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关于公立医院内部控制的优化策略探讨

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关于公立医院内部控制的优化策略探讨
时间:2016-11-25 11:53:32     小编:沈辉

一、前言

根据最新的统计结果,全国医院总数达到25860家,公立医院13314家占全国医院总数的一半以上,由此可知,公立医院担负着我国医疗卫生事业的重要职责。新的经济形式下,我国卫生体制改革进程逐步深化,社会中呼吁医药分家,呼吁医疗政策改革的呼声越来越大。在此社会背景下,国家针对公立医院在补偿政策,医疗定价以及支付改革方面进行了重点推进。相关经济政策的变化促进了医院的经营形式变化,公立医院无法再依赖过去的传统外部条件来发展,只能通过提高自身管理效率与医疗服务谋求更大的发展。由于经济活动的活跃性提升,经济政策改革效应明显,医院必然需要立足于当下时代背景,借鉴现代企业内部控制方式来进行经济管理。基于此,要想完成与推进公立医院的改革与发展,就必须立足于医院的实际发展情况,制订科学的内部控制措施,提高其内部控制措施的效应,进而推进医院改革与发展,提高医院的市场竞争力。

二、公立医院内部控制的现状

(1)内控意识相对薄弱。目前来说,公立医院历任院长、副院长以及大部分的中层干部均是从临床科室的主任直接转向管理岗位,不具备系统的管理知识,在开展内部控制管理工作时,拍脑袋的管理方式仍旧普遍存在。同时由于公立医院长期处于政府统一管理,每年政府财政拨款使其受到计划经济的影响较大。这也造成有些公立医院的管理模式偏向于院长集权式的家长式管理,因此在院内无论是职工,还是管理人员,都没有意识到内部控制制度的重要意义。在任何一个组织机构中, 让内部控制制度发挥有效作用的前提都是良好的内控意识。缺乏内控意识, 再加上会计从业人员的专业素养不够,长期处于收款、付款员的角色,这使得该医院的内部控制制度无法有效运行。

(2)组织结构存在弊端。目前,公立医院组织结构上的弊端主要有三个方面:第一,医院管理行政化。医院名义上是独立的法人,但实际却是被行政部门管理与监督,院长负责制没有发挥应有的作用。第二,医院的决策层、执行层、监督层设置存在重叠,关键岗位的职能交叉影响了工作质量。第三,医院的管理层权力过大,内部审计部门不独立,缺少权威性。内部审计部门往往是管理层的下级单位,受管理层管制,无法发挥审计职能,管理层凌驾于内部控制之上。

(3)监督流于形式。对于医院来说,在制度要求下建立起来的内控制度很多时候都流于形式。这一方面是由于应景效应而造成的制度脱离实际,不仅没有一个统一的考核标准,同时还缺少相应的监督与评价制度。对于一个好的制度来说,有管理内容,还要有监督体系,评价体系以及相应的奖惩体系,这四者缺一不可。目前来说,医院在内控措施方面流于形式,就在于措施执行不到位,监督跟进不科学,评价体系空白或者滞后,奖惩不明确。甚至一些医院没有设立独立的内部审计部门,少数有内部审计部门的医院也不能确保内部审计部门的独立性。再加上工作人员素质普遍不高,很多审计职能的开展都受到限制,审计工作成为形式主义。

三、优化公立医院内部控制的策略探讨

(1)加强内控意识的培养。长期以来,医院的管理重点都集中于提升医院服务技术水平,反而忽视了医院管理措施与内控制度方面的建设。而随着经济发展的加快,人们对于医疗服务要求的水平逐渐提升,医疗卫生体制改革越来越迫切。在此情况下,作为医院的管理层,顺应时代与医疗市场的要求,提高管理水平,减少内耗,提升资源利用率,才能提高医院的经济效益,提升内部控制效率。这样的医院管理才能符合现代医疗体系要求,才能满足现代社会对医疗服务的水平要求。作为医院的内控管理,首先需要医院管理层身先士卒,改变管理观念,以身作则,树立良好的内控榜样。不搞特殊化,统一绩效评价,统一服务要求,才能让内部控制不打折扣地执行下去。对于医院内部控制来说,内控的重点在于全员参与,保质保量完成。作为医院的职工,要有舍有其谁的意识,要深刻认识到自身行为对医院内控工作的重要性。只有每一个医院员工都重视自身示范作用,医院的内控管理才有提升与完善的可能。

