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金融会计的内部控制相关问题解析

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金融会计的内部控制相关问题解析
时间:2022-08-18 03:44:52     小编:

摘要:公司对财务情况的整理与统一规范的活动称为金融会计内部控制,是一个公司中重要组成结构,重视其起到的重要性,能够有效预防在以后财务方面出现的问题并在一定程度上能够提升公司的经济增长效率。国内的中小型企业,因为没有充足的经济实力,所以在金融会计内部控制的管控力度还不够,针对这种情况本文对有关问题进行分析探讨。

关键词:金融会计;内部控制;问题分析

1引言

目前市场形势飘忽不定,公司要想更好的长久发展下来就必须加强对金融会计内部控制的管理。金融会计能够存在这么长久,就有其存在的意义,但是目前其中内部还有很多矛盾没有解决,本文就其问题进行探索供别人参考。

2内部控制意义

在公司内部金融会计单位中,会出现一些员工为了个人私利而损害公司的利益,导致在相关工作出现混杂问题。在金融市场中这种情况是很常见的,只有对金融会计内部控制进行重视,才能尽可能地减少公司利益损失,不仅能净化目前金融市场混杂的环境,还可以让公司的内部财务情况变得规范。对其内部控制的加强还能够保护公司生产效益,一个公司的生产效益的好坏与其有很大联系,强化其管理能使公司运转往良好方向发展,这样公司不仅完成了利益目标,还在另一角度使生产效益得到增长,故此可知金融会计内部控制的加强有其重大作用。公司在正常运行中能够有规范性,在如今市场经济发展迅速的时期,每个公司要想深远发展,逐渐扩大公司规模,小型公司应该认清自身定位,根据所处的位置制定发展计划并在运行中适当调整管理理念。金融会计内部控制对公司发展的重要性不言而喻,公司的足够的资金支持长远发展与公司平常收入支出的规范性都是依靠金融会计内部控制。同时其还可以控制日常的收入支出使其更加合理,还可以在其余部门的支出变得更加有约束力,这些都为公司的更加规范的发展,旗下经营的项目的都非常有利,使公司在发展中能够长久。有效保护公司内部财产安全,公司在日常运转中会有财务支出,如何维护流动的财产是保障公司的财产安全的重要前提,那么这一切还是离不开对金融会计控制,财务是一个公司立足的关键所在,财务出现问题,那么公司就不能正常运行,一切生产将陷于停顿,故公司应有监督部门,时时刻刻监督着公司财务支出,使其一直处于平衡状态,有了监督部门的存在,公司在生产中可以顺顺当当的进行,财务情况也不会出现任何问题。

3出现的问题

3.1其相关理念薄弱

经过大量数据调查研究发现,我国大多数的小型公司来说,内部对其都是不重视的现状,造成这种原因就是因为他们认为公司规模小,资金可流动的也有限,所以没有大力建立相关管理机制。

3.2公司内部管理制度没有完善

一些公司内部建立了相关管理制度,但是存在着许多漏洞,内部管理部门在管理财务支出时有两种标准需要执行,一种标准是主要维护公司做出的决定和线下的生产经营正常运行,另一种标准是主要对财产的安全方面,保证其财务支出信息的真实与准确,使其财产的生产经营平稳运行,对两种标准综合考虑才能使公司发展正常;

3.3公司工作人员的相关技能缺失,缺少必要管理

对于公司会计控制机制的部门中的工作人员,很多都不是专门从事该专业,在事情的决策上面没有太多的话语权,主要听从领导阶层的安排,没有自己独特的见解与决策。在管理上面也没有健全的制度,一些工作人员在面对诱人的利益时往往把持不住,从而会损害公司的利益。

4相关措施

4.1内部信息公开化

在对外界怀疑的信息进行公开,接受所有人监督的同时,我们还可以在问题出现时及时进行解决,所以公司应该定期将信息公开化,公司内部的收入支出清晰化。还有对相关信息的沟通渠道,方便公司领导阶层能够聆听别人的意见。

4.2收入支出公开化

公司的根本就在于财务安全,所以公司在对会计内部规划时应该注意所有收入支出细致化,为了保证公平化,公司对每一年、每一时间段的收入支出要有个准确的预判。而相关部门的负责人在会计中进行材料审核,及时对部门做出总体的调整,使得公司更加适应市场的发展,对公司金融会计内部控制的强化,使所有的收入支出都变得公开透明,更加平衡分配机制,工作人员能够取得很大的利益,也是公司想要长久发展的重要条件。

4.3提升工作人员的专业素养

要想建立其相关制度,首先重要的是提升工作人员的专业素养,只有这样才能把工作落实到位,公司应该在一定时期对工作人员进行专门培训,或是请专业人才进行交流自身的经验。另一方面,工作人员的思想方面也要及时培训,定期宣传廉洁诚信,作为经常与金钱打交道的岗位,那么工作人员应该具备较强的抵抗金钱的诱惑力,这样能更好地使公司免受不必要的损失,公司人员也免受惩罚。

