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公安边防部队会计内部控制策略探讨

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公安边防部队会计内部控制策略探讨
时间:2015-08-07 15:57:25     小编:

摘要:新时期,公安边防部队的会计内部控制是部队不断提高资金使用效益的重要保障。笔者主要根据公安边防部队的后勤财务管理的实际情况来探讨会计内部控制方法,以期能提供一些有益的建议。

关键词:公安边防部队 会计 内部控制

所谓会计内部控制,就是指控制主体在某个控制环境下以具体的控制观念与固定程序来监管单位的重要财务活动及决策。它的主要目的就是通过维护单位财务制度,严格执行相关政策,保障会计信息的可靠性。公安边防部队的资金使用具有保密性与军事性的特点,它的资金流动让会计内部控制有着较强的封闭性,并且会计内部控制监督成本相对较高,如果没有一定的外部监督压力来进行内部控制,就可能使会计处理产生违规操作的问题。所以,为使部队的经济秩序得到有效的维护,我们应进一步强化内部会计控制,保障公安边防部队的军事经济效益。目前,随着新会计准则的深入实施,从公安边防部队的角度来看,要强化内部会计控制,笔者认为应做好以下四个方面的工作。

一、完善财务组织机构

公安边防部队要保持会计机构的相对独立性,就应该科学设置会计岗位,让不同岗位既职权分离,又相互监督制约。特别是对不相容的岗位要进行分离控制,其关键就是做好“内部牵引”,例如财物、经费分开管控,这就需要两个部门或岗位来处理各种会计业务,以便个人或者单独的部门工作能够积极与其他人员或者部门进行有效的合作,相互之间便于监督制约。这样就可以保证个人或者部门受到有效的监督,使他们不以行使正常职责为借口去弄虚作假或者掩饰问题。对于公安边防部队来讲,面对重要的不相容的会计岗位应做好分离控制措施,具体来说就是要做到会计审核岗位与业务经办岗位相分离;保管岗位与记录岗位相分离;会计记账岗位与业务经办岗位相分离;会计岗位与出纳岗位相分离;审核检查岗位与经管岗位相分离;记录日记账岗位与记录总账岗位相分离。各个相互分离的岗位人员应严格遵守职责要求,做到相互监督制衡,并明确自己的岗位责任,实行权责分明。另外,要定期对会计人员的岗位进行轮换。

二、做好内部审计监督

公安边防部队内部审计监督机制的制度实施机构由部局和各总队设置,部队各级主管对所属单位的财务收支及经费使用效益负主要责任。同时,通过建立激励机制,使公安边防部队审计人员的责、权、利三者能够统一,这对提高审计人员的工作热情有很大的帮助,能够促使他们尽职尽责地完成好本职工作。目前,公安边防部队内部审计机构设置和定位还处于新阶段,我们要有与时俱进的思想,要不断更新思想观念,进一步创新工作机制,科学确定部队内部审计工作目标和重点。要顺利地实施审计工作,就需要完善部局、总队和支队三级内部审计机制。为使公安边防部队的各级审计人员具备过硬的专业技能,就需对审计人员的结构进行持续的优化,不断提升他们的综合素养。在审计工作中要有纪律性,要坚持原则,要顶住各种环境压力去认真执行制度规定。要在工作中不断学习,始终以提高业务技能、解决实际问题为工作重点。要对部队内部审计工作的关键内容进行科学地设置,不能只是简单地进行查错纠错,要以管理审计来代替过去那种简单的财务收支审计模式,加强会计审计的风险评估,切实转变经济效益审计理念,以监督服务思想来完善内部审计机制,让公安边防部队的内部会计控制工作始终向制度化、规范化的方向发展。

三、提高财审人员素质

边防公安部队的内部会计控制的主要实施主体是“人”,因而只有加强对后勤财务、审计人员的控制才能真正做好部队内部控制工作。各级后勤机关要对所属财务、审计人员的思想行为有科学的、准确的了解。要认真防范那些容易违规操作的工作人员,通过严密的防范措施进行合理控制,特别要以职业道德教育和业务培训来提高各级财务、审计人员的职业素质。

