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探究医院内部控制建设存在的问题与对策

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探究医院内部控制建设存在的问题与对策
时间:2023-01-14 01:52:04     小编:李海生

随着我国市场浪潮的逐步推动,医院在普通民众中的地位愈加重要起来,与之伴随着是对医院的要求愈来愈高,希望医院不仅仅做好医疗服务方面的工作,也可以在保证医疗质量的同时获取适当的利润,从而减少国家的财政负担。目前,我国医院的体制仍然是以公立医院为主,私立医院仍然是作为辅助作用。虽然目前很多医院都得到了国家财政的支持以及相关政策的辅助作用,但是这样并不意味着公立医院比私立医院更加具有竞争力。而且,与此相反,公立医院随着国家医疗改革的逐步推动,某些以前留下的隐患已经逐步凸现出来,例如区域局限性、内部控制较差等问题。而且,国外投资的医院或者民营医院由于内部控制工作的完善以及相关制度的全面使得两者与公立医院的差距愈加缩小,这使得公立医院的必须加快内部控制工作的步伐,使得其在市场变迁的浪潮中逐步建立属于自己的地位。

一、医院内部控制建设存在的问题

(一)医院对内部存在的风险不明确,缺乏对该风险控制的意识

医院不仅仅要面临的是医疗风险并且对此采取一定的防范措施,还要对财务风险以及技术风险等加以识别并予以防范,而且,医院也是存在于这个国家的宏观市场中的,也需要面临政策风险、市场风险等宏观风险。众所周知,医院属于三高的机构,风险高是内部控制必须要关注的,由于医院面对的是个体的生命,这个责任是具有极大的风险的。但是由于历史的一些不明确的原因,使得目前很多的医院都没有及时的意识到这些潜在的风险并加以防范,缺乏风险防范意识。例如在最近几年发生的婴儿由于乙肝疫苗死亡的事故就是反映出了医院的风险防范不足,对待潜在的特大风险没有采取积极的防范措施。

(二)医院的内部控制制度仍然存在许多尚待完善的地方

目前,由于财务部等国家机关要求医院必须建立适合自身状况的内部控制制度,但是很多的医院并没有对此加以重视,只是按照既定的规则制定了内部控制制度,使得大部分的内部控制制度与医院所处的地区以及规模不匹配,从而缺乏一定的实际性,甚至有些内部控制制度不符合《内部会计控制规范基本规范》,存在的问题例如财务部的没有实现职务不相容的相互分离原则,在某些部门出现了一人多岗的现象。这样的内部控制制度即使有效的实施下去仍然存在很大的问题,没有达到岗位之间的相互制衡的效果,一旦发生内部控制问题,必然会出现岗位之间的相互推诿的结果。

(三)医院的内部审计缺乏有效的执行力度,有些医院只是流于形式

目前,很多医院的审计部门的人数非常少或者根本就没有设置审计的科室,直接由财务科的部门担任,这样的人数或者形式使得审计工作无法正常的开展,很多的医院的审计工作只是局限于对票据的往来上,没有真正的参与到医院的日常经营活动中去,起到监督和作用。而且很多的审计部门没有建立一个较为全面的评价体系,没有及时的将审计部门的职能发挥出来,而且一旦发现问题,很多的责任人都没有受到应该有的惩罚,从而无法规整医院的内部控制体系。医院的审计部门的审计人员的水平普遍并不高,这对于医院的审计质量是没有保证的,而且这样的方式容易使得会计信息出现失真的现象,从而使得医院出现贪污腐败的现象的几率大大提高。

(四)医院的内部控制在整体上是缺乏高水平的管理者

目前,很多医院都愿意在医疗设施以及聘用高级的医疗人员上花费大量资金,从而增强医疗团队整体水平,但是却很少有医院愿意引进内部控制方面的专业人才,这可能是医院为什么整体的内部控制水平较低的原因之一,这会使得相关内控工作的开展受到一定的阻碍,这必然造成这样一种现象的产生:审计部门缺乏具有高水平能力的审计人员,即使具备审计人员,应有的效用独立审计,仍然没有发挥出来。

二、医院加强内部控制建设的建议

(一)医院需要仔细的对内部控制可能遇到的各种风险进行详尽分析,加强控制意识

加强医院的内部控制制度必须要从医院的领导层开始,只有医院的管理层开始重视内部控制中的各种风险,加强防范意识,才可以使得实施该环节的人注重,达到上行下效的结果,从而在医院内部形成一个良好的内部控制环境,从而可以积极地调动医院相关员工对于内部控制工作的积极性。医院的高层必须重视管理层对内部控制的认识,要求其将内部控制的重要性与医院的医疗建设的重要性等同对待,使得管理层对风险防范的意识可以大大增加,从而增强了医院的风险安全性。与此同时,可以将医院的内部控制建设的进展情况加入到业绩考核指标,从而可以激励管理层与员工在内部控制建设和完善方面的工作效率。

