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浅谈医院内部审计

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浅谈医院内部审计
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论文 关键词: 医院 内部审计

论文摘要:本文论述了医院在社会主义市场 经济 环境下开展内部审计的重要作用;内部审计的主要内容;以及当前医院内部审计存在的主要问题及应对举措。

内部审计是在一个单位内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该单位的活动进行审查和评价的一种服务。医院内部审计是医院内设的审计机构从内部对其财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督。内部审计具有不同于外部审计的特征,并在经济 发展 中发挥着独特的作用。在社会主义市场经济条件下,医院内部审计具有双重任务:一方面要对医院的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对医院的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。因此,只有 科学 掌握医院内部审计的内容和方法,才能更好地发挥其职能作用,为医院的发展保驾护航。

一、医院内部审计的重要作用

1. 制约、防护作用。制止违规违纪现象,保护国家财产和医院利益。披露经济活动中存在的错误和舞弊行为,保证 会计 信息资料真实、正确、及时、合理合法的反映事实。纠正经济活动中的不正之风,配合纪检监察部门,打击各种经济犯罪活动。为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。保障国有资产的安全、完整。降本增效,维护财经纪律。

2. 鉴证和促进作用。开展任期内经济责任审计和领导干部离任审计,强化医院内部监督机制。促进医院改善经营管理,提高经济效益。。促进经济责任制的完善和履行,促进各种经济利益关系的正确协调处理。

3. 建设性作用。审查评价医院管理和控制制度的健全性和有效性,披露薄弱环节,解决存在的问题,完善内部控制制度,堵塞漏洞。审查评价医院的财务收支和经济效益。寻找新的经济效益增长点,消化不利因素,优化资源配置,增强医院活力和市场竞争力。

二、医院内部审计的主要内容

1. 审查资金来源的正确性和收入的完整性。首先理清医院资金来源渠道,分清收入款项,审查其收入来源是否正确;其次审查其是否区别经营性、非经营性、专项资金等资金性质,将各项收入全部纳入单位财务统一核算和管理,有无隐匿收入,设置账外账等违法行为;再就是审查有关收入完税情况。

2. 审查各项支出的合规性和效益性。对于医院各项支出,应重点审查支出结构是否合理,有关手续是否完备。支出项目是否真实,是否具有经济效益或社会效益;专项资金是否专款专用,资金使用效果如何,有无挤占、挪用或损失浪费情况;其他支出中有无为了逃避监督的模糊项目,是否非法支出。审计本部门的效益性应从实际出发,特别要抓住本单位的大额资金支出项目和专项资金项目这两个突破口,必要时应对资金使用全过程进行跟踪审计。审计资金的预算是否合理,是否按任务情况安排到位,资金物化结果如何等等,通过审计避免经济损失。

3. 审查资产、财物管理的安全性。对固定资产的购置、建设、处置等情况进行审主要查其账物、账账是否相符,查,有无非法处置资产情况;处置资金有无不按规定入账,而是转做“小金库”随意挥霍等问题;资产处置手续是否完备,账务处理是否正确。

4. 审查债权债务总体情况。主要审查债权债务的明细项目是否清晰,有无责任人员或部门负责;债权债务形成的依据、原因、用途及形成过程;有无呆、死账,有无利用债权债务以权谋私的问题;有无借债乱发钱物,随意改变借款用途等问题。

5. 审查内部监督制度的健全性、完善性和有效性。医院作为行政事业单位,在经济活动中的会计核算应该遵循事业单位会计制度的财务准则,根据本行业适用的国家财务规定,制定相应的单位内部控制制度。审计人员应根据医院经营特点和会计核算过程的关键控制点以及单位或部门应当遵循的有关规定,判断本单位内控制度的内容是否齐全,方法是否可行,单位是否在这些方面建立了监督管理制度,重点审查其内控制度的健全性、完善性;其次应对单位已有制度进行符合性测试,审查其是否符合行业规定,是否适用于实际情况,是否得到贯彻执行,从而审查其内控制度的有效性。

