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建筑施工企业财务内部控制中存在的问题及改善

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建筑施工企业财务内部控制中存在的问题及改善
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摘要:建立和实施良好的企业内部控制规范体系,有助于提升企业管理水平和风险防范能力,提高经营效能,促进企业实现发展战略。目前,从我国建筑施工企业财务内部控制的实施来看,缺少科学设计以及相关运行不完善等问题也时有发生。在企业治理过程中,按照国家要求和企业实际特性,以及运行中存在的问题,制订并改进企业财务控制机制使其发挥有效作用,具有非常重要的意义。

关键词:建筑施工企业 财务 控制

一、前言

在现代经济发展的结构中,建筑工程取得了显著的发展。在探寻良好的企业管理制度时,企业财务内部控制越来越受到企业内外的关注。完善建筑施工企业财务内部管理不仅对降低经营成本具有重要作用,也对维护资产安全,保证信息质量和传递,防范经营风险,提高经营效率和效果,实现企业发展战略,有着非常重要的作用。

二、建筑施工企业财务内部控制存在的主要问题

(一)财务内部控制体系不完善

随着建筑行业的不断发展,在建筑行业中各企业之间的竞争程度也被进一步提升,在市场经济的大背景下,建筑企业要想获得稳定的发展,除了要在加强工程质量上下工夫外还应该加强对企业的财务管理以及财务控制,最大程度的降低建筑企业的财务支出,为企业利润最大化的实现奠定基础。目前我国大多数的建筑企业都没能建立比较完善的内部控制体系,在对财务控制的过程中不能很准确的对控制要点进行掌握,或是执行不力、或是设计和运行均不完备,这些极大程度上阻碍了建筑企业财务内部控制工作的有效进行。

(二)缺乏先进的企业财务内部控制信息平台

就目前我国建筑企业的财务内部控制状况来看,其大体上还是呈现出比较混乱的状态,造成这种状况的最主要的原因之一就是建筑企业缺乏有序的、高标准的财务内部控制信息平台,信息平台的缺失使得相关财务人员在进行财务控制时不能够最快速的获得有效信息。另外由于信息平台的不完善还会致使在企业进行财务内部控制时出现管理层次不明确、信息沟通不及时、传递不对称等现象,影响企业相关工作的进行。

(三)对企业财务内部控制工作的监督力度不够

企业财务内部管理最重要的监管环节是内部的审计工作,对加大企业财务管理力度,提高企业财务管理水平以及实现企业经济效益最大化具有重要作用。但是在我国建筑施工企业中仍存在一些问题,部分企业的内部审计监督管理制度仅停留在表面,大大降低了其存在的价值和意义。监督力度的不够就会直接致使在财务内部控制过程中相关信息的失真,甚至会出现财务虚假的状况,这对于企业来说是极其不利的。另外审计工作的维护与考核没有得到企业重视,使审计部门提出的合理意见缺少流通渠道,降低了企业财务内部管理的积极作用。

(四)财务预算管理有待提高

财务预算管理是企业财务内部控制的重要内容之一,财务预算精确性的实现能够最大程度的为企业财务内部控制的进行提供依据。但是就目前我国大多数的建筑企业来说,其在财务预算过程中都存有或多或少的问题。建筑工程中各个项目部门所编制、提交的财务数据是企业财务预算数据的主要来源,其中有些数据不够准确或存在缺漏等,致使财务预算结果缺乏准确性与可靠性,并使后期工作的开展缺乏指导性的数据参考。另外在建筑企业中还存在财务预算工作不能被落实的现象,这直接影响了建筑企业财务内部控制的进行。

三、建筑施工企业财务内部控制中存在主要问题的改善

(一)加强建筑企业货币资金的内控环节和力度

建筑企业内部财务控制的实现最主要的方面就是对企业货币资金的筹集、投资、资金活动环节内控的设计和运行,在建筑企业中存在着比较严重的资金管理问题,由于建筑企业自身就有工序多、工期长、工艺多样性、信息传递周期长、涉及部门多、外部环境变化大的特性,可能造成资金使用失控、受损等不良现象。因此建筑企业要想尽可能的使得财务内部控制得以完善就必须把握资金的控制环节和运行效果,让资金都能够按预算方向被使用,为建筑企业财务目标的实现奠定基础。

