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浅析企业内部控制存在的问题及完善措施

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浅析企业内部控制存在的问题及完善措施
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摘要:内部控制作为企业管理的重要组成内容,是企业开展各项基础工作的重要前提,对于提升企业管理水平有着重要的促进作用。随着我国的经济体制的不断改革深化,现代企业在充分运用内部控制的过程中仍然显露出一些问题,势必对企业的未来产生一定的影响,因此,加强企业内部控制管理势在必行。本文会对企业内部控制中存在的问题进行分析,并提出一些建议和措施。

关键词:企业 内部控制 措施

在企业发展中过程中,内部控制是防范风险、实现企业经营目标的重要举措。企业的内部控制在有效地提升经营的效率,提高企业管理水平的同时,还能够保证企业信息的真实性与可靠性,推动企业健康发展。在经济全球化的今天,瞬息万变的市场竞争使企业的经营和管理面临更多问题,加强企业的内部控制迫在眉睫。

一、企业内部控制存在的主要问题

(一)对内部控制不重视

伴随着企业改革逐步深化的改革,很多企业建立了相应的内部控制机制,并已经在各方面与经济相关的业务中使用,但限于企业管理人员对其机制的认识水平和广度,仅仅在企业内部增强了监督层面的管理与重视,而管理效益与成本层面的认识水平却有待提高,这使得缺少系统的方法、机制与方式,整体和个体的职责分划模糊,审计权责不明等,内部控制的核心作用得不到有效体现。

(二)预算管理不完善

预箅在当今企业的经济活动中起到的作用愈加重要。预算是对企业自身实力和发展潜力的清晰认识,关系着企业未来的发展规划和步伐。但是现阶段,我国企业对预算重要性的认识还不足。大多数企业的预算是由总经理编制,报董事会批准后实施的,因此,信息存在很大不对称性,董事会不可能对预算提出实质性的建议。这就导致了在预算管理中董事会职能的弱化,同时也造成了预算 管理协调、计划与控制能力的缺乏。预算管理制度的不完善是企业内部控制问题的缩影。

(三)内部控制体系不健全

部分企业只有一些基础的内部控制做法,而未建立全面有效 的内部控制机制;部分企业缺乏风险防范和制衡系统,当有不利于系统稳定的行为发生时才进行相应的补救,侧重于事件发生以后的控制而忽略事发之前的有效预防;部分企业的权责分划、奖惩制度太模糊,因此对执行内部控制产生了很多阻力;另外有些企业不考虑企业自身的实际情况,照抄照搬,使内部控制偏离实际与重心。

(四)激励与监管制度不健全

目前有很多企业的监督评审都是主要依靠内审部门来实现,而在大多数企业中内审部门都不是相关部门的独立单位,而是隶属于财务部门,相应的领导也是财务部的领导,这样就造成了内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外监督评审中也缺乏激励制度,计划有可能是出色的,但是由于没有人去考核、去检查或者说是没有人认真去考核、去检查,计划的执行效果可想而知。

二、完善企业内部控制的措施

(一)重视企业内部控制,加强风险防范意识

当代企业的有效内部控制是企业管理工作的核心,对内部控 制的充分重视和强化突发情况的处置能力就显得尤为重要。因此, 领导层必须以身作则,充分理解与认识内部控制的必要性和效用, 并使其在实践中得到运用。内部控制过程中存在的风险及其管理 是特别需要注意的,建立针对性的风险评估机构与风险管理系统, 通过对风险进行识别、评估与分析制定全面而又有效的规避或减 少损失的对策,为企业的决策提供可靠的根据。

(二)构建良好地内部控制环境

任何生物都存在于一定的环境中,鱼儿离不开水、鸟儿离不开天空,企业的内部控制活动同样离不开一个良好的控制环境。控制环境的好坏直接影响着企业内部控制能否得到执行,更是影响着企业整体战略目标的实现。对于我国企业内部控制环境发展落后的情况,我国政府部门应该起到引导、带头的作用。由于我国市场经济是由计划经济改革而来,造成了我国企业仍然对政府的依赖较重和内部环境发展时间短的问题。这样就需要政府部门创造出一个良好地内部控制的外部环境。

