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行政单位内部控制面临的若干问题与建议

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行政单位内部控制面临的若干问题与建议
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摘要:随着行政单位体制改革的不断深入,社会公众对其信息披露越发关注。然而,行政单位的内部控制体系建设滞后,严重降低了公共服务的公信力和执行力。固此加强内部控制制度建设势在必行。本文主要提出了完善行政单位内部控制的主要措施。

关键词:行政单位 内部控制 建议

内部控制是现代管理的重要内容,强调以预防为主,通过建立完善的内部控制制度来防止错弊现象的发生,进而提高管理效能。行政单位具有社会监督与服务的职能,其强调公益性和社会性,对资金管理和内部控制的重视程度不高,所以腐败问题一直没有得到有效解决。2013年3月,中共第十八届中央委员会第二次全体会议召开,会议上再次强调对行政体制改革及腐败惩治的决心。惩治腐败不仅要标本兼治、惩防并举,还要加强制度建设,从根源上预防腐败,内部控制就是重要的治本之法。内部控制是通过建立一系列的控制制度,全员参与,对经济活动的风险进行防范和管控的动态过程。内部控制的主要目标是保障国有资产的安全性、使用有效性、财务信息完整性,进而有效防止腐败违法行为,提高行政单位的公信力和执行力,提高社会监督和服务职能效率。目前,我国行政单位在不同程序上建立了内部控制制度,但其真实的效率和效果不令人满意,故此本文对行政单位的内部控制展开深入的调查与研究,并提出了对策建议。

一、行政单位内部控制的必要性

行政单位的权利主体是社会公众,公众是委托者,行政单位是受托者。在经营过程中两者可能发生意见分歧,行政单位可能基于自身利益考虑,而违背社会公众的利益。所以必须对行政单位进行内部控制,提高其管理水平和效率,促进行政单位的管理效率。从财政角度来看,财务资金属于社会公众,行政单位为纳税人提供服务,加强内部控制是顺应社会公众对财政透明度的要求。从信息不对称来看,社会公众需要更多的信息,行政单位应该通过披露相关的内控信息,向公众传递责任履行情况。所以说,加强内部控制是十分必要的。

二、行政单位内部控制的主要问题

行政单位内部控制问题主要表现为:制度的设计不够完善。目前,行政单位主要依据《会计法》《内部会计控制规范》等法规文件,而一些新出台的文件都是导向文件,没有配套的指引文件,使各单位在内部控制上无所适从;内控意识淡薄。行政单位人员的内控意识不强,缺乏内部控制体系建设的积极性与主动性。行政单位的财政大权在主管领导手中,其方方面面都受到领导者的主观思想影响,导致了内控机制的松散。而单位员工又有服从的习惯,在主管领导的授意下工作,职业道德此时显得苍白无力;财务管理水平落后。事业单位的财务管理信息集成程度不高,没有先进的财务管理软件,内部控制建设受到的影响较大。同时,行政单位长期积累的诟病并没有解决,核算不规范、账目不清、职责混乱等问题加大了内部控制的难度;重大决策缺乏风险评估。在市场经济环境下,行政单位不可避免地参与市场活动,在利益的驱使下忘记自身职能,对决策缺乏风险评估,最终导致财务风险。5)内控制度缺失。一些行政单位的权力掌握在一把手手中,他们不愿意建立严格的内控体系,这样会削弱他们的权力。在人员配置上,出现一人兼多职的情况,既管财务又管审计,缺乏部门间的牵制,再好的内部控制也无法发挥作用。

三、行政单位内部控制的主要措施

(一)强化领导的内控意识

强调单位负责人是财会工作的第一责任人,建立完善的领导责任制度。领导身为单位的一把手,只有充分意识到内控的重要性,才能建立健全内控体系。对此,要重点针对行政单位领导开展内控培训学习,采取案例教学的方式让他们对内部控制有一个新的认识,进而转变随意性的态度,逐渐实现制度化、规范化控制。此外,行政单位领导还要起到带头作用,为内部控制创造良好的环境氛围。由于内部控制是全员参与的工作,除加大内部控制宣传力度的同时,还要建立岗位责任制,并定期进行专门的针对性考核。加强职业道德建设,营造约束、诚信的环境。

