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医院内部会计控制制度研究

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医院内部会计控制制度研究
时间:2022-11-21 01:38:44     小编:施毅

[摘 要] 本文针对医院内部会计控制管理,首先分析了医院内部会计控制的主要内容,进而分析了当前部分医院在内部会计控制管理中存在的问题,并就强化医院内部会计控制制度管理,提出了几项建议措施。

[关键词] 医院;内部会计控制;制度

0 引 言

完善有效的内部会计控制制度可以有效地提高医院管理水平,特别是确保医院财产的安全完整,确保会计信息的真实可靠,也是实现医院各项经济活动与业务活动合法合规的关键保障。然而,现阶段,我国医院在内部会计控制管理中也出现了一系列的问题,尤其是内部会计控制制度不完善、会计核算不规范、会计监督不健全等问题较为突出。因此,加强医院内部会计控制管理,规范医院的经济活动与财务管理,已经成为医院管理工作的重要内容,这对于提高医院的整体管理水平也具有重要的作用。

1 医院内部会计控制制度主要内容分析

内部会计控制主要是为了确保在管理中各项财务会计信息的真实可靠,确保资产安全完整,而在内部管理中采取的一系列制度管理措施。对于医院而言,内部会计控制制度管理的内容主要包括以下几方面:

(1)医院的货币资金控制管理。主要是通过执行不相容职务分离、岗位制约、职务权限划分等一系列的制度管理措施,对医院的现金收支、存款、流动资金以及其他货币资金等进行的控制管理,以确保资金安全完整。

(2)固定资产管理。主要是对医院内部的大型医疗设备、器械等固定资产从采购到使用、维护、盘点、处置等环节的控制管理,以确保资产安全可靠,并提高资产的使用效率。

(3)药品及耗材采购支出控制。重点是对医院的耗材、药品等在采购、领用等环节的控制管理,避免管理环节中出现漏洞,确保合法合规。

(4)收入控制。收入控制主要是为了确保医院各项收入的真实可靠,而对医院的票据、账务、退费等进行的内部控制管理,以保证医院收入的安全完整。

(5)债权债务控制。主要是通过采取清欠核查、账款催缴、清理、欠费管理、债务授权审批、合同签订等一系列的制度,以加强医院的债权债务管理,严格控制医院的应收账款。

2 医院内部会计控制管理存在的问题分析

(1)内部会计控制管理制度体系不完善。有的医院对于内部会计控制管理重视不足,尤其是未能在医院内部建立健全完善的各项管理制度,有的制度也存在着执行不力的问题,内部会计控制管理流于形式。

(2)会计核算不规范。在医院内部会计控制管理中,有的医院不按照相关的财务会计制度开展核算,有的甚至存在着账簿设置不合理、记账凭证不全等问题,会计信息资料的真实可靠性也得不到保障。

(3)内部会计控制监督管理体系不健全。在医院内部会计控制管理中,较为突出的问题就是内部会计监督力度不足,内部审计未能有效开展,造成了内部会计控制中的一些问题得不到及时的发现解决。

3 加强医院内部会计控制制度管理的措施

(1)科学的设置医院内部会计控制制度。在医院内部会计控制管理中,应该结合医院的实际情况科学合理的设置内部会计控制制度,现阶段在医院内部会计控制管理中需要有效应用的会计控制制度主要有不相容职务分离、授权批准控制、会计凭证与账簿控制、财务报告控制、会计核对控制、全面预算控制、财产保护控制、风险控制与信息技术控制等内部控制制度。

(2)提高医院财务会计工作的规范化水平。加强医院的内部会计控制管理,最为重要的一项内容就是提高内部财务会计工作的规范化水平,在医院的财务会计工作开展过程中,首先应该加强医院的财务现金业务授权审批管理,确保每一项财务收支手续合法完整。其次,应该加强医院的票据管理,通过核查管理制度,确保票据的规范使用。同时,还应该加强医院内部现金、流动资产、固定资产等方面的盘点核算,确保财务会计工作管理中账账相符、账实相符。此外,为了提高医院财务会计工作效率,在财务会计工作的开展过程中,应该尽可能的采用信息化的手段,通过会计信息系统,确保各项财务会计信息的真实可靠,同时提高财务会计工作效率。

