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浅析我国民营企业内部审计存在的问题及对策研究

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浅析我国民营企业内部审计存在的问题及对策研究
时间:2023-03-22 00:43:28     小编:程玉武

作为现代企业制度的重要环节,企业内部审计对于完善企业的内部控制制度,提高企业的资金、资本运营,提高企业的行业竞争能力具有举足轻重的作用。本文的民营企业主要是指私营企业和以私营企业为主体的联营企业。民营企业内部审计是通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。

一、民营企业内部审计的特点

1.服务内向型

民营企业内部审计作为一个内部审计机构,其主要职责就是服务企业内部,按照企业的管理层和决策层的指令,审计企业的经济活动,通过具体的审计工作的实施,查找企业存在的问题,根据问题迅速、准确、及时地向企业所有者报告,促使企业所有者采取积极有效的措施。

2.审查范围广泛性

随着我国审计制度的不断完善,审计部门的工作职责和业务范围也由原来的财务审计扩展为绩效审计、经济责任审计等一系列新兴的审计项目;内部审计的工作职能可以是监督检查的,也可以是防护建设的;审计的时间段也是不受限制的,可以是事中、事后审计,也可以是事前审计。总之,内部审计的工作范围不断扩大,凡是能够影响到企业内部经营管理需要和内部经济监督的,都是企业内部审计所能涉猎的方面。

二、民营企业内部审计存在的问题

为了更好地了解我国民营企业内部审计存在的主要问题,本文作者采取问卷的形式对我国民营企业的内部审计问题开展调查活动,旨在更好地指导民营企业内部审计工作的开展。调查的主要问题是民营企业内部审计存在的问题,得分从1~5分不等,分值越高代表所存在的问题越严重。通过对所有调查结果的分值加和平均后,得出了以下各题的应得分值。

从以上各问题的得分来看,我国民营企业内部审计主要存在以下问题。

1.内部审计目标定位不清晰

随着现代企业跨越式的发展,企业内外部经济资源的配置对于企业的发展具有举足轻重的作用,因而,企业内部审计的地位也日趋重要。但是,民营企业管理者对企业内部审计工作的认识也存在着一定的误区,其中有一部分管理者认为企业的审计只需要制度中要求的外部审计即可,没有必要开展内部审计工作;还有一部分管理者虽然意识到了内部审计的重要作用,但是为了节约企业的人力资源成本和时间资源而选择放弃内部审计;第三种情况则是,企业内部虽然设置了内部审计部门,但是由于对审计工作的定位和目标定义得比较模糊、审计人员专业性不足而不能够充分发挥内部审计的作用。所以,在我国的绝大部分民营企业中,内部审计目标定位仍处于模糊阶段。

2.内部审计职能发挥不充分

我国的民营企业不论从制度建设或是组织框架上,都不如国有企业成熟。现在的民营企业多是学习国外相同类型企业的运行模式和公司基本架构,其内部审计工作更是借鉴了外国和我国国有企业以及外部审计工作的部分做法而开展起来的,对于其中的一些做法并没有结合民营企业的具体实际情况,因而在具体的操作过程中影响了内部审计在民营企业中职能的发挥。同时,随着企业信息化的铺开,企业的人员管理、资产管理、经营情况基本都实现了信息化的运营模式,但是我国民营企业的内部审计工作只有一部分实现了信息化的运作,这就又极大地阻碍了内部审计职能的发挥。

3.内部审计程序操作不规范

我国民营企业的内部审计工作在操作过程中存在着一定的随意性,如在审计工作的组织方面,内部审计工作依据管理层的意愿开展,时间和内容的随意性较大,审计工作人员不下发审计通知书,只是口头通知被审计部门;审计工作开展过程中,没有详细的审计计划,而是按照约定俗成的步骤开展,对企业经营变化的部分未进行审计工作的调整,未按照规定制定审计底稿,等等。

三、完善民营企业内部审计的建议

1.根据管理需求确立审计目标

民营企业在其发展的不同时期有其不同的企业目标和经济目标,因此企业的内部审计目标也要随着企业目标的不同而发生相应的变化。在企业成立初期,企业目标更多的是关注抢占市场份额,打造适应市场需求的优良产品和品质,此时企业的内部审计就要迎合企业的这一目标,严格监控企业的各个环节,保证企业产品符合生产经营,人员遵纪守法;在企业运行过程中,内部审计的职能也要相应发生转变,如增强内部审计的服务职能,为企业节能增效,创造更多的经济价值,实施监督和提供建议。

2.明确内部审计职能定位

民营企业成立之初,企业内部结构相对简单,企业的内部审计制度虽然不够完善但是控制效果尚可,此时企业内部审计的模式应为内部审计外部化。在企业的经营管理不断趋于成熟之后,针对公司治理对内部审计存在的不同层次的需求,公司应设立监事会帮助监督公司的董事会和经理层,同时设置内部审计机构进行经理层及其以下的监督。