首先,要重视职业道德教育。在公安边防部队后勤管理工作中,会计人员的职业道德教育是一项基础工作,它既提高了会计信息的质量,也对部队的财务制度的执行有着直接的影响,甚至与边防部队官兵切身利益也有着密切联系。当前,公安边防部队全面建设正在不断发展,后勤会计工作的重要性也日益凸显。这就要求各级财务人员既要懂法又要守法,必须严格遵守部队的各项财务规章制度,努力做到廉洁工作。另外,公安边防部队各级审计人员也要谨记职责,根据法律法规来开展各项审计工作,既要廉洁保密,又要慎用职权,做到不枉法、不徇私。同时,审计工作更应得到部队各级党委和领导的大力支持,只有审计人员思想稳定,才能使得审计工作变得扎实稳固,审计人员也才能依法开展业务。在当前这个纷繁复杂的社会环境中,边防部队各级财务、审计人员应牢固树立正确的人生观和价值观,真正热爱本职工作,对于那些违法违纪、贪赃枉法的人和事敢于坚决抵制。其次,要注重业务培训。部队各级后勤机关应该根据岗位的需求、业务发展变化情况来制定不同的培训措施,如运用日常岗位练兵、短期集中培训和开展定期业务交流等方式来进行分类培训,从广度和深度上不断提高部队财务、审计骨干的综合业务水平,使他们能够认真做好各项工作。

四、科学认识内控工作

公安边防部队的会计人员应对内部控制机制有科学的认识,充分认识落实内部控制制度的重要性,以完善的内部控制机制来形成良好的内部控制意识,积极防范个别会计人员的违规行为,防止出现目标不明、标准不

一、责任不清等问题的发生,不断加强会计内控风险监管。从当前部队后勤管理角度来看,公安边防部队加强会计内部控制制度建设是符合部队财产资源的利用需求的,它能够有效地保障会计信息的质量。加强公安边防部队内部会计控制制度建设,既是法律赋予的职责,也是部队财产资源有效利用的需要,是确保部队会计信息真实、可靠的必要手段。我们要从抓好会计基础工作规范入手,严格落实边防部队内部会计控制制度,各级会计人员应科学认识会计内部控制工作的重要性,并以实事求是、客观公正的工作态度来解决工作中遇到的问题。总之,要达到防范资金风险、按章操作、提供真实可靠的会计信息等目标,就应不断加强对部队会计领域的控制,从而更好地推动部队后勤工作的发展。

五、实行会计委派制度

所谓会计委派制,就是指实行独立核算的会计单位财务会计机构负责人由上级主管单位直接委派,被委派人员依法监督被委派单位的会计业务的一种会计管理制度。从这个概念我们可以看出其在很大程度上降低了委派会计和基层部队财务部门间的利益关系,该制度可以让会计人员不受所在单位的制约,相对独立的开展工作,这是部队实施会计委派制的重要目的,能够较好地完善边防部队的内部会计控制机制。公安边防部队应当参照地方政府对国企实行的总会计师委派制来进一步完善当前的财务集中核算模式,具体来讲就是各总队对所属支队级单位委派一名主管会计,让他们具体指导支队结算中心会计工作,强化财务监督和审核作用,同时委派会计的人事档案、职务变动、考核以及工资待遇等方面的事务由总队统一管理,这样,就使他们站得稳顶得住,既确保了委派人员的根本利益,又为会计监督工作的合法性提供了有力的保障,公安边防部队的会计内部控制制度的各种职能才能得到充分地发挥。

六、结语

总而言之,上述关于公安边防部队的会计内部控制策略的探讨只是诸多会计内部控制措施的一些方面。实际上,公安边防部队的会计内部控制工作还要经历很多的变化和发展,如果会计内部控制工作出现了问题,就会影响整个部队的良好形象。所以,我们更需要从经济管理的角度来规范部队的内部建设,从公安边防部队的实际情况出发,立足会计基础环节,健全有效的内部控制制度和监督管理体系,保证部队会计政策法规和制度能够真正得到贯彻落实,这样才能有效防范会计风险,预防经济案件,确保部队资金安全、合理和有效地使用。