(3)加强医院内部会计审计管理。内部审计监督对提高医院内部会计控制管理的有效性具有非常重要的作用,在内部会计控制管理体系的设计方面,应该重点加强设计工作。首先,应该根据医院的实际情况,建立具有一定独立性与权威性的内部审计部门,常态化的开展内部审计工作。其次,在审计工作的开展过程中,应该重点加强绩效考核审计,检查医院各项经营业务活动的合法合规性以及财务收支的规范和理性。

4 结 语

内部会计控制管理在医院管理中具有非常重要的作用,完善医院的内部会计控制管理体系,首先应该完善制度建设,并运用科学的内部会计控制方法,加强监督管理,以真正发挥医院内部会计控制管理的作用,实现医院管理的规范化、制度化。

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会计电算化内部控制探究
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一、前言 会计电算化顾名思义是将电子计算形式运用在会计工作当中,使会计管理工作更加的快捷与高效。具体来说会计电算化是利用计算机的多个应用软件将企业财务数据进行快速综合和分析,通过利用计算机技术,实现企业财务信息的超量储......
医院科研项目经费内部控制的探索
发布时间:2017-09-06
一、背景随着我国经济实力的不断增强,国家对医学科研项目的投入力度也越来越大,各类研究项目发展迅速,提高了我国的医疗服务水平。在科研项目大力发展的同时,各种经费管理问题也随之产生。虽然国家在近几年出台了多项科研项目资金管理制度,且逐步加强对科研经费使用的审计,但违规使用经费、套取挪用资金等现象仍时有发生。究其原因,主要是由于医院缺乏健全的科研项目内部控制管理制度,科研项目资金的使用得不到有效控制。为.........
现代企业治理机制下会计内部控制研究
发布时间:2022-07-21
现代企业发展过程中,加强会计管理有助于进一步提升企业的管理效率,实现企业的进一步发展,从根本上保障企业的利益。会计内部控制管理能够实现企业经营过程中的正确决策,并针对此,形成生产资源的合理配置。同时,企业会计内部控制及......
探析加强医院内部控制制度建设的思路与途径
发布时间:2022-11-22
摘 要 内部控制制度在医院之中发挥着无比重要的作用,其中,针对医院各项活动,比如经营活动、财务报告等,内部控制制度都会起到着效益性、可靠性等作用,所以可以说内部控制制度是医院当中起到着检查、管理、调节,以及制约等作用的一......
建立企业会计内部控制制度的措施(1)
发布时间:2013-12-17
【摘要】为了保证会计资料的真实、完整,及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护资产的安全、完整,并为企业打下坚实的财务管理基础,建立企业内部会计控制已是当务之急,本文从恰当的授权、职务分隔、加大考核力度等措施加强企业会计内部控......
浅谈我国会计师事务所内部控制制度
发布时间:2023-01-25
会计师事务所是由具有一定会计专业水平和职业能力并取得证书的会计师组成的,接受他人委托办理审计、会计、咨询、税务等方面知识的中介服务机构。它是一类特殊的企业。自会计师事务所合并浪潮展开之后,国内的事务所大致分为三种:全......
浅谈会计信息系统下的内部控制制度
发布时间:2015-09-06
摘 要:电子计算机的普遍应用和计算机技术的迅猛发展,改变了企业生存环境与管理理念,拓宽了企业管理的范围和内容,企业内外环境变化必定影响企业会计信息系统各个组成要素,企业会计信息系统内部控制的内容和手段等将发生相应变化。......
健全内部控制制度
发布时间:2023-06-02
内部控制制度是企业为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的程序和方法,用以明确企业内部各职能部门的职责和权限,形成一种相互联系、协调、制......