3.建立完善的内部审计绩效评价体系

在民营企业制度建立的过程中,同时要考虑内部审计的绩效评价体系的建立,以明确审计目标,保证审计工作的有序开展。严格审查公司的各项经济活动,明确各部门目标的制定和执行情况。同时在公司内部审计过程中,要有效平衡各方面,如客户、财务指标、素质提升等相关内容,从而实现对公司财务业绩审计的目标。

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摘要:随着人们生活水平日益提高,休闲娱乐的需求不断增长,传媒业的发展在这样的形势下发展速度非常快。而传媒业的发展不得不重视的一个问题就是财务管理,而财务管理最重要的就是内部控制。虽然近些年一些传媒企业的内部控制已经取......
探究企业内部审计制度中存在的问题和对策
发布时间:2016-12-29
对于现代企业来说,内部审计制度业已成为其制度建设的重要一环,能够帮助企业进行有效内部控制、加强内部管理以及规范财政制度以及促进经济效益的提升等都有着重要作用。它是企业内部发展的必然结果,也是企业加强自我约束的重要环节。......
企业内部会计控制存在的问题及对策
发布时间:2023-03-06
摘要:随着全球经济化的加速发展,知识所带来的经济发展极大地提高了企业的社会生产力,同时也为企业带来了无可估量的机遇。要想立足于社会在这激烈的竞争快速发展,除了选择盈利大且风险小的投资项目外,加强企业的内部控制也是重中之......
民营企业存货管理存在的问题及解决对策研究
发布时间:2022-10-22
摘要:存货,是企业生产环节必需品也是销售环节的必需品,这些生产资料占用了企业大量的流动资金,因此,加强对存货的管理,是减少存货在总资产中占用比例的重要途径。很多民营企业的管理者对存货管理相关的知识认知的深度不够,只是......
企业如何应对内部审计存在的问题与对策
发布时间:2015-08-04
摘要:随着我国逐步与世界市场的接轨,企业的规范化管理已经成为现阶段我国企业经营管理的任务之一。在企业的内部审计工作进行过程中,还缺乏一定程度的质量控制。鉴于此,本文将主要从内部审计存在的问题着手,找到其中的不足,并对......
浅析信息化环境下中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2016-12-27
引言 目前,针对信息化环境下中小企业内部审计存在的问题,我国政府应该完善与内部审计相关的法律法规,企业制定与之相关的制度规定,不断提高中小企业内部审计机构的权威性与独立性,加强中小企业内部审计在信息化环境下的可操作性。......
国有企业审计存在的问题及对策探析
发布时间:2015-08-11
摘要:随着国有企业的不断深化改革,审计工作也逐渐成为监督管理国有资产的手段之一。然而现阶段,国有企业在审计方面仍存在一定的问题,无法真正促进国有企业健康有序的发展。本文主要对国有企业审计存在的问题及对策进行探析。 关......
我国民营企业内部审计现状
发布时间:2023-02-23
[摘要]我国民营企业数量众多,在经济发展中起着不可或缺的重要作用。随着企业规模的不断扩大,市场对企业管理方式的要求也越来越高。在科技快速发展的背景下,民营企业想进一步发展好,必须从内抓起,充分做好内部审计工作,发挥内部审计对于提高企业经济效益的重大作用。通过内部审计对民营企业管理的必要性阐述,分析企业内部审计范围、审计独立性、审计手段等现状,提出深化职能、扩大审计范围、优化企业管理模式、规范内部审.........
民营企业内部审计研究与分析
发布时间:2023-04-14
摘要:民营 经济 已经成为我国国民经济的重要组成部分,民营经济 发展 为我国经济带来了新的活力,但民营经济存在着很多不完善的地方,内部审计就是其中之一。本文从 分析 建立和完善民营 企业 的动因开始,从多角度探讨了民营企业内......
试析企业内部审计发展中存在的问题及对策建议(1)
发布时间:2013-12-17
【摘要】企业内部审计制度是一种自律机制,是现代企业制度中的一项重要内容。当前,我国企业内部审计的发展同国际水平相比尚有相当大的差距。文章分析了我国企业内部审计制度发展中存在的问题,提出了完善企业内部审计制度的对策建议。 ......
浅析我国集团公司内部审计存在的问题与对策建议
发布时间:2023-03-19
一、集团公司内部审计存在的问题及原因分析 (一)内部审计机构不够健全 我国集团公司内部审计机构不健全、不合理现象仍有存在,影响内部审计工作的正常开展。不少企业内部审计机构隶属于公司管理层,有的企业与财务会计机构实行两块牌......
企业内部控制存在的问题及对策
发布时间:2023-02-15
一、相关概念界定 (一)内部控制的概念及其重要性 内部控制是指在一个单位内部,为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、完整而制定和实施的政策与程序。加强企业的内部......
我国企业内部审计中存在的问题及完善的建议(1)
发布时间:2022-11-13
