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我国中小企业内部控制存在的问题及对策探析

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我国中小企业内部控制存在的问题及对策探析
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摘要:随着我国市场经济体制的逐步建立和完善,内部控制在中小企业的发展中起重要作用。然而由于其自身体制的问题,大多数企业缺乏有效的内部控制制度,严重制约了企业的生存与发展。本文对我国中小企业在进行内部控制过程中存在的问题展开研究,从而提出相应的建议和对策。

关键词:中小企业;内部控制;问题;对策

《中国注册会计师审计准则1211号――了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》规定,“内部控制”是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。企业中的内部控制不但能加强监督会计工作,合理保证会计信息的质量,而且能够提高企业的经营效率,有效防范和规避企业内部存在的财务分险。

一、中小企业内部控制的概述

中小企业的概念是相对大企业而言的,目前,国内尚未形成明确的定位,其概念也较为模糊。本文所诉中小企业是指与所处行业的大企业相比在人员规模、资产规模与经营规模上都比较小的经济单位。中小企业与大企业相比,在内部控制方面有明显的欠缺。首先,绝大多数中小企业管理体制不完善,控制力度薄弱,而且管理者自身也存在许多不足;其次,许多中小企业对于内部控制制度不够重视,虽然建立了内部控制制度,但是制度设计不合理,对控制的监督缺乏力度。

二、中小企业内部控制过程中存在的具体问题

1.管理层缺乏内部控制意识

中小企业自身独特的经营方式和对资金控制制度的不重视导致了其内部控制治理的不规范,部分中小企业往往是由家庭或家族成员共同建立的,其经营、决策和人员岗位安排大多由家庭成员决定。首先,这类企业与资金有关的重要岗位一般都是由“自家人”担任,然而,中小企业的这种控制权与经营权的不分离,会导致企业内部治理比较混乱,审批制度不规范,极易出现“日防夜防,家贼难防”的现象。其次,一些管理者不重视企业内部控制,也不愿在此方面投入人力和财力,以致有些中小企业不设置内部审计机构,或是虽设有内部审计机构,但很难发挥作用。

2.企业内部控制制度不健全

由于其经营规模小、人员较少且一般身兼数职,中小企业中存在着不相容职位没有分离,岗位设置缺乏牵制作用的问题。管理者出于对成本的考虑,部分企业的出纳除了办理涉及现金、银行存款的基本业务以外,同时还兼任保管银行存款全套印章、审核会计凭证等会计业务,而有的企业会计,一个人办理现金业务的全部过程。因此,不同岗位之间无法进行相互监督,容易给某些岗位人员徇私舞弊,中饱私囊提供机会,严重侵蚀企业的资产,使企业内部控制机构形同虚设。同时,有些企业会计人员的整体素质较低,一般靠“人情关系”上岗,没有受过专业的会计教育与道德培养,导致这些人大多不具备对内部控制必要性的认识。

3.外部监督不足

中小企业的外部信息使用者主要是政府和税务等部门,由于其信息使用者较少,因此外部监督的力度明显不足。这就造成了企业内部管理混乱,私设“小金库”现象普遍,坐支现金,账证、账实、账表不符,弄虚作假现象严重。再加上各种职能部门执法的标准不一,缺乏信息沟通,不能形成有效的监督体系。甚至存在注册会计师为了个人利益而形成的恶意的业务竞争行为,导致了外部监管力度薄弱,无法真正发挥其监督作用。

三、加强与改进中小企业内部控制的建议

1.优化内部控制环境,增强管理人员的内部控制意识

中小企业建立内部控制制度,必须要依靠良好的内部环境。企业管理者应该增强对内部控制的重视程度,加强内部控制机构的独立性与规范性。管理者更要以身作则,严格遵守相关的控制政策与规定,不为个人私利或逃避纳税而更改制度。在财务人员的选聘上,更要任用贤人,避免聘用会计素养较低的人员。对于在职的财务人员,企业应加强其业务综合素质,定期为财务人员提供专业技术和职业道德培训。同时,制定合理的奖惩制度,有功必奖,有过必惩,以形成良好的竞争制度。