完善会计电算化内部控制制度的策略
发布时间:2017-02-07
摘要:在信息化时代中,财务管理方面的工作出现了较大变化,电算化的会计应用已经代替传统记账方式,从而提升财务工作的科学性以及准确性。但是在电算化的工作中还需要企业积极地完善有效的内部制度,更好地提升企业在财务管理方面的水平......
企业会计内部控制管理制度方法解析
发布时间:2019-08-06
摘要:随着经济建设步伐加快以及体制改革不断深化,公路施工企业会计内部控制管理重要性不言而喻,急需要多层面借助合理化方法,完善会计内部管理、资产清查等制度,在各方面制度作用下,实现有效会计内部控制,提高财务管理整体水平以及运营综合效益。关键词:公路施工企业;会计内部控制;管理制度方法在运营管理中,公路施工企业要加强会计内部控制意识,深化各方面构建的管理制度,充分发挥内部控制功能作用,深化财务预算、核.........
公安边防部队会计内部控制对策的研究
发布时间:2022-12-23
公安边防部队会计内部控制工作,顾名思义,就是指工作人员在公安边防部队这个特定的环境范围内,通过一系列固定的程序和流程来监督、核查、控制其内部的财务活动,并且在过程中作出决策和安排。而这项工作也是为了维护公安边防部队会计......
会计研究论文论内部控制与会计信息质量
发布时间:2023-05-10
在企业的经营管理中,内部控制对于会计信息质量的改善与提高有着重要的影响,提高会计信息的质量,让企业领导者能够做出正确的决策,对于企业的发展来说具有很大意义。特此查字典范文网为您提供了会计研究论文:论内部控制与会计信息质......
医院货币资金内部控制审计应用分析
发布时间:2022-10-19
医院货币资金内部控制审计应用分析 对基层医疗机构进行经济责任审计的过程中,运用资金运行的轨迹,牢牢抓住资金运行的主线,梳理出货币资金内控存在的管理缺陷,开展货币资金内部控制重点审计,可以有效提高审计效率。以下通过对A卫生院......
对外贸企业会计内部控制进行研究.
发布时间:2016-08-25
本文分析比较内部控制理论和方法的发展特点,遵循实事求是的原则,力图为创新和完善我国内部控制的理论和方法,提供一些实效的举措。 一、我国外贸企业会计内部控制存在的问题 (一)内部控制制度缺乏弹性现阶段,绝大多外贸企业会计偏......
企业会计财务管理及内部控制研究
发布时间:2022-11-15
改革开放以来,特别是最近几年,伴随着国民经济的发展,和企业组织结构的日益完善,越来越多的中小企业涌现出来,中小企业在市场中相比于大企业几乎没有优势,在强烈的市场竞争中如果想立于不败之地并且得到发展,就必须在会计财务管理......
内部控制与会计信息质量关系研究
发布时间:2022-11-19
现代市场经济运行的诸多要素中,资本始终发挥着独特的作用,资本市场作为重要的交易平台也在金融体系中扮演着重要的角色。在资本市场机制中,会计信息成为受关注的重大问题,尤其是对会计信息质量的要求日益提高,会计信息质量高低直接......
基于会计师事务所内部控制的研究
发布时间:2023-03-30
摘要:关于内部控制的理论发展在国外非常盛行,但是在我国还是刚刚开始,而且对于把内部控制用于会计师事务所,这更是一个需要大力开发的领域。本文研究、分析了目前多数会计师事务所的内部控制存在的主要问题,并就如何改善会计师事......
企业会计信息化内部控制问题研究
发布时间:2023-03-26
摘要:随着市场经济的不断发展,企业会计信息化逐渐推进,传统的工作环境、模式已经难以匹配现阶段的需求,因此采取有效的措施强化企业的内控管理成为现阶段紧迫且重要的任务。企业想要实现内部控制的信息化,需要从完善企业内部控制......
高速公路会计电算化内部控制研究
发布时间:2022-09-22