6. 开展对外采购审计。对外采购是维持医院运行的重要经济活动,是医院资金支出的重头戏。对外采购每节约一分钱,就意味着单位增加一分钱的净收入。因此对其进行审计,规范医院对外采购行为,提高采购资金的使用效益,进而促进医院加强经济管理,提高医院的整体经济效益,是国家以法规的形式赋予内部审计的职责。

7. 审查重大 经济 事项决策的制定和执行情况。主要审查重大经济事项决策是否经领导班子集体决定,有无独断专行造成重大损失的行为,有无重大遗留问题。

通过内部审计应该达到为 医院 领导提供可靠、真实、准确的经济活动监督信息,为领导决策服务。内部审计还要不断健全审计责任制,强化审计项目质量约束,确保审计证据的客观、公正、充分、有力、到位,有效的发挥内部审计的预警作用。

三、加强医院内部审计的举措

当前,在医院内部审计方面存在的主要问题是:由于对内部审计工作缺乏认识,一些单位尚未设立独立的内部审计机构;内审机构的人员的数量和素质与内审要求不一致:制度不完善,导致审计意见和审计建议难以执行:目前内部审计工作仅限于开展财务收支审计,纠正违纪违规,发挥审计事后监督作用,内审工作内容过于单一,无法适应新形势的要求。为了有效地解决上述问题,使医院内部审计工作适应新形势,新特点,新任务,更好地发挥医院内部审计的效能和作用,应实施以下举措。

1. 必须设立医院独立的内审机构。只有独立的内部审计机构,才能发挥内部审计的监督、评价、鉴证、管理等职能。但是内部审计部门独立性应强调与其它职能部门相对独立。在行政隶属关系上,要求在本单位主要负责人的直接领导下,独立行使内部审计职权,对本单位主要领导负责并报告工作。

2. 完善内审制度建设,加大审计建议和意见执行力度。根据国家《审计法》等相关法制的要求,制定出符合医院实际的《内部审计工作制度》、《审计人员岗位职责》等内部规章制度,完善内审机制,使内部审计工作走上规范化的道路。医院以书面的形式授权内部审计特定的职责,避免审计意见和审计建议在执行过程中的人为意志的干扰,使审计真正发挥作用,保障医院的健康 发展 。

3. 提高内审人员的素质。为适应 现代 形势的需要,医院内审人员在数量上需要扩充,在素质上需要提高。应该吸引技术、工程、投资等各类高素质人才充实内部审计队伍。同时要严格考核机制,对内审人员业绩进行评价,促使内审人员提高自身素质;另一方面,内审人员必须注意更新知识,努力拓宽知识面,改善自己的知识结构,掌握多种技能,通过自学、参加培训、继续 教育 等方法不断提高自身素质。

4. 拓宽内部审计范围,发挥好内审作用。随着单位对内部审计要求的不断提高,内审必须扩大自身的审计范围,要履行对医院经济工作的综合监督职能,逐步向效益管理延伸。如开展经济效益审计,找出经济活动中存在的主要问题和薄弱环节,把住降低成本,增加效益的具体环节。开展内控制度审计,评价内控制度的健全性和有效性,帮助医院完善和健全内部控制度;开展基建工程审计,节约建设资金,促进医院加强基建管理;开展专项审计及审计调查,提出合理化建议。内部审计工作可以通过这些工作的开展,充分发挥内审的职能作用,从而保障医院各项管理工作的稳步发展。