(二)健全内部审计制度

账款回收、项目结算、财务预算审计、施工投入审计是内部审计部门的主要工作内容,其部门参与建筑施工企业管理的各个环节,应作为加强财务内部控制的重点。根据不同职务互相分离的原则,建筑企业应把审计监督工作从财务部门剥离出来,使其具有独立性和自主性,并把物资采购、固定资产、资金使用情况等作为重点监督项目,根据财务指标及时高效的完成任务,定期或不定期地进行企业财务内部控制监督检查,结合审计监督结果的执行情况,促使审计部门的各项工作职能得到落实。其次,为审计部门建立意见提交通道,保证有效意见的及时采纳与落实,实现完善企业财务内部控制。产权部门和相关政府单位对建筑施工企业的财务会计与经营活动等,委派专业会计人员进行监督,不仅可以加大财务监督与控制力度,还可以推动企业经济增长,对促进企业标准化、规范化发展具有重要意义

(三)实现信息化财务管理

建筑施工企业各个项目资金流量大,致使财务管理工作量随之增加,促进财务管理现代化与提高会计信息高质量,是完善企业财务内部控制的关键之一。在现阶段企业财务信息的核算体系已逐渐向财务信息的分析与决策迈进,财务信息的预测体系也在逐步走向成熟,为施工方的资金使用等提供准确的信息;利用信息技术进行企业管理也可防止人为逾越制度的现象;借助现代化工具保证数据资料的客观性与严谨性,使财务信息化管理具有较高的准确度,避免了人为因素的失误、缺漏。所以应加强培养建筑施工企业财务信息技术人才,积极采取有效措施大力推广网络信息技术使用;加强对信息系统开发、运行与维护过程中主要风险的识别,把握关键控制点及控制措施。有效的信息系统对提高财务内部控制水平具有重要影响。

四、结束语

财务内部控制在我国大多数企业发展中发挥了举足轻重的作用,对企业内部资源配置、收入分配、经济活动、决策行为都具有重大影响,不断完善建筑施工企业财务内部控制,促使建筑施工企业实现发展战略将是我国企业共同奋斗的目标。

