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对于公立医院内部会计控制的相关探讨

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对于公立医院内部会计控制的相关探讨
时间:2023-02-10 01:12:48     小编:黄少斌

公立医院作为我国的主要类型,对于我国医疗卫生事业的发展有直接的现实意义。而在医疗卫生事业中,财务会计作为医院财务管理的不可或缺的因素,可以直接影响到医院的运行,我国医疗卫生事业的不断深入改革更加明确了一些相关的经济政策,这些制度的存在也导致了医院存在不明确的经济活动的行为,这种现象的发生必然会导致医院的发展受阻,使得医院更加关注自己医院内部的相关业务的操作与运行,完善医院的相关经营法规,尽量减少经营的风险,加强内部工作人员的管理,积极推进医疗改革的进程,问题的解决有利于医院的可持续发展和提高经营者的管理水平,有利于社会经济的稳定发展,增强我国的综合国力。

一、公立医院内部会计控制亟待解决的问题

(1)管理层对于内控存在误解。内部会计是公立医院正常运行的重要组成部分,内部会计的控制是内部会计制度能够得到完善与发展的基本保证,更应该正确加以控制。但是目前我国公立医院并没有成立单独的会计内部控制机构,有的医院完全不知道内控的作用,甚至认为该机构可有可无,缺乏对于内控的认识。有的医院虽然有了单独的内部会计控制机构,但没有做到从自己医院的实际情况出发,存在盲目行为。绝大多数医院管理层对于医疗事业内部会计控制都没有较全面的理解,没有意识到自己的责任与义务,只看到了属于自己的利益,也没有意识到会计内部控制机构对于一个医院的正常运行所起的作用。更甚于有些高层领导在工作中将自己所拥有的权利凌驾于会计内部控制之上,认为自己的话、自己的行为就是命令,而对于我国在医疗事业改革背景下对于我国公立医院提出的要求置之不理,造成改革执行的力度不到位,最终阻碍了医院的变革与发展,不利于我国经济的可持续发展。

(2)内控执行人员的素质不高。会计基础工作是会计工作的最基本的组成,但也对会计工作有重要作用。但是,我国各医院存在招收的工作人员素质不高,无法胜任该项工作的问题,例如大部分的员工在参加该项工作以前,没有充足的实践经历,对于各环节所需要的专业感知存在明显的不足,在遇到问题时,不能及时采取相应的解决办法。通常,人们都认为,内控是人为构建的机构,工作人员的职业态度是影响其发展的重要缘由,所以我国目前对于公立医院内部会计的工作人员提出了更高的要求。由于会计基本工作是目前我国较为关注的职业发展课程之一,所以,国家在对于会计基础工作方面设立了相关的法律法规,希望能通过这种方式来提高相关工作人员的工作积极性与避免工作人员在工作中存在不良行为。与此同时,我国对于与该项工作有关的工作人员,针对性地展开了一系列的培育、提高工作者素质的教育教学活动。

(3)相应的监察制度的缺失。大多数的公立医院在内控监察方面都缺少力度,有的公立医院虽然设立了独立的内控机构,但由于缺少与之对应的监察机构,不能对内控独立机构起到监督的作用,不利于我国公立医院的发展。内审作为一个项目的最后一道程序,在内控中有特殊的作用。但现今我国的公立医院在涉及到金钱、运行实际情况等方面的问题时,内审机构往往处于尴尬地位,不能够对出现的问题进行深入的调查,导致了内审制度得不到正常开展,权威受到挑战。医院监督体系与监督侧重点与国家政府监督体系不同,这也是我国公立医院监督体系发展受阻的原因之一,外部监督机制弱化,内部审计得不到运行,这些都导致了我国公立医院发展缓慢的原因,也导致了我国的医疗事业得不到更高效的进步。