(三)提高管理者及员工的综合素质

会计信息的可靠性是一个企业最直接、最根本的环节,财务人员对此担负重任,因而保证财务从业人员的素质直接决定到企业的根基是否稳固。首先,积极推行竞聘上岗制,甄选德艺双馨的财务从业人员,通过培养逐步走上领导职位,制定切实可行的薪资考核奖惩标准。通过考核委员会,进行全面而细致的现场考察,广开言路,虚心听取一线工作人员对所委派员工的意见和建 议。财务方面的基层负责人对委派方全权负责。而财务方面的基层负责人规定适当的任期,且不得连续连任超过两期。若在任期内有违规行为发生,可立即与其解除聘请。其次,通过调查与分析企业内部财务从业人员的结构,针对性、系统性的对其进行培训,加强所有财务从业人员的管理,从而达到企业优化运行的需求。

(四)建立行之有效的监督激励制度

企业的一切活动都是在健全的内部控制制度的基础上进行的。但是,有了健全的规章制度,必须严格遵守,严格检查执行情况才能保障制度的有效实施。这就需要一套行之有效的监督激励制度。首先,企业要加强内部的审计工作,做到有章必循,对各项工作予以严格的审查,从根本上杜绝徇私、舞弊等事件的发生。其次,要积极配合国家监督工作,与国家监督形成交叉共管。我国的国家监督力量有财政、税务、保险监督、人民银行等,企业要与这些部门积极沟通、分工协作形成监管合力,共同规范企业的内部控制。再次,要鼓励新闻媒体对企业违法违纪行为进行曝光,充分发挥舆论监督的作用。

三、结束语

建立完善的企业内部控制制度是企业实现自身飞跃的前提。 在当今这个经济全球化的时代,企业只有做好自身内部的完善工 作,才能在外部竞争环境日益激烈的今天生存下去。企业内部控制的有效实施至关重要,不仅关系到企业自身的经营状况更是关系到整个行业经环境的发展。因此,企业应激励与推进全体员工尽职尽责地去做好内部控制工作,确保内部控制制度的建立健全及有效实施并处于有效监督和科学评价之下,为实现发展战略提供合理保证。