4.4提升任职标准

会计部门对于公司的重要作用是巨大的,在公司当中有很高的重要性,一个合格的会计是公司非常需要的,所以在选择人员上面不能有丝毫马虎,公司领导者在选择人选之前应该对该部门所要负责的工作内容应有个全面的认识,竞选该位置的人员应该具备很丰富的专业知识,另外该岗位的工作人员的思想道德方面也应该过关,如果该岗位的工作者的品德有一定坏处,那么对于公司发展来说是个致命的打击,网上报道的某公司会计携巨款的新闻很多。

4.5建立完整的奖赏惩罚制度

有奖励制度才能调动公司工作人员的工作积极性,这是时工作效率提高的最便捷的方式,通过考核制度用来评价工作人员的工作是非常有用有效的,考核制度所要考核的内容涉及多个方面,能够对工作人员进行总体评价,不会出现评价片面化,对考核评价高的人员进行一定的奖励,相对来说,哪些触犯了公司条例的工作人员也要做出一定的惩罚,使其其他人不敢再犯。

5结语

本文对金融会计内部控制上所起到的重要意义,还有所存在的问题及提出相应的措施进行了详细描述,全其市场经济具有不稳定的特性,使其我国的中小型公司遇到一些困难,所以为了公司在发展中遇到困难有抵抗的能力,应对增强对会计内部的控制,它在公司在做出相关决策、预估所要面对的风险等一系列中起到决定性作用。