(二)医院应当积极的促进内部控制制度在不完善之处改善工作的进行

首先,必须对医院的业务控制的流程进行有效的优化,使得有限的人力资源发挥最大的效用,在保证业务流程可以顺利实施的基础上增强必要岗位之间分离与制衡机制,保证内部控制的相关制度可以确切的落实到日常的经营中去,特别是监督和决策两个环节。除此之外,医院必须控制职位之间的分离机制的实施,不同部门之间甚至不同的业务之间都要进行特殊的授权机制,从而使得每个岗位的权利实施都在自身应有的职责范围内,尽可能使得不同的部门之间存在相互监督的机制。而且,医院在资金管理方面必须规范其操作流程,加强相关监督机制的有效实施,从而减少资金管理漏洞出现的几率和可能性。对于医院支付的专项资金或者金额非常巨大,医院必须针对性的提出预算管理机制。

(三)医院应当增强审计部门职能,使得审计的职能可以充分发挥出来

为了使得医院内部审计部门的职能充分的发挥效用,首先必须建立非常完善的审计部门。通过选用高水平的审计人员而且必须每隔一段时间进行业务培训,保证审计人员的工作质量和效率。除此之外必须增强审计部门的独立和权威,在可能的情况下由医院的高层担任,例如纪委或者院长等。然后,审计部门不能仅仅局限于对医院的业务的审计,还要注重对相关事项进行评估,从而提出一些针对目前问题的专业意见。除此之外,医院要注重对预算的编制以及预算执行的推进工作,确保开支乱列明细现象不发生,审计部门要保证预算的严肃性,一旦发现与预算存在差异必须进行严密的分析,发现预算差异的原因并且予以纠正,从而保证医院的整体内部控制的有效实施。

(四)医院应当注重加强内控全面水平的提升

不论在企业还是政府机关,人才都是非常重要的。要达到提高内控整体水平的目的,第一步必须是对内控专业人才的培养的挖掘,在聘用时必须对其专业素养进行严格的审查,定期进行专业的培训与考核,一旦考核不合格,就必须进行进一步的专业教育或者给予奖金扣除的惩罚。以此方式激励内控人员对工作的认真程度,达到业务的熟练掌握。特别应当注重会计电算化的内部控制工作的开展,保证信息的真实性。只有从根本上解决内控水平不高的问题才可以提升内控整体水平。

