当前位置: 查字典论文网 >> 关于医院基建工程项目内部审计的思考

关于医院基建工程项目内部审计的思考

格式:DOC 上传日期:2015-08-13 15:57:24
关于医院基建工程项目内部审计的思考
时间:2015-08-13 15:57:24     小编:

摘要: 随着医院对基建工程投资的逐年增加,如何有效发挥医院内部审计的职能,进行基建工程项目审计,加强监督力度,对于提高基建工程项目资金的投资效益具有十分重要的作用。医院在开展基建工程项目审计时,应结合单位的实际情况,明确重点,做好全过程跟踪审计,提高审计的针对性和实效性,从而提高医院的经济效益。

关键词:基建工程项目;内部审计;思考

随着我国医疗卫生事业的快速发展,国家逐渐增加了对公共卫生基础设施的投资,同时医院为满足城市化发展的需要,加大了对软件和硬件的投资力度,基本建设项目不断增多,投资规模也不断加大。由于基建施工项目的经济效益直接关系到医院总的效益,所以加强基建内部审计的实效性对于减少医院资金的占用和浪费是非常重要的。如何充分发挥基建工程项目内部审计的功能,提高这部分资金的使用效益,已经成为医院内部审计部门的一项重要责任。

一、对医院基建工程项目内部审计重要程度的认识

医院的基本建设项目投资额一般比较大,持续时间也较长。医院应充分考虑投资的效率和效果,也要防止不合理的费用支出发生,影响医院的长远发展。医院内部审计应从宏观和微观入手,通过参与考察投标单位的资质和技术力量,审核招标文件,参与开标、投标评估、合同谈判和会审等相关工作,及时发现和纠正问题,以避免或减少违法违纪现象在医院基建经济活动中的发生,使医院基建管理规范有序,为医院领导在决策过程中提供正确合理的依据。

二、医院基建工程项目内部审计的重点

一是工程量的计算。在基建工程内审工作中,工程量计算是工作量最大的项目。一些施工企业在结算时会采取一些方法提高工程量金额,如故意增加项目或者对同一项目进行重复计算,又或者在该增加的项目上不予以增加,在该扣减的项目上不予以扣除。这就要求内审人员必须了解工程的设计要求,熟悉图纸内容,并应深入现场,认真测算核对,才能精确、合理地确定项目工程量。如果预算不符合项目实际情况,应坚决避免高估风险,予以核减。

二是对现场签证的核查。如果施工单位要获取索赔,要通过现场签证,因为它是设计变更的表现形式之一。对现场签证的审核是对内部审计人员的一项考验,尤其是对隐蔽工程的现场签证,要求内审人员必须具有高度的责任感以及全面的专业知识。

三是对定额套用的审核。定额套用对工程造价的影响是重大的。施工单位一般都存在定额高套和错套的现象。内审人员只有熟悉设计图纸内容和定额,并结合工程实际情况,才能准确判断定额项目合理与否。其中需要注意的是定额项目的适用范围、项目工程内容与定额是不是一致、定额换算是不是合理等。

四是对材料价格的审查。审计的重点是对材料的价格进行市场调查。目前装饰工程市场上新材料和新工艺持续涌现,对于同一种材料而言,国产和进口材料的价格差别很大,这需要内审人员对建材市场材料价格充分了解,对价格进行合理性分析,在结算过程中才能避免材料定价方面的盲目性。

五是费用标准的核实。对于费用标准的确定,不同地区和不同工程标准不同,内审人员主要是检查项目费率是否符合有关规定,虚增的费用项目是否剔除,取费基数和计算程序是否正确等。

三、加强医院基建工程项目内部审计工作的途径

目前大多数医院对基建项目的内部审计采取了单一形式的竣工结算审计,这是一种事后和静态的内部审计方式。由于前期工程项目管理效率较低,基建管理工作不太规范,审计资料又不太完整,于是在项目最终结算审计过程中导致内部审计人员处于被动的地位,造成概算超过计划、预算超过概算、决算超过预算的“三超”现象。医院要节约基建投资,提高投资的经济效益,就应当大力开展全过程跟踪审计,有效发挥内审部门的监督功能,才能达到完善医院基建工程管理和控制工程造价的目的。

(一)事前审计是做好医院基建工程项目内部审计的基础

在医院基建工程项目招投标中使用事前审计手段,可以监督整个招标投标过程,达到节资增效的目的,因此加强招投标事前审计很有必要。重点要对招标文件编制、工程量计算、招标标底编制等关键点进行审查。

1.招标文件的审核。内审人员对招标文件的审核应本着公平、公正的原则,重点审查招标文件内容是否全面、准确地表述招标人的实质性要求,有关价格调整和结算的条款是否明确合理,评标标准与方法是否取决于工程项目的特点和条件等。对于招标文件中不合规的内容,内审人员应及时予以纠正,避免因招标文件不规范而导致医院和施工单位在施工及结算过程中产生不必要的纠纷。

