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水利事业单位会计内部控制浅述

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水利事业单位会计内部控制浅述
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【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、资产保护、职工素质、预算管理和报告制度等重要环节组织实施。要根据本单位的实际情况建立科学合理的内部控制制度,同时建立有效的预算管理机制,建立严格的会计内部控制机制,提升激励以及考核有效性,确保水利资金能够得到合理有效运用。本文主要探究了水利事业单位当前所存在的会计内部控制问题,同时提出了相应的解决措施。

【关键词】水利事业单位 内部 会计

一、前言

目前我国一些水利事业单位由于没有很好的建立起会计内部控制制度,从而导致考评、激励制度缺乏,相关制度建立不完善等问题的出现,不仅影响到了水利事业单位会计信息的及时性以及及时性,同时也导致会计工作的有效性大打折扣。就此严格控制管理水利事业单位、机构的会计内部控制,建立有效的会计内部控制体系,可以有效避免各种会计问题的出现,能够有效提高水利事业单位、机构的会计内部控制效果。

二、水利事业单位存在的会计内部控制问题探析

(一)水利事业单位缺乏有效的考评、激励制度

首先,水利事业单位没能及时的更新以及优化相应的监督机制,通常会过度关注于已经做好、完成的会计工作,而往往会忽视日常业务以及项目工作流程中所出现的各种问题;其次,会计内部控制工作主要是由水利事业单位、机构的会计内部控制管理人员完成,这些人员可能会出现约束能力、道德素质不达标等问题,再加上部分水利事业单位没有设立相应的监管制度,导致会计内部控制存在潜在的道德风险;由于水利事业单位没有完善的日常考评机制以及相应的激励约束制度,从而导致单位日常内部会计管理控制失控,再加上现行的考评制度涉及范围较小,力度不够,不能客观评价单位人员以及会计内部控制人员的日常工作努力程度以及业务水平。

(二)没有资金控制风险意识

水利事业单位是我国现行财政拨款体制下的行政事业单位,其资金来源大部分来自财政拨款,所以其有必要在开展业务活动和资金管理的过程中,对财政资金使用效果进行全面分析和全过程有效的控制。然而从实际情况来看,我国仍然有部分水利事业单位没有做好资金管理风险预防以及管理控制工作,缺乏风险控制意识,导致水利事业单位财务会计风险增加。例如水利事业单位在投资建设某项水利工程项目时,由于相关工作人员在没有足够分析了解我国各种相关政策法规的情况下,就进行项目经费预算,在项目预算中形成很多不必要的开支,导致预算超标,这也是水利事业单位出现预算超支的一个主要原因;除此之外,部分水利事业单位在项目实施过程中不重视财务监督,没有让财务部门全程参与到项目中去,没能建立完善的报销制度,导致报销制度缺乏合理性、客观性。另外在工作安排之前以及事后检查过程中,由于提前没有对财力开支范围进行明确划分,从而导致财务资金控制风险加大。

三、有效提升水利事业单位机构会计内部控制力度的有效办法

(一)对开支预算进行严格管理

财政资金是大部分水利事业单位主要的资金来源,所以水利事业单位的财政资金拨付使用要经过严格的审批程序后才能够使用,就此对资金的使用进行预算,通过严格有效的预算控制管理单位的内部会计,从而使单位资金的支出方向以及支出规模更为明确合理。每笔资金的收支核算更加清晰。近些年,我国的财政支持越来越倾向于农业,而水利事业单位作为推动农业发展的重要部分,财政投入也在逐年增加,这就需要对水利财务工作以及相应的预算资金进行更为严格、有效的管控。就此水利事业单位在进行内部会计管理控制工作时,不仅要严格遵守国家的各项相关法律、法规,完善财政资金拨付审批程序,根据资金性质及资金额度,明确单位各层级领导的审批权限,每一笔资金拨付至少经三人审核、复核,方能拨付,确保财政资金的安全运行。同时还需要对财务资金进行统筹安排,对财务支出内容进行更为详细、严格的管理,并建立严格、全面的资金、预算控制管理机制,使财务预算更为合理,努力提升预算执行工作的严谨性以及透明度,另外还需要对各种财务行为进行严格规范,使资金管理的各项流程更趋于合理和完善,防止资产流失,提高会计基础工作水平。

(二)建立会计内部控制体系,树立风险防范意识

水利事业单位需要根据本单位当前的工作实际建立相应的会计内部管理控制目标,再根据控制目标编制相应的控制体系、制度。比如某水利事业单位当前存在项目实施成本较高等问题,所以其会计内部管理控制目标应当设为减少项目实施成本,提高项目管理效率,就此该单位需要从项目实施的各个环节进行严格控制,加大对材料采购、付款审批等方面的资金控制力度。总体而言,控制体系、制度需根据控制目标制定,这样才能够使控制规模、控制力度符合单位当前需求,防止多余控制的出现。