二、公立医院会计内控不足的完善举措

(1)管理层意识观念的改变。管理人员对于内控管理的理念存在不足促使我国公立医院得不到较好发展,这要求我国公立医院管理层必须更新自己的管理理念,积极引进国外以及其他医院的优秀管理方法,在遇到问题时,不再认为自己话语权就是权威。与此同时,管理人员也应该加强对于本工作的理念知识,熟悉相关的法律法规,增强自己的专业知识,不像以往一样很大程度上只是语言上的巨人,并且建立适合我国公立医院发展的体制,制定全院上下共同认可)的制度。只有得到大家的共同认可,大家才会自觉遵守规则,避免发生舞弊行为,促进公立医院的全面发展,实现经济与社会效益双发展。

(2)提高劳动者素质。近年来,医疗卫生事业改革不断受到人们的关注,这要求我国在公立医院内控问题上严格对待,在选拔内控工作人员时,加强对专业知识的注重。在工作时严格把关,我国作为社会主义国家,国家应该对于公立医院卫生事业提供相应的医疗卫生培训机构,为公立医院输送高素质人才,提高现阶段的教育,大力发展教育教学。工作岗位为了避免工作者的不利于医院运行的行为,可以提出换岗制,不再像以往一样,工作人员固定于一个岗位,换岗制度可以使不同的工作人员之间多加沟通,也有利于解决长时间的同一岗位带来的贪污等等不良作风。在工作中,相关工作人员应该时刻注意自己的工作态度,不断地用专业知识来提高自己的素质,做好自己的本职工作,认真看待自己的工作,自觉接受相关组织的检查,对于自己工作中所遇到的问题积极寻求解决的办法,正视自己的不足,不断改进自己的工作,做到恪尽职守。

(3)建立健全相关法律法规。公医院应该加大对于违规的打击力度,对于相关问题针对性的制定法规,让有关监督部门在执行时做到有制度可依。发挥内审和外监的作用做到事前防范,事后修复,全面维护医院的卫生事业的正常开展。对于本单位中出现的违规违纪行为,应该依法严厉打击,不让内控和外部监督在执行相关制度时处于尴尬地位,推动本单位的全面发展。医院在运行过程中,可以制定相应的奖惩制度,对于做得好的员工,应该给予鼓励,相应地,对于工作不当的员工应该有惩罚。为保证单位的发展,让员工持有向上的工作态度、全面提高自己自身的素质,实现公立医院的健康发展。

三、结语

卫生医疗事业的不断改革要求医院在营业时做到效益与发展同时进行。我国是人民当家做主的社会主义国家,公立医院是我国医疗事业的主要构成部分,对于改革中存在的问题,公立医院必须进行技术改革,不断提高自己的技术水平,引进外资,取长补短,善于利用自己的长处,对于自己所存在不足的地方,及时改正。在经营中,减低经营的风险,以便民为工作重点,促进公里医院的健康、正常运营。