2.工程量清单的核查。审核工程量清单应首先确定清单内容的完整性,做到不遗漏、不重复,清单项目所附属的特征说明、技术标准和工艺要求应明确、无歧义。其次要审核工程量计算,合理立项。以工程量计算规则、图纸为依据,根据工程现场情况,考虑合理的施工方法和施工机械,分部分项地逐项计算工程量,准确立项。最后要力求图纸作法与材料设备的明确,并且尽量不留下可能发生歧义的词句。

3.工程项目合同的审查。审计工程合同时应当将施工合同作为审计的重点,首先要对施工合同的合法性和合规性进行审查,尤其要关注合同条款和现行法律规定是否有冲突,其次应对承建单位的施工资质进行审查,关注是否存在越级承包或挂靠情况,还应审查合同价款及调整、工期、质量标准、材料设备供应、违约责任等内容是否与招标情况一致。

(二)事中审计是做好医院基建工程项目内部审计的重点

事中审计主要包括工程量、工程质量和财力使用的监督。

3.财力使用的审核监督。加强对工程进度款预付部分的监督,工程款项的预付应当与工程进度一致,严格按照施工合同的约定办理,每笔预付款支付前都应先经过内审部门的审核,这样能有效避免工程款多付错付的现象,并防止相关人员通过虚立工程项目来骗取单位资金;对施工单位提供的工程进度表要进行严格的审查,防止拨出的工程进度款超过原来预算的情况发生。

(三)事后审计是做好医院基建工程项目内部审计的保障

工程项目的竣工结算审计是工程项目造价控制的最后一道关卡,也是事后审计的主要内容。工程项目竣工结算审计主要包括以下内容:

1.工程合同及履行情况的审核。首先审核工程施工合同,审核该工程是否具备办理竣工结算的条件,合同价款包括的施工范围是施工设计图纸范围内全部工程还是部分工程。其次审核计价方式是工程量清单计价还是定额计价。再对照合同中工期、质量、违约责任等条款审核双方是否完全履行合同,是否存在违约行为。

2.工程量的审核。内审人员应重点审查原合同范围内的工程量和原合同外的工程量。对于采用施工图预算计价合同的工程项目应审查工程是否完成了合同规定的工作内容,而对于采用工程量清单计价的工程项目,原合同范围内的工程量应按双方在合同中约定的应予计量且实际完成的工程量进行确定。合同范围外工程量的审计应关注设计变更资料的真实有效性以及工程量计算的准确性。

3.工程变更与现场签证的审核。内审人员可通过实地勘察或了解施工验收记录,检查现场签证的签字或盖章是否齐全有效来确认工程变更与签证内容的真实有效性。

4.材料与设备费的审核。竣工结算材料价格审核的关键是审核材料价格的计算、调整是否按照合同约定进行。内审人员应对材料价格变化的真实性进行审核、对调整材料费用计算的正确性进行审核。对于设备费应重点关注有无出现重复计列的问题,应避免费用的重复计算。

四、结束语

医院基建工程项目的内部审计最能反映审计的效果,是医院内审部门的一项重要职责。医院内审部门开展基建工程全过程跟踪审计,可以规范医院基建工程经济建设活动,促进工程项目管理,防止资金流失,节约资金成本,最大限度地降低工程造价,提高工程的投资效益,促进医院基建管理健康有序发展。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档