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事业单位内部控制存在的问题及对策分析
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行政事业单位随着财政制度的不断完善, 内部控制作为一种监督手段,也广泛的应用在财政对行政事业单位的管理中。我国现行的《行政事业单位内部控制规范(试行)》是财政部根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律......
事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2023-03-11
摘要:通常事业单位各项业务活动中始终贯穿内部控制。近年来,大部分事业单位已初步建立了内部控制系统,且还在进行完善,但还存在部分单位内部控制尚未开展的情况。随着经济环境的快速改变以及社会不断发展,原来事业单位内部控制的......
当前建筑施工管理中存在的问题及改进措施分析
发布时间:2022-08-11
摘要:当前我国的工程质量管理存在着很多方面的弊端,在一定层面上,这种弊端是可以防控的,但是由于造成这些弊端的原因在很大的程度上往往是历史的遗留问题,或者是业内的一些潜规则,积重难返,使得工程管理很难合理的进行。笔者根......
基层企业工会财务管理中存在的问题及建议探究
发布时间:2023-06-23
工会组织在职工群众中的吸引力、凝聚力,直接体现在基层工会的各项工作中。伴随着工会职能作用的充分发挥,工会工作逐渐呈现出形式多样化、业务复杂化趋势。在当前进一步严格整肃党风党纪、依法行政、依法治会的大背景下,规范、科学、高效地运用好工会经费,是按照中央党的群团工作会议精神,履行好工会职责,顺利完成工会各项工作的有力保障。作为基层工会组织及财务人员,应尽快适应新形势发展需要,认清并有效解决当前基层企业.........
电子商务企业库存管理中存在问题及改进措施
发布时间:2023-04-06
引言 电子商务的蓬勃发展,给市场经济增添了不少的商机。同时,也对企业的服务水平提出了更高的要求。企业得以运行发展的关键在于企业的库存管理。然而,大多数企业不能适应电子商务对于库存管理的要求,因库存管理存在严重问题,内部......
浅谈行政事业单位内部控制存在的问题及解决措施
发布时间:2022-11-20
摘要:通过多年的工作经验与实地调查,发现行政事业单位的内部控制存在许多问题,而这些问题的存在既影响单位的工作效率又导致贪污腐败的时常发生,造成诸多社会矛盾,影响社会的和谐稳定与可持续发展。因而,建设一套行之有效的内控......
浅议内部审计在企业财务控制中的作用
发布时间:2023-05-13
浅议内部审计在企业财务控制中的作用 内部审计与财务控制的关系十分密切,这两者之间是互相影响、相互补充、共同前进的。内部审计是企业财务控制的重要环节,内部审计的内容是以财务控制的内容为基础的,在财务控制的基础上内部审计对......
房屋建筑施工中存在的部分问题和对策
发布时间:2015-07-30
【摘要】房屋建筑施工中各类问题的存在直接影响工程进度、造价与质量控制效果,因此要积极探寻应对举措提升工程施工管理水平,推动建筑行业的积极发展。本文简要分析了房屋建筑施工中的施工污染问题、装修问题与电气安装问题的表现及......
建筑工程项目质量管理中存在的问题及控制措施的探讨
发布时间:2015-08-06
【摘要】建筑工程项目质量管理就是为了保证达到工程项目的质量标准而采取的一系列措施、手段和方法。本文详细分析了建筑工程项目质量管理的重要性以及当前建筑工程项目质量管理存在的问题,提出了加强项目施工质量管理的原则与控制要......
企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-07-03
摘要:内部审计作为完善公司治理,降低 企业 经营风险的手段和方法,对企业的经营管理有着重要的影响。自1983年内部审计制度建立以来,我国内部审计有了长足的 发展 ,但在很多方面仍然存在一些问题。首先从受托责任、公司治理以及风险导......
建筑施工企业内控制度建设分析
发布时间:2023-02-18
摘要:近年来,市场经济的发展给我国建筑领域带来了发展空间,随着市场竞争的日益激烈,加强建筑施工企业的内控制度建设与完善成为了企业管理中的重要环节。鉴于此,本文以建筑施工企业的特点分析为切入点,通过分析建筑施工企业的内控制度不足,提出了构建符合建筑施工企业的内部控制的框架、增强风险意识、提高企业管理层对内控的认识、加强信息化管理等建议,旨在为建筑施工企业内部控制能力的提升质量提供帮助。关键词:建筑施.........
中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-12-11
[摘 要] 随着我国社会经济的发展,中小企业逐步发展壮大起来,成为我国经济发展的重要力量。中小企业要想持续发展,在我国社会经济中占据一席之地,就必须要改善自身企业的内部审计工作。目前,我国大多数中小企业内部审计存在着一定......
高校内部控制存在的问题及优化对策
发布时间:2023-07-22