只建立完善的会计内部控制管理体制、制度是远远不够的,还需要让体制、制度真正的落到实处。就此需要根据体制制度内容,建立起规范的工作流程,从而提升资金管理以及会计内部控制工作整体水平,更加规范化、程序化,进而通过制度的严格控制,以及工作流程的层层约束,从根本上降低会计内部控制风险。除此之外,会计内部控制管理人员还需要具有一定的风险防范意识,坚持原则,坚决执行相关的会计制度、法规,在指导财务人员办理会计事务时,做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证会计凭证手续齐备、规范合法,确保单位会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

四、结语

综合而论,在新形势下,建立科学、有效的会计内部控制体系是非常有必要的,就此水利事业单位需对现有的内部控制,尤其是内部会计控制进行不断完善、优化,提升单位会计工作的真实可靠性、合理性以及有效性,使水利事业单位能够更好地为现代化农业服务。

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谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........
论行政事业单位内部控制信息化建设
发布时间:2023-02-20
随着私自挪用公款的起诉案件,使得人们越来越重视行政事业单位国有资金安全的管理。近年来我国出台了很多关于行政事业单位的政策,比如三公经费、八项规定、六项禁令等,对我国行政事业单位的国有资产进行整顿和管理,取得了良好的效果......
加强行政事业单位内部控制要点分析
发布时间:2023-02-06
【摘要】我国的行政事业单位是一个长期形成的产物,且由于其法律地位、职能和服务范围各不相同、错综复杂,难以简单归类,故在工作过程中形成了一定的格局,与《内控规范》存在很大的冲突与矛盾,《内控规范》的施行为加强行政事业单......
公路建设事业单位内部控制问题研究
发布时间:2023-03-06
[摘 要]本文在阐述我国公路建设取得巨大成就的同时,对公路建设事业单位内部控制中存在的问题进行了分析,最后从塑造积极的内部控制环境、加强对内部控制活动的有效控制、建设网络化信息共享平台和发挥内部审计的积极作用四个方面,对......
如何加强事业单位会计电算化的内控制度
发布时间:2023-02-07
会计电算化是指在进行财务管理时,利用先进的计算机技术,以计算机替代人工,进行有关财务处理,它是企业的内部管理制度的重要组成部分,能够为会计信息的可靠性、有效性提供重要保障。然而,随着时代的发展,为了能够应对国内、国外的......
浅谈加强事业单位财务管理内部控制的对策
发布时间:2023-04-01
财务管理内部控制是事业单位利用一系列会计工作以及相关的会计信息来有效的调控、引导和监督事业单位内部的各项经济活动的开展,增强经济管理水平,为事业单位长远运营提供有效保障。事业单位必须从根本上意识到财务管理内部控制的重要价值,树立正确的管理观念,并在此指导下来开展各项财务管理内部控制的工作,提升整体管理效率和质量。本文将重点就加强事业单位财务管理内部控制的对策进行探讨。一、事业单位财务管理内部控制作.........
论我国事业单位内部审计
发布时间:2023-05-16
论我国事业单位内部审计 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监督......
浅谈事业单位改企后的内部审计
发布时间:2023-07-22
摘 要:事业单位改企需要建立严密的内审制度,以适应 企业 管理的要求。文章针对事业单位改企后的内部审计工作,提出要适应企业 发展 要求,客观上必须要求内审工作实现电算化,提高审计质量,使其切实为企业的健康发展和经营目标的......
浅析事业单位内部经济责任审计
发布时间:2023-07-08
浅析事业单位内部经济责任审计 一、引言 内部经济责任审计是评价行政企事业单位内部领导干部任职期间工作绩效的重要方式。在我国的审计实践中,2006年2月28日,修订后的《审计法》第二十九条规定:“依法属于审计机关审计监督对象的单......
浅谈国库集中支付制度与行政事业单位内部控制
发布时间:2023-02-28
摘要:国库集中支付制度在加强了对预算资金的控制与监督,对单位内部控制管理也提出了更高的要求。行政事业单位内部控制的客体为单位经济活动的风险,国库集中支付制度实现的只是行政事业单位内部控制内容之一。我们要在不断完善的内......
地勘单位电算化会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-19
1、前言 电算化会计信息系统的内部控制则是内部会计控制的特殊形式,也是内部会计控制深层次的发展。会计电算化在社会经济中的运用越来越广泛。为此,研究内部控制工作中存在的问题及解决对策,加强会计电算化的内部控制工作,是保证......
试析信息化下行政事业单位内部控制审计风险
发布时间:2023-04-10