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关于加强医院固定资产内部控制的思考
发布时间:2023-01-10
摘要:随着我国医疗体制改革的不断深入,广大人民群众对于医疗方面的的关注度也越来越高。而作为事业单位的组织――医院,长久以来实行《医院财务管理制度》以及《医院会计制度》,并以此作为行为准则的保证。但是,在目前市场经济高度发展的今天,现有的医院内部资产管理方法并不能让人满意,反而出现许多负面影响。所以加强医院固定资产的内部控制,保证医院内部资产的完整、准确,是现阶段帮助医院走出困境的绝佳方法。文章从现.........
政府会计制度的公立医院影响探析
发布时间:2022-11-18
【摘要】2019年1月政府会计制度将正式执行,文章以固定资产为例,就政府会计制度实施后对公立医院产生的影响进行探究。采用文献查阅、对比分析等方法着重梳理固定资产从取得到处置的完整核算方式,进一步关注会计制度改革前后的差异,找出改革实施过程中的难点及创新点,并结合公立医院的实际情况探究政府会计制度实施后对公立医院财务工作的具体影响。为探究政府会计制度在公立医院中的应用提供了理论依据,为更好地贯彻落实.........
分析医院财务会计内部控制管理问题
发布时间:2023-03-22
[摘要]近年来,随着现代化社会经济发展水平的不断提高,人们对医院控制管理的要求日益提高,医院需要加大管理力度。医院财务管理是医院管理工作的重要组成部分之一,医院财务会计部门一直以来对医院的进步发展起到关键性作用。医院财......
医院会计制度改革对医院会计理念的更新探讨
发布时间:2022-12-01
目前随着新医改的实施,医院需要强化自身的财务管理及绩效管理力度,而《关于深化医疗卫生体制改革的意见》的颁布,明确了体制格局,并指明了医院会计制度改革的总体目标方向。医院在加强预算管理、财务监管及运行监督方面都采取了科学......
试论加强医院会计内部控制的有效途径
发布时间:2015-08-11
摘要:会计的内部控制制度是当前我国很多医院在管理体系中最重要的部分,在医院的管理体系中发挥着非常重要的作用。但是在实际生活中,我国的很多医院制定的会计管理制度中还存在很多问题,需要不断进行改革,进一步的得到完善。因此......
医院内部控制制度建设
发布时间:2023-02-16
1我国医院内部控制制度建设存在的问题1.1对内控制度建设认识不足医院内部管理阶层,尤其是私营医院,对此缺乏实际认识,甚至是拒绝完善医院内控制度建设,往往造成各部门人员混用、行政指令的随意调配等现象。同时,由于监督手段的低效甚......
探讨审计在会计内部控制中的作用
发布时间:2023-03-02
企业在运营过程中相应的内控制度较为重要,其能够帮助企业稳定运营模式,进一步提升经济收益。会计内控制则是财务部门的主要内控方式,其能够提升会计人员工作的准确性和效率性,同时对各类徇私舞弊行为进行检查和惩处,有效保障企业自......
浅谈关于对内部审计和内部控制关系的认识
发布时间:2023-02-09
[论文关键字]内部 内部控制 风险 [论文摘要]本文首先对内部审计和内部控制的关系作了个综述,在此基础上又论述了如何通过内部审计强化内部控制,以及在单位内开展内部控制专题审计等问题。最后,基于现代风险导向内部审计的新理念,探......
会计信息化时代的会计内部控制探讨(1)
发布时间:2013-12-17
【摘要】利用现代信息技术建立会计信息管理系统,是会计发展的必然趋势,会计工作开始走向了一个全新的时代。文章探讨了会计信息化时代会计内部控制所面临的新挑战。 【关键词】会计信息化;会计内部控制;挑战 会计电算化把广大......
医院内部审计和会计工作的关系
发布时间:2023-04-10
现阶段,我国医院规模与数量不断增加,医疗体系不断完善,医院的内部审计机构应运而生,发挥了重要的作用,而医院的会计工作作为医院的基础工作内容,统一具备不可替代的重要作用,但是,现阶段,部分工作者对审计工作与会计工作之间的关系并不明晰,影响了工作的有效开展,基于此,研究医院内部审计和医院会计工作的关系非常重要,具有重要的意义与价值。一、医院内部审计和医院会计工作关系医院内部审计和医院会计工作之间存在密.........
