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医院内部审计和会计工作的关系

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医院内部审计和会计工作的关系
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现阶段,我国医院规模与数量不断增加,医疗体系不断完善,医院的内部审计机构应运而生,发挥了重要的作用,而医院的会计工作作为医院的基础工作内容,统一具备不可替代的重要作用,但是,现阶段,部分工作者对审计工作与会计工作之间的关系并不明晰,影响了工作的有效开展,基于此,研究医院内部审计和医院会计工作的关系非常重要,具有重要的意义与价值。

一、医院内部审计和医院会计工作关系

医院内部审计和医院会计工作之间存在密切的联系,关系既紧密又不同,极易发生混淆,不利于内部审计工作以及会计工作的顺利开展,基于此,研究医院内部审计和医院会计之间存在的工作关系非常关键。第一,医院内部审计和医院会计工作之间关系紧密。首先,二者的工作对象相同。医院内部审计的工作对象是会计资料,医院会计工作的对象也是会计资料,且工作对象的形式都是根据医院的财务制度以及会计制度制定的,是对医院中全部的日常经济活动形成的资料进行记录、归纳、整理以及会计处理[1]。简而言之。会计的工作内容就是根据资料的相关内容,开展编制记账、登记入账、处理报表等工作。审计的工作内容是对医院中的报表进行审查核对,确保会计报表真实性的工作。由此可见,会计工作开展对象是会计资料,审计工作开展需要的资料也是会计资料,二者的工作对象一致。其次,都涉及到医院内部的控制制度。在会计工作开展过程中,为保证会计工作的顺利开展,需要事先制定好内部控制制度,为会计核算工作的顺利开展助力,确保会计核算工作的顺利开展。确保会计核算信息的可靠性,防止出现假公济私、贪污腐败等问题,保证医院资产的安全完整性。医院的审计工作也同样涉及到内控制度。在审计过程中,在内控制度的控制下,可以提高审计效率与质量,还可以明确审计的难点与重点,根据内控制度对审计进行恰当的调整。最后,督促医院经营管理,提升医院的工作效率与质量。医院的会计工作者在执行工作时,一旦发现与经济相关的制度出现问题,就需要及时反映,并尽量提出改进方法,促进医院相关管理工作的顺利开展。审计部门同样具有这方面责任与义务,在审计审查过程中,一旦发现问题,也需要向领导反映,为医院工作的开展提出建议与意见,因此,在促进医院经营管理,提高经济效益这一问题上,医院内部审计与医院会计具有密切的关系,具有相同的工作目标。第二,医院内部审计和医院会计工作之间也存在显著地差异。首先,工作责任不同。医院内部审计的工作责任主要是对会计资料进行审查核实,提出具体的审计意见,并对材料的合法性与真实性负责。医院会计的工作责任相对更多,既要负责编制合法、真实、完整的会计资料,保证医院资产的安全性,又需要健全医院内部控制制度,责任更大,任务更重。其次,工作目的不同。内部审计的工作目的主要在于确保会计报表的真实可靠,主要具有审查核实的目的。会计工作的目的在于为会计工作者提供相关信息,保证信息的可靠性,真实性,对会计资料进行编制,对医院的经济资源进行变更[2]。最后,工作方法不同。医院内部审计的主要目的是获得审计证据,因此,审计方法包括检查、观察、查询、复核等方法。会计工作的主要目的是为相关人员提供可靠信息,因此,会计工作方法主要包括记账、填写凭证、财产查清以及成本计算。

二、提升审计工作效果的途径

提升审计工作效果,保证审计工作质量,最为重要的就是健全监督机制,保证审计建议的实施开展,因此,主要需要从以下两个方面着手。一方面,在下达内部审计意见书之后,需要落实整改相关事项,明确相关责任人,给予相关部门整改时间,为整改措施的落实创造有利条件。除此之外,还需要相关部门向审计部门进行反馈,整改落实责任人,明确整改问题,对报告中出现的缺陷进行整改,明确问题产生的原因,保证整改措施的有效进展。另一方面,通过审计回访、追踪,督促等措施,对审计行为进行反复核实,并根据相关需要,安排后续工作,保证内部审计建议的落实,达到提升审计工作效果的目的[3]。