参考 文献 : [2] 郑阳晖;浅谈医院内部审计实施策略《现代医院》2005年第11期

[3] 李刚 ;浅谈医院内部审计的内容和方法《会计文苑》2006年09期

[4] 张婧,孙永科;医院内部审计存在的问题及对策《现代医院》2005年第11期

[5] 于微;民营 企业 内部审计方法论《 中国 内部审计》2005年第6期

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浅谈企业内部经济审计
发布时间:2013-12-18
浅谈企业内部经济审计 摘要 企业经济效益内部审计,对企业内部控制制度进行符合性测试和实质性测试,对企业对象组织管理的科学性和有效性进行评价鉴定,并在此基础上提出完善管理的建议,有利于企业提高经费的使用效率。 关键词 经济效......
浅谈内部审计的独立性
发布时间:2013-12-18
[关键词] 审计独立性;监督;鉴证 内部审计是增加组织价值和改善组织运营独立、客观的保证和咨询活动。它以系统、专业的 方法 对风险管理、控制及治理过程有效性进行评价,改善和帮助组织实现其目标。内部审计也是 企业 强化自我......
浅谈内部经济责任审计
发布时间:2022-11-15
为了加强对 企业 领导人管理和监督,正确评价企业领导任期 经济 责任,促进领导干部勤政廉政,全面履行职责,保障国有资产保值增值,中办、国办于1999年6月联合印发了《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》。......
加强医院内部审计对促进医院财务管理的意义的探讨
发布时间:2023-05-27
摘要:目的:分析加强医院内部审计对促进医院财务管理的意义。方法:对我院财务管理的整个流程进行梳理,尤其重点分析财务审计,探索现行财务管理存在的不足。结果:通过加强医院内部审计后,预算、物资、筹资等医院财务得到了系统管......
浅谈企业内部控制审计
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:本文从 企业 内部控制产生的原因、内部控制的内容、意义、作用等方面进行了表述,重点谈了内部控制审计的程序、 方法 ,目的是为了和审计同仁一起探讨内部控制审计,提高审计质量,拓展审计空间。 随着 社会 生产力的 ......
浅析充分发挥内部审计职能,加强医院经济管理
发布时间:2023-04-23
随着社会经济的不断发展, 医院逐步成为社会独立经营的市场经济组成部分,由于医院财务工作多且杂,收支数据控制难度较大,尤其是部分二级甲等医院及下级医院,其医院规模、内部职能分配、管理制度建设等都还存在或多或少的问题, 尤其......
浅谈审计环境对内部审计的影响
发布时间:2013-12-18
【摘要】 审计环境制约着审计的发展,但在一定程度上,审计对其所处的环境也有反作用。审计受到企业内外部各种环境的影响,同时,在各种环境下融合发展。 【关键词】 审计环境; 内部审计; 影响 审计环境是指与审计有关的内外部......
浅谈内部审计部门的职能转变
发布时间:2023-03-07
一、序言 在很久之前,刚开始 学习 审计课程之时,就有许多的声音强调要增强内部审计部门的独立性,以保持内部审计部门工作的公正、公平、不受挚肘。而现在许多 企业 的内部审计部门也的确被提升到了一个相当高的地位,甚至于直......
浅谈企业内部会计控制审计
发布时间:2013-12-18
2001年6月财政部颁发了《内部 会计 控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》。两个规范的发表,给 企业 的内部审计部门提出了一个重要的课题。如何使企业的内部审计部门摆脱传统的就账审账方式,使......
浅谈内部审计外部化的利与弊
发布时间:2022-12-06
内部审计外部化最先是由安达信、安永、毕马威等全球知名的咨询机构提出的。它们认为内部审计是 企业 的一个成本中心,不能为企业增加价值,因此极力说服企业关注于自身的竞争优势,将内部审计交给外部咨询机构来完成。内部审计究竟能......
关于医院基建工程项目内部审计的思考
发布时间:2015-08-13