(二)加强会计核算,增强会计控制

完善行政单位财务管理工作,定期对国有资产进行盘点核对,做好会计凭证、报告、档案等管理工作,与经济活动相关的单据和表单一定要严格按照程序进行填写、审核与保管。财务人员要以身作则,在发现财务管理漏洞后要第一时间进行汇报,避免漏洞再次扩大。如程某某是一名工作扎实、责任心强的干部,一直很受上级领导的赞扬和关注,但自己发现单位的财务管理漏洞以后,利用职务之便先后截留款项达数百万元,给国家造成了严重的经济损失。若单位的内控人员及早发现漏洞,就不会有这种事件发生。

(三)提高内控人员的专业素质和道德修养

内部控制管理是人的管理,关键还是在于人。行政单位现有财物人员无法满足内部控制的要求,内部控制管理知识较匮乏。行政单位在人才选拔上要进行创新,甚至可适当采取企业人才选拔模式,培养一批管理能力、会计知识、职业道德超强的优秀人才。行政单位还要不断强化培训工作,拓展员工的知识面,并进行不定期开展考核。此外,还要建立科学的岗位责任制,明确员工的具体职责,进一步提高他们的责任感和忠诚度。

(四)强化行政单位的监督机制

首先,增加专业监督检查人员的配备。随着行政单位体制改革的不断深入,现有的人员配备已经无法满足内部监督检查工作的需要,内部监督检查管理制度的建立需要大量的人力资源来完成。另外,行政单位领导要切实重视监督检查工作,为工作的顺利开展创造合适条件。其次,进一步提高资金安全。无论什么时候,资金安全都是行政单位管理中最重要的一部分。应该建立有效的资金监管机制,在源头上克制腐败行为的发生,进而使一些违法违纪思想彻底破灭。最后,提高监督检查的执法地位。提高行政单位内部监督的权威性,以相关法规制度为依托,真正做到依法行政、依法监督。

总之,行政单位是国家的特殊单位,通过提高其内部控制水平,以保证各项工作有条不紊开展,实现国有资产的保值和增值,预防腐败发生。内部控制是一个系统工程,我们要综合各方面因素,促进行政单位的内控体系建设。

