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行政事业单位内部控制现状及改进的措施

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行政事业单位内部控制现状及改进的措施
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摘要:在我国经济不断发展的今天,行政事业单位也需要加强财务的管理力度,会计的日常工作行为和单位财务都应加强规范。若内部控制得到很好的发挥,那么行政事业单位管理的效率和效果必定能够有效提高,这也是行政事业单位应如何管理财务的重要组成部分。文章主要是以行政事业单位内部控制的必要性为出发点,分析我国目前行政事业单位主要存在的问题,同时提出增强行政事业单位内部控制的相关策略。

关键词:行政事业;内部控制;现状及措施

一、前言

伴随着我国目前行政改革的不断深入,国家对于行政事业内部控制的要求也越来越严格,内部控制在行政事业单位管理中也越来越重要。行政事业单位是不具备盈利性质的政府单位,其财政主要通过实施集中支付方式以及部门预算方式实现的,内部控制制度的拟定主要参照“企业内部控制规章”,因此涉及范围上还比较狭隘。本文通过探讨行政事业单位的内部控制相关问题,明确行政事业单位的目标,促进行政事业单位内部控制管理,减少风险。

二、内部控制的主要作用

行政事业单位内部控制是由于内部控制单位为了增强单位的会计信息质量,确保资产数据信息的完整和安全所制定的一系列措施方法。内部控制制度的拟定要遵循标准的相关规章制度、法律,其中的条例不能与国家法律相抵触。单位内部控制是如今单位管理中最主要的组成部分,是单位运行范围不断扩大与单位逐渐资本结合的产物。因此,为了保证单位的资金安全以及财务信息的完整,我们必须建立一个强大的内部控制系统。

内部控制能够禁止腐败现象的产生,由于我国经济的不断发展,部分的市场经济体系已经得到逐步的改善和健全,但是新体系与之前传统体系的转变增强了如今市场经济的复杂化程度。许多行政事业单位的内部控制意识低,因为在这样复杂的背景下各种违法违规行为层出不穷。例如,一些行政事业单位使用国家拨下来的款项超额消费、原本低成本的会议被夸张扩大化、平时的招待费用铺张浪费居高不下,造成了严重的浪费、超支腐败现象。这种现象的产生不仅仅是财务会计人员的失职,更是因为单位缺少内部控制的管理。因此,我们必须要增强实施行政事业单位内部控制体系,从根本上有效地禁止当今社会存在的腐败现象。

实行内部控制体系能够强有力的避免虚假会计信息制造,保障行政单位的财产安全以及数据信息的完整性。我们可以通过改变内部控制的体系,将业务处理的程序按照标准的步骤走,促使会计数据在相互制约的相对条件下生成,避免行政事业单位内部会计工作者伪造、编造会计数据和财务资料。合理的内部控制体系能够保障行政单位财务信息核算的准确性以及真实性。同时,增加行政事业单位内部控制的力度能够维护好资产的安全和资料的完整,禁止发生盗窃、贪污等重大违反规定的行为,合理改善后的内部控制促进单位资金收支的规范化,使得会计工作有法可依。

行政事业单位的本身进步需要内部控制,伴随着我国经济的飞速发展,行政事业单位的往来经济活动逐渐增多,自身的风险也随之增加。行政单位要发展,就必须发展多样化的经济内容,例如对外借款、提供贷款担保等,以多元化的经济活动增强行政单位经营的力度。因此,行政事业单位需要拟定一系列的政策、措施去管理相关的经济活动,将风险降到最小,提高工作的效益,促进行政事业单位目标的实现。

三、行政事业单位的问题和现状

(一)内部控制的意识低

大多数的行政事业单位对于内部控制体系缺少一定程度的了解,并未充分意识到内部控制对行政事业单位发展的必要性,普遍认为内部控制实际意义上就是规章制定,内部控制的思想意识很低。例如,行政事业单位管理者没有清楚认识到内部控制会对单位整个运营过程起到动态监控的作用,并且各单位领导者对于各个部门所拥有的职能权限意识模糊。

完整的行政事业单位规章制度是保证内部控制正常运行的基本前提,但是因为领导者的意识缺乏,大部分行政事业单位对内部控制的规章制度没有严格制定或是并未制定。当前我们内部制度主要存在着以下三点问题:首先,即使是小部分单位依据法律拟定出了自己的内部控制制度,对单位的经济活动以及财务行为起到了一定的制约作用,但是实际生活中往往由于各种主观或是客观上的因素导致内部控制的实施难以得到完全的发挥,执行起来得不到预期的效果;其次,内部控制的制定不够合理化,对于制度的要点并未进行详细的介绍,会计职位的设置也不够合理,导致会计人员在处理问题时有着很大的困扰,一些小规模的单位甚至会出现一岗多职的现象,会计、出纳、稽核应该职权分离的职位也并未实行职权分离;最后,部分单位虽然存在内部控制制度,但制度的管理范围太小,并没有涵盖单位的所有人员和所有的经济活动,在内部控制的过程中没有很好的做到奖惩分明,内部控制没有发挥出应有的作用。