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【摘 要】 随着我国社会经济程度的不断提高,医疗卫生事业体系也在不停地进行变革,努力提升医院会计信息化的业务能力,对缓解医院会计人员的作业强度、提升医院会计人员的工作效率、实现医院财务信息资源数据共享以及增强医院内部对......
会计电算化内部控制存在的问题
发布时间:2022-11-20
摘要:随着经济的发展和科技水平的提升,现代化财务管理理念逐渐引入企业管理中,以会计电算化为典型代表的新技术为企业日常工作开展注入了新的活力。信息化时代全面来临,各种新技术、新方法广泛应用于企业管理的方方面面,企业会计电算化信息系统的内部控制要求更高,只有找准当前会计电算化内部控制存在的问题,进而制定有效的措施进行完善和优化,才能切实发挥会计电算化的功能,提高企业内部控制水平。本文对会计电算化内部控.........
医院合同管理内部控制信息化建设
发布时间:2023-04-08
摘要:HRP平台即医院资源规划平台,是医院引入的基于企业资源计划的成功管理思想以及技术指导,主要在信息技术基础上开展工作,以医院的资源为管理对象,是医院运营的目标与方向。基于此,以HRP平台为依托,进行信息化建设,在HRP平台中嵌入“合同管理系统”,达到加强医院合同管理内部控制的目的,进而有效进行合同管理,降低合同管理风险,避免医院的利益受到损失。关键词:HRP平台医院合同管理内部控制信息化一、医.........
探究中小企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2022-11-28
一、中小企业内部审计存在的问题 (一) 企业领导者对审计工作重要性的认识不足。中小企业规模小,所以很多情况下不符合科学管理存在的会计和审计,企业管理决定了组织的规模和日常事务,因为没有足够的重视,忽略了内部审计的企业增值......
医院内部会计控制制度研究
发布时间:2022-11-21
[摘 要] 本文针对医院内部会计控制管理,首先分析了医院内部会计控制的主要内容,进而分析了当前部分医院在内部会计控制管理中存在的问题,并就强化医院内部会计控制制度管理,提出了几项建议措施。 [关键词] 医院;内部会计控制;......
医院财务内部控制制度研究
发布时间:2023-07-13
【摘 要】众所周知,财务内部控制是医院日常经营管理工作的重点,其水平的高低和工作的质量与医院的资金运行秩序有着重要的联系。在医院发展的日常运行的过程中,财务内部控制工作的有效开展,可以有效地对风险进行预防,并且减少风险......
新医院会计制度下医院内部控制制度构建
发布时间:2022-11-04
摘要:新医院会计制度是在医疗改革的环境之下诞生的产物,要求医院应按照时代的发展需要,对自身的各项经济活动以及财务制度进行完善,并要根据新标准来对内部财务制度进行控制,从而确保医院在新时代下的平稳运营。通过对新医院会计制度......
自收自支事业单位内部控制存在的问题与建议
发布时间:2023-03-25
摘 要:自收自支事业单位是一种特殊形式的事业单位组织,在我国国民经济体系中占有重要地位。由于自收自支事业单位性质的特殊性,其内部控制有着更严格的要求。目前自收自支事业单位的内部控制存在诸多问题亟待解决,本文立足于此,以......
事业单位内部审计控制中存在的问题及解决对策
发布时间:2023-02-04
【摘 要】事业单位作为国家的职能机构,其资金来源主要来自于国家财政拨款,这就需要在其各项经济活动中都要确保财政资金能够合理运用。事业单位内部审计控制是利用审计监督职能来对事业单位经济活动进行有效的控制,对事业单位财政预......
大型公立医院内部控制体系建设的实践探索
发布时间:2023-02-17
摘要:大型公立医院是我国医疗服务任务最主要的提供者,是国家公共卫生医疗机构的主体,承担着社会基本医疗保障与公共卫生服务的重要任务。但是随着经济的增长,我国的医疗卫生事业却没有得到相应的发展,医院仍然需要靠自身的运营收......
基层医院护理工作中存在的问题及对策探究
发布时间:2023-03-20
基层医院护理工作水平直接影响着基层医疗卫生事业的健康发展,提升基层医院的护理工作水平已经成为业界所面临的重要课题。然而,当前我国基层医院护理工作还存在着护理队伍整体素质有待提高;基层医院护理管理水平不高;护理人员工作......
民营企业内部控制中存在的常见问题及优化对策
发布时间:2022-11-24
摘要:本篇文章主要对强化民营企业内部控制所具有的积极意义进行阐述,从缺乏完善的内部控制机制、缺乏风险评估机制等方面,解析我国民营企业内部控制存在的主要问题,并以此为依据,提出全面提升我国民营企业内部控制的优化对策,希......
地勘单位内部审计存在的问题与对策研究
发布时间:2023-02-19
地勘单位内部审计存在的问题与对策研究 内部审计是国家审计监督体系的重要组成部分,同时也是地勘单位内部管理的重要内容,在地勘单位经济工作中发挥了巨大作用。近年来,地勘单位内部审计工作中逐渐暴露出一系列亟待解决的问题,致使......
医院会计管理存在的问题及对策研究
发布时间:2023-01-26
随着我国经济高速发展,人口逐渐步入老龄化社会,人民物质条件的改善对医疗卫生服务的需求也越来越高。由于在我国现行医疗体制下,医院具有公共性和企业性的双重特性,其不仅担负公共医疗工作,提供优质的医疗卫生服务,同时也要注重自身的盈利能力,优良的管理能力是医院在激烈的市场竞争中脱颖而出的保证。医院的会计管理工作是医院管理的有效保证,会计管理需要统筹规划各项收入和支出,正确反映医院的财务状况,同时要做好成本.........