参考文献

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审计视角下内部控制相关概念的探讨
发布时间:2023-03-18
【摘要】 我国对内部控制的 问题 日益重视。国家财政部2008年制定了《 企业 内部控制基本规范》,引起了 理论 界和实务界对内部控制的更加关注。明确界定内部控制相关概念是进行内部控制审计理论 研究 和实务操作的基础,本文在基于审......
浅议高校货币资金的内部会计控制
发布时间:2022-10-24
[摘要] 本文从高校货币资金内部控制的目标出发,分别介绍了岗位分工控制、授权批准控制、现金控制、银行存款控制、票据控制、印章控制、日记账控制、效益性控制、监督检查等高校货币资金的内部控制方式,以降低风险,保护高校货币资金......
关于会计电算化内部控制的思考分析
发布时间:2014-01-15
经过20多年的实践和努力,我国会计电算化工作已经取得长足的进步。查字典论文网为您编辑了“关于会计电算化内部控制的思考分析”关于会计电算化内部控制的思考分析 一、我国会计电算化的现状 (1)随着计算机及网络技术的普及应用,越来......
关于会计电算化内部控制的思考分析
发布时间:2023-06-30
一、我国会计电算化的现状 (1)随着计算机及网络技术的普及应用,越来越多的企业都在建立本企业的会计信息系统,用会计电算化来代替手工记账,这样一方面可以加快会计人员登记账目的速度,另一方面也可以提高会计核算的精准度,减少......
浅谈高职院校内部审计相关问题
发布时间:2013-12-18
浅谈高职院校内部审计相关问题 一、高职院校内部审计的含义 高职院校内部审计是内部审计机构和人员独立监督和评价本校及其所属二级单位的财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强管理和实现学校的目标。 ......
内部审计质量控制问题探讨
发布时间:2013-12-18
摘 要:审计质量是审计工作的生命,是审计事业可持续 发展 的前提条件。随着我国 经济 的进一步发展,内部审计的作用日益凸现,内部审计的质量 问题 也日益引起人们的关注。实施内部审计质量控制,是内部审计生存发展的根基,是决定......
中国企业内部控制审计问题
发布时间:2023-02-26
众所周知,无论是在美国,还是其他西方国家都发生过较为严重的财务舞弊事件。这些问题反映了企业内部控制存在着缺陷或着说它的内控是失效的,内部控制有效与否决定了公司的发展力度,对企业内部控制实施审计有利于促使企业完善内部控......
浅析我国企业开展内部控制审计的问题和解决策略
发布时间:2017-01-04
随着我国市场经济的飞速发展和逐步完善,加强内部控制越来越受到众多企业的重视。而作为内部控制的一个重要部分,内部控制审计所体现出的价值也得到巨大提升,并且与时俱进,不断更新理念,突显了其不可或缺的作用。目前,内部控制审计......
解析内部控制与事业单位财务会计的衔接
发布时间:2015-09-09
【摘 要】对于任何一个事业单位来说,加强做好财务会计的内部控制是非常至关重要的,其不仅能够确保事业单位资产的合理、合法,更有效保证了会计信息的真实完整性,有利于协助事业单位领导者做出正确的发展决策。但是,就目前事业单位......
浅析网络会计与内部控制
发布时间:2022-11-21
会计信息系统逐步实现网络化,会计管理也在趋于网格化管理,会计信息处理的效率将几何级增加,会计信息资源能有效全球化共享,这给企业带来巨大的资源,同时也给内部会计控制带来了新的问题和挑战。如何避免网络会计的风险,内部控制......
企业内部会计制度建设问题探析
发布时间:2023-02-21
摘要:随着市场经济的飞速发展,企业面临的会计工作日益增多,而作为企业可持续发展的、基础性的企业内部会计制度建设工作就显得尤为重要。当前,我国的企业内部会计制度建设方面存在着诸多问题,影响了企业的长远发展,本文就此做一探究......
强化金融会计内部审计的对策
发布时间:2022-09-26
摘要:金融行业的发展对于我国国民经济的发展起着至关重要的作用。随着我国社会经济的不断发展,市场的竞争压力不断扩大,各金融机构间的业务竞争也日益激烈,进而增加了金融风险。在这样的市场经济条件下,需要通过不断强化金融会计内部审计工作,进行金融机构体制上的改革与创新,提高机构在市场中的竞争力,进而促进金融机构更加长远稳定的发展。本文将针对强化金融会计内部审计的对策进行简要分析和探究。关键词:金融会计;内.........
强化金融会计的内部审计对策
发布时间:2019-08-15
摘要:自改革开放以来,金融行业迎来了较大的发展机遇,同时也遇到了严峻的挑战。为了预防风险、提高业绩,强化金融财务内部审计就显得尤为重要。本文针对内部审计来分析金融行业的现状,研究问题的根本原因,并制定出有效的处理措施,以优化金融企业的运营现状。关键词:金融会计;内部审计;对策金融财务内部审计是确保企业顺利运营的前提和基础。金融财务内部审计唯有和企业的组织模式、业务程序及企业的运营环境出现良好的融合.........
浅析金融环境中金融会计风险问题
发布时间:2017-09-04
摘要:社会经济市场化的形势越来越明显,全世界的经济随着市场的不断变动而不断的进行改革,这样使得金融界的各项制度也随着世界的经济的发展而发展,也随之日益得到完善。本文以市场为基准,就新型金融环境下金融会计风险的成因和防范金融风险的策略进行探讨,希望能够对有效提高金融会计风险的防范能力有多裨益。关键字:新型金融环境;金融会计风险;防范一、金融会计风险的内容1、会计核算风险所谓会计合算风险,主要是指在企.........
企业内部会计控制问题及其对策研究(1)
发布时间:2013-12-17
[摘 要] 由于企业内部会计控制造成的经济问题已经严重影响了我国企业的发展。本文通过分析我国企业内部会计控制中存在的问题,提出了相应的对策。 [关键词] 内部会计控制 问题 对策 一、我国企业内部会计控制中存在的问题 1.对......
企业竞争力与内部控制相关性分析
发布时间:2013-12-17
摘 要: 企业 竞争力与内部控制有密切的内在相关性。在社会外部环境、资源同质化的今天,增强企业的竞争力,提高企业的 经济 效益,成为企业最关注的问题,加强企业内部控制,是企业最基础性的工作,也是企业能够生存和 发展 的保证......