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2023-02-20
公司治理与内部会计控制之间存在互动关系,两者在内容上又相互交叉,交叉部分主要是监督、信息沟通和权责分配。本文是一篇公司治理与内部会计控制的关系,接下来让我们一起看看吧! 一、公司治理 公司治理是关于各利益主体之间权、责、利......
关于校园文化与高职院校内部控制环境的探讨
发布时间:2022-09-30
" 论文摘要:文章从校园文化与内部控制的内在联系出发,阐明了校园文化是高职院校内部控制环境的重要因素,有着增强高职院校的凝聚力、自觉规范行为、自我控制等功能,良好的校园文化对高职院校内部控制制度贯彻执行起保障作用。同时指......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2014-01-13
公司治理是公司制度的核心,良好的公司治理结构和机制是提高企业经营管理效率的基本要素。以下为查字典论文网为您编辑的:“论公司治理与内部会计控制的关系”,敬请关注!!论公司治理与内部会计控制的关系 一、公司治理 公司治理是关于各......
关于高校内部控制问题的相关研究
发布时间:2023-03-09
一、高校内部控制存在的问题 2014年1月起,高校正式执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》,但在执行过程中存在一定的问题。 (1)内部控制意识较弱。由于我国高校内控建设起步较晚,目前一些高校管理者对内部控制的认识还不强,导致......
内部会计控制制度的建立与完善
发布时间:2015-08-05
摘要:为了企业的持续、健康发展,保证我国经济结构的完整,促进企业战略发展目标的实现,必须不断完善企业的会计内部控制,完善企业的管理。基于此,本文对会计控制制度问题进行了具体分析。 关键词:内部会计;控制制度;会计控制......
内部控制相关审计程序和方法问题讨论
发布时间:2022-10-24
(一)内部控制审计程序概述 (二)了解基本情况 下一步工作是制定审计总体计划,其主要内容就是上述基本情况获得后审计人员所确定的内容,主要包括审计的范围,即业务循环及内容,审计的重点,即必须控制的重要或经常发生......
关于医院对外采购审计的探讨
发布时间:2023-01-07
摘 要:文章认为开展对外采购审计,是 医院 内部审计部门义不容辞的职责。并 分析 了对外采购审计的特点、审计方式与 方法 ,同时提出对外采购审计需要注意的事项。 关键词:医院 对外采购审计 特点 方式 医院正常运营不仅需......
有关新《医院会计制度》问题的探讨
发布时间:2023-03-26
摘要:随着医院管理精细化,对会计信息的质量要求也不断提高。本文对新《医院会计制度》执行过程中遇到的收入费用确认问题、待冲基金――待冲财政基金核算问题、医院配套科研经费列支问题、核算口径问题进行思考,并提出相关建议,以......
试论股份制公司会计内部控制关键点
发布时间:2015-08-07
摘要:改革开放以来,股份制公司就成为了我国现代化企业的重要的组成部分,而我国秉持着“推行股份制改革,推行混合所有制不断发展”的发展理念,不断推动我国股份制公司的发展。而当前股份制公司的会计内部控制是否得当有利,会关系......
关于医院成本控制的探究
发布时间:2016-11-29
随着科学技术的不断进步,我国医疗卫生事业也得到了较好的发展,但医疗卫生事业的竞争也日益激烈,加强医院成本控制,不仅能够提高医院的经济效益,还能为医院的医疗器械设备的更新提供更加充足的资金,促进医院的长久发展。当前,我国......
公安边防部队会计内部控制对策的研究
发布时间:2022-12-23
公安边防部队会计内部控制工作,顾名思义,就是指工作人员在公安边防部队这个特定的环境范围内,通过一系列固定的程序和流程来监督、核查、控制其内部的财务活动,并且在过程中作出决策和安排。而这项工作也是为了维护公安边防部队会计......
对水利事业单位会计内部控制的若干探讨
发布时间:2022-08-08
当前大部分水利事业单位,存在着一方面担负着具有公共性和社会性的服务,国家给予财政补贴部分水利资金;另一方面,由于财政补助经费的不足,又必须面向市场,通过自身掌握的资源面向市场提供技术服务,通过创收来弥补财政经费不足的特......