(二)内部审计部门控制系统不够完善

单位内部审计是内部控制的主要环节,通过对各个部门的检查审核实行会计监督的任务,进而加强行政事业单位的内部控制制度。但是在大多数单位中并没有设立独立的内部审计部门,或是在建立内部审计部门时与会计部门对等化,缺少独立性以及权威性。其次,由于单位内部的领导权力集中很严重,甚至出现一人发言,众人服从的盲目现象,审计部门在监督内容上能够涉及的效率评定很少。审计部门如同形式般的存在,不能起到监督制约的作用。

四、提高行政事业单位内部控制的措施

(一)增加单位内部控制的意识

依据国家发布的相关法律性文件规定,行政事业单位主要领导人要对本单位内部控制的科学性以及有效性负责。我们应该从加强领导人的内控意识,让单位领导层人员带动整个单位的工作人员提高自身的内部控制意识,增加全体人员的风险防范思想,充分了解内部控制的必要性。同时要及时的改善单位内部控制制度,有目的性地对不同经济活动制定出有效的监控方案。

(二)完善内部控制制度

我们目前为止并没有发布关于行政事业单位内部控制的统一规定,行政事业单位可以根据自己本身的经济活动情况确定各个层次的职权关系。完善内部控制制度我们可以从以下几点做起,一是合理的设置单位人员的岗位,尽可能的禁止一人多岗的现象发生;二是要禁止贪污现象,确定好相关负责人的权利管理,对于重大的经济业务要按照规定的程序走,不能越权实行;三是对行政事业单位的资产管理要确定各方之间的责任关系,安排专人负责资产的采购、领用。

(三)加强监督控制

内部控制的监督是行政事业单位能够正常运行的重要保障,当前很多单位的内部控制监督大多数都只是说到却做不到,并没有从根本上落实,使内部控制监督失去了它原本的意义。所以,我们应该加强对行政事业单位内部审计工作的力度,建立专门的审计部门,提高审计人员的专业能力以及增强职业道德能力建设。保证各项工作能够公开、公正、合理的进行。做好事前监督、事中监督、事后监督三大方面的工作,及时发现问题解决问题,做到在经过单位内审之后整个单位的内部控制效率有所提高。行政事业单位在合理使用内部审计作用的同时也应该逐步改善相对应的外部监控体系,将会计部门和审计部门有机的结合起来,实行不定期的内部控制监管,合理的发挥中介机构以及审计部门监督的作用。