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当前,我国正处在全面深化改革的关键时期,各种社会矛盾和社会热点问题不断增多,由此引发的各类群体性械斗事件不断发生,成为影响社会稳定的一个突出问题。因此,切实加强对群体性械斗事件的研究,准确把握其规律特点,积极预防和妥善处置,对于构建和谐平安的边防辖区具有十分重要的意义。:公安边防部队群体性械斗事件组织指挥群体性械斗事件,是指在具有一定规模的群体之间,主要使用农具、工具等非杀伤性器具和器械进行的争夺.........
浅析公立医院内部会计控制管理
发布时间:2023-06-22
摘要:公立医院内部会计控制是为了保证医院经济活动的有序进行,保护国有资产的安全与完整,保证财务收支合法,会计信息真实,发现并纠正错误,以提高工作效率与经济效益为目的所制定的各种制度、措施和实施的办法。文章在介绍公立医......
加强行政事业单位会计内部控制的探讨
发布时间:2022-11-04
行政事业单位属于国家服务机构,具有公益性质,其资金来源主要依靠国家拨款,为了使行政事业单位资金的使用和管理能够有效的发挥作用,提升行政事业单位财务管理水平显得尤为重要。长期以来我国行政事业单位由于在制度、人员、票据和资......
会计电算化下的企业内部控制审计策略分析
发布时间:2023-03-02
计算机技术的快速发展,使得人类步入了信息时代,计算机信息技术已经广泛地运用在社会各个领域,极大地促进了社会生产力的提高。特别是会计电算化的出现,给企业提供了更多的发展空间,内部控制审计如果能够很好地利用会计电算化带来的优势,将会极大地促进企业内部控制审计工作水平的提升,从而促进企业的发展。一、会计电算化的基本内容(一)会计电算化的含义会计电算化是以电子信息技术为基础,以计算机为存储媒介,以电子信息.........
公司治理结构下的内部会计控制
发布时间:2022-11-02
" 摘要:我国加入WTO后,公司治理结构对我国企业而言变得越来越重要。内部会计控制作为重要的内部控制措施,是完善公司治理结构的具体政策和程序。公司治理结构是企业内部会计控制的环境。公司治理结构有利于内部会计控制系统的健全,内......
内部控制评价实施探讨
发布时间:2023-07-23
摘要:随着美国安然、世通舞弊案和我国上市公司财务造假,企业内部控制出现了信任危机,极大的影响了股市和经济的健康发展。为规范公司内部控制,提高信息的准确性,降低经营管理风险,在财政部等的推动和要求下,各上市公司已启动了......
分析会计电算化下的企业内部控制审计策略
发布时间:2023-03-06
一、企业内部控制审计系统与会计电算化管理工作的关系根据相关资料显示,我国的企业会计电算化是基于计算机科学信息技术实现的。使用电算化的管理技术,一方面能够有效的提升处理会计信息的准确性与及时性,提升企业会计的管理力度。另一方面能增加企业之间的竞争力,够适当的减少会计人员的工作负担。因为企业会计电算化的内部控制审计包含开发并控制系统、电算化信息系统的安全管理体系、电算化信息系统的工作范围系统、电算化信.........
会计电算化在边防部队的科学运用浅述
发布时间:2023-02-12
会计电算化最先在西方国家被使用,在我国起步比较晚,目前我国将会计电算化引入到边防部队,改善了部队会计的工作方式,同时对部队会计人员提出更高的要求。目前会计电算化在部队的实施过程中还存在一些不足之处,部队应该正确对待会计......
财务管理工作在公安边防部队中的应用及发展
发布时间:2023-05-25
摘要:随着我国边防军事的不断发展,公安边防部队已成为国家的军事要地,为保障群众的生命和财产安全,做出了巨大的贡献。同时,还保障了我国的各项事业稳定地发展。公安边防人员肩负着保家卫国的重任,基于公安边防部队对国家和人民......
中小企业内部控制审计策略分析
发布时间:2022-12-30
摘 要:随着我国经济的发展,一大批中小企业开始蓬勃发展起来,但是随着企业不断的发展扩大,中小企业由于管理经验的缺乏,越来越多的问题也渐渐显露出来,其中以中小企业内部的控制审计问题最为突出。本文主要对我国当今中小企业内部......
