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自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议

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自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
时间:2023-03-25 00:07:57     小编:陈卫平

摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以内部控制对自收自支事业单位的意义为概括,对自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议进行了探索与研究,以供参考和借鉴。

关键词:自收自支;事业单位;内部控制;问题;建议

一、内部控制对自收自支事业单位的意义

(一)内部控制的基本内涵。内部控制是企业或单位为了保障经济资源安全、完整,经济与会计信息真实、可靠,而对经济行为与经济活动进行协调、控制,利用企业内部分工产生的相互制约、相互联系的关系,形成一套规范化、系统化的、综合化的体系,涵盖具有控制职能的办法、措施与程序。

(二)自收自支事业单位实施内部控制的意义。首先,有效开展内部控制活动可以提高单位会计信息的真实性、可靠性,进而有效防范单位内部可能面临的风险,同时提高单位经营活动的合理性。其次,内部控制制度能够有效监督管理自收自支事业单位的经营活动。自收自支事业单位按预算项目列支费用,并且有一定的盈利行为,部分上缴财政后返还部分归自身所有。但其并非盈利性机构,主要是服务社会大众,创造社会价值。因此,自收自支事业单位实施内部控制可以严格规范与监管单位内部资金的流动与支出,有效避免出现个人贪污、侵占资产等问题的发生。

二、自收自支事业单位内部控制存在的问题

(一)会计内控制度失效。长期以来,自收自支事业单位存在意识薄弱的内控体系,并没有建立健全内部控制制度、财务分析制度等基本的会计内控制度,导致会计内控工作缺乏整体规划,无法切实发挥内控制度的监督与管理作用。另外,自收自支事业单位的会计工作人员多半是不相容岗位人员或兼职人员,这些非专业的会计工作人员不具备会计专业知识和技能,甚至不了解相关的业务流程、关键控制点等,导致会计内控制度失效,会计工作秩序混乱,财务管理失控,极大地增加了财务舞弊的风险。

(二)全面、有效的内部控制体系缺失。缺乏全面、有效的内部控制体系,导致内控制度难以顺利执行,主要表现有:单位预算编制不科学合理,导致实际经济活动与预算严重脱节;监督预算执行力薄弱;财务管理不完善;单位业务层面的财务管理与控制缺乏足够的重视;财务收支环节不规范、不标准,使单位收支存在较多漏洞,违规操作问题严重等。不健全的内部控制体系增大了单位运行的风险,严重阻碍了单位的长期稳定发展。

(三)内部控制与日常运营相脱节。自收自支事业单位主要是依靠自身的经营活动获取相应的收入,单位的内部控制虽然结合改革的需求进行了相应的完善,但是单位各项经营活动的需求不同,导致内部控制无法全面监管单位经营活动,具体表现就是单位内部控制与日常运营相脱节,导致各项经营活动的管控不到位,增加了单位资金稳定运行的风险。

(四)财务基础薄弱。自收自支事业单位作为事业单位的特殊形式存在,其具有公共服务职能的特点,同时其运营性质又类似于企业,存在企业普遍有的财务基础薄弱问题,不依靠国家财政拨款,主要依靠自身的经营活动提供单位运营的经济基础,同时单位有效防范财务风险与运营风险的机制也不健全,直接影响了单位的财务管理与发展。

二、完善自收自支事业单位内部控制的措施

(一)完善内部控制体系。第一,单位领导管理层要深刻认识内部会计控制的重要性,加强内部会计控制的引导,提高内部会计控制实施的成效,已达到内控预期的效果。此外,由于自收自支事业单位缺乏相应的竞争机制,导致单位工作人员缺少相应的危机意识,不利于企业有效防范经营风险。因此必须加强员工的风险意识、现金流意识,可以开展相应的培训教育活动,积极宣传风险意识与现金流意识,强化风险预控机制。第二,设立合理的组织机构,制定明细的、可操作的内部控制制度,并结合岗位进行授权,如单位的资产管理制度、岗位责任制度、采购制度、报销制度、事业收入与支出的核算制度等,还应完善相关的法律法规。

