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提高行政事业单位内部控制有效性的措施研究

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提高行政事业单位内部控制有效性的措施研究
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摘要:在召开党的十八大之后,行政事业单位急需进行改革以及优化,就此需做好其内部控制工作,以提升行政事业单位的工作效率,使行政事业单位更好的为社会、为人民服务。本文主要探究分析了有效开展行政事业单位内部控制工作的办法、途径。

关键词:内部控制 行政事业单位 优化

行政事业单位的特点、责任以及义务要求其必须要履行、做好公共财政受托义务、责任,为了使行政事业单位更好的履行义务,遵守规则,首先需做好其内部控制工作。有效、科学的内部控制可以帮助行政事业单位更好的规避风险,提升其公共受托责任有效性、完整性。所以行政事业单位一定要提升内部控制力度,做好内部控制工作。

一、有效提升行政事业单位部门内部控制力度的办法

(一)优化整合内部控制环境

提升行政事业单位部门内部控制质量的前提是营造良好、正确的内部控制环境。就此行政事业单位领导人员需要认识到内部控制的重要性,具有一定的内部控制意识,基于“依法治国”这一基本方针,并结合我国当前的实际情况,进行全面部署,将内部控制管理工作提高至法律层面,利用法律管理、约束并推动内部控制,使内部控制制度能够在行政事业单位中得到真正落实;为了防止发生权力寻租情况,需对行政事业单位部门当前的组织架构设置进行不断优化、健全,并要求上级监管机构以及各个行政事业单位内所设的纪检机构履行自己的义务、职权,严格监督检查财务科室、业务科室与其他科室;其次,在根本上来看,内部控制工作的核心是人的管理,行政事业单位需意识到这点。另外行政事业单位部门还需要对本部门的人力资源规定、政策进行优化、完善。有条件的行政事业单位还可以营造构件单位文化,使各新出台的管理条约尽快得到单位员工的同意认可;最后,对内部控制人员进行教育培养,提升人员业务能力以及道德素质。内部控制往往会关系到单位会计控制工作以及管理控制工作,财务人员由于没有经过专业的管理知识培训,通常只了解掌握会计知识,缺乏相应的管理知识,如果将内部控制工作全权交给财务人员是不显示的。为了解决该问题,行政事业单位应在两方面入手,一是选拔、聘请专业内控人员,二是对现有的内控人员进行教育培训。在选拔、聘请内控人员时,行政事业单位除了要考察人员的会计知识掌握水平以及管理水平之外,还需要检测该人员是否存在责任感,是否诚信、可靠。这样才能够选拔出不仅具有专业知识,同时严禁、负责的优秀人才。在内控人员教育、培训方面,行政事业单位需对现有的内控人员进行定时或者是不定期的教育、培训工作,使内控人员尽快的学习掌握到各种新知识、内容,在培训结束之后,单位还需要不定时考察内控人员的学习情况以及培训成果,以真正增强内控人员的管理能力以及会计水平。除此之外,行政事业单位还需要根据本单位的实际情况设定岗位责任制,并开展道德教育工作,使内控人员具有很强的责任感以及忠诚度。

(二)提升风险意识,开展正确评估

行政事业单位尽管属于政府部门,但仍旧需面对很多的风险,比如说自然风险,财务风险等等。而内部控制工作的主要目的之一是对风险进行防范、控制,这样内部控制职能的内涵才会更加丰富,内部控制工作的才能够体现出来。风险往往会带来收益,行政事业单位需要正视风险,不要一味躲避风险,意识到风险的价值、作用,提升风险意识,有效规避风险。就此行政事业单位需要请具体部门对其开展风险评估,并优化、完善本企业的风险应对体系以及风险评估机制。行政事业单位需要选取正确、有效的措施进行风险评估,同时基于可能会面临的内部以及外部影响,与风险起因,重要程度,本单位对风险的可接受程度以及风险偏好制定风险应对办法。为了降低风险,行政事业单位在进行某些重大工程项目的决策时,需要对其进行全面、有效的风险评估,比如说对项目进行可行性分析、市场调研以及风险测试等等。

(三)提升预算控制力度,优化会计基础工作

部分行政事业单位因为意识不到会计基础工作的重要性,不重视会计基础工作的优化、整体,从而导致其内部控制管理质量受到影响,就此行政事业单位需要提升预算控制力度,优化会计基础工作。行政事业单位需根据本单位实际情况,对其内部财务管理制度以及内部会计制度进行不断的优化处理,并建立各个审批制度,完善优化各审批程序,进而利用科学、合理的内部控制工作,实现全面控制、管理财政资金。为了提升会计基础工作效率,需针对各重要管理活动如会计账簿、票据、以及凭证管理活动等,制定有效、科学的控制程序以及审批制度。为了提升预算控制力度,各行政事业单位需要提升对预算管理工作的重视力度,能够主动制定各预算管理制度,并制定预算考核制度、执行制度以及编制制度等,确保预算管理制度得到真正落实,以对本单位部门财政资金的使用情况进行全面预算管理控制。