论铁路财务会计系统内部控制的创新策略
发布时间:2016-05-09
【摘 要】我国经济的快速发展直接关系到铁路基层站段建设,由于铁路建设是我国基础建设中的重要组成部分,就需要不断的加强企业财务内部控制,甚至企业要想获得更加丰厚的经济利益,就必须加强企业的财务内部控制,通过强化企业财务内......
会计电算化企业内部控制探究
发布时间:2023-06-15
【摘要】21世纪是一个信息化的时代,人们的生活离不开信息网络。随着我国电子信息技术的日益成熟,企业将其应用到会计工作中,建立了会计电算化信息系统。在业内,专家认为会计电算化给企业内部控制带了新的机遇与挑战,文章通过对会计电算化对企业内部控制影响的分析,结合电算化企业内部控制现状探讨提高其内部控制的方法。【关键词】会计电算化内部控制现状方法一、引言内部控制是企业财务管理的一个核心环节,其不仅关系到企.........
试论股份制公司会计内部控制关键点
发布时间:2015-08-07
摘要:改革开放以来,股份制公司就成为了我国现代化企业的重要的组成部分,而我国秉持着“推行股份制改革,推行混合所有制不断发展”的发展理念,不断推动我国股份制公司的发展。而当前股份制公司的会计内部控制是否得当有利,会关系......
企业会计内部控制制度问题及对策
发布时间:2022-08-29
摘要:如今,在经济全球化的时代背景下,我国企业面临着较为残酷的外部环境,面对这种现象,就需要加强企业的内部控制制度,对会计行为予以规范,以此来有效提升企业的经济效益。加强企业内部控制工作,保障会计记录的准确性,能够确保会计信息质量,保障经营决策的执行以及落实,同时还能够有效避免财务风险,避免企业的亏损,保障企业获得长期可持续的发展。鉴于此,本文就企业会计内部控制制度存在的问题及对策展开探讨,以期为.........
加强企业内部会计控制
发布时间:2022-09-27
摘要:随着时代的进步,科技的发展,企业内部会计控制已越来越受到关注,但是如何理解企业内部会计控制的含义,以及如何建立一个完整的企业内部会计控制框架体系,进一步在框架体系内针对企业的业务循环,如何加强对流程关键点的控制......
电算化会计内部控制(1)
发布时间:2023-02-18
【摘要】 电算化会计将手工条件下的会计核算工作集中在电子计算机中由会计软件来完成。会计信息处理方式的改变从多方面影响会计内部控制,为了保证电算化会计的安全可行,必须采取相应措施完善会计内部控制。 【关键词】 电算化会计内部......
分析企业会计内部控制
发布时间:2022-08-08
论文一般比较麻烦,连格式都得做好,写论文不是那么容易的,不过也不是很难只要你知道了格式,找到了材料,就方便多了。以下是由查字典范文.........
企业会计内部控制浅析
发布时间:2023-03-15
摘要:会计内部控制是指企业为实现生产经营目标,在企业内部建立并实施的一系列具有控制职能的会计业务处理措施、程序、方法等所形成的会计控制与监督系统,对加强会计监督、提高会计信息质量,提高管理效率有重要作用,也是衡量单位......
现代企业会计内部控制对策论文
发布时间:2023-03-16
内部会计控制是企业管理者为保证会计记录与实物资产相一致,确保企业计划顺利完成与相关财务资料真实可靠而设立的一系列会计管理规章制度的总称。 详细内容请看下文现代企业会计内部控制对策。 在公司治理中,完备的内部会计控制制度是......
内部控制审计若干新方法的探讨
发布时间:2023-04-11
今天,以信息技术、 网络 技术为代表的高新技术正全速将 企业 带入一个新 经济 时代 ,许多企业已开始实施国际化战略,对业务流程实行再造和整合,以提高国际竞争力。而这些企业在整合中,无一不是以强有力的内控管理为基础,它强调......
完善公立医院内部会计控制的思考
发布时间:2023-03-09
【摘要】 内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在公立医院管理中发挥着至关重要的作用,医院内部会计控制作为一种对医院会计信息进行自我检查、自我调节和自我制约的系统,在保护医院资产完整、会计资料可靠性、提高经济效益等内......