2.建立健全不相容职务岗位分离制度和信息沟通系统

企业应该根据分工原则,尽量分派不同人员负责相应的现金业务,杜绝一人单独完成货币资金业务的全过程,以加强不同岗位之间的相互监督作用。企业的财务、审计等部门要有合理的分工制度,建立岗位责任制并注意加强不同部门之间的信息交流、保证各流程中的信息能够在不同部门之间水平和垂直传递,搭建起一个完整的信息系统。同时,企业应充分利用现代网络技术,建立覆盖全部业务活动的网络系统,确保涉及供、产、销等各业务流程中的有关信息在部门间共享,实现财务与业务的协同,提高信息在财务、经营、决策等方面的传递与处理的速度,给管理者决策提供全面、准确的数据,从而制定最优的决策方案。

3.增强外部监管力度,督促企业完善内部控制制度

我国企业的外部监督主要以政府监督(如财务、审计、税务、证券监管等部门的监督)和社会监督(如注册会计师、投资者的监督)为主。有关职能机构必须加强对企业内部控制的检查与监督,加大执法力度,对发现的存在于企业中的贪污舞弊人员施以严惩,增强其威慑力;对注册会计师职业质量也要进行突击检查,严禁注册会计师违背职业道德为企业出具虚假的审计报告;政府部门应对企业内部控制进行定期评价,及时发现企业内部控制各环节中存在的不足与缺陷,提供指导意见,帮助其完善内部控制制度。企业在进行信息披露的过程中,应确保财务信息的完整性和真实性,避免出现虚假报告和重大遗漏,积极配合外部各监管部门的监督审查。

四、结语

完善企业内部控制制度在提高企业管理水平,增强竞争实力,促进企业健康发展等方面发挥重要作用。我国中小企业应投入更多的精力建设内控制度,同时,政府部门也应出台有关政策,进一步规范中小企业内部控制活动,加快其优化内部控制进程。

