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事业单位财政资金内部控制研究

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事业单位财政资金内部控制研究
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摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进行良好的内部控制,能够在很大程度上保证事业单位各项工作的展开,充分发挥它的服务职能,同时还能对资金进行优化配置,避免对国家公共资源的浪费。

关键词:事业单位财政资金内部控制探讨

一、事业单位财政资金内部控制的重要意义

(一)能够提高事业单位内部管理水平

从我们国家的发展状况来看,目前我国的行政事业单位的内部控制制度还处于发展阶段,各方面都还不够完善。具体来说,管理方式不够科学,工作程序比较复杂,同时由于流程的繁琐造成工作效率跟不上,经常会出现弄虚作假、贪污腐败的现象。对事业单位的财政资金进行内部控制,能够在很大程度上避免这些行为的发生。加强内部控制,不仅仅能够提高事业单位的内部管理水平,还能通过对财产状况的透明化和公开化,对相关工作人员的行为进行约束,避免徇私舞弊现象。同时,加强内部管理,还能够对资源进行合理配置,减少资源的浪费,促进事业单位财务管理水平的可持续发展。

(二)对国有资产具有一定的保障性

事业单位和其他的企业不一样,一般它是政府拨款,属于国有资产的受益者和直接使用者,对国有资产有着很重要的影响作用。具体来说,事业单位对资金的使用状况,与我们国家的经济发展成正相关的关系。从目前的情形来看,我国的事业单位在发展过程中,不够注重对资金效益的关注,对国家的经济发展状况带来一定的负面影响,也直接影响着国有资产的完整性。通过财政资金的内部控制工作能够解决这些弊端。一方面,通过内部控制,可以防止国有资产的流失、挪用以及资源浪费的情况出现,最大程度上保证国有资产不受破坏,保障它的完整性。同时,加强财务管理等内部控制,还能够将事业单位财务的相关情况进行规范化管理,对单位的收入、支出情况有良好的控制,规避将风险系数降到最低。除此之外,加强事业单位财政资金的内部控制,还能从根本上避免违法或犯罪行为的发生,保障事业单位的稳定发展,也为社会和国家的发展和稳定提供一定的保护屏障。

(三)可以合理规避风险

财务管理是一项非常复杂的工作,涉及的内容比较多,因此影响管理水平的因素也很多。具体来说,弄虚作假、徇私舞弊的行为会影响事业单位的财务管理工作,管理水平达不到标准,未能对资源进行合理配置也会影响管理水平。同时,随时存在的财务风险也是一个很大的影响因素。因此,为了使财务管理水平能够提高,管理工作能够更加的规范化,必须要进行财政资金的内部控制工作。一方面,通过加强内部控制,可以对财务工作人员上交的财政报告进行全面科学的分析和掌握,以合理分配财政资金,最大程度上保证财政资金能够用在该用的地方,避免徇私舞弊、贪污的行为发生。同时,对财政资金进行内部控制,还能够对资金的收入和支出有很全面的了解和把握。在事业单位开展经济活动时,能够通过财政资金的内部控制,分析经济活动中可能会存在的风险,对风险进行一定的规避,从源头上降低风险系数,促进事业单位财政管理水平的提高。

二、目前我国事业单位财政资金内部控制存在的问题

(一)对内部控制工作不够重视

从目前情况来看,很多事业单位在进行财务管理的过程中,没有意识到财政资金内部控制的重要作用,甚至有些单位都不清楚“内部控制”这个概念。比起这些单位,还有一部分事业单位明白要想在日益激烈的竞争中站稳脚跟,具有自身的发展优势,就必须重视财政资金的内部控制,这个意识是有的,但是工作却落实不到实处。在市场经济体制下,很多行政事业单位的领导人员只把注意力放在工作成绩和经济效益方面,而忽略了对财政资金的内部控制,所做出的工作都是没有意义的。具体来说,事业单位在进行内部控制制度的建立时,制度内容并不完善,只把它当做应付检查的手段。同时,事业单位的内部控制制度也没有将具体的责任明确化,工作的程序和流程也没有进行严格的设置。整个制度的确立没有很大的实际意义,只是浮于表面的一个形式。