[摘要]随着我国社会主义现代化建设的不断发展,我国的市场经济也得到了充分的发展,这使得行政事业单位的内部控制与审计面临着一定的风险。尤其是信息化时代的到来,行政事业单位的审计环境越来越复杂,这是新时期行政事业单位面临的......
关于行政事业单位内部控制的几个问题
发布时间:2022-10-09
【摘 要】随着国家反腐力度的加强及廉政建设的推进,如何提高行政事业单位的管理水平和风险防范能力显得至关重要。因此,将行政事业单位内部控制规范化和制度化,不仅是完善行政事业单位公共服务职能的体现,更是完善社会公共利益的表......
行政事业单位内部控制信息化建设研究
发布时间:2023-03-15
一、信息化环境下行政事业单位内部控制的含义 目前我国在行政事业单位中内部控制管理的信息化主要由内部控制环境信息化、发展运营的风险评估信息化、日常经济活动信息化、以及内部控制监督信息化组成。把行政事业单位中的行政部门、管......
试论加强行政事业单位内部控制的思考
发布时间:2023-02-11
摘 要 尽管行政事业单位不属于盈利单位,但也应加强其自身的内部控制,这样才能防治舞弊,腐败的行为发生。本文以加强行政事业单位内部控制的意义以及内部控制的现状作为切入点,简单的探讨了加强行政事业单位内部控制的思路。 关键......
加强行政事业单位内部控制的几点思考
发布时间:2015-08-07
摘要:随着我国经济体制改革的不断深入,行政事业单位的内部控制问题越来越受到人们的关注。健全的内部控制能够全面控制与掌握、监督行政事业单位的财务状况、资金走向等。本文首先阐述加强行政事业单位内部控制的作用,进而分析当前......
行政事业单位的基本建设内部控制探讨
发布时间:2023-02-13
行政事业单位相较于其他组织机构和经济主体,单位性质与职能均存在特殊性,众多行政事业单位在履行其部门的职责的同时,还会涉及到相关的基本建设项目。目前我国行政事业单位的基本建设内部控制在内控力度、项目的管理效率方面存在着......
浅析内部控制在事业单位财务管理中的重要性
发布时间:2023-03-20
一、引言 某一单位或者某一企业通过实行内部控制,保障资产保存完整,保障内部会计资料真实可靠,保证会计信息记录准确,并最终完成经营目的。内部管理可以很好地约束事业单位相关财务活动,还可以合理调节财务管理的实施,有利于科学......
事业单位内部审计问题分析
发布时间:2022-11-07
事业单位内部审计问题分析 一、事业单位内部审计的重要性分析 事业单位内部审计工作的目标表现为有效改善组织的运营,提升组织的价值,内部审计是一项相对独立的咨询性活动,其评价的展开主要评价组织控制,对内部控制的健全和有效进......
对事业单位内部审计的研究
发布时间:2013-12-18
对事业单位内部审计的研究 目前我国很多企业先后都建立了相应的内部审计机构,通过内部审计工作有效的规范了企业经济业务活动,维护了国家财经法纪,改善了经营管理,提高了资源利用效益和企业的经济效益水平。但与此同时,事业单位的......
事业单位内部审计意义研究
发布时间:2013-12-18
事业单位内部审计意义研究 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监......
企业会计内部控制浅析
发布时间:2023-03-15
摘要:会计内部控制是指企业为实现生产经营目标,在企业内部建立并实施的一系列具有控制职能的会计业务处理措施、程序、方法等所形成的会计控制与监督系统,对加强会计监督、提高会计信息质量,提高管理效率有重要作用,也是衡量单位......
医疗单位内部控制制度审计研究
发布时间:2023-04-13
摘要:内部控制制度审计是传统审计转变为现代审计的重要标志之一,医疗单位内部控制制度审计是对医疗单位的有效性、合理性和健全性等内控制度进行的审计,探索及把握系列的医疗单位内部控制制度的审计内容及方法,有利于促进被审计医疗单位加强内部控制,改善经营管理,提高经济效益。同时,对于提高医疗单位的审计效率和审计水平也具有重大意义。关键词:医疗单位;内部控制制度;审计研究为了实现我国医疗卫生事业的发展目标,国.........
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
浅谈单位内部的会计管理
发布时间:2016-07-07
以下是查字典范文网小编精心为大家分享的单位内部的会计管理,让我们一起学习,一起进步吧!。 单位内部会计管理制度是各单位根据国家会计法律、法规、规章、制度的规定,结合本单位经营管理和业务管理的特点及要求而制定的规范单位内部会......
试述行政单位财务内部控制的关键点
发布时间:2023-02-27
摘要:提高行政单位的工作效率以及社会效益的关键在于行政单位的内部控制,其工作主要内容为通过会计工作指导、调节以及促进单位各项活动。然而在行政单位内部控制中仍然存在诸多问题。例如领导层的重视程度不高,相关制度体系不完善......
行政事业单位内部控制建设的不足与完善
发布时间:2023-07-12
改革开放以来,我国公共财政体系改革不断深入。要想提高行政事业单位财政资金的使用效率、确保行政事业单位财政资金的安全就必须对行政事业单位内部控制进行进一步地完善。 一、行政事业单位内部控制的相关概念 2013年1月1日我国颁布......