三、提升会计工作质量的方法

会计工作一直占据着重要的位置,因此,提升会计工作质量对医院而言非常重要,建立标准规范的制度,确保会计基础工作的开展实施具有重要的现实意义。提升会计工作质量需要注意以下三点,第一,建立健全的规章制度,以会计法等相关法律为依据,明确管理标准与编制标准,保证制度的健全性,确保会计工作者有据可依,为会计工作的开展奠定基础,提高会计工作质量。第二,健全内部控制制度,通过内部控制制度的规范,建立健全的会计核算制度,有效处理程序以及会计工作,保证会计工作的有序开展,提高会计工作效率与质量。第三,强化监督,并建设高素质会计队伍。通过监督,可以保证会计基础工作的稳定性,将责任落实到个人,确保会计工作的顺利开展。而强化会计工作者素质,则可以提升工作效率与质量,降低人为失误,确保会计工作的有序性,有效提升会计工作质量。

四、结语

医院内部审计和医院会计工作之间的关系存在两面性,既存在紧密的关系,又存在显著地差异,因此,明确医院内部审计和会计工作之间的关系,明确工作职责,有助于确保工作的顺利实施,为医院职能的发挥创造有利的条件,提高医院内部审计工作质量与会计工作质量,达到理想的工作效果,并未医院财务工作者提供有效的参考,以实现医院更为长远的发展和进步。

参考文献:

[1]陈文才.分析医院内部审计和医院会计工作的关系[J].现代经济信息,2017(9):281.

[2]易志萍.分析医院内部审计与医院会计工作的关系[J].财经界(学术版),2018(15):120.

[3]郭文梅.医院内部审计和医院会计工作之间的关系探析[J].财经界(学术版),2017(20):299-300.