浅谈服务性小企业内部会计控制问题(1)
发布时间:2022-11-11
【摘要】文章从阐述内部会计控制的含义入手,分析当前服务性小企业存在的问题,从而说明进行内部会计控制的必要性和紧迫性,最后从提高经营者意识,加强组织结构建设和重视员工培训三个方面,给出了解决服务性小企业内部会计控制问题的方......
人本视角下内部控制相关模型分析
发布时间:2023-03-26
摘要:随着社会的进步,管理科学的发展,传统物本导向的内部控制机制受到了极大挑战,人们逐渐将内部控制的重心由原来的以物为本转变为以人为本。本文将从以人为本的视角出发,对内部控制相关模型进行分析研究,为以人为本的内部控制制......
内部控制问题的企业会计电算化管理思考
发布时间:2023-03-14
摘要:随着社会的快速发展,计算机成为人们日常工作的工具。会计行业是我国最早沿用计算机进行业务管理的行业之一,见证了计算机在处理文件时效时的萌芽、成长、发展等阶段。其中,企业会计电算化管理在大多数地区已得到普及和发展,从最传统的算盘、手工记账转换为较为更加准确的电算汇集信息管理系统,电算化的信息管理方式不仅在会计行业深受欢迎,在许多大的公司企业的经营管理也产生了一定的影响,所以会计行业要重新考虑电算.........
企业内部会计控制存在的问题及对策措施
发布时间:2022-12-22
摘要:企业内部会计控制制度是指企业根据国家法律、法规,结合本企业经营管理的特点制定和实施的规范企业内部会计管理活动的方法、措施和程序。目前企业管理领域对会计内部控制的愿望日益强烈,但就内部控制在企业的实际运行情况看,......
企业会计内部控制存在的问题及对策研究
发布时间:2022-11-04
1 引 言 很多企业都制定的有内部控制制度,但是这些内部控制制度没有特别强的针对性,没有根据本企业的各个部门的实际情况进行相应的制度的制定,也就是内部控制制度还不全面,没有准确地认识到会计内部控制的问题所在。而且就算是有......
其它会计审计论文:浅谈高职院校内部审计相关问题
发布时间:2022-10-22
【摘要】其它会计审计论文:浅谈高职院校内部审计相关问题怎么写呢,请看查字典论文网小编为大家整理的范文。 一、高职院校内部审计的含义 高职院校内部审计是内部审计机构和人员独立监督和评价本校及其所属二级单位的财政收支、财务收支......
试论内部会计控制制度
发布时间:2016-05-03
亲爱的同学们,今天为你准备了内部会计控制制度,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、内部会计控制的基本原则和内容 1.职务分离。根据《会计法》中关于职务分离的规定,在这些业务处理程序中授权和执行的职......
会计电算化内部控制因素难题
发布时间:2016-10-17
引言:本文从实施会计电算化后财务工作内部控制的难点入手,对电算化下内部控制体系的建立进行了深入分析,同时对如何加强单位财务内部控制制度提出了具体措施。 有效的内部控制体系是电算化系统正常运行的保证。由于电算化系统具有高......
行政事业单位内部控制存在的问题及相关对策研究
发布时间:2015-08-13
[摘 要]行政事业单位的内部控制是一项不可替代的管理手段,它在监督单位内部活动和规范单位内部人员行为方面起着重要作用。然而,随着社会发展,行政事业单位内部控制存在的问题越来越明显。本文主要阐述行政事业单位内部控制存在的问......
浅析我国企业内部控制审计现状及相关建议
发布时间:2023-03-10
近年来,我国经济进入新常态,市场整体的经济状况运行状况不佳,造成上市公司的舞弊和财务造假动机增加,这对会计师事务所的执业能力提出了更大的挑战,为了加强审计行业整体的执业质量,我国自2012 年开始实施《内部控制审计指引》并......
基于风险管理的金融企业内部控制分析
发布时间:2023-05-20
摘要:随着我国信息化技术的进步,网络技术也得到了巨大的发展,特别是我国的电子商务借助网络已经取得了一定的成就,互联网企业通过互联网技术将金融资料信息转化为模型进行研究分析,通过这些数据分析为用户提供更加优质的服务。用户通过互联网金融企业提供的服务实现了线上支付、投资等金融行为,但是互联网金融企业行业也会受到风险威胁,本文主要对风险管理进行介绍,指出互联网金融企业风险管理中存在的问题,进而基于风险管.........
浅论内部审计与内部控制的关系
发布时间:2022-08-08
[论文关键词]内部控制 内部 监督 [论文摘要]内部控制是现代企业的一个重要组成部分,是企业内部进行自我协调和自我制约的机制。 在“内部控制整体框架”阶段中,监控是构成内部控制整体框架的要素之一。监控是指整个内部控制......
浅议内部控制和内部审计的关系
发布时间:2022-12-17
一、内部控制与内部审计 1.内部控制 内部控制是单位各级管理部门,利用单位内部因分工而产生的相互联系、相互制约的关系,对其 经济 活动进行组织、制约考核和调节的重要工具,其目的是为了强化和完善 企业 的经营管理。内部控......
事业单位会计内部控制探析
发布时间:2015-08-13
摘 要:随着我国市场经济的不断发展,我国事业单位相应建立了约束和管理内部的相关会计内部控制。事业单位可以通过建立健全的会计内部控制系统,使得单位内部的会计控制更加科学、合理,可以说事业单位会计内部控制对事业单位来说起到......
内部控制审计与财务报表审计质量的相关性
发布时间:2023-01-30
摘要:随着社会发展,在总结全球经济审计经验基础上,我国当前采用内部控制审计与财务报表审计同步并行的方法,以更好地对企业在经济市场发展中的表现评定。因此,通过研究内部控制审计与财务报表审计之间的相关性,分析两者进行整合的重要作用,随后对企业内部控制审计的有效性及其对财务报表审计质量的影响,从外部监管部门、会计师事务所以及上市公司三个主要方面提出相关的建议和对策,以使得企业在内部控制审核更具有科学性,.........
企业会计电算化环境下内部控制问题探究
发布时间:2016-11-08
一、企业会计电算化环境下内部控制概述 1.企业会计电算化内部控制。企业会计电算化内部控制是企业会计电算化和内部控制制度的综合,是指在计算机技术被广泛应用于企业会计业务操作基础之上,为了保护企业财产的安全性、财务资料信息的......