(2)优化组织结构。针对上文中组织结构方面存在的弊端,根据新医改的要求,公立医院需要完善法人治理结构,科学的配置医院的控制权,使管办分离,确保分权制衡的有效性。同时,要重视对内部审计机构的构建,并视医院规模的大小再酌情单独设置内部控制部门来负责内部控制管理的相关工作。在院长负责制下,分设各分管院长,负责组织工作人员提供医院的各项医疗服务。为了能够提高资源使用效率, 提升医院经营管理水平,医院执行总会计师制,安排总会计师一名来统筹管理货币资金的收、支业务。组织结构的优化主要体现在单独设立内部审计部门和内部控制部门,内部控制部门的设置,可以增强全体员工的内部控制意识,提高内部控制的执行力度;另一方面,内部审计部门直接隶属于院长管理之下,不再是财务部门的下设单位,有利于提高审计的独立性和权威性。

(3)加强内部控制监督。2012 年《行政事业单位内部控制规范(试行)》和2008 年发布的《企业内部控制基本规范》均对内部控制的监督评价内容做了说明, 强调了内部监督制度的重要性, 特别是内部审计、内部检查等制度,对于有效发现内部控制的不足起到了重要作用。作为公立医院,在管理性质上与企业有所不同,与政府单位也不同。医院的公益性决定了管理的特殊性,而医院的经济独立性决定了医院在内控管理上的重要性。在当下的公立医院中,内部控制的重点是要理清各部门间的权利与责任。划分岗位职责,并制订出不相容岗位,建立健全内部监督管理的体系。从监督机制与奖励两方面进行引导,由审计与纪检牵头实施内部控制措施。作为审计部门,要监督医院各科室及医院关键部门,要求其执行内部控制制度情况检查并形成检查报告,报告中要重点分析出内部控制中的不足,纪检部门要对可能存在的问题进行审查。以小见大,对于发现的漏洞与错误要直接向医院管理层递交书面报告,报告应包括详细的改进措施与责任归属。考虑到医院管理的实际要求,医院的考核机制应与奖励机制挂钩,发现问题只是第一步,重点要提出可行性的改进措施。树立榜样作用,对于内控工作完成较好的部门进行奖励与引导。其中奖励可与绩效工资挂钩。以此来提升医院职工的凝聚力,执行力,提升医院内部控制措施的落实度。