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发布时间:2022-08-01
关键词:行政单位固定资产管理管理问题一、新会计制度下固定资产管理的变化现行的会计制度背景下,固定资产管理主要发生了以下变化:(1)资产管理和员工绩效评价相互关联。实施财务管理工作绩效评价,为固定资产管理工作的开展,提供了具体的参考条件。通过将员工绩效和此项管理工作的有效结合,进而激励员工,调动其参与积极性;(2)固定资产折旧。新会计制度中提出了“虚提”折旧,具体是通过非流动资产基金以及累计折旧进行.........
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
事业单位内部控制制度建设思考
发布时间:2023-01-27
事业单位在日常工作中,需要国家政策项目规划、制定出可行性的方案来完成预定的目标。为了避免经济活动中出现的风险,就要不断加强内部控制,提高方案的执行力。一般情况下,事业单位的内部控制主要通过两个方面来完成,一方面是事业单位......
完善事业单位内控管理的若干思考
发布时间:2023-01-30
内控管理主要是指针对企业或事业单位内部一切财务活动采取相应的监督、控制措施,以期达到计划的内控管理目标,进一步推动企事业的健康、顺利发展。随着我国社会的不断发展,市场经济体制改革的不断深入和完善,事业单位作为我国社会公......
浅析事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2022-07-29
关键词:事业单位 内部控制 问题 对策 中图分类号:F230 文献标识码:A 一、引言 内部控制指的是事业单位为了实现其既定的管理目标,积极贯彻落实国家的法律法规,保护资产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,对事业单位各种......
浅析对事业单位内部会计控制问题的思考
发布时间:2022-12-14
行政事业单位和企业是不同的,它的经营目的不是营利,它是市场经济体系的组成部分。现代企业管理的重要组成部分之一就是内部会计控制。随着我国经济和政治体制改革的深入,尤其是事业单位改革不断深入,对事业单位管理水平要求更高。事......
谈事业单位预算管理与内部控制建设
发布时间:2023-04-15
摘要:事业单位在社会公共事业建设中扮演着重要的角色,保证事业单位工作开展的质量,对于事业单位公共服务价值的发挥是非常关键的。有效的预算管理和内部控制能够提高事业单位运行资金利用的科学性,减少资金浪费和不合理使用的现象,进而为事业单位工作的高水平开展提供保障。基于此,为保证事业单位的公共服务水平,本文将针对事业单位预算管理与内部控制建设的问题及策略进行探究。关键词:事业单位;预算管理;内部控制;建设.........
试析加强行政事业单位会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-04
会计内部控制制度是现代企事业单位财务管理的重要手段,是社会经济发展到一定阶段的产物。行政事业单位自身不以营利为目的,是国家政策和法律法规的执行者和贯彻者,其收入主要来源于国家财政。但是目前行政事业单位会计内部控制存在很......
关于加强行政事业单位会计内部控制的研究
发布时间:2023-02-21
行政事业单位属于国家服务机构,具有公益性质,其资金来源主要依靠国家拨款,为了使行政事业单位资金的使用和管理能够有效的发挥作用,提升行政事业单位财务管理水平显得尤为重要。长期以来我国行政事业单位由于在制度、人员、票据和资......
探究如何加强行政事业单位的内部会计控制
发布时间:2023-02-05
摘要:为了保障行政事业单位的平稳运行,各地事业单位都会对内部的会计工作进行控制,以确保单位内部会计信息以及单位资产的安全性。但现在行政事业单位在进行会计内部控制时还是受到了一些因素的阻碍,如何改善内部会计工作中的不足......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
事业单位财政资金内部控制研究
发布时间:2019-12-03
摘要:随着我国经济的快速发展,社会各项基础设施建设都得到了很大的完善,尤其是行政事业单位的发展得到了国家的高度重视,推出来一系列改革措施。事业单位作为履行政府职能、提供服务的部门,各项事业经费通常都是由政府进行统一调配,因此事业单位的财务状况与政府的财政预算和资金使用工作有着非常重要的联系,必须要高度重视事业单位的财务管理工作。事业单位的财政资金由于具有专账管理、储存以及专款专用的特殊性质,对其进.........
关于行政事业单位网络会计电算化若干问题探讨
发布时间:2016-08-09
摘要:文章首先分析了网络会计电算化在行政事业单位信息管理中的重要作用,总结了网络会计电算化的一些原则和建立步骤,指出了实施网络会计电算化应重点注意的一些问题,最后对网络会计电算化的发展前景进行了展望。 关键词:行政事业......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-22