作者:田文兰单位:四川省成都市新津县人民医院

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发布时间:2023-04-02
yjbys小编为您提供一篇关于内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系的毕业论文,欢迎参考! 关键词:内部控制审计 内部控制评价 内部控制评审 内容摘要:随着内部控制配套指引的出台,内部控制审计越来越被关注,内部报......
新医院会计制度下医院内部控制制度构建
发布时间:2022-11-04
摘要:新医院会计制度是在医疗改革的环境之下诞生的产物,要求医院应按照时代的发展需要,对自身的各项经济活动以及财务制度进行完善,并要根据新标准来对内部财务制度进行控制,从而确保医院在新时代下的平稳运营。通过对新医院会计制度......
初探内部审计与内部控制的关系及内部审计重点的转移方向
发布时间:2023-02-12
初探内部审计与内部控制的关系及内部审计重点的转移方向 摘要:内部审计作为一种自我诊断,自我约束制度,是管理与控制链条中的重要环节。在改善企业内部控制环境,评估企业风险,促进企业信息沟通,监督企业活动等方面发挥着重要的作用......
浅谈医院修缮工程的内部全过程跟踪审计
发布时间:2023-01-08
【摘要】 随着医疗卫生事业的深入发展,医院每年都投入相当一部分资金用于医院基本设施的修缮,以提高患者的就医条件。为了缓解医院修缮任务重、资金紧缺的矛盾,促进小型修缮工程管理水平,以发挥修缮资金最大的经济效益,就要在医院......
浅论政府审计与内部审计关系的处理
发布时间:2022-09-24
论文 关键词:政府审计 内部审计 关系 处理 论文摘要:文章认为,我国政府审计机关应当保留对公营单位内部审计质量的监督检查职责,放弃对内部审计的业务指导职责。政府审计可以考虑利用内部审计成果,但不得推卸自己的责任。 ......
浅谈医院内部比价采购审计论文
发布时间:2022-10-17
比价采购审计工作难度较大,敏感性较强,在实际运用中还存在一些问题。本文论述比价采购审计方法的重要性,分析目前比价采购审计方法的不足之处,浅谈医院内部比价采购审计的详细内容请看下文。 2005年3月卫生部出台《医院管理评价指......
浅析医院风险导向内部审计应用
发布时间:2017-01-29
医院作为市场经济的主体,在医疗体制改革不断深化、医疗市场竞争进一步加剧、风险日益凸显的新环境下,迫切需要创新、发展内部管理机制,以适应时代潮流。医院内部审计作为医院内部管理机制的重要组成部分,也需要适应新形势不断创新,......
简述企业内部审计与内部控制的关系
发布时间:2022-09-26
摘要:内部审计以及内部控制工作都能够推动企业长期稳定的发展。企业需要高效的利用好双方之间的关系,并提高二者之间的联系,从而进一步发挥内部审计和内部控制的作用,从而达到提高企业日常运营效率的目的。这就预示着企业需要对内部审计和内部控制之间的关系进行细致且深入的研究,以此来做好内部审计以及内部的控制工作。关键词:企业;内部审计;内部控制1研究内部审计和内部控制二者关系的意义内部审计作为一种客观的对监督.........
浅谈医院内部审计人员职业操守
发布时间:2023-07-18
浅谈医院内部审计人员职业操守 一、围绕《内部审计人员职业道德规范》,保持应有的职业谨慎,并合理使用职业判断 医院内部审计是一项专业性较强的职业,它所在的环境及高层领导人都是来自医学界,这一职业的复杂性,使他们对内部审计......
审计委员会与内部审计
发布时间:2023-04-05
审计委员会是英美等国公司治理结构中的一项重要制度安排。它是在有关职业组织、立法机构和 企业 自身要求的共同推动下而 发展 起来的(陈汉文,2001)。1999年,由纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克(NASD)等组织发起成立的蓝带委员......
医院会计电算化的内部控制探究
发布时间:2017-01-29
摘要:随着现代科学技术和经济水平的飞速发展,以往全凭人工操作的会计也开始融入一些计算机技术,会计电算化也就应运而生。在现在的医院里,管理部门也更加重视一些数据报表等关乎医院内部经济活动的问题,这时候的会计电算化也就显得尤......
会计信息失真中内部审计的作用
发布时间:2022-11-02
近年来, 会计 信息失真现象严重,虚假会计信息不仅 影响 了相关利益主体对 企业 经营状况的判断,也影响了宏观 经济 决策及国民经济的健康 发展 和有序进行。建立有效的内部审计、充分发挥内部审计的功能是提高会计信息质量的根本保证。内......
浅析对会计责任与内部审计责任关系的探究
发布时间:2016-12-20
由于内部审计可以监督公司对外披露信息的真实性,还可以加强市场经济的效率、提高公司各部门之间的相互监管,提升整个公司的经营能力等作用。本文以会计责任、内部审计责任的内涵为切入点,在分析两者责任和关系的同时,研究区分两者责......
加强内部审计工作底稿管理 提高内部审计质量
发布时间:2022-11-08