小型企业内部会计控制问题探讨
发布时间:2023-03-11
[摘 要]企业内部会计控制是有规模成体系的管理工程,其主要包括:工程项目、筹款、收款、资金担保、对外投资、环比资金、采购、实物资产等经济项目。这些众多经济项目紧密联系,配合协调则会带动企业经济发展,形成良性经济发展链条,......
探讨如何加强企业会计内部控制
发布时间:2019-10-21
摘要:企业会计内部控制是现代企业管理的重要手段,是社会经济发展到一定阶段的产物。现如今,改革开放的深化,市场经济的快速发展,企业的竞争激烈是加强企业会计内部控制的重要原因。通过企业的有效管理与发展,建立和完善企业内部控制制度。由于我国企业会计内部控制开始实施的时间较晚,制度缺乏完整性,在这样的情况下,企业会计内部控制制度存在一些问题,很多企业对此认识不够深刻,内控人员素质低下,信息闭塞,监管体制不.........
会计电算化下内部控制方法探讨
发布时间:2019-09-11
摘要:随着经济发展带动科技进步,互联网科技逐渐走入人们生活中来,成为人们生活中不可或缺的一部分。在互联网科技走进人们生活的同时,也走进了我国大多数企业,为企业日常经营管理提供了便捷。随着会计电算化的应用,企业开始进入了信息管理时代,在会计电算化给财会人员工作带来便利的同时,其自身也存在着不足之处,本文就会计电算化下内部控制方法进行简要论述。关键词:会计电算化;内部控制;方法1会计电算化对内部控制的.........
基于内部审计风险管理的内部审计质量控制探讨
发布时间:2013-12-18
在我国建立 社会 主义市场 经济 体制、推行 现代 企业 制度的今天,需要不断 发展 和完善企业内部审计,而发展和完善企业内部审计,又必须不断提高其质量,加强其质量控制,两者是相辅相成的、不可分割的。 综观现有 研究 成果,2004年......
会计电算化模式下的内部控制探讨
发布时间:2023-05-04
一、会计电算化模式下加强内部控制的必要性 (一)会计档案的无纸化改革要求强化内部控制。在传统手工手段下,相关的会计信息以表、证、账等形式被存储于不同的纸张上,删减、修改以及增加会计账册或者会计凭证等都可以从印章和各自的......
基于会计基础工作的内部控制风险规避探讨
发布时间:2016-10-31
随着近年来企业经营规模的不断扩大、管理层次的增多和管理幅度的增大,为控制管理风险,强化内部控制和风险管控,各企业积极地探索内部控制的方法和策略,以加强企业竞争能力,促进企业的长久、稳定、健康发展。同时,新会计准则的颁布......
内部审计质量控制探讨
发布时间:2023-03-09
〔摘 要〕提高审计工作质量、降低审计风险,需要建立严谨的审计质量标准和实行严格的同业互查制度。建立一支专职的质量检查队伍,加强审计质量控制的 理论 研究 和审计人员综合素质的培养。本文从内部审计质量组织机制、监督机制、......
加强电算化会计内部控制的探讨(1)
发布时间:2022-07-21
摘要:会计电算化的应用,对内部控制产生了深远的影响,提出了新的要求,文章就加强电算化会计信息系统内部控制问题进行初步探讨。 关键词:加强 电算化 内部控制 随着经济的发展,企业的内部控制日益重要,特别是内部会计控制。财政部......
关于公立医院管理会计体系建设的若干思考探究
发布时间:2022-12-31
2009年3月17日,中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见出台,意见明确指出公立医院要进一步完善财务、会计管理制度,严格预算管理,加强财务监督和运行监督。其后,2014年财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见出台,关于管理会计顶层设计的基本思路和框架已经构建,管理会计已经成为了会计改革与发展的重点方向。面对新医改,面对新形势,公立医院管理会计体系建设重要性不言而喻,但是公立医院如何正.........
浅谈在医院内部控制构建中实施管理会计
发布时间:2017-05-08
1 管理会计概述 我国财政部在2014年颁布了管理会计体系建设的指导意见,明确指出管理会计建设的重要性。与此同时,我国医疗体制深化改革,从医院内控制度的构建入手,积极探讨管理会计的实施与应用,能够对医院的经营活动进行规划、控......