一、前言 在科技不断发展进步的过程中,会计电算化也成了会计工作中不可缺少的重要部分,会计电算化的应用也有效的提高了会计工作的效率和质量,在这样的情况下,很多企业也开始利用会计电算化来进行会计的核算和管理等各项工作。目前,......
基于内部审计的内部控制监督研究
发布时间:2023-02-15
论文 关键词:内部控制监督 内部审计 论文摘要:首先探讨了内部审计和内部控制监督的关系,指出内部审计是内控监督的重要组成部分,然后提出了健全内部审计的制度、建立有效的激励制度和加强内控信息披露来实现 企业 的内部控制......
加强企业内部会计控制的对策研究
发布时间:2023-03-27
摘要:内部会计控制,指的是确保资产安全性,会计信息安全性与完整性,以及财务活动合法性与有效性的相关控制。由于企业内部会计控制思想没有树立起来,经营权与所有权制约失衡,监督机制出现弱化现象,内部会计控制相关体系不够完善......
会计电算化的内部控制探究
发布时间:2018-06-28
摘要:随着信息技术的不断发展以及会计制度的不断变革,互联网和会计电算化已在各财务部门得到普遍应用,内部控制方式已大部分转化为对计算机的控制。目前,各会计电算化的内部控制还很薄弱,还存在诸多问题。本文通过对会计电算化的内部控制的定义、必要性以及存在的问题进行分析,提出了相应的解决对策。关键词:会计电算化;内部控制1会计电算化内部控制的含义、必要性会计电算化内部控制指的是在电算化的会计工作方式下,会计.........
浅析检察机关会计内部控制制度的完善
发布时间:2022-10-24
摘要: 内部控制制度是单位现代化管理的重要组成制度。本文通过对检察机关会计内部控制制度存在的问题进行分析,提出建立内部控制制度的重点环节,以此来完善内部控制制度的途径,促进会计制度的完善发展。 关键词:会计制度;内......
新医改下的医院财务内控制度建设
发布时间:2022-08-23
摘要:本文以新医改政策为背景,以财务内控制度为切入点,重点研究了医院财务内控制度建设的方式,旨在提高医院的内部管理能力,提高医院的市场竞争力。关键词:新医改;医院;财务;内控制度新医改政策的全面推进提高了基本医疗卫生服务的全地域、全民普及程度,公众“看病难,看病贵”的问题得到有效缓解。在解决基本医疗服务问题的同时,公众对于医疗卫生服务质量的需求也趋于多元化、多层次性,高质量性,倒逼医院提高对其医疗.........
新会计制度背景下医院会计理念的革新研究
发布时间:2023-06-09
我国在2011年颁布了新的《医院会计制度》并在全国范围内实施,新会计制度背景下不少医院进行了改革,原有的会计制度中存在的弊端也日益显现出来,一定程度上阻碍了医院会计工作的进一步发展。传统医院会计工作中存在诸多问题,不利于医......
企业财务财会内控制度的审计研究
发布时间:2018-12-04
[摘要]经济的快速发展使得企业的运营和发展获得了稳步提升,且规模也在不断扩大。而财政管理工作也是维持企业正常运行的重要手段。因而财会内控制度的合理建设与否,成为企业能否稳定发展的关键。但是从目前现状来看,在财会内控制度审计方面仍然存在着部分缺陷,阻碍了企业发展脚步。为了能更好地解决这些问题,将从存在的缺乏无形资产管理意识、监管力度待加强、风险评估机制问题入手,探究合理的内控制度建设方式及其意义,提.........
新会计制度下医院财务风险控制措施探讨
发布时间:2022-11-16
摘要:伴随着新会计制度的实行与医院经营体制改革深化,医院财务管理工作也迈上了一个新的台阶,对于财务风险控制变得愈发重视。本文对医院财务风险以及其诱发原因进行了分析,并在此基础探讨了医院财务风险控制措施。 关键词:医院......
内部审计中质量控制制度初探
发布时间:2013-12-18
一、内部审计的全面质量控制 内部审计机构全面质量控制是指内审机构为合理保证所有内部审计活动符合内部审计准则的要求而制定的控制政策和程序。内部审计机构必须建立健全内部规章制度,以便于审计人员有据可依。分别从审计人员的管理......