【摘 要】随着我国经济的发展,企业规模的不断扩大,内部审计工作也越来越重要。文章对现阶段我国内部审计中出现的问题及其解决方法进行的探讨。 【关键词】内部审计;企业管理;建议 审计作为一门社会科学,随着市场经济的发展......
民营企业内部审计发展现状及对策
发布时间:2023-03-01
近年来,随着市场 经济 体制改革的不断深入,民营 企业 在鄞州得到了快速 发展 ,与此同时,作为 现代 企业 科学 管理制度组成部分的内部审计制度逐渐成为民营企业内在需求。从1997年开始,鄞州区一些大中型民营企业陆续建立了内审机......
我国企业内部环境审计的现状及对策研究
发布时间:2023-01-31
[摘 要] 建设资源节约型、环境友好型社会是我国发展循环经济的长期目标,我国自建立内部环境审计试点起,对企业内部环境审计的理论和实践已积累了一定经验,但也存在着环境保护相关法律法规的实施效果力度较小,未取得管理层支持,审......
国有企业审计存在的问题及对策探析2
发布时间:2023-03-23
摘要:随着社会经济体制的不断改革,原有的企业审计在机构的设置和工作的重点方面存在着很多问题,不能满足现有的审计技术的要求。同时,法律法规对于企业内部审计的规定不健全,机构设置和人员素质的问题使得原有的企业审计越来越无......
分析我国企业财务内控存在的问题及对策
发布时间:2022-08-25
企业的财务管理与大型企业有很大的差异,存在一定的问题,例如控制能力差、抗风险能力弱、财务管理混乱等问题,没有有效的利用财务管理手段,导致公司决策缺乏科学性和合理性。因此,文章主要针对基于内部控制导向的企业财务管理展开研究,报道如下。一、企业财务管理存在的问题1.企业中财务管理的作用小企业的财务管理模式主要是由其管理模式所决定的,我国大部分企业都是私营企业,大多采取集权式管理模式,导致财务管理决策主.........
企业内部控制审计问题与对策研究
发布时间:2023-04-03
摘要:随着我国经济的发展,内部控制已经成为我国企业中的重要课题。从我国目前企业发展状况来看,上市公司内部出现的财务丑闻屡见不鲜。对资本市场的运作产生了十分恶劣的影响,这些问题存在的主要原因就是公司内部的控制存在诸多问题。......
浅谈企业内部审计的作用问题及对策
发布时间:2022-12-19
摘 要: 内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前 的 问题 是企业内部审计工作缺乏国家审计等外......
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-01-01
浅谈税务机关内部审计存在的问题及对策 1 税务机关内部审计存在的问题 1.1 思想认识水平低 一是对内部审计概念理解有偏差。有些领导干部错误地认为,税务机关是行政单位,不像企业那样进行成本核算,财务只是对本单位内部财务收支行为......
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-29
浅析银行内部审计质量管理存在的问题及对策 一、银行内部审计质量管理存在的问题 1.内审人员年龄及知识结构的更替不畅,严重阻碍内部审计质量管理 一是内审人员年龄相对老化与知识结构单一同时并存。一方面,年龄老化造成现有内部审......
我国企业内部审计现状及对策
发布时间:2013-12-18
我国 企业 内部审计在维护国家财经法纪,促进增效节支,以及推动 现代 企业制度的建立等方面,起了一定积极作用,但也存在 法律 法规建设滞后、审计工作缺乏规范性等 问题 。应进一步改进和加强企业内部审计工作,使之更好地发挥内部......
当前我国企业内部控制存在的问题与对策
发布时间:2022-11-14
[摘要] 在当今经济一体化的形势下,加强和完善企业内部控制制度,对于理顺内部控制管理体制,完善内部控制理论都具有重要的理论价值和现实意义。本文在分析我国企业内部控制现状的基础上,以公司治理为线索,采用规范研究的方法,提出......
我国企业内部审计现状及对策分析
发布时间:2023-03-14
摘要:2008年6月28日,财政部、证监会等国务院部委联合发布了《 企业 内部控制基本规范》(以下简称《规范》)。《规范》自2009年7月1日起,先在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。企业内部审计是内部控制的重要......
企业内部审计及其对策研究
发布时间:2023-04-04
摘 要:本文从 企业 内部审计的基本 理论 入手,深刻地 分析 了 目前 我国企业内部审计存在的 问题 ,由此进一步探索 发展 企业内部审计应处理好的几对关系,最后提出企业内部审计的发展方向和完善措施。 关键词:企业内部审计;......
地勘单位内部审计存在的问题与对策研究
发布时间:2023-02-19
地勘单位内部审计存在的问题与对策研究 内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分,同时也是地勘单位内部管理的重要内容,在地勘单位经济工作中发挥了巨大作用。近年来,地勘单位内部审计工作中逐渐暴露出一系列亟待解决的问题,致使......