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基于内部控制构架的医院财务风险管理
发布时间:2015-08-05
摘要:随着我国经济的发展及医疗体制改革的不断深入,医院内外环境发生了巨大改变,这就对医院财务管理提出了更高要求。财务管理中风险预防和控制是重中之重,关系到医院的生存与发展。医院财务风险存在财务风险意识不足,人员素质不......
内部控制和内部审计对公司治理的作用探讨
发布时间:2013-12-18
摘 要:从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具有的重要作用。  关键词: 公司治理;内部控制;内部审计 1 内部控制和内部审......
内部控制审计的探讨
发布时间:2013-12-18
今天,以信息技术、 网络 技术为代表的高新技术正全速将 企业 带入一个新 经济 时代 ,许多企业已开始实施国际化战略,对业务流程实行再造和整合,以提高国际竞争力。而这些企业在整合中,无一不是以强有力的内控管理为基础,它强调......
医院资产管理的优化策略
发布时间:2022-12-15
摘要:资产管理的科学开展,是医院内部管理建设的重要基础,也是财务管理的重要内容。在新一轮医疗体制改革的大背景之下,医院深化资产管理建设,是构建良好改革环境的重要手段,应强调资产管理的重要地位。本文分析了医院资产管理的重要性,以及存在的问题,并在此基础之上,从提高资产管理意识、建立健全管理制度、完善资产考核体系等方面,具体阐述了新时期医院资产管理的优化策略。关键词:医院;资产管理;问题;策略在新一轮.........
关于建立现代医院后勤管理体制模式的探讨
发布时间:2017-01-18
引言 医院后勤工作的主要任务是保障一线医疗工作顺利的展开和管理整个医院的物资以及为医院是运行提供水电,并且对医院运行产生的污水进行处理等。所以良好的后勤管理体制对于医院的发展来说是至关重要的。 一、医院后勤管理体制的不......
公立医院人文关怀制度建设的探索
发布时间:2019-06-20
为深入贯彻落实全省公立医院人文关怀制度建设,使构建和谐医患关系、提高群众就医和医务人员行医感受的要求真正落地,笔者以所在医院(皖南医学院第二附属医院)为例,从文化、制度、行为三个层面探索构建人文关怀制度,运用Delphi(德尔菲)法进行人文关怀评价指标体系的筛选修正,在实践中得到了广大医护员工的认可,激发了员工的潜能,提升了医院的医疗服务品质,并且在深化公立医院改革中发挥效益,为公立医院人文关怀制.........
内部控制环境及其优化
发布时间:2013-12-18
1992年,美国“反对虚假财务报告委员会”下属由美国 会计 学会、注册会计师协会、国际内部审计人员协会、财务经理协会和管理会计学会等组织参与的“发起组织委员会(COSO)”,发表了一份 研究 报告《内部控制——整体框架》,即COSO......
浅论医院会计内部控制中的问题与对策
发布时间:2022-09-29
摘要:随着医院会计电算化的升级与执行,医院会计内部控制变得愈发困难。因为电算化给医院会计管理带来的远不止操作方便、工作量减轻、数据无缝连接等优势,更多的给医院管理带来内部控制的失控问题。由于在电算化环境下医院会计的风......
新医改下的公立医院薪酬管理策略
发布时间:2023-05-10
摘要:薪酬管理在医院人力资源管理中占据极为重要的位置,关乎医院人才引进与留用、员工绩效管理、医院文化建设、医院竞争力等诸多方面。长期以来,公立医院主要借助医疗业务收入以保证医院的正常运行,逐渐淡化了其社会公益性。近年来,政府对公共医疗卫生服务提出了新的管理要求,要求建立与行业特点相适应的公立医院人事薪酬制度,以期借助调整薪酬促进医疗服务效率和质量的提高。因此,改革和完善公立医院薪酬管理制度势在必行.........
医院财务管理中的内部控制制度建设探析
发布时间:2023-07-04
摘要:财务内控制度是现代医院财务管理制度的重要组成部分。良好的财务内控制度建设是加强医院财务管理和成本控制的根本保障,同时也有利于保障医院合法经营,保障医院资产的安全和完整性,提高医院运营资金的安全性。本文主要是针对......
关于图书馆流通部工作的优化策略探索
发布时间:2015-08-11