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试析信息化下行政事业单位内部控制审计风险
发布时间:2023-04-10
[摘要]随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的市场经济也得到了充分的发展,这使得行政事业单位的内部控制与审计面临着一定的风险。尤其是信息化时代的到来,行政事业单位的审计环境越来越复杂,这是新时期行政事业单位面临的......
浅析事业单位内部审计风险及防范措施
发布时间:2013-12-18
【摘 要】事业单位内部审计风险已经越来越严重,本文拟从事业单位内部审计风险的形成原因、表现和防范控制措施等方面谈谈自己的粗浅看法。 【关键词】事业单位 审计风险 防范措施 随着社会主义市场 经济 的 发展 和审计环境......
事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2023-01-27
事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位......
浅谈事业单位内部财务控制制度
发布时间:2023-05-22
摘要:内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
事业单位内部审计及风险控制之探讨
发布时间:2023-04-09
内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于单位内部控制、管理的实施与改进,但由于内部审计是由单位......
浅谈事业单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:预算报账会计是事业单位财务的特点,其内部会计控制在理论和实践上需要进一步探讨和研究。如何通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,提高管理水平,严格财经纪律是本文着重探讨的问题。 关键词:事业单位;......
论行政事业单位固定资产处置业务存在的漏洞及控制措施
发布时间:2023-04-29
1 固定资产处置业务存在的漏洞 1. 1 固定资产处置行为随意化,缺少统一标准 固定资产需要处置时,一般是由使用人提出申请,管理部门会同技术部门进行鉴定,并报财务部门审核销账。对于大额大批量固定资产报废还需上报同级财政部门审......
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......
农垦水利事业单位内部控制推行难的原因
发布时间:2016-08-17
为了规范行政事业单位管理,加强廉政建设,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,规范要求在2014年1月1日施行。之所以从规范颁布到要求实施时隔长达一年多,主要原因就是组织架构的重建需要一个漫长的过程......
浅议事业单位人事管理存在的问题及改进措施
发布时间:2023-04-09
摘要:虽然我国各项事业飞速发展,但事业单位的人事变革依旧面临诸如如何有效地维护事业单位人员的合法权益、如何有效提高事业单位人员的综合素质等难题。因此,加快事业单位的变革成了一项迫切并重要的工作。关键词:事业单位人事管理深化变革【中图分类号】G【文献标识码】B【文章编号】1008-1216(2015)10C-0083-01一、事业单位的概念事业单位的概念最早是在1955年第一届全国人大第二次会议《关.........
政府会计制度改革下事业单位内控建设
发布时间:2019-07-26
摘要:本文分析了事业单位内部控制中存在的问题,以及政府会计制度改革对事业单位内控建设的影响,并为解决事业单位内控建设存在的问题,积极面对政府会计制度改革对事业单位内控建设的影响,提出建议对策。关键词:事业单位;政府会计改革;内控建设;建议对策1事业单位内部控制存在的问题1.1对内控重视程度不足多数事业单位从领导到员工对内部控制重要性没有充分的认识,只是将建立内控制度作为完成上级部门和财政部门布置的.........
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
水利事业单位会计内部控制浅述
发布时间:2023-06-20
【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
行政事业单位内控制度问题与对策探析
发布时间:2023-02-20
摘要:21世纪中国的行政事业单位越来越重视加强内部控制,但是,大多数行政事业单位的内部控制制度仍然存在许多问题,严重影响内部控制的实际效果。对此,应采取有效对策,解决行政事业单位内部控制制度中存在的问题,以有效加强内部控制。本文分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并探讨了行政事业单位内部控制制度存在的问题的对策,为行政事业单位内部控制提供参考。关键词:行政事业单位;内控制度;问题当前,我国各.........
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
我国上市公司内部审计的现状及改进措施
发布时间:2022-12-17
[摘 要] 随着经济发展,企业对内部审计功能的认识逐渐增强,内部审计作为上市公司运营过程中的重要工具之一,对公司的财务监管和管理经营过程中发挥着不可替代的作用。然而由于我国的内部审计机制引入时间短,起步较慢,发展程度相对......
浅析事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2022-07-29
关键词:事业单位 内部控制 问题 对策 中图分类号:F230 文献标识码:A 一、引言 内部控制指的是事业单位为了实现其既定的管理目标,积极贯彻落实国家的法律法规,保护资产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,对事业单位各种......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
事业单位会计核算的内部控制策略
发布时间:2022-11-01
摘要:会计核算内部控制是事业单位内部控制的重要内容,会计核算内部控制关系着事业单位的经济效益,同时对企业的发展具有重要影响。然而在.........
事业单位内部财务控制方面的分析
发布时间:2023-02-03
行政事业单位经济业务相对来说比较简单,因此,在内控制度建设上普遍存在此问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。目前,行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这此问题的存在,既制约了行政事业单位的工......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
行政事业单位的会计制度改革
发布时间:2022-11-07
摘要:社会经济发展迅猛,行政事业单位传统的会计制度俨然无法适应新时代职能转变等各项要求。会计制度改革不仅是形势发展的必然,更是行政事业单位转型的根本。实际上会计制度改革难度较大,主要体现在会计目标、核算基础、会计科目及会计人员专业素质等方面,对此积极采取针对性的整改措施,促使现代会计制度稳定发展尤为关键。关键词:行政事业单位;会计制度改革;问题;对策在当前形势下,行政事业单位唯有不断创新管理才能紧.........
略论行政事业单位的内部审计转型
发布时间:2013-12-18
【摘要】 审计转型是 目前 内部审计业讨论与实践的热点,本文以市司法局系统为例,从行政事业单位的视角对内部审计转型进行了 分析 。文章认为,行政事业单位的审计转型是提高政府效率、改革政府运行方式的需要,是内审工作自身 发展......
加强事业单位财务内控力的措施探析
发布时间:2015-08-07
【摘 要】事业单位财务管理中,必须通过完善事业内部会计控制、加强事业单位内部会计监督、完善事业单位财务管理制度、提高会计人员素质等措施,提高单位财务内部控制例,从而提高事业单位财务管理水平,减少和控制国有资产的损失保证......
行政事业单位的财政资金管理控制
发布时间:2022-10-23
摘要:中国的行政事业单位在财政资金的管理与控制上存在很多问题,主要是内部制度不够健全与外部监督不利两方面的因素,为此,本文提出了解决此类问题的办法,主要是从两个方面入手,一方面是加强行政事业单位内部的监督控制机制,另一方面是加强行政事业单位的预算管理。通过上述两种手段的监督,促使中国的行政事业单位在财政资金管理与控制上能够取得巨大的成效,保障国家的财产安全。关键词:行政事业单位;资金;管理;控制一.........
浅谈我国企业内部控制审计的现状及完善措施
发布时间:2016-08-16
一、企业内部控制审计概念与范围 内部控制审计是企业以相关法律法规的规定为基础,评价企业内部控制及时性、经济性、有效性的过程。或者说,企业内部控制审计是在特定期限内,分析与判断企业内部控制存在的各种缺陷并对这些缺陷进行评......