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0 引言 在目前中国市场经济体制中,民营企业制度已经成为必不可少的一部分,内部审计制度的完善有利于帮助监督人员做好审查和监管的工作,可以有效避免因违纪行为而导致的民营企业经营受损的现象,而且内部审计部门能够对各种不规范行......
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发布时间:2023-05-21
摘 要:应收账款是企业流动性、变现性较强的,风险较大的流动资产,其管理不善极易造成坏账损失,从而使企业的经济利益受到损失。因此,保持合理的应收账款金额,及时完整收回销售货款,尽量使坏账损失减少是企业应收账款管理的重要内......
我国中小企业会计信息化存在的问题及对策
发布时间:2023-03-22
在经济大熔炉之中,中小企业为了在竞争中能够存活下来,必须增强自身的竞争力。显然,实现会计信息化是快速提高竞争力的一种途径。 一、现状的分析 1.应用程度不均衡。由于企业各自信息化水平和重视程度不同,中小企业会计信息化的应......
浅析企业内部审计存在的问题及完善对策
发布时间:2023-03-22
内部审计决定了企业财务管理的穗定性和高效性。目前,企业在内部审计中存在诸多问题,如审计制度不完善、审计人员素质低下等。要发挥内部审计的作用,就要正确认识内部审计,要求审计人员对企业进行独立审计和全过程审计。以强化内部审......
企业会计内部控制问题及处理对策
发布时间:2022-12-04
会计是一项重要的经济管理活动,会计工作质量直接关系到了企业经济效益,对此,必须强化企业会计内部控制。本文就企业会计内部控制问题及处理对策作了相关分析。【关键词】企业会计;内部控制;问题;对策引言:企业作为我国社会经济发展的重要组成部分,现阶段,企业规模不断扩发,所暴露出的问题也越来越突出,如挪用公款、携款潜逃等,进而造成企业面临着破产、倒闭的风险。企业经营发展过程中之所以会出现挪用公款、携款潜逃等.........
现代企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-07
【摘 要】 现代 企业 制度的建立,对内部审计提出了新的要求,也为内部审计的 发展 带来了机遇和挑战。应大力加强内部审计的宣传力度,扩大内部审计的 影响 ,建立健全与内部审计有关的 法律 法规制度,不断加强企业内部审计工作,......
论我国商业银行内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
0 前言 我国的商业银行的审计工作,并不是一蹴而就的,它经过了很长的发展过程,刚开始的时候,商业银行的内部审计是政府部门提出的。在初期的阶段,内部审计的工作受到了很多的限制,而且因为银行的特殊性,所以内部审计一只都没有被......
浅析信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-27
引言 目前,针对信息化环境下中小企业内部审计存在的问题,我国政府应该完善与内部审计相关的法律法规,企业制定与之相关的制度规定,不断提高中小企业内部审计机构的权威性与独立性,加强中小企业内部审计在信息化环境下的可操作性。......
浅析企业会计内部控制存在的问题及相关措施
发布时间:2023-02-22
摘 要:作为企业的一项重要财务会计制度,内部会计控制制度在保护企业资产,保证企业财务信息的完整性、真实性、准确性,提高企业经营效率,促进企业全面发展方面起着至关重要的作用。本文从我国企业财务会计内部控制制度的现状出发,......
建筑施工企业内控存在的问题及对策
发布时间:2023-02-28
摘要:内部控制是现代企业管理的重要组成部分,它是施工企业提升企业竞争力的重要手段。本文从我国现代企业的实际现状入手,去分析企业内部对于控制所存在的问题及与内部控制相关的风险,阐述了建筑施工企业实施内部控制的必要性及存......
探究医院内部控制建设存在的问题与对策
发布时间:2023-01-14
随着我国市场浪潮的逐步推动,医院在普通民众中的地位愈加重要起来,与之伴随着是对医院的要求愈来愈高,希望医院不仅仅做好医疗服务方面的工作,也可以在保证医疗质量的同时获取适当的利润,从而减少国家的财政负担。目前,我国医院的......
企业财务内控存在的问题分析与对策探讨
发布时间:2022-09-17
一、企业财务内控制度需要坚持的原则及要点 (一)坚守原则 企业财务内控制度是建立在国家会计法律法规的基础之上,做好企业财务内控制度就必须坚持会计法规的基本原则。财务人员要做到企业财务内控制度与企业自身发展相结合,充分发挥......
矿山企业成本控制中存在的问题及对策分析
发布时间:2023-06-29
摘要:本文针对我国矿山企业成本控制的现状做了简答的分析,提出了当前我国矿山企业成本控制中的主要问题,并有针对性的提出了一些解决办法,希望能够对我国的矿山企业成功控制发展起到一定的推动作用。 关键词:矿山企业;成本控制......
浅谈我国内部审计工作中存在的问题及对策
发布时间:2023-02-23
【摘 要】文章从当前我国内部审计工作中存在的 问题 入手,阐述了内部审计在 现代 管理中的作用,并对如何加强内部审计工作发表了自己的见解。 【关键词】财务管理;审计;内部审计 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单......