本文以高校内部控制为研究对象,分析现阶段我国高校在现有内控制度、人员素质及内外部的监督等方面存在的主要问题,并针对问题提出相应的优化对策。【关键词】高校;内部控制;现状;优化对策自我国高等教育投资体制改革以来,高校经费来源逐渐多元化,高等教育规模实现了前所未有的快速扩张。然而,高校在快速发展中难以及时配备相应的管理人才,缺乏科学有效的内部控制机制,内部管理混乱无序,总体呈现出“外强中干”的状态。目.........
浅析房地产企业财务成本管理中存在的问题及管控措施
发布时间:2022-12-05
财务成本管理,即企业在生产运营过程中采用的成本和费用管理策略和措施。就国内房地产企业而言,面对复杂的市场竞争和发展形势,企业必须进一步加强自身的财务成本管理,保持管理的高效性和合理性,以真正满足企业的经营发展需求,促进行业的持续、稳步发展。一、房地产企业财务成本管理的意义房地产企业财务成本管理是针对房地产企业经营过程中的整体经费消耗所开展的管理工作,具体包括了对房地产运营成本的管理、对采购费用的管.........
探究气象部门内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-04-14
气象部门坚持 公共气象、安全气象、资源气象 的发展理念,坚持 以人为本, 无微不至、无所不在 的服务宗旨,属于科技型、基础性社会公益事业单位。随着《行政事业单位内部控制规范(试行) 》的正式发布,结合气象部门实际,如何建立完善内部......
浅析现代企业内部审计的作用,存在的问题及改进措施
发布时间:2022-11-15
现代企业内部审计是践行现代企业制度,推动企业朝着健康、可持续发展的有效手段,当前企业内部审计工作中存在着诸多问题和不足,需要积极地改进与完善,采取有效措施来解决存在的问题,以提高内部审计工作质量。 一、企业内部审计的作......
企业财务内部控制中内部审计的作用探析
发布时间:2015-11-04
摘要:随着现代化企业制度的建立健全,内部审计已经成为现代企业自我约束机制的重要组成部分。一个企业,想要将内部的财务控制系统完善,需要严密的内部审计制度与之相配合,建立相对独立的内部审计机构,培养高素质、高专业水准的审......
浅谈企业财务管理中存在的问题及解决措施
发布时间:2023-07-04
摘 要:企业财务管理的重要性,贯穿于企业经济活动的始终,其重要性不仅贯穿于企业资金筹集、使用与分配,更在企业提高其自身经济效益与资金利用率方面有着不可替代的影响。当前我国社会经济发展速度不断加快,市场经济主体的多元化进......
浅析农村财务管理中存在的问题及改善策略
发布时间:2023-01-02
摘要:农村财务管理是新农村建设的重要课题,当前农村财务管理存在多方面的问题,影响新农村建设的开展,本文主要分析农村财务管理中存在的问题和改善措施,希望能为农村财务管理科学运行提供一些参考。 关键词:农村财务管理;监管......
水利施工企业中加强内部控制的建设
发布时间:2023-02-10
摘要:新中国成立以后,特别是改革开放以来,随着我国经济发展水平的不断提高,尤其是社会主义市场经济体制确立以后,我国的企业在利好政策的带动下,得到了迅猛发展。在这样的背景下,企业内部的控制建设也就显得尤为重要。目前,我国的许多水利施工企业内部控制不够强,存在着诸多问题,对企业的正常发展造成了很不利的影响。本文以此为着力点,分析水利施工企业加强内部控制建设的意义及重要性,就目前存在的一系列问题展开探究.........
浅析上市公司内部控制信息披露的问题及改善措施
发布时间:2023-05-24
20 08 年财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》, 开启了我国内部控制规范体系的建设。其后的2 01 0 年五部委再次发布了《企业内部控制配套指引》, 包括应用指引、评价指引和审计指引。至此企业内部控制完整的体系基本形成......
建筑工程造价控制存在问题及对策分析
发布时间:2015-08-03
摘要:在建筑工程建设过程中,工程造价控制能够合理的降低施工成本,同时,在工程建设各项支出方面也能发挥很大的作用。近年来,我国的经济得到了快速发展,建筑工程项目在数量方面出现了不断增多的情况,建筑企业在市场竞争方面越来......
完善企业内部控制的策略建议
发布时间:2023-03-02
完善企业内部控制的策略建议 完善企业内部控制的策略建议 完善企业内部控制的策略建议 加强和完善企业内部控制制度,已成为当前我国会计理论界和实务界最为关注的话题之一。企业经营环境的变化、管理理......
探究施工企业内部控制
发布时间:2023-01-26
一、施工企业实施内部控制的意义 现代企业管理模式中内部控制属于内在机制,其最终目的就是实现企业的可持续发展,因此实施内部控制对施工企业而言具有重要的意义:首先有助于保证施工企业真实客观反映会计信息。会计信息是对企业经营......
中国企业内部控制审计问题
发布时间:2023-02-26
众所周知,无论是在美国,还是其他西方国家都发生过较为严重的财务舞弊事件。这些问题反映了企业内部控制存在着缺陷或着说它的内控是失效的,内部控制有效与否决定了公司的发展力度,对企业内部控制实施审计有利于促使企业完善内部控......
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......