摘要: 随着医院对基建工程投资的逐年增加,如何有效发挥医院内部审计的职能,进行基建工程项目审计,加强监督力度,对于提高基建工程项目资金的投资效益具有十分重要的作用。医院在开展基建工程项目审计时,应结合单位的实际情况,明......
大型公立医院内部控制审计的实施方法
发布时间:2022-10-11
1 公立医院内控审计体系存在的主要问题 内控审计体系虽然在公立医院的正常运转中发挥了重要作用,但从目前的运转情况看,还存在一些亟待解决的问题。主要有以下几方面。 1.1 管理部门认识缺位,内控审计体系建设亟待强化 在传统的管......
分析加强医院内部审计工作的几个策略
发布时间:2023-06-29
很多人觉得论文很难写,其实不会,只要你清楚自己的选题,收集好材料,一般就很容易了。以下是由查字典论文大全为大家整理的分析加强医院内.........
论改进医院内部审计工作的对策及思考
发布时间:2022-12-30
随着市场经济的发展和新医改的进一步深入, 内部审计工作在加强医院内部控制、规避风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用日益彰显。在现阶段,虽然很多医院都设立了内部审计部门,内审人员正在努力做好本职工作,但由于制度不完善、......
监督服务职能在医院内部审计中的作用
发布时间:2023-06-24
监督服务职能在医院内部审计中的作用 医院内部审计是医院管理的重要环节,是医院重大决策支持的依据。改革强化监督,创新提升服务,有效发挥医院内部审计的监督服务职能,直接关系到医院的经济效益和社会效益,能够使医院在激烈的竞争......
论医院内部会计控制论文
发布时间:2023-04-30
医院内部会计控制度对规范会计行为,确保会计资料的可靠性和准确性,推动医院管理部门所制定的各项政策得以贯彻执划和保证财务活动的有序进行,以下就是由查字典数学网为您提供的论医院内部会计控制。 第一、内部会计控制的意识薄弱。......
浅谈医院财务内部控制与风险管理
发布时间:2023-02-19
摘要:医院财务管理作为医院经营管理中的重要组成部分,是一项专业性比较强的工作,也是现阶段医院经济工作的主要核心。同时,医疗体制的改革要求医院财务内部控制制度必须相当完善,只有如此,才能从根本上规范我国医院财务管理工作......
浅谈内部审计质量的控制
发布时间:2023-02-09
摘 要:文章 分析 了内部审计质量控制的现状与不足,同时提出了提高内部审计质量的相关对策。 关键词: 企业 内部审计 提高质量 内部审计作为企业管理的一个监督与服务部门,内部审计工作作为组织内部的一种独立客观的监督......
浅谈企业内部审计的职能
发布时间:2022-08-30
论文 关键词: 企业 ;内部审计;监督;管理 论文摘要:内部审计是我国社会主义审计体系的重要组成部分,是企业组织内部的一种独立评价活动。正确认识并恰当发挥内部审计的职能,是建立符合 现代 企业制度要求的内部审计制度首先......
浅谈企业内部控制的审计
发布时间:2013-12-18
【摘要】随着 经济 的全球化和 现代 企业 的 发展 ,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制审计 内容 的阐述,论证了完善内部控制和开展企业内部控制审计的迫切性和重要......
浅谈内部审计中的审计风险与管理
发布时间:2022-08-28
浅谈内部审计中的审计风险与管理 随着社会经济的高速发展,内部审计作为企业内部的一种约束和监督机制,已经成为企业经营中防范舞弊、降低风险、加强管理、提高效益、增加企业价值的重要工具。但同时,由于在审计活动中,审计风险客观存......
浅谈内部审计人员的沟通
发布时间:2013-12-18
经过一段时期的 发展 ,我国内部审计定位由消极防弊转向积极兴利、价值增值,审计范围由单纯的 会计 资料扩展到经营管理活动全过程,内部审计所接触的被审计单位人员也不再局限于会计人员。审计领域、审计对象等各方面的变化,带来了......
浅谈内部审计部门的职能转变(1)
发布时间:2022-12-30
一、序言 在很久之前,刚开始学习审计课程之时,就有许多的声音强调要增强内部审计部门的独立性,以保持内部审计部门工作的公正、公平、不受挚肘。而现在许多企业的内部审计部门也的确被提升到了一个相当高的地位,甚至于直接对董事......
浅谈内部审计部门的职能转变(上)