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摘 要:企业要想根据自己的生存现状,来保证自己的良好发展情势,基于自身的生存和发展,我们必须建立一a个有效的组织和有效的内部控制制度。 关键词:企业;财务;内部控制;完善措施 对企业财务会计内部控制的监督,系指内部监......
企业财务管理问题与完善措施
发布时间:2022-10-31
企业财务管理问题与完善措施 企业财务管理问题与完善措施 企业财务管理问题与完善措施 精品 源自中考试题 一、当前企业财务管理中出现的困境 (一)应收账款问题较多,工程款催收比较困难 集团统一使用用友财务软件,内部往来......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-12
摘要:随着我国社会的发展,也相应的促进了行政事业单位的发展,行政事业单位在内部控制方面也在不断的加强,进而也提高了行政职业单位的经济实力。但是,在行政事业单位内部控制水平大幅度提高的大形势下,依然存在着诸多的小问题。......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-06-21
【摘 要】 本文简要分析行政事业单位内部控制中存在的问题,从而提出相关解决措施和对策,比如增强内部控制意识、建立完善的风险评估机制、完善预算制度、加强内部审计和监督机制等。 【关键词】 行政事业单位 内部控制 问题 对策 ......
行政事业单位内部控制存在的问题及对策
发布时间:2016-08-24
内部控制制度,作为单位信息质量真实可靠的保证,切实保护了单位经营管理资产的安全,同时在法律法规的要求下,对单位的管理人员及工作人员进行监督,内部控制作为一种经营管理手段,直接影响着行政事业单位内部经营效率[1]。虽然单位......
浅析企业内部控制及其内部审计
发布时间:2013-12-18
摘要近年来,随着 社会 生产力的 发展 和 科学 技术的进步,全球 经济 一体化进程加速, 企业 之间的竞争加剧,重大 会计 信息失真的情况也越演越烈。2002年7月,美国总统布什签署了《萨班斯-奥克斯利法案》,对于上市公司建立并保持......
浅谈企业现金管理存在的问题及措施
发布时间:2023-07-28
摘要:随着市场经济体制改革的不断深化,企业也将面临着更大的发展空间和严峻的竞争压力,众所周知,企业的生产经营活动离不开资金的管理,因为资金的运营方式从另一方面全面展示了企业经济活动的轨迹,因此加强资金的管理具有十分重......
浅析中小企业内部审计存在的问题及其对策
发布时间:2023-02-20
1 内部审计质量的相关理论 在经济全球化、特殊行业的环境变化以及政府的干预措施等因素的影响下,我国企业的发展受到了一些挑战,各行业面临着巨大的挑战。因此,为了更好地迎接这种挑战,企业必须加强对内部财务的审计和管理,提高企......
浅析服务企业提高内部控制执行力的意义及措施
发布时间:2023-03-13
摘要:随着市场经济的快速发展,服务企业经营活动日趋复杂化,企业内部控制制度在执行过程中所存在的问题逐渐显现。有效的内部控制对于提升企业的核心竞争力意义重大,但我国服务企业普遍存在内控制度执行不力的现象。因此,为了加强......
企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-03
摘要:内部审计作为完善公司治理,降低 企业 经营风险的手段和方法,对企业的经营管理有着重要的影响。自1983年内部审计制度建立以来,我国内部审计有了长足的 发展 ,但在很多方面仍然存在一些问题。首先从受托责任、公司治理以及风险导......
浅谈企业内部控制的有关问题
发布时间:2022-11-22
【摘要】 随着改革开放的进一步推进,我国企业的内部控制系统发生了极大地变化,在邓小平同志的经济理论指引下,我们不断深化我国的企业改革和管理创新。根据我国现阶段的国情,不断深化企业改革,扎实推进企业创新,就要做好企业内......
如何完善企业内部控制的管理的思考
发布时间:2015-09-09
在企业日常管理中,内部控制贯穿着企业的方方面面,它控制着企业的经济命脉,经营目标及资产安全,是企业能在市场压力巨大的社会大环境中脱颖而出的关键,可见的企业内部管理对于企业的作用之大,而如何完善企业的内部控制也是当下企......
施工企业内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2023-01-02
摘要:随着施工企业竞争越来越激烈,企业已经意识到内部审计对于企业管理和发展的重要性。由于施工企业的自身行业特点,内部审计存在着内审意识薄弱、独立性差、审计部门配备不合理、审计方法和技术落后等问题。本文介绍了施工企业内部审计的研究背景和意义,结合施工企业的实际情况对其内部审计存在的问题进行全面探讨,最后对内部审计存在的问题提出改善建议。关键词:施工企业;内部审计;服务意识;问责机制一、施工企业内部审.........