(二)缺乏监督

这里的缺乏监督指的是两方面,一个方面是内部控制制度不够完善,导致监督工作也落实的不到位,不能对事业单位财政资金状况有很好的了解和把握。另一个方面是缺乏在审计工作的监督落实上。很多事业单位虽然设置了专门的审计部门,但是审计工作的实施并不具备独立性,这就为事业单位发挥内部监督只能造成了一定的阻碍,导致监督的工作人员对单位的审计工作的落实情况进行有效的了解和监督,严重影响了事业单位财政资金内部控制工作的进行。另一方面,事业单位不仅仅是内部监督职能不能发挥,外部环境的监督也处于缺失状态,这就导致不能对外界环境的风险进行合理有效的评估,不能有效的规避风险。除此之外,事业单位在监督工作中落实的不到位,不能对相关工作人员的行为进行约束,会在很大程度上增加徇私舞弊、贪赃枉法的事件出现,不仅给事业单位的形象和信誉造成很大的损害,还会危及到事业单位和国家的经济安全,造成损失

(三)没有对预算工作进行很好的落实

众所周知,在财务管理的工作中,做好预算工作是保证财务状况稳定的重要基础和环节,同时对预算进行控制,也是落实内部控制工作的核心和关键。例如,如果在一项经济活动的进行中,未能对经济活动的每一个环节做好科学合理的预算,那么就很容易在进行过程中出现一系列的财务问题,比如像控制不好资金的支出,导致在后期资金不够用,又或者是没有对资金进行合理分配等等,影响整个活动的进行,事业单位的经济利益和综合效益也得不到保障。从目前的发展形势来看,在我国事业单位财政资金的内部控制工作的落实中,预算控制做的不到位的有以下两方面。第一,事业单位的财政部门在进行预算工作时,没有对预算资金进行合理的分配,导致在使用过程中出现一系列问题,另外,相关的工作人员也没有对预算资金的使用状况进行监督,只看中预算的资金又没有在具体的工作环节中被使用,而不对使用方法和使用状况进行了解和分析。第二个落实不到位的方面是财政部门在进行资金的预算时,不能把工作落实到经济活动的每一个细节,而是只做一个大概的分析。要知道,财务管理是一项非常复杂的工作,会受到很多因素的影响,一个环节出现了错误,就会对整个工作的进行造成一定的影响。不把预算工作落实到具体的工作细节里,很容易就会导致由于突发情况而对预算资金进行随意的调整,使整个工作流程不够严格,也在很大程度上影响了财政部们的影响作用,使得工作人员对财政部门的专业能力提出质疑,对相关的规则和标准不遵守,影响管理工作的进行,也影响整个事业单位的长远发展。

三、如何加强事业单位财政资金的内部控制工作

(一)事业单位要高度重视内部控制制度

前文已经提到过,很多事业单位不重视内部控制工作,相关的工作落实不到位,只把它当作应付检查的一个手段,这种方式是错误的。在市场经济的大背景下,要想在日益激烈的竞争中始终具备自身的优势,就必须加强财政管理水平。提高财政管理水平,对财政资金内部控制工作的落实是第一步,也是十分关键的一步。具体来说,事业单位的相关领导要对财政资金的内部控制工作高度重视,不断向工作人员普及内部控制的重要意义,同时定期或者不定期的对他们进行专业知识的培训和实践技能的锻炼,可以是以开讲座的形式,也可以是上课的形式。同时,事业单位也要做好责任的落实工作,将每一个环节的责任落实到每一个工作人员身上,增强他们的责任意识,在事业单位内部财政资金出现问题的时候,能够迅速的找到相关的负责人,对情况进行全面的了解和分析,针对问题及时提出应对措施,把风险降到最小,从根本上提高事业单位的内部管理水平。