(四)加强内外部审计力度

为了保证内部控制制度在行政事业单位中得到真正落实,不仅要做好内部审计工作,同时还需要充分利用外部力量,增强内部审计力度。就此行政事业单位可以使用行政发文或者是媒体宣传等方法,使单位员工以及领导认识到内部审计的意义、价值,了解到内部审计工作以及对内部控制工作的关系,认识到前者是对后者的再控制,进而使得内部审计的优势、作用得以充分发挥。其次行政事业单位还需要成立一个独立并且健全的内部审计部门,为了保证该部门的科学性、客观性、实用性以及独立性,要求单位领导直接领导、管理内部审计工作。除此之外,行政事业单位还需要制定信息公开制度以及评价体系,自觉接受社会的管理、监督,以提升行政事业单位部门的会计信息真实性以及工作水平。

(五)利用信息化手段,对内部控制进行管理

信息化已经成为众多行业的方向,由于信息技术的及时性、可靠性,信息技术在行政事业单位中的应用范围越来越广,利用信息技术进行内控管理已经成为今后的发展方向。为了提升信息安全性,首先需提升网络安全防范力度,使用授权管理方式管理各能够直接处理网络信息的单位员工。在信息输送过程中,为了保证信息的安全性、真实性,可以通过密钥或者是加密程序的使用,确保信息能够安全传送到指定工作人员手中。

二、结束语

由于行政事业单位本身具有一定的特殊性,为了提升其管理质量、水平,使其各项工作均能够顺利完成,减少腐败问题的出现,提升资产的完整性以及安全性,有必要做好内部控制工作。除此之外,行政事业单位还需要与时共进,跟随时代发展,对其内部控制制度进行不断优化、健全,积极引入外部监督制定,通过内部以及外部的工作监督,保证内部控制制度得以不断完善,使内部控制制度的作用真正发挥出来。