发布时间:2023-04-20
【摘 要】内部审计部门有着监督与服务的双重职能,两者孰轻孰重一向都没有一个明确的定论。作为内部审计部门的职能,在工作中监督与服务两者偏向于任何一方都会给内部审计部门的工作带来巨大的 影响 。在内部审计的工作过程中应当将内......
新医院会计制度下医院内部控制制度构建
发布时间:2022-11-04
摘要:新医院会计制度是在医疗改革的环境之下诞生的产物,要求医院应按照时代的发展需要,对自身的各项经济活动以及财务制度进行完善,并要根据新标准来对内部财务制度进行控制,从而确保医院在新时代下的平稳运营。通过对新医院会计制度......
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用
发布时间:2023-04-23
内部控制是指 企业 行政领导和各个管理部门的有关人员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。它作为 现代 企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种......
关于医院内部审计档案规范化管理的思考
发布时间:2017-04-20
对医院内部审计档案的规范化管理,最基础的就是对档案管理工作人员的要求提升,规范自己的工作,让每一个工作步骤都能高标准的实行,同时,对于审计档案要有一套专门的管理标准,对于不同时期的审计材料要进行统计、收集,并且还要对其......
浅谈内部审计部门的职能转变(下)
发布时间:2023-04-27
(三) “监督”与“服务”并重 “监督”是内部审计最基本的职能。在企业中内部审计的“监督”职能有着许多的 内容 ,包括对企业对 法律 法规、 会计 准则遵守情况的检查监督、对内部控制系统的监督、对本组织或本组织成员是否遵循企......
发挥内部审计职能 强化公立医院风险监管
发布时间:2022-11-25
发挥内部审计职能 强化公立医院风险监管 公立医院风险监管是指公立医院通过对潜在意外或损失的识别、衡量和分析,并在此基础上进行有效的控制,用最经济合理的方法处理风险,以实现最大安全保障的科学管理方法,一般分为风险分析、评估......
论内部审计在医院经济管理中的作用分析
发布时间:2023-04-19
目前,医疗市场环境日益复杂多变, 我国的医院运行体制也顺应时代的发展, 实行自主经营、自负盈亏。这意味着,医院的经济运行状况,将与员工的收人、福利以及医院的未来走向直接相关。在这种竞争激烈的市场环境下, 内部审计能为医院的经......
医院内部会计控制制度研究
发布时间:2022-11-21
[摘 要] 本文针对医院内部会计控制管理,首先分析了医院内部会计控制的主要内容,进而分析了当前部分医院在内部会计控制管理中存在的问题,并就强化医院内部会计控制制度管理,提出了几项建议措施。 [关键词] 医院;内部会计控制;......
医院会计内部控制制度建设
发布时间:2017-03-08
医院会计内部控制制度主要目的是监督会计工作中的会计人员和会计机构,是医院整体系统中不可或缺的一部分,是保障医院财务管理真实性的关键部分。但是目前医院并不是十分重视医院会计的内部控制制度的建设,造成会计基础信息不明确、会计......
浅析内部审计新模式——风险导向内部审计
发布时间:2023-01-09
[摘要]风险导向内部审计是内部审计领域的最新 发展 。西方国家对其基本 理论 研究 要早于我国,但总体上看,关于风险导向内部审计的研究在国内外都是刚刚起步。本文从风险导向内部审计的涵义出发,指出了风险导向内部审计与传统内部......
谈酒店的内部审计
发布时间:2013-12-18
酒店内部审计是酒店任命的审计人员对酒店一定时期内的财务收支及其 经济 效益从真实、合法、效益三方面进行审查和评价的活动,目的是加强酒店内部管理和控制,挖掘内部潜力,提高酒店效益。本文试从酒店的财务报告及其反映的资产、负......
浅谈高校内部经济责任审计
发布时间:2022-11-18
一、开展经济责任审计势在必行1.高校的 发展 呼唤经济责任审计。随着经济的发展和人们生活水平的提高,人们对高等 教育 的需求不断扩大,国家增加了对高校的投入,使高校进入了一个新的 历史 发展时期:招生规模的扩大,成人继续教育......