医院内部控制的构建及完善策略分析
发布时间:2015-08-10
摘要:在时代以及社会主义市场经济飞速发展的今天,医院的发展面临着更多的发展机遇和更大的挑战,只有不断地改革和完善各项管理行为,才能真正地促进医院的长足发展。内部控制作为现代管理制度的重要组成部分,是现代医院财务管理的......
企业财务内控存在的问题分析与对策探讨
发布时间:2022-09-17
一、企业财务内控制度需要坚持的原则及要点 (一)坚守原则 企业财务内控制度是建立在国家会计法律法规的基础之上,做好企业财务内控制度就必须坚持会计法规的基本原则。财务人员要做到企业财务内控制度与企业自身发展相结合,充分发挥......
新医院会计制度下的医院内控制度建设
发布时间:2023-04-23
我国医疗制度的改革,使公众对于医疗的重视程度逐渐提高,不管是医院的日常运营,还是财务管理,都影响着医院的长远发展。医疗制度改革是新时期政府对医疗服务体系的大胆创新,直接关系到我国医疗服务的改善和民生服务水平的提高。从2012年起,全国各地全面推行新会计制度,财务管理也应随之做出相关的调整,内部控制制度是医院为了实现内部调整,而实行的制衡机制,对医院的管理发挥着重要的作用。建立并完善内部控制制度,能.........
分析医院财务会计内部控制管理问题
发布时间:2023-03-22
[摘要]近年来,随着现代化社会经济发展水平的不断提高,人们对医院控制管理的要求日益提高,医院需要加大管理力度。医院财务管理是医院管理工作的重要组成部分之一,医院财务会计部门一直以来对医院的进步发展起到关键性作用。医院财......
企业党支部建设存在的问题及对策
发布时间:2023-05-26
摘 要 思想政治工作一直以来是当开展思想教育工作的重要方法。多年来,共产党对思想政治工作进行了不断的探索,在探索的过程中积累了丰富的经验,并且对我国新民主主义革命和社会主义建设起到了巨大的推动作用。十八大召开以来,为新形......
建筑施工企业内控存在的问题及对策
发布时间:2023-02-28
摘要:内部控制是现代企业管理的重要组成部分,它是施工企业提升企业竞争力的重要手段。本文从我国现代企业的实际现状入手,去分析企业内部对于控制所存在的问题及与内部控制相关的风险,阐述了建筑施工企业实施内部控制的必要性及存......
探讨企业内部审计存在的问题及对策
发布时间:2023-03-15
内部审计是企业提高企业经济效益、健全内部控制、严肃财经纪律、改善经营管理的重要手段,对企业的生存与发展起到了重要的作用,但是由于我国起步较晚,以及企业自身内部的问题,企业的内部审计工作仍面临着诸多的问题,影响了内部审计......
我国内部审计存在的问题及对策研究
发布时间:2023-03-17
摘 要:内部审计是我国审计体系框架中必不可少的一部分,同时,内部审计对提高企业自身的内部管理有着显著作用,从而能够促进企业的收益实现最大化。借助内部审计,企业可以有效的监管和控制企业内部资金的运作模式和运营状况,包括企......
基层医院财务内部控制探讨
发布时间:2023-02-12
摘要:目前,作为服务于广大基层群众的医疗机构,在财务内部控制上存在认识不到位、机制不健全、财务人员整体素质不高、内部控制审计缺位等问题,导致近年来基层医院经常出现工作人员贪污、舞弊等问题。因此,为了防止国有资产流失、......
探究建筑设计管理存在的问题及对策
发布时间:2023-03-01
【摘要】随着建筑业的发展繁荣,我国的建筑企业进入了高速发展期,同时建筑设计的质量越来越高,其设计质量的优劣直接决定工程造价和质量。因此,企业必须通过合理有效的对策提高管理水平,对建筑设计进行优化,重视设计质量,确保建......
浅谈内部控制制度下医院财务管理的对策
发布时间:2022-11-18
财会部门是医院财务管理的核心部门,财务管理需要将各种不同的实物形态进行有效地整合,指挥和协调与财务活动并存的相关利益方的冲突,从而约束和激励各方的行为。财务活动贯穿医院经营管理全过程,财务管理的好坏直接影响医院的发展,......
我国行政事业单位内部控制存在的问题及对策分析
发布时间:2022-08-12
行政事业单位作为国家政策的直接贯彻和执行者,其收入基本来源于财政资金;由于经济业务较企业简单,因此,在内控制度建设上普遍存在一些问题,制约了行政事业单位的工作效率,影响了会计信息的真实性。本文就行政事业单位的内部控制建......
目前我国企业财务内部控制存在的问题和对策分析
发布时间:2022-11-23
摘要:财务内部控制的程度是对于企业的衡量的一个重要的指标,是一个企业可以稳定的发展的前提。财务控制的疏忽和不负责的行为会使企业蒙巨大的经济损失,企业的健康的运营状态时从一个健康的经济开始的。在企业管理中,只有认真的分......
医院财务管理存在的问题及对策
发布时间:2023-06-16
摘 要:在社会的快速发展中,目前不管是企业或是事业单位都不能逃脱市场竞争巨大压力的影响。然而财务可以说是一个单位的命脉,任何企事业单位都不能在财务管理上放松警惕。在新时代,市场经济体制发生了变化,由计划经济转为 市场经......
研究医院财务管理中存在的问题及对策
发布时间:2014-04-29
写论文很多都设计到专业知识,格式还有要求,从初稿到定稿,都需要有指导老师的指导,写论文就好像在做一件大事,只能细心的去对待,才能一.........
研究医院财务管理中存在的问题及对策
发布时间:2023-02-25
论文一般比较麻烦,连格式都得做好,写论文不是那么容易的,不过也不是很难只要你知道了格式,找到了材料,就方便多了。以下是由查字典范文.........