(二)深化内外审计监督机制。第一,单位应深刻认识内部审计及交叉监督的作用,并且积极完善内部控制的自我监督体制,可设立会计内审机构,保持其独立性与权威性,定期审计单位的各项经营活动,及时发现并处理单位经营过程中存在的各种问题,增强会计内部控制的实效性。第二,积极引入外部审计力量,并不断调整和优化外部审计监督机制,根据交叉审计监督的结果建立考核体系,深化单位内部控制工作的水平。

(三)协调与日常运营的关系。自收自支事业单位的经济收入主要是依靠自身的各项经营活动,因此,必须合理协调内部控制与日常运营的关系,可以采用成本控制、资金运作管理等方式来不断调整和完善单位的内部控制体系。例如分开处理资金,将成本、经营收入、事业收入等分别入账、分开管理,实现各项经营活动的精细化管理,提升单位的经济收入,完善单位的公共服务职能。

(四)强化预算管理。合理的预算管理能够实现最大化的效益,同时有利于进行宏观调控,促进企业的长效发展。因此,事业单位应实施全面预算管理,并建立健全预算管理制度,将预算编制、实施及监督等各个环节都包括进去,提高单位预算的标准化及可执行性。同时,对于全面预算管理的具体执行情况要配备专门的监督人员严格监管,确保各项经营活动按照预算标准进行。此外,不断完善风险管控体系,强化单位工作人员的风险意识,以增强单位规避风险的能力。

三、结束语

总之,自收自支事业单位具有特殊的性质,单位应结合自身的特点以及当前我国的具体国情,积极完善内部控制,提高单位经营活动的合理性,促进单位的良好发展,为社会大众提供更优质的服务。

参考文献:

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发布时间:2022-12-14
【摘要】 随着市场经济的高速发展,为了促进国有资产的合理配置、提高国有资产的使用效率,我国鼓励各省市、地区的行政事业单位将闲置的国有资产对外有偿出租。然而由于各地区对这部分国有资产管理不规范,使得行政事业单位在有偿出租......
浅谈事业单位固定资产管理存在的问题及建议
发布时间:2022-11-05
【摘要】事业单位的固定资产管理是一项系统工作,庞大的资产仅仅依靠资产管理部门和财务部门进行管理是远远不够的。为了提高固定资产的使用效益,必须坚持统一规范、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。 【关键词】核算;国有资产......
刍议县级事业单位加强财务内部控制的策略
发布时间:2022-12-17
摘要:县级事业单位在财务控制上存在一定的漏洞,会计法执行力度不足,缺乏必要的监督制度是其主要问题。针对这一问题,笔者提出了理论上的解决办法,以便于促进我国县级事业单位财务管理的合理性,保证县级事业单位的稳定发展。 关......
事业单位预算编制管理存在的问题与对策
发布时间:2015-08-07
[摘 要]作为关乎事业单位财政收入和支出的关键工作环节,预算编制管理工作可以说在整个事业单位工作中有着重要的地位。当下,在市场经济制度不断完善和发展、全球经济化不断扩大的背景下,事业单位预算编制管理工作有诸多问题影响着事......
论行政事业单位国库集中支付制度改革与内部控制的强化
发布时间:2022-08-20
摘要:国库集中支付制度的改革和公务卡的推行为行政事业单位内部控制的强化带来了有利时机。行政事业单位应当抓住改革的有利时机,不断克服单位内部控制制度中存在的问题和不足,增强内控意识,建立健全内控制度特别是健全内部会计控......
浅谈行政事业单位内部会计控制
发布时间:2022-11-04
下文是一篇管理学论文:行政事业单位内部会计控制,文章分析了内部会计控制的措施和对策,以期通过执行严格的财经纪律,进一步提升财务管理水平。让我们一起来看看具体内容吧! 行政事业单位内部控制是单位为保护资产,加强会计信息的......
行政事业单位内部控制信息化建设研究
发布时间:2023-03-15
一、信息化环境下行政事业单位内部控制的含义 目前我国在行政事业单位中内部控制管理的信息化主要由内部控制环境信息化、发展运营的风险评估信息化、日常经济活动信息化、以及内部控制监督信息化组成。把行政事业单位中的行政部门、管......
企业内部控制管理存在的问题与对策
发布时间:2023-06-07
摘 要:在全球经济复杂化的情况下,企业在经营过程中承担的财务风险变大,企业进行内控管理可以有效提高对风险的防范能力,尤其是潜在的财务风险。通过阐述企业内控管理的作用,分析了现阶段我国企业内部控制管理存在的问题,从而提出......
行政事业单位的内控制度建设
发布时间:2023-06-16
摘要:行政事业单位的内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。近年来,我国越来越重视行政事业单位的内部控制制度建设,出台了相关制度全面推进行政事业单位内部控制建设,但中小型行政事业单位在内控制度建设方面,相对于其他单位而言,面临更大的困难,文章分析了中小型行政事业单位内部控制制度存在的问题,并提出了几点建议。关键词:中小型行政事业单位;内部控制制度建设.........
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2022-08-29
现今我国的事业单位财务会计内部控制中都存在着或多或少的问题,这些问题不得到有效解决,便会影响财务工作的进程。所以,必须针对事业单位财务会计内部控制制定科学的提高方案。 一、事业单位内部控制概述 在事业单位内部建立科学、......
水利事业单位会计内部控制浅述
发布时间:2023-06-20
【摘要】为了提升水利事业单位的资产安全完整性以及经济活动合法性,同时增强水利事业单位会计信息质量的约束以及调节力度,有必要建立科学有效的会计内部控制体系。就此水利事业单位要围绕组织结构及职责分工、授权批准、会计记录、......
试论事业单位财务会计内部控制
发布时间:2016-12-12
[摘 要] 行政事业单位内部控制存在的问题,既制约了行政事业单位的工作效率和效果,同时也影响了财政“节流”任务的完成和部门预算制度的实施。因此,完善行政事业单位内部会计控制制度建设,是一项刻不容缓的工作。 [关键词] 行政......
事业单位财政资金内部控制研究
发布时间:2019-12-03
摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进.........
科学事业单位的内部控制制度初探(1)
发布时间:2023-01-26
一、何为内部控制所谓内部控制,是指由最高管理层、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、科研生产或经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及科研生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、......
事业单位财务会计内部控制分析
发布时间:2016-08-11
在新的历史时期下,外部变化的经济环境和国内复杂的经济形势,给事业单位的财务会计管理工作带来了很多挑战,而财务会计内部控制对财会管理的重要作用因此凸显,也逐渐被事业单位认识。但是目前事业单位财务会计内部控制还未完全实现,......