【摘要】本文从图书馆流通部工作中存在的问题及原因作为出发点,就图书馆流通部工作的优化策略进行探索。希望能为广大业内人士提供一些浅显的意见。 【关键词】图书馆;流通部工作;问题;优化 图书馆流通部工作,是整个图书馆正常高......
关于内部审计外部化形式的探讨
发布时间:2013-12-18
【摘 要】有效的公司治理和内部控制越来越受到 企业 的重视,而内部审计是实现这一目标的必要手段。但是很多中小企业无力建立自己的内审部门,大企业又觉得把内审职能完全内置无法实现资源的有效配置。于是,有必要寻求获得内部审计服......
发挥内部审计职能 强化公立医院风险监管
发布时间:2022-11-25
发挥内部审计职能 强化公立医院风险监管 公立医院风险监管是指公立医院通过对潜在意外或损失的识别、衡量和分析,并在此基础上进行有效的控制,用最经济合理的方法处理风险,以实现最大安全保障的科学管理方法,一般分为风险分析、评估......
医院财务内部控制制度建设加强
发布时间:2022-10-09
随着医疗体制的深入改革,医院的内部管理也面对巨大的挑战。由于国内市场经济不断变化,在一定程度上影响医院的发展,医院需要适应环境的变化,通过改进自身的内部管理提升医院的整体发展,财务管理是医院管理工作的重点环节,而通过财务内部控制制度能够有效提升医院的财务管理水平。所以,医院需要提高对财务内部控制制度建设重视程度,关注财务内部控制制度建设的细节,实现提升医院经济效益和社会效益的目的。【关键词】医院;.........
完善医院内部会计控制制度的思考
发布时间:2022-10-09
摘要:内部会计控制制度是现代医院管理的一项重要形式,也是保证单位经济活动正常运行的一种有效措施。为适应我国会计制度与国际接轨的需要,保证财务系统的安全进行,提高内部会计控制的效率和效果,必须采取一系列方法完善医院内部......
医院药品内部控制制度建设思考
发布时间:2023-06-01
摘要:医院药品历来是医院管理者关注的问题,笔者提出药品内部控制制度及关键控制点控制是关键,对药品管理的人员配备,权利和职责,互相牵制,加强勾稽核对等方面进行阐述。关键词:药品管理;内部控制;风险防范一、建立由财务科、药品会计、药剂科核算和互相牵制的管理体系财务科根据医院药品的类别和存放地点进行金额核算管理;药品会计和药剂科根据医院药品存放地点、品种、名称、规格进行数量、金额核算和管理。财务科核算的.........
公立医院内控建设管理会计的应用
发布时间:2022-10-09
摘要:管理会计不仅广泛应用于企业中,也逐步引入行政事业单位包括公立医院的管理中来。为了能够进一步充分发挥管理会计的作用,本文就如何健全管理医院内部控制制度进行研究,首先文章阐述了管理会计应用于公立医院内部控制体系的必要性,然后讨论了公立医院内部控制体系应用管理会计的几个关键点,之后指出了现阶段公立医院在应用管理会计过程中内部控制制度上存在的不足,最后提出了一些建议使管理会计的作用得以充分发挥。关键.........
保障内部审计人员独立性策略探讨
发布时间:2023-03-21
[提要] 为保障内部审计人员的独立性和客观性,营造良好的内部审计环境,改革内部审计人员管理体制,合理设置内部审计机构,提高审计人员综合素质是一条有效途径。 关键词:内部审计;独立性;客观性;保障 中图分类号:F239 文献......
企业内部环境同内部控制探讨
发布时间:2015-08-12
摘要:随着市场竞争的日趋激烈,对企业内部环境与内部控制也提出了更多的要求。然而当前企业发展过程中仍处于不完善的内部环境与不健全的内部控制体系现状之下,导致企业无法得到全面发展。本文主要对内部环境与内部控制的基本概述、......
企业会计内部控制问题与优化对策
发布时间:2022-12-26
摘要:在进入新时期的跨越进程中,企业面临的市场竞争逐渐被扩大,在企业内部从会计内部控制的角度出发,进而增强企业内部控制的管理水平,已经逐渐成为企业管理人员重点关注的问题,这一管理方向也在一定程度上决定了企业经济效益的发展。但根据我国目前部分企业的实际运营来看,会计的内部监管还存在一些问题,对我国企业的长远发展产生了一定影响。基于以上内容,本文将对企业会计内部控制存在的问题以及优化的相关对策进行研究.........
公立医院预算管理问题探讨
发布时间:2023-06-27