通信行业收入内部控制存在的问题与对策分析
发布时间:2023-07-27
摘要:信息时代的全面来临使得社会与经济发展对通信的依赖程度日益加深。目前,我国通信行业内部竞争不断激烈化,企业为了保证自身的长期发展与利益最大化,尽可能地在扩大自身业务领域上下功夫,希望能够尽快占领市场。当然,企业的......
浅谈财务成本的内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-07-16
改革开放以来,我国经济迅速发展,伴随着多样化的经济体系,市场竞争也越来越激烈,那么,加强财务成本的内部控制是保障企业在日益激烈的市场竞争中继续生存和发展的重要手段。但是,从目前情况看,企业财务成本的内部控制还存在许多......
探析我国产业内贸易存在的问题及对策(1)论文
发布时间:2023-06-10
论文摘要:本文从我国产业内贸易现状及存在问题入手,分析影响产业内贸易的主要因素,指出国家规模和发展程度、人均国民收入及其分配方式、市场结构、贸易壁垒等都不同程度地影响着产业内贸易的发展,提出了促进和发展我国产业内贸易的策......
试析企业内部审计发展中存在的问题及对策建议
发布时间:2013-12-18
【摘要】 企业 内部审计制度是一种自律机制,是 现代 企业制度中的一项重要 内容 。当前,我国企业内部审计的 发展 同国际水平相比尚有相当大的差距。文章 分析 了我国企业内部审计制度发展中存在的 问题 ,提出了完善企业内部审......
试谈我国中小企业财务管理存在的问题及对策
发布时间:2022-12-31
在我国中小企业财务管理过程中,相关管理人员必须要根据其实际发展需求,逐渐制定适合本企业的财务管理工作方案,提高财务管理规划效率,全面解决中小企业的融资问题与资金周转问题,进而提高中小企业的发展效率,增强其核心竞争能力。一、我国中小企业财务管理中存在的问题目前,我国中小企业在财务管理过程中,还存在较多难以解决的问题,影响着中小企业的发展,具体表现为以下几点:第一,缺乏完善的融资政策法规。我国中小企业.........
论企业内部控制审计问题及对策研究
发布时间:2022-12-29
一、引言 21 世纪初,美国安然、世通等会计舞弊事件的频现,集中暴露了美国上市公司存在着严重的内部控制缺陷的问题,内部控制审计也开始得到重视。2002 年,美国颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,其中明确规定上市公司必须披露由外部......
简述我国中小企业财务管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-25
1.绪论财务管理是企业经营管理的核心内容,一家企业若缺乏良好的财务管理制度和相关人员,则无法在激烈的市场竞争中正常经营。目前我国中小企业财务管理存在的主要问题如下:1.1企业财务管理制度不健全在中小企业的发展过程中,由于经营规模小,筹集资金与资本的实力不雄厚,且又受自身因素影响使得中小企业缺乏财务创新理念和财务管理知识,所以很多企业对财务制度不够重视,且各个部门职责划分模糊,让做到账,钱分管原则变.........
论企业内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-15
企业发展中的内部审计问题对于企业的发展是非常重要的,内部审计是企业进行内部控制的重要措施,企业的内部审计机构是对企业内部的资源、资金进行监督的机构,但是在我国企业的发展过程中内部审计存在一定的问题,对于企业有非常大的影......
小型企业内部会计控制问题探讨
发布时间:2023-03-11
[摘 要]企业内部会计控制是有规模成体系的管理工程,其主要包括:工程项目、筹款、收款、资金担保、对外投资、环比资金、采购、实物资产等经济项目。这些众多经济项目紧密联系,配合协调则会带动企业经济发展,形成良性经济发展链条,......
企业财务内部控制存在的制度问题及解决办法
发布时间:2023-01-05
摘要:随着我国经济建设步伐的深入,各企业的发展前景也更为广阔,然而,在企业财务的内部控制方面却存在一些较为严重的问题,这不仅严重地影响企业的健康运行,还会带来资产的流失,因此,笔者将结合实际的工作经验,对企业财务内部......
试析国有企业内部经济责任审计存在的问题及对策
发布时间:2023-01-24
近年来,国企经营中出现的众多问题如弄虚作假、虚报利润、盲目决策、铺张浪费、侵吞公款等案件的爆发严重影响了社会经济秩序,也造成了大量的国有资产流失。这些问题的出现源于内部控制的缺位,经济责任审计正是在这一背景下产生。经济......
浅析我国上市公司内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-20
一、引言 上市公司内部审计是由上市公司内部设立的自有机构,其主要领导人员有效的控制企业内部管理、财务信息及其在运营过称中产生的所有经济活动的行为,其主要目的是维护企业正常发展,如查核真伪,经济活动的合理性、有效性、管理......
我国企业单位内部审计的问题及对策分析
发布时间:2022-07-22
我国企业单位内部审计的问题及对策分析 一、我国企业单位内部审http://wwW.LWlm.cOM计工作的本质及特征 1、企业单位内部审计工作的本质 从审计产生和发展的过程来看,审计组织和审计人员进行审计活动,必须具有一定的独立性,不受其......