加强内部审计工作底稿管理 提高内部审计质量 摘 要:文章从内部审计工作底稿的管理对审计质量的影响的视角,指出了加强审计工作底稿管理的重要作用,并针对目前内部审计工作底稿管理中存在的问题,提出了加强内部审计工作底稿管理的建议。......
关于加强教育内部审计工作的思考
发布时间:2013-12-18
随着国家“科教兴国”战略的实施和《面向21世纪 教育 振兴行动计划》的全面启动,全国高校的改革和建设已进入了一个蓬勃 发展 的新阶段。国家和地方政府加大了对教育的投入,各高校也在千方百计筹措办学经费,从而使高校内部的 经济 ......
关于电力企业内部审计工作的思考
发布时间:2013-12-18
[引言]:作为一门独立的 社会 科学 ,内部审计从诞生 发展 到现在不到一百年时间,这门科学在二十世纪中叶得到稳步发展,在技术飞跃、全球一体化背景下, 经济 领域正在发生深刻变化,因此,内部审计必将将随之发生变化。在电力 企业......
刍议内部审计中的人际关系
发布时间:2013-12-18
在开展内部审计活动中,为了有效地对本组织的财务活动、经营效益和各项管理活动进行审计监督,保持良好的人际关系是审计部门走向成功的基本保证。 中国 内部审计协会发布的《内部审计基本准则》第九条规定:“内部审计人员应具有较强的人......
浅析公立医院内部会计控制管理
发布时间:2023-06-22
摘要:公立医院内部会计控制是为了保证医院经济活动的有序进行,保护国有资产的安全与完整,保证财务收支合法,会计信息真实,发现并纠正错误,以提高工作效率与经济效益为目的所制定的各种制度、措施和实施的办法。文章在介绍公立医......
浅析高校内部审计工作
发布时间:2022-12-19
国家审计署曾多次强调过国家审计免疫系统理论:审计是国家政治制度的重要组成部分,审计就是国家经济社会运行的免疫系统,是民主法治社会的良性产物,也是推进民主法制社会的工具。这一观点将国家审计新的内涵予以阐明,也使得审计工......
完善公立医院内部会计控制的思考
发布时间:2023-03-09
【摘要】 内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在公立医院管理中发挥着至关重要的作用,医院内部会计控制作为一种对医院会计信息进行自我检查、自我调节和自我制约的系统,在保护医院资产完整、会计资料可靠性、提高经济效益等内......
完善医院内部会计控制制度的思考
发布时间:2022-10-09
摘要:内部会计控制制度是现代医院管理的一项重要形式,也是保证单位经济活动正常运行的一种有效措施。为适应我国会计制度与国际接轨的需要,保证财务系统的安全进行,提高内部会计控制的效率和效果,必须采取一系列方法完善医院内部......
其它会计审计论文:内部审计参与风险管理中的职责和作用
发布时间:2014-01-17
【摘要】查字典论文网小编为你提供范文其它会计审计论文:内部审计参与风险管理中的职责和作用,大家可以结合自身的实际情况写出论文。 内部审计参与风险管理不仅为内部审计自身提供了发展契机,而且作为企业内的一种独立、客观的保证和咨......
医院内部审计现状分析与趋势展望
发布时间:2013-12-18
医院内部审计现状分析与趋势展望 新医改作为贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调发展的客观要求,对于医院的全面快速发展提出了新的更高的要求。对此,医院必须积极对各项发展目标与战略进行调整完善,在保证医院市场竞争力的同时......
公立医院内部审计机制建立与完善
发布时间:2022-11-09
摘要:新时期环境下,随着市场经济改革的不断深入,我国事业单位陆续进入新一轮改革中。公立医院作为我国重要的事业单位,随着新医体制改革的持续深入,内部审计制度不断完善,医院内部管理质量显著提升,推动了医院高效、健康、持续发展。然而,在部分公立医院中,内部审计管理工作仍存在一些问题,制约了内部审计机制的建立健全。对此,如何建立健全内部审计机制,成为公立医院发展关键,本文对此展开探讨。关键词:公立医院;内.........
探讨审计在会计内部控制中的作用
发布时间:2023-03-02
企业在运营过程中相应的内控制度较为重要,其能够帮助企业稳定运营模式,进一步提升经济收益。会计内控制则是财务部门的主要内控方式,其能够提升会计人员工作的准确性和效率性,同时对各类徇私舞弊行为进行检查和惩处,有效保障企业自......
论财务会计和内部审计对企业的意义
发布时间:2013-12-18
论财务会计和内部审计对企业的意义 己的监督工作,发现并纠正存在的问题,督促企业各级管理人员及各位员工遵纪守法,严格执行制度规定,对企业各项经济业务进行客观的会计核算并及时地真实地披露会计信息,保证财务报告的真实可靠性。......
浅谈医院内部审计的风险及解决对策
发布时间:2022-10-30
摘要:随着我国经济市场的发展,行政事业单位中的内部审计不断发展扩大,其中医院的内部审计工作也在进一步的扩大发展,而医院内部的审计风险问题也随之凸显出来。本文针对医院内部审计所承担的风险问题进行分析研究,并针对该问题,......