(二)建立健全相关的制度和体系

在一项工作的进行过程中,如果没有一套比较完善的管理体系和制度,很容易使管理工作出现一系列问题,甚至会造成一定程度上的混乱,因此要想加强事业单位财政资金的内部控制工作,必须建立健全相关的内部控制制度。在制度的制定过程中,首先要遵循“制衡”的原则,对部门与部门之间进行约束,保证它们能够对彼此起监督和约束作用,明确他们的责任和可以使用的权利,同时实行换岗制,避免在工作的落实中出现一定的问题。另一方面,还要建立完善的信息系统,将计算机运用到内部控制工作中来,对财务状况的各项数据进行分析和评价,通过对事业单位财政状况的监测,来对潜在的风险进行判断和评估,将风险对事业内部的影响降到最低。除此之外,事业单位也要健全相关的监督机制,同时对风险进行合理的控制。此制度的建立和健全主要是通过审计工作来落实。总的来说,要想在日益激烈的竞争中占据一定的优势,事业单位一定要加强内部的管理,做好财政资金的内部控制工作。内部控制工作的落实,能够在很大程度上保证事业单位的财务安全,推动事业单位又好又快发展。

参考文献:

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发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
行政事业单位内部控制现状及改进的措施
发布时间:2015-08-10
摘要:在我国经济不断发展的今天,行政事业单位也需要加强财务的管理力度,会计的日常工作行为和单位财务都应加强规范。若内部控制得到很好的发挥,那么行政事业单位管理的效率和效果必定能够有效提高,这也是行政事业单位应如何管理......
事业单位财务内控管理制度建立
发布时间:2019-09-26
摘要:如今,我们已经踏入了二十一世纪,也迎来了新的时期,行政因素在职场的发展中占据十分重要的位置,事业单位作为国家的政府部门,一言一行都代表着国家的形象,事业单位虽然是以盈利为主要目的,但是更加重要的也是作为国家的职能部门,会促进国家社会的发展,在当下的经济环境下,各事业单位都要为了适应市场环境的需求而对自身做出改变,对管理要加大控制力度,这样一来,事业单位的财务管理力度就需要加强,我们会发现,在.........
行政事业单位财政预算资金管理策略
发布时间:2022-11-05
摘要:行政事业单位的资金来源于国家的财政,因此需要加强对财政资金的管理,确保资金应用在合理的用途上,而且要保证资金的安全。而单位的财政资金的使用需要做好预算,才能保证资金的使用合理化,在新的社会经济局势发展下,行政事业单位需要重视财政预算资金管理工作,提高财政的管理水平,提高单位的服务水平,因此本文分析了行政事业单位财政预算资金管理的重要性,然后针对财政预算资金管理的问题提出相应的策略,提高资金的.........
对事业单位内部审计的研究
发布时间:2013-12-18
对事业单位内部审计的研究 目前我国很多企业先后都建立了相应的内部审计机构,通过内部审计工作有效的规范了企业经济业务活动,维护了国家财经法纪,改善了经营管理,提高了资源利用效益和企业的经济效益水平。但与此同时,事业单位的......
浅析事业单位财务会计内部控制存在的问题
发布时间:2023-07-10
一、事业单位财务会计内部控制存在的主要问题 当前现行的事业单位财务会计管理上依然跟不上社会的发展,现行事业单位财务会计管理体制与实际相脱节,严重阻碍了事业单位正常业务的运行。具体说来,我国事业单位财务会计内部控制存在的问......
刍议县级事业单位加强财务内部控制的策略
发布时间:2022-12-17
摘要:县级事业单位在财务控制上存在一定的漏洞,会计法执行力度不足,缺乏必要的监督制度是其主要问题。针对这一问题,笔者提出了理论上的解决办法,以便于促进我国县级事业单位财务管理的合理性,保证县级事业单位的稳定发展。 关......
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
基于内部控制审计的县级财政资金审计研究
发布时间:2022-08-11
基于内部控制审计的县级财政资金审计研究 一、引言 二、A市A县财政资金审计基本情况 A县财政局主要职责是编制全县年度预算、组织全县预算执行、编制权限决算草案、管理和监督各项财政收入,组织全县契税、耕地占用税的征收管理,管理......
事业单位内部审计意义研究
发布时间:2013-12-18
事业单位内部审计意义研究 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监......
会计信息化环境下事业单位内部控制对策研究
发布时间:2023-02-14