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一、行政事业单位国有资产管理的目的 当前,我国行政事业单位国有资产的内控管理存在着一些问题,其中包括资产权益意识不到位、工作人员职责区分不明显、制度层面不健全、单位领导重视程度不够等,这些问题直接导致国有资产重视购买、......
试析信息化下行政事业单位内部控制审计风险
发布时间:2023-04-10
[摘要]随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的市场经济也得到了充分的发展,这使得行政事业单位的内部控制与审计面临着一定的风险。尤其是信息化时代的到来,行政事业单位的审计环境越来越复杂,这是新时期行政事业单位面临的......
事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2023-01-27
事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位......
浅谈事业单位内部财务控制制度
发布时间:2023-05-22
摘要:内部财务控制是为了进一步提高内部财务管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制,防止错误和舞弊的发生。但是,现阶段多数事业单位的主要领导对内部财务控制意识淡泊,控制的力度不够,财务环节基础管理比较薄弱,资产管......
探析行政事业单位内部控制的现状及改进(1)-行政管理论文
发布时间:2013-12-18
论文摘要:内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分。行政事业单位虽然不是赢利单位,但其建设有效的内部控制具有重要的现实意义:不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏......
谈水利事业单位财务内部控制
发布时间:2022-11-18
摘要:水利事业单位作为指导地区水资源利用与保护的主要机构,近年来单位越来越注重内部管理活动的开展,并通过内部控制实现单位的精细化管理,提升了单位的经济效益,但也使财务内控问题突显出来。本文探析了水利事业单位财务内控涵义及现状,并提出了相应的优化管理对策。关键词:水利事业单位;财务内部控制;问题及对策一、财务内部控制相关概述财务内部控制是指水利事业单位为实现单位的战略目标及经济效益等,以财务资金活动.........
浅谈事业单位内部会计控制(1)
发布时间:2023-06-08
摘要:预算报账会计是事业单位财务的特点,其内部会计控制在理论和实践上需要进一步探讨和研究。如何通过建立符合事业单位的内部会计控制制度,达到防止财务风险,提高管理水平,严格财经纪律是本文着重探讨的问题。 关键词:事业单位;......
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......
国有企业财务内部控制优化措施研究
发布时间:2016-11-10
在企业经营决策的过程中,财务信息是一项极为重要且必不可少的信息,下面是小编搜集的一篇探究国有企业财务内部控制问题的论文范文,欢迎大家阅读参考。 在企业内部控制中,财务内部控制是其中十分关键的构成部分,且在财务管理体......
探析海军科研单位财务管理内部控制措施
发布时间:2017-06-19
目前社会发展逐步深入和国防建设日益重视,我国海军已经迎来全面的发展时期。而海军科研单位是海军力量的核心所在,也是进行科学研究和打赢胜仗的重要保障。特别是在近两年国家对于海军的科研投入逐步增加,这也就导致一些部门产生财务问题,进而对海军部队造成巨大损失。产生问题的一个最主要原因就是单位内部控制不足,因此加强海军内部控制具有重大意义。一、内部控制的重要性1.维持单位正常运作的手段作为海军科研单位的主体.........
提升高新技术企业内部控制有效性的思考
发布时间:2023-02-18
摘要:随着产业结构的调整,高新技术企业越来越多的涌现出来。内部控制对于高新技术企业的发展有重要意义。高新技术企业在内部控制方面有其特殊性,本文分析了这种特殊性,探讨了目前一些高新技术企业在内部控制方面存在的问题,并提......
内部控制的有效性与企业绩效的关系研究
发布时间:2023-03-12
摘要:近年来,中国的学术研究领域针对企业绩效问题展开研究,认为中国的一些企业之所以没有充分发挥企业绩效的作用,是由于企业的约束控制机制缺乏合理性。特别是企业的内部控制,主要的目标就是通过降低成本而使得企业的经济效益有所提高。但是,企业所采取的内部控制措施能否可以真正提高企业经济效益,则需要对企业的绩效、对经营效率的影响进行研究。关键词:内部控制;企业绩效;有效性;相关性中图分类号:F812文献标识.........
农垦水利事业单位内部控制推行难的原因
发布时间:2016-08-17
为了规范行政事业单位管理,加强廉政建设,财政部于2012年11月29日印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,规范要求在2014年1月1日施行。之所以从规范颁布到要求实施时隔长达一年多,主要原因就是组织架构的重建需要一个漫长的过程......
对事业单位内部审计的研究
发布时间:2013-12-18
对事业单位内部审计的研究 目前我国很多企业先后都建立了相应的内部审计机构,通过内部审计工作有效的规范了企业经济业务活动,维护了国家财经法纪,改善了经营管理,提高了资源利用效益和企业的经济效益水平。但与此同时,事业单位的......
我国行政事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2022-08-12
行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金;由于经济业务较企业简单,因此,在内控制度建设上普遍存在一些问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。本文就行政事业单位的内部控制建......
事业单位内部审计问题及治理措施
发布时间:2023-03-13
摘要:与外部审计相比内部审计更立足于单位实际,也更有针对性,同时内部审计也较容易发现单位工作中存在的问题。但当前行政事业单位内部审计工作中,仍然存在诸多问题,其工作优势和工作价值也并没有被完全挖掘出来。本文就现阶段行政事业单位内部审计工作中存在的具体问题,结合实际工作经验和相关理论进行分析,简要讨论如何提高内部审计工作质量。关键词:行政单位;审计工作;问题研究;对策分析一、简述当前行政事业单位内部.........
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
水利事业单位会计内部控制浅述
发布时间:2023-06-20
【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
行政事业单位内控制度问题与对策探析
发布时间:2023-02-20
摘要:21世纪中国的行政事业单位越来越重视加强内部控制,但是,大多数行政事业单位的内部控制制度仍然存在许多问题,严重影响内部控制的实际效果。对此,应采取有效对策,解决行政事业单位内部控制制度中存在的问题,以有效加强内部控制。本文分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并探讨了行政事业单位内部控制制度存在的问题的对策,为行政事业单位内部控制提供参考。关键词:行政事业单位;内控制度;问题当前,我国各.........
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
事业单位会计核算的内部控制策略
发布时间:2022-11-01
摘要:会计核算内部控制是事业单位内部控制的重要内容,会计核算内部控制关系着事业单位的经济效益,同时对企业的发展具有重要影响。然而在.........
事业单位内部财务控制方面的分析
发布时间:2023-02-03
行政事业单位经济业务相对来说比较简单,因此,在内控制度建设上普遍存在此问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。目前,行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这此问题的存在,既制约了行政事业单位的工......
提升行政事业单位出纳工作效率
发布时间:2022-12-07
摘要:出纳工作是行政事业单位财务工作中对于本单位的财务管理。出纳工作效率关系到行政事业单位工作的积极性,对国家和社会的有序运行产生一定影响。因此,行政事业单位要重视出纳工作,寻找出出纳工作存在的问题,寻找出解决出纳工作问题的方法与策略;注重对出纳工作人员的技能培养与思想培养,使出纳工作人员顺利、有序完成出纳工作;加强对网络技术的运用与管理模式的创新,在提高出纳工作效率的基础上,提高行政事业单位的工.........