会计电算化内部控制的理论与实践探讨(1)
发布时间:2013-12-17
摘要:会计实行电算化后,在会计工作的效率大幅提高的同时,会计核算和会计管理的环境发生了很大变化,出现了许多与从前不一样的控制点,为保证会计信息的真实可靠,保护资产安全完整,从理论和实践两个方面对会计电算化的内部控制进行了......
对水利事业单位会计内部控制的若干探讨
发布时间:2022-08-08
当前大部分水利事业单位,存在着一方面担负着具有公共性和社会性的服务,国家给予财政补贴部分水利资金;另一方面,由于财政补助经费的不足,又必须面向市场,通过自身掌握的资源面向市场提供技术服务,通过创收来弥补财政经费不足的特......
内部控制与事业单位财务会计的衔接探讨
发布时间:2023-04-10
摘要:对于事业单位而言,促进其内部控制与其单位财务会计的紧密衔接是非常重要的,这是由于事业单位内部控制可以确保其财务资产的完整性和安全性,同时也能够保证其会计资料的准确有效。和公司企业比较而言,行政事业单位在它的资金款项来源以及其服务有所不同,有所区别。目前事业单位的财务会计内控制度和体系尚未建设的完整,存在很多问题和弱环节,这在很大程度上阻碍了行政事业单位的持续、有效、稳定健康的发展,文章针对事.........
企业内部控制审计相关问题探讨
发布时间:2023-05-17
企业内部控制审计相关问题探讨 一、内部控制审计概论 (一)内部控制审计概念 《企业内部控制审计指引》指出,内部控制审计是会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,发表审计意见。注册会计师应当......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2023-02-20
公司治理与内部会计控制之间存在互动关系,两者在内容上又相互交叉,交叉部分主要是监督、信息沟通和权责分配。本文是一篇公司治理与内部会计控制的关系,接下来让我们一起看看吧! 一、公司治理 公司治理是关于各利益主体之间权、责、利......
会计电算化系统内部控制及风险防范
发布时间:2022-11-22
摘要:电算化系统的应用使得企业财务管理的效率得到大大的发展,然而随着时代的发展,会计信息失真的现象却十分普遍,对企业的发展及社会秩序的稳定产生了严重的不良影响。文章就如何做好会计电算化系统的内部控制和风险评估进行了分析,......
论公司治理与内部会计控制的关系
发布时间:2014-01-13
公司治理是公司制度的核心,良好的公司治理结构和机制是提高企业经营管理效率的基本要素。以下为查字典论文网为您编辑的:“论公司治理与内部会计控制的关系”,敬请关注!!论公司治理与内部会计控制的关系 一、公司治理 公司治理是关于各......
高速公路会计电算化内部控制研究
发布时间:2022-09-22
一、前言 在科技不断发展进步的过程中,会计电算化也成了会计工作中不可缺少的重要部分,会计电算化的应用也有效的提高了会计工作的效率和质量,在这样的情况下,很多企业也开始利用会计电算化来进行会计的核算和管理等各项工作。目前,......
董事会与上市公司内部控制
发布时间:2023-01-03
摘 要:我国上市公司内部控制存在诸多问题,如不重视企业文化建设,长期发展战略不明确,风险管理制度不健全,违法违规现象严重。要加强内部控制,提升经营效益,促使上市公司合法经营,就必须充分发挥董事会的作用。在董事会内部下设......
内部会计控制制度试论分析
发布时间:2022-10-24
内部会计控制是否健全与完善直接关系到企业能否在日益激烈的竞争环境中生存和发展,并直接影响着企业的运营质量和绩效。查字典论文网为您编辑了“内部会计控制制度试论分析”内部会计控制制度试论分析一、内部会计控制的基本原则和内容 ......
医院内部会计控制制度研究
发布时间:2022-11-21
[摘 要] 本文针对医院内部会计控制管理,首先分析了医院内部会计控制的主要内容,进而分析了当前部分医院在内部会计控制管理中存在的问题,并就强化医院内部会计控制制度管理,提出了几项建议措施。 [关键词] 医院;内部会计控制;......