摘要:随着经济的发展和信息化的不断提高,事业单位普遍实施了会计信息化,而会计信息化给事业单位的内部控制带来了新的挑战。通过思想上重视,强化风险管理意识;以内部规范的形式明确事业单位信息化管理制度;保障会计操作系统的安......
对《行政事业单位内部控制规范试行》的制度分析
发布时间:2022-11-10
一、《规范》颁布的概述 在新《规范》颁布之前,《会计法》、《审计法》、《预算法》、《内部会计控制规范》、《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》等法律法规中对行政事业单位内部控制都有零散的不成体系规定,有些甚至只是源......
乡镇财政内部控制研究
发布时间:2023-01-22
摘 要:目前,乡镇财政内部控制不够健全,主要表现在内控意识薄弱,内控机制不健全,预算控制缺乏刚性。为此应当采取的对策:增强内控主体责任意识,加强组织领导;增强会计基础工作,提高会计人员素质;建立健全内控制度体系,完善内......
医疗单位内部控制制度审计研究
发布时间:2023-04-13
摘要:内部控制制度审计是传统审计转变为现代审计的重要标志之一,医疗单位内部控制制度审计是对医疗单位的有效性、合理性和健全性等内控制度进行的审计,探索及把握系列的医疗单位内部控制制度的审计内容及方法,有利于促进被审计医疗单位加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益。同时,对于提高医疗单位的审计效率和审计水平也具有重大意义。关键词:医疗单位;内部控制制度;审计研究为了实现我国医疗卫生事业的发展目标,国.........
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
关于科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议
发布时间:2022-11-13
摘要:探讨科研事业单位财务内部控制的若干问题与建议,加强科研事业单位财务内部控制不仅能够降低不必要的经费开支,还能够促进科研事业单位的工作效率,确保科研事业单位各项经济活动有序、正常地开展。本文旨在分析科研事业单位财......
事业单位内控建设问题研究
发布时间:2022-11-06
摘要:内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,建立健全行政事业单位内部控制制度对于提高行政事业单位的管理水平以及防范风险的能力都有着重要的作用,是促进公共服务质量提高的基础。文章介绍了目前行政事业单位内部控制所面临......
科学事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2022-10-09
摘要:随着创新驱动发展战略的实施,国家要求科学事业单位在为科研人员松绑解套的同时,规范经济业务行为,防范舞弊,保证资产安全,有效控制风险。本文拟通过分析科学事业单位在建立内部控制制度过程中存在的一些问题,提出相应的改进建议和措施。关键词:科学事业单位;内部控制;制度建设科学事业单位一方面承担了国家和地方政府基础、公益和应用研究方面的纵向课题,另一方面广泛开展产学研科学合作、承接一些来源于企业的横向.........
事业单位会计核算的内部控制策略
发布时间:2022-11-01
摘要:会计核算内部控制是事业单位内部控制的重要内容,会计核算内部控制关系着事业单位的经济效益,同时对企业的发展具有重要影响。然而在.........
试述行政单位财务内部控制的关键点
发布时间:2023-02-27
摘要:提高行政单位的工作效率以及社会效益的关键在于行政单位的内部控制,其工作主要内容为通过会计工作指导、调节以及促进单位各项活动。然而在行政单位内部控制中仍然存在诸多问题。例如领导层的重视程度不高,相关制度体系不完善......
试析加强行政事业单位会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-04
会计内部控制制度是现代企事业单位财务管理的重要手段,是社会经济发展到一定阶段的产物。行政事业单位自身不以营利为目的,是国家政策和法律法规的执行者和贯彻者,其收入主要来源于国家财政。但是目前行政事业单位会计内部控制存在很......
行政事业单位内部控制建设难点和解决对策
发布时间:2017-04-05
[摘 要]建设与完善行政事业单位内部控制,不仅有利于改善行政事业单位对公共资源的使用效率,提高行政事业单位内部管理水平,更有利于加强行政事业单位廉政风险防控机制建设,提高公信力以及对社会服务的质量与水平。综观行政事业单位......