行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
交通管理单位内部会计控制浅议(1)
发布时间:2013-12-17
[关键词]交通管理单位;内部会计控制;财务管理 [摘 要]本文依据内部控制原理,结合交通管理单位财务会计工作的实际,提出了交通管理单位内部会计控制的原则,阐述了内部会计控制的内容和方法。 交通管理单位是负责各种交通基础设施的规划、......
事业单位内控建设问题研究
发布时间:2022-11-06
摘要:内部控制制度是现代管理制度的重要组成部分,建立健全行政事业单位内部控制制度对于提高行政事业单位的管理水平以及防范风险的能力都有着重要的作用,是促进公共服务质量提高的基础。文章介绍了目前行政事业单位内部控制所面临......
浅析行政事业单位部门预算支出执行有关问题及建议
发布时间:2023-07-22
摘要:部门预算是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一,是当前财政改革......
事业单位的会计内部控制
发布时间:2016-08-17
会计内部控制制度是根据国家有关法律、法规、制度制定的,用于控制、监督和调节单位财务会计活动的措施、方法等制度、它是规范经济行为、防范国有资产流失和廉洁高效的重要保证。会计内部控制就是执行和承担财务会计任务的当事人对经济......
浅析事业单位财务会计内部控制存在的问题
发布时间:2023-07-10
一、事业单位财务会计内部控制存在的主要问题 当前现行的事业单位财务会计管理上依然跟不上社会的发展,现行事业单位财务会计管理体制与实际相脱节,严重阻碍了事业单位正常业务的运行。具体说来,我国事业单位财务会计内部控制存在的问......
提高行政事业单位内部控制有效性的措施研究
发布时间:2023-01-19
摘要:在召开党的十八大之后,行政事业单位急需进行改革以及优化,就此需做好其内部控制工作,以提升行政事业单位的工作效率,使行政事业单位更好的为社会、为人民服务。本文主要探究分析了有效开展行政事业单位内部控制工作的办法、......
浅析工程建设单位财务内部控制
发布时间:2023-01-28
摘 要:军队工程建设单位财务内部控制,必须依据军队工程财务管理规定要求,坚持依法管财、科学理财,结合项目预算管理和内部控制的基本理念和方法,着力加强工程建设单位项目决策、概预算编制、价款支付、财务风险控制等重要内控环节......
公民代理制度的若干问题及建议
发布时间:2023-07-24
摘 要 立法对于公民代理制度的严格化规定对职业公民代理问题产生了一定的积极作用,但同时也过分增加了公民代理的阻力、滋生新类型职业公民代理、提高了职业公民代理的隐蔽性等问题。诚然,公民代理应当有所规制,但是这种规制不能违......
我国上市公司内部财务监控机制若干问题探讨
发布时间:2013-12-18
" [摘要]财务监控机制是现代公司治理结构的重要组成部分。目前,虽然从监控结构上看我国上市公司的内部财务监控已经比较完善,但是上市公司依然发生各种财务失控事件。结合对相关案例的分析,本文认为,我国上市公司财务监控的关键问题......
论行政事业单位国库集中支付制度改革与内部控制的强化
发布时间:2022-08-20
摘要:国库集中支付制度的改革和公务卡的推行为行政事业单位内部控制的强化带来了有利时机。行政事业单位应当抓住改革的有利时机,不断克服单位内部控制制度中存在的问题和不足,增强内控意识,建立健全内控制度特别是健全内部会计控......
内部控制视角下行政事业单位资产管理机制研究
发布时间:2015-08-07
【摘 要】行政事业在我国单位对于公共行政、有效维持公共教育领域和完善公共保障制度有着至关重要的作用。单位资产对于行政单位履行政府职能的物质基础保障,也是政府公共财产的重要组成部分因此,内部控制视角下行政事业单位资产管理......
事业单位内控制度问题及措施
发布时间:2023-04-03
内控制度可以实现事业单位的相应目标,也是事业单位管理、控制自身财务的关键,并且能够为事业单位目标的实现提供合理的保证。以下是由查字.........
行政事业单位领导干部经济责任审计风险及控制
发布时间:2023-03-26
【摘 要】我国的经济责任审计是对国有资产安全完整进行保障的重要手段,它能够有效的发挥审计权力的制约监督职能,从而在源头上对腐败的现象进行根治。本文正是在这一基础上,对我国行政事业单位领导干部经济责任审计风险加以详细分析......
事业单位内部控制制度浅析
发布时间:2015-08-06
[提要] 事业单位的内部控制存在多方面的问题。本文对此从完善事业单位内部控制制度建设、优化环境、加强人才培养等方面进行探讨。 关键词:事业单位;内部控制制度;问题浅析 中图分类号:D63 文献标识码:A 在我国,事业单位与......
刍议事业单位内部审计的成本控制路径
发布时间:2013-12-18
刍议事业单位内部审计的成本控制路径 引言 事业单位对参与国家管理,促进社会进步以及群众生活提高起着十分重要的作用,因此,我们应完善事业单位职能,加强其参与国家经济建设的能力。在实践中,落实事业单位成本管理和控制,降低成......