和有效进......
行政事业单位内部控制建设的不足与完善
发布时间:2023-07-12
改革开放以来,我国公共财政体系改革不断深入。要想提高行政事业单位财政资金的使用效率、确保行政事业单位财政资金的安全就必须对行政事业单位内部控制进行进一步地完善。 一、行政事业单位内部控制的相关概念 2013年1月1日我国颁布......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-12
摘要:随着我国社会的发展,也相应的促进了行政事业单位的发展,行政事业单位在内部控制方面也在不断的加强,进而也提高了行政职业单位的经济实力。但是,在行政事业单位内部控制水平大幅度提高的大形势下,依然存在着诸多的小问题。......
浅析事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2022-07-29
关键词:事业单位 内部控制 问题 对策 中图分类号:F230 文献标识码:A 一、引言 内部控制指的是事业单位为了实现其既定的管理目标,积极贯彻落实国家的法律法规,保护资产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,对事业单位各种......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-06-21
【摘 要】 本文简要分析行政事业单位内部控制中存在的问题,从而提出相关解决措施和对策,比如增强内部控制意识、建立完善的风险评估机制、完善预算制度、加强内部审计和监督机制等。 【关键词】 行政事业单位 内部控制 问题 对策 ......
论新形势下事业单位财务管理的内部控制
发布时间:2023-03-02
自十八大以来,党中央、国务院对各级事业单位提出了更高的要求,由此,在推进中国可持续发展的这一大背景之下,事业单位不仅承担着服务社会的重任,更担负着党中央、国务院的期望,因此,强化内部控制,加强自身建设,首先实现自身的可......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2016-08-24
内部控制制度,作为单位信息质量真实可靠的保证,切实保护了单位经营管理资产的安全,同时在法律法规的要求下,对单位的管理人员及工作人员进行监督,内部控制作为一种经营管理手段,直接影响着行政事业单位内部经营效率[1]。虽然单位......
探究风险导向下事业单位内部控制的改进
发布时间:2023-01-01
一、风险导向下事业单位内部控制的相关概念风险导向下事业单位的内部控制是指事业单位为实现控制目标,通过制定一系列的制度、措施、程序来实现对预算管理、政府采购、建设项目等经济活动中可能存在的风险进行防范和管控。内部控制的主要内容是把风险控制与财务目标规范结合,通过对风险的控制实现事业单位的目标价值。事业单位的风险包括内部风险和外部风险,风险导向就是对单位所有经济活动中可能存在的风险进行识别,然后找出切.........
对行政事业单位货币资金内部控制的思考
发布时间:2023-02-19
[提要] 货币资金作为行政事业单位非常重要的资产,具有流动性强和风险性高的特点,同时它又贯穿行政事业单位运营的全过程,因此加强货币资金管理,建立健全货币资金内部控制,对保证行政事业单位正常运营起到重要的作用。本文通过对......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
行政事业单位内部控制现状及改进的措施
发布时间:2015-08-10
摘要:在我国经济不断发展的今天,行政事业单位也需要加强财务的管理力度,会计的日常工作行为和单位财务都应加强规范。若内部控制得到很好的发挥,那么行政事业单位管理的效率和效果必定能够有效提高,这也是行政事业单位应如何管理......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
农垦水利事业单位内部控制推行难的原因
发布时间:2016-08-17
为了规范行政事业单位管理,加强廉政建设,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,规范要求在2014年1月1日施行。之所以从规范颁布到要求实施时隔长达一年多,主要原因就是组织架构的重建需要一个漫长的过程......
事业单位内部审计意义研究
发布时间:2013-12-18
事业单位内部审计意义研究 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监......
行政事业单位的内控制度建设
发布时间:2023-06-16
摘要:行政事业单位的内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。近年来,我国越来越重视行政事业单位的内部控制制度建设,出台了相关制度全面推进行政事业单位内部控制建设,但中小型行政事业单位在内控制度建设方面,相对于其他单位而言,面临更大的困难,文章分析了中小型行政事业单位内部控制制度存在的问题,并提出了几点建议。关键词:中小型行政事业单位;内部控制制度建设.........
医疗单位内部控制制度审计研究
发布时间:2023-04-13
摘要:内部控制制度审计是传统审计转变为现代审计的重要标志之一,医疗单位内部控制制度审计是对医疗单位的有效性、合理性和健全性等内控制度进行的审计,探索及把握系列的医疗单位内部控制制度的审计内容及方法,有利于促进被审计医疗单位加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益。同时,对于提高医疗单位的审计效率和审计水平也具有重大意义。关键词:医疗单位;内部控制制度;审计研究为了实现我国医疗卫生事业的发展目标,国.........