加强行政事业单位内部会计控制
发布时间:2016-08-24
行政事业单位是我国社会主义市场经济体系的重要组成部分,是国家政策、公共事务与公共服务的执行者和实施者,具有特殊的地位与作用。行政事业单位内部会计控制是指单位为了保证经济活动合法合规、财务信息真实准确、资产安全完整以及提......
国库集中支付制度影响的行政事业单位内部控制分析
发布时间:2022-12-11
摘要:国库集中支付制度与传统的资金拨付方式有着很大的不同,该项政策的推行及实施有效地提升了内部控制工作的效率,同时也对内部控制工作提出了更高的要求,下文此政策的落实对行政事业单位内部控制工作的影响进行简单的探讨,重点......
内部控制方面事业单位内部审计作用分析
发布时间:2023-06-03
内部控制方面事业单位内部审计作用分析 摘要:近年来,随着市场经济以及事业单位的发展,内部审计在事业单位事业的管理中发挥着越来越重要的作用。是事业单位稳定发展不可缺少的一个重要环节。在此,我们将从事业单位的内部控制方面来讨......
企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-02-15
一、相关概念界定 (一)内部控制的概念及其重要性 内部控制是指在一个单位内部,为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序。加强企业的内部......
浅析行政事业单位国库集中支付存在的问题
发布时间:2023-01-19
一、行政事业单位国库集中支付的背景及意义 (一)行政事业单位国库集中支付的背景 在执行国库集中支付制度之前,财政资金全部分散存放在国库、各股室专户和预算单位的相关账户,这种多户头存放财政资金的管理模式,弊端很多,容易造成......
浅析行政事业单位部门预算支出执行有关问题及建议
发布时间:2023-07-22
摘要:部门预算是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革......
事业单位会计核算的内部控制策略
发布时间:2022-11-01
摘要:会计核算内部控制是事业单位内部控制的重要内容,会计核算内部控制关系着事业单位的经济效益,同时对企业的发展具有重要影响。然而在.........
事业单位内部财务控制方面的分析
发布时间:2023-02-03
行政事业单位经济业务相对来说比较简单,因此,在内控制度建设上普遍存在此问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。目前,行政事业单位内部控制工作的确存在诸多问题。这此问题的存在,既制约了行政事业单位的工......
加强行政事业单位内部控制的思考
发布时间:2023-03-03
加强行政事业单位内部控制,有利于加强行政事业单位内部管理、提高规范财政经日目七刀公共服务供给质量和效率济秩序、建设廉洁高效人民满意的服务型政府。为切实加强和规范行政事业单位内部控制,2012年财政部发布的《行政事业单位内部......
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-09-04
【摘 要】随着我国国内经济不断发展、事业单位改革不断深入、现行事业单位会计制度已经不适应改革的需要,现行的事业单位会计制度已远远滞后于我国财政管理体制改革和事业单位体制改革的步伐,存在诸多问题。因此必须进行有针对性的改......
事业单位会计制度存在的问题及对策
发布时间:2022-08-30
摘要:我国的会计制度发展历史悠久,在很早的时候就建立自己的会计制度,随着国家经济的迅速发展,事业单位的会计制度也逐渐逐渐完善,并且正式的实施落实。会计学是工商管理的重要组成部分,在会计演变的过程中扮演着重要角色,目前,我国是走可持续发展道路,按照社会主义特色化方向发展,社会经济体制相对比较复杂,事业单位的会计核算虽然整体有了一定的提升和改进,但现行的事业单位会计制度存在的问题越来越明显,为此,会计.........
浅议事业单位财务管理存在的问题及对策
发布时间:2016-08-19
事业单位是指为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。经过多次事业单位改革,事业单位公益性、服务性的特征更为凸显,随着经济社会的发展和各项体制改革的......
解析内部控制与事业单位财务会计的衔接
发布时间:2015-09-09
【摘 要】对于任何一个事业单位来说,加强做好财务会计的内部控制是非常至关重要的,其不仅能够确保事业单位资产的合理、合法,更有效保证了会计信息的真实完整性,有利于协助事业单位领导者做出正确的发展决策。但是,就目前事业单位......
浅议事业单位人事管理存在的问题及改进措施
发布时间:2023-04-09
摘要:虽然我国各项事业飞速发展,但事业单位的人事变革依旧面临诸如如何有效地维护事业单位人员的合法权益、如何有效提高事业单位人员的综合素质等难题。因此,加快事业单位的变革成了一项迫切并重要的工作。关键词:事业单位人事管理深化变革【中图分类号】G【文献标识码】B【文章编号】1008-1216(2015)10C-0083-01一、事业单位的概念事业单位的概念最早是在1955年第一届全国人大第二次会议《关.........
事业单位内部审计的成本控制与效率提高
发布时间:2023-01-15
【摘要】本文以事业单位内部审计工作涉及的成本问题作为切入点,指出当前部分事业单位在内部审计工作中效率低下、成本高企,并针对这一现状进行剖析,提出提高审计效率与效益的途径和方法。 【关键词】内部审计; 审计成本; 审......