公路施工企业内部财务控制的措施探析
发布时间:2015-08-07
摘要:从分析公路施工企业的特点出发,对内部财务控制制度存在的问题做一些探讨,并针对公路施工企业完善内部财务控制提出了一些对策和建议,以期对公路施工企业构建合理的内部控制体系提出建议。 关键词:公路施工企业;内部控制;......
浅谈财务成本的内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-07-16
改革开放以来,我国经济迅速发展,伴随着多样化的经济体系,市场竞争也越来越激烈,那么,加强财务成本的内部控制是保障企业在日益激烈的市场竞争中继续生存和发展的重要手段。但是,从目前情况看,企业财务成本的内部控制还存在许多......
高校内部控制存在的问题及优化对策
发布时间:2023-07-22
本文以高校内部控制为研究对象,分析现阶段我国高校在现有内控制度、人员素质及内外部的监督等方面存在的主要问题,并针对问题提出相应的优化对策。【关键词】高校;内部控制;现状;优化对策自我国高等教育投资体制改革以来,高校经费来源逐渐多元化,高等教育规模实现了前所未有的快速扩张。然而,高校在快速发展中难以及时配备相应的管理人才,缺乏科学有效的内部控制机制,内部管理混乱无序,总体呈现出“外强中干”的状态。目.........
探究气象部门内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-14
气象部门坚持 公共气象、安全气象、资源气象 的发展理念,坚持 以人为本, 无微不至、无所不在 的服务宗旨,属于科技型、基础性社会公益事业单位。随着《行政事业单位内部控制规范(试行) 》的正式发布,结合气象部门实际,如何建立完善内部......
施工企业内部会计控制问题研究
发布时间:2023-01-15
一、施工企业内部会计控制背景 (_一)内部会计控制概述 内部控制是指企业通过预先制定的整体战略、政策以及经营目标,并以制度化的形式将这些落到实处,强化对于企业内部各项活动的监督、管理与控制,从而达到完善企业内部治理机制......
浅析房地产企业财务成本管理中存在的问题及管控措施
发布时间:2022-12-05
财务成本管理,即企业在生产运营过程中采用的成本和费用管理策略和措施。就国内房地产企业而言,面对复杂的市场竞争和发展形势,企业必须进一步加强自身的财务成本管理,保持管理的高效性和合理性,以真正满足企业的经营发展需求,促进行业的持续、稳步发展。一、房地产企业财务成本管理的意义房地产企业财务成本管理是针对房地产企业经营过程中的整体经费消耗所开展的管理工作,具体包括了对房地产运营成本的管理、对采购费用的管.........
企业财务内部控制体系的建立与完善
发布时间:2022-08-23
摘 要:早在很久之前,西方一些国家就已经提出在企业的内部控制的过程中采取管理制度的有效方法,现在经济快速发展的几年,我国的企业界在对企业内部进行控制所研究以及运用都变得显著的增加。发展科学健全的企业财务内部的控制有效体......
企业预算管理存在的问题及措施
发布时间:2023-07-16
[摘 要]企业预算是通过对企业内外经营环境的全面分析,在科学的生产经营预测与决策基础上,用价值和实物等多种形态反映企业未来一定时期内的投资、生产经营及财务成果等的一系列计划与规划。预算管理则是利用预算这一主线对企业内部各......
商业银行内部控制存在的问题及其对策研究
发布时间:2023-03-26
摘要:内部控制是商业银行为了实现经营目标,通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制和事后监督与纠正的动态过程和机制。我国国有商业银行作为银行业的核心,对我国的金融稳定与否具有决定性的作用。银行要想......
浅析内部审计在企业内部控制的作用
发布时间:2022-11-18
浅析内部审计在企业内部控制的作用 内http://WwW.LWlM.cOm部控制制度是指企业内部为实现经营目标、保护资产安全完整,保证遵循国家法律法规和会计信息真实可靠,促使企业经济活动健康有序进行而制定的内部协调、组织、制约、检查的控制......
企业内部控制面临的问题
发布时间:2022-08-21
[提要] 随着企业体制改革的不断深入,社会公众对其信息披露越发关注。然而,企业的内部控制体系建设滞后,严重降低了其利益最大化目标的实现。因此,加强企业内部控制制度建设势在必行。本文主要提出完善企业内部控制的措施。 关键......
试析企业内部审计中存在的问题及对策
发布时间:2017-01-22
内部审计是根据组织的内在需要而设立的, 作为企业的自我约束机制, 已成为现代企业制度的重要组成部分,是企业健全内部控制、严肃财经纪律、改善经营管理、提高经济效益的重要手段。我国内部审计自成立以来, 虽然在完善企业经营管理中起......