摘要:近年来公立医院为适应社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的需求,国家对公立医院的预算管理提出了新的挑战。2018《医院财务制度》总则中,“科学合理编制预算、真实反映财务状况”成为医院财务管理主要任务的重中之重。实现预算的科学管理首先需要弄清楚公立医院在预算方面存在有哪些问题,然后结合公立医院的实际情况,思考如何运用科学的精细化工具,真实地反映财务状况。希望通过文章为加强完善公立医院的预算管理体.........
公立医院执行政府会计制度问题探讨
发布时间:2023-05-16
[摘要]基于对公立医院执行《政府会计制度》相关问题的分析研究,首先要了解公立医院执行政府会计制度过程中将会遇到的问题,然后结合《政府会计制度》未能明确规定出计提减值、改变财务分析的方式、在一定程度上缺少公益性以及未能有效处理医疗事故这四点问题。对解决公立医院中执行政府会计制度问题的有效措施进行分析,进而得出公立医院需要设立资产减值科目,将医院财务预算管理工作有效强化,使医院财务人员的工作质量得到提.........
公立医院的资产管理问题探讨
发布时间:2022-12-13
摘要:公立医院的所有资产当中,固定资产占据较大比重,同时也发挥出十分重要的作用。随着医改的不断深入,强化公立医院资产管理不仅是提升资产的运营效率,同时也是拓宽公立医院的利润空间,为节约资产管理成本也能够提供指导方向。笔者重点将会对公立医院资产管理中的固定资产管理进行深入分析,同时提出促进公立医院固定资产管理的优化措施。关键词:公立医院;固定资产管理;问题对策一、公立医院强化固定资产管理的必要性(一.........
高校内部控制存在的问题及优化对策
发布时间:2023-07-22
本文以高校内部控制为研究对象,分析现阶段我国高校在现有内控制度、人员素质及内外部的监督等方面存在的主要问题,并针对问题提出相应的优化对策。【关键词】高校;内部控制;现状;优化对策自我国高等教育投资体制改革以来,高校经费来源逐渐多元化,高等教育规模实现了前所未有的快速扩张。然而,高校在快速发展中难以及时配备相应的管理人才,缺乏科学有效的内部控制机制,内部管理混乱无序,总体呈现出“外强中干”的状态。目.........
关于市政工程施工技术优化策略的探讨
发布时间:2022-09-23
摘 要:我们国家的经济在不断地发展,市政工程的数量也在不断地增加。市政工程的建设涉及到市民生活的方方面面,只有市政工程施工技术的不断提高才能更好的满足市政工程建设和市民生活的需要。本文主要围绕市政工程的施工技术,在了解......
会计制度改革下公立医院预算管理策略
发布时间:2019-06-27
摘要:我国在会计核算方面始终采用收付实现制为基础的政府会计制度体系,由于该体系能较好地体现出资金的流入与流出等各方面状况,故最能满足我国公立医院的预算管理需求。而随着我国市场经济的不断发展,政府职能的转化使得该制度体系的弊端也变得尤为显著,故也在客观上促进了该制度的创新与改革。关键词:政府会计制度;公立医院;预算管理一、建议进一步细化报表项目为了在满足医院财务管理需求的基础上,通过建设政府会计制度.........
基于企业内部控制体系信息化建设的探讨
发布时间:2023-01-08
[摘 要]随着我国市场经济体制的不断深化,信息化已经深入到企业日常的财务管理工作中,并成为企业未来财务管理的重点发展方向。在信息化社会的今天,企业的内部控制建设已经开始逐渐地向信息化靠拢,信息化建设使得企业的内部控制更加......
公立医院财务风险的预防与控制
发布时间:2015-08-19
【摘 要】随着我国医疗卫生体制改革的深入,公立医院的财政补贴逐渐减少,为了适应市场竞争环境,实现持续发展,医院加大了对医疗设备和医用建筑物的投资,投资的增加和成本费用的增大使医院的资金缺口加大。当医院积累资金不能满足固......
论关于气象部门内部控制审计的程序及方法的探讨
发布时间:2022-08-09
一、内部控制审计的主要内容 就一般意义而言,内部控制审计的内容十分宽泛,包括对控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督五个方面进行审查与评价。但不同行业、不同单位以及同一行业、同一单位在不同的阶段,内部控制审计的......
公立医院融资管理问题探讨
发布时间:2022-09-23
【摘要】 随着新医改进入深水区,如何进一步规范和提高医院成本管理及财务风险控制水平已成为医院财务管理的重点。而作为医院成本管理及财务风险控制的重要环节――融资管理也越来越受到人们的重视。本文就通过分析公立医院融资管理现......