事业单位财政预算资金管理的方案
发布时间:2023-03-31
摘要:一直到目前为止,对于我国行政事业单位来说,财政预算资金管理已经不能完全满足当前市场经济的需要,所以行政事业单位需要更好的发展不仅仅要采取新型的管理模式还需要不断革新财政预算资金的管理方案,让行政事业单位的管理人员可以明确资金的流动走向,进而更好的发展行政事业单位。本文主要对目前行政事业单位财政预算资金管理中存在的问题进行深入分析,在分析的过程中阐述加强行政事业单位财政预算资金管理的建议。关键.........
事业单位内部控制与风险管理问题
发布时间:2022-12-26
内部控制是强化风险管理,规范管理行为的重要保障措施。事业单位由于其特殊性,完善内部控制、加强风险管理具有更重大的意义。目前我国事业单位内部控制和风险管理体系存在诸多弊端,内控体系不健全,风险管理水平低下,不能有效地对单......
关于行政事业单位内部控制问题的几点建议
发布时间:2022-09-01
摘要:内部控制是现代企业的经营管理的重要组成部分,在很大程度上促进了企业的发展和进步,但是随着我国经济全球化的不断发展和进步,内部控制的理念深入人心,再加之行政事业单位各项财务活动的不断复杂化和多样化,使得内部控制工......
目前提高行政事业单位财务控制
发布时间:2023-03-09
目前提高行政事业单位财务控制 目前提高行政事业单位财务控制 目前提高行政事业单位财务控制 随着社会主义市场经济的快速发展,我国行政事业体制也发生了深刻的变革,传统的财务管理及运作模式已不适应新时期行政事业单位管......
行政事业单位财政预算资金管理的策略
发布时间:2023-01-01
摘要:随着我国社会经济的不断发展,我国的行政事业单位中的财政预算管理工作已经取得了一定的成效。但是通过观察可以看出,还是与一些发达国家中存在较大的差距。因此,相关人员要做好研究工作,找出其中存在的问题,制定出科学的措施,......
探究风险导向下事业单位内部控制的改进
发布时间:2023-01-01
一、风险导向下事业单位内部控制的相关概念风险导向下事业单位的内部控制是指事业单位为实现控制目标,通过制定一系列的制度、措施、程序来实现对预算管理、政府采购、建设项目等经济活动中可能存在的风险进行防范和管控。内部控制的主要内容是把风险控制与财务目标规范结合,通过对风险的控制实现事业单位的目标价值。事业单位的风险包括内部风险和外部风险,风险导向就是对单位所有经济活动中可能存在的风险进行识别,然后找出切.........
浅析内部控制在事业单位财务管理中的重要性
发布时间:2023-03-20
一、引言 某一单位或者某一企业通过实行内部控制,保障资产保存完整,保障内部会计资料真实可靠,保证会计信息记录准确,并最终完成经营目的。内部管理可以很好地约束事业单位相关财务活动,还可以合理调节财务管理的实施,有利于科学......
对建立事业单位内控制度的途径研究
发布时间:2015-11-04
【摘 要】内控制度是组织机构进行正常运转的基础制度。本文从事业单位内控制度的现状出发,分析当前事业单位在内部控制的实际进行中所产生的一些问题,并探讨改善事业单位内控制度的措施和途径。 【关键词】事业单位;内控制度;风......
事业单位财务内控管理制度的建立
发布时间:2019-08-09
摘要:在社会经济快速发展的时代背景下,视野单位必须要进行进一步的强化和管理工作,以此来提高财务部门的公祖耦合管理水平,有效地防止单位内部的财产流失、信息失真、贪污腐败等现象的出现。本文就简要的分析了如何在事业单位内部建立一个完善的管理制度实现内部控制。关键词:事业单位;财务;内控;管理制度一、改变观念,加强管理在事业单位的财务内控管理中,需要转变人们对于一些普遍事物的主观认知和客观认识,将系统更加.........
浅谈国库集中支付制度与行政事业单位内部控制
发布时间:2023-02-28
摘要:国库集中支付制度在加强了对预算资金的控制与监督,对单位内部控制管理也提出了更高的要求。行政事业单位内部控制的客体为单位经济活动的风险,国库集中支付制度实现的只是行政事业单位内部控制内容之一。我们要在不断完善的内......
行政事业单位内部控制管理中的若干问题探讨
发布时间:2023-03-14
【摘要】事业单位是国家社会管理体系和服务人民的重要职能部门,是我国政府实施经济和公共管理的重要机构,对我国社会经济发展和国民经济发展具有重要的作用。但是目前我国行政事业单位的内部控制改革严重滞后,存在一些贪污腐败、违......
谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........