相关推荐 更多

论医院基建财务管理的内部审计
发布时间:2023-03-05
论文 关键词:基建财务;内部审计 论文摘 要:该文从提高 医院 基建资金使用效益的角度,就基建项目内部 会计 控制审计与基建资金筹措与管理、成本核算、工程造价、收入核算、账务处理这几个方面进行了具体的审计设计,为医院基......
关于内部审计的几点思考
发布时间:2013-12-18
摘 要: 内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。正确认识和发挥企业内部审计的作用,解决企业管理中内部审计存在的 问题 ,提出解决问题的对策。对当前企业加强管理及提高 经济 效益,服务经济 发展 具......
浅析关于开展高校工程建设项目全过程跟踪审计的思考
发布时间:2016-12-13
1 开展高校建设项目跟踪审计的必然性 浙江省高等学校建设工程项目全过程审计实施办法中规定投资估算2000万元(含)以上的建设工程项目(包括新建、改建和扩建)应实施全过程审计。当前还处于高等教育大发展阶段,高校改扩建校区也在大规模......
新常态下医院建设工程内部审计研究
发布时间:2023-07-12
摘要:在经济新常态下,人们生活质量得到普遍提升,也更加重视自身健康问题。医院要想得到健康发展,必须适应新常态的发展趋势,增加建设工程。为此,需要在建设工程中加强内部审计,以确保工程建设质量和建设效益。本文主要分析在经济新常态下医院在建设工程中加强内部审计的意义,并探讨加强内部审计的具体措施。关键词:经济新常态;医院建设工程;内部审计1引言在经济新常态下,我国降低了经济增长率,调整了产业结构,改变了.........
关于电力企业内部审计工作的思考
发布时间:2013-12-18
[引言]:作为一门独立的 社会 科学 ,内部审计从诞生 发展 到现在不到一百年时间,这门科学在二十世纪中叶得到稳步发展,在技术飞跃、全球一体化背景下, 经济 领域正在发生深刻变化,因此,内部审计必将将随之发生变化。在电力 企业......
论如何开展EPC工程项目内部审计
发布时间:2023-01-28
论如何开展EPC工程项目内部审计 近年来,EPC工程运营模式获得较大发展,尤其是石油行业,伴随着我国石油队伍迈出国门,走向国际石油市场,EPC工程总承包模式在国内、国外的石油开采和石油炼制项目上得到普遍采用。新的机遇面临新的挑战......
关于企业内部审计的新思考
发布时间:2022-12-17
[摘要]随着 经济 的 发展 ,内部审计越来越突显其重要性。积极活跃的内部审计能够在提高 企业 收益和加强风险控制等诸多方面对企业的经营产生不可低估的推进作用。现阶段的 中国 ,部分企业把内部审计置于“可有可无”的状态,内部......
关于内部审计独立性的思考
发布时间:2023-03-16
内部审计是 社会 经济 发展 的产物,要使内部审计真正发挥评价、监督、服务职能,首先取决于内部审计的独立性。独立性是审计工作的灵魂,也是审计的立身之本。内部审计的独立性要求是内部审计人员必须独立于他们所审查的活动,内部......
关于加强教育内部审计工作的思考
发布时间:2013-12-18
随着国家“科教兴国”战略的实施和《面向21世纪 教育 振兴行动计划》的全面启动,全国高校的改革和建设已进入了一个蓬勃 发展 的新阶段。国家和地方政府加大了对教育的投入,各高校也在千方百计筹措办学经费,从而使高校内部的 经济 ......
医院管理中的内部审计工作思索
发布时间:2023-04-01
审计是一种经济监督。医院内部审计工作是指内部审计机构和审计人员对医院的财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督审核的行为。医院内部审计的主体是医院自己设立的内部审计机构或内部审计人员;内部审计的性质是医院内部的一......
对水利工程建设项目审计的几点思考
发布时间:2013-12-18
随着国家对水利基础设施建设的大力投入,而且水利工程具有各异性、地质地貌复杂、建设周期长等特殊性,因此水利工程的审计具有相当的特殊性。我单位是水利系统的四十多个国家投资建设项目的业主单位,自己从事财务管理工作多年,我......
关于内部审计的几点思考(1)
发布时间:2023-02-05
摘 要:内部审计对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。正确认识和发挥企业内部审计的作用,解决企业管理中内部审计存在的问题,提出解决问题的对策。对当前企业加强管理及提高经济效益,服务经济发展具有特别重要的意......
关于高校内部审计外部化的思考
发布时间:2022-11-22
[摘要]随着 经济 管理和审计的 发展 ,一些企事业单位选择了向外部审计人员购买内部审计服务,即出现了内部审计外部化(或外包)趋势。内部审计外部化作为内部审计发展过程的一个新动向,是企事业单位理性选择的结果,而对于我国高校......
医院管理的内部审计工作
发布时间:2019-08-12
【摘要】在新形势下,随着经济的发展当前医院面临着前所未有的发展机遇,但同时也给医院内部审计工作增加了难度。论文分析了内部审计在医院管理中的作用以及医院内部审计工作中存在的问题,并针对问题提出了相应的改进策略和措施。【关键词】医院;管理;内部审计;工作当前,我国医疗体制改革进入了深水区,医疗资源供需之间差距逐渐拉大,这些给医院的生存与发展带来了巨大的困难。为了确保医院长久持续的发展,医院要强化内部的.........
国企大型建设项目内部审计新思维
发布时间:2022-10-12
常规的基建工程概预算审计手段在今天这样一个竞争更趋激烈、工程造价控制更趋复杂的现实面前,已经成为非常基础而原始的 方法 。 大型建设项目一方面作为 企业 为谋取更大的利润,站在战略 发展 高度,对提高自身竞争力的投入,另......
论加强医院内部审计建设
发布时间:2023-07-01
摘 要:从内部审计的定义入手,分析了当前事业单位( 医院 系统)在内部审计中存在的薄弱环节,针对以上的问题提出:加强内部审计部门的独立性、建立高素质的内部审计队伍、加快审计信息化建设、调整审计目标等改进办法。 关键......
医院基本建设项目全过程跟踪审计的实践与探讨
发布时间:2023-03-12
近年来,随着我国医疗事业的不断 发展 , 医院 规模的不断扩大,基本建设投资项目也逐年增多。由于医院基本建设项目具有周期长、投资大、技术复杂、控制环节多、管理专业性强等特点,任何一个环节的失误,都可能给医院带来重大损失。作为......
论对高校基建项目全过程跟踪审计的思考
发布时间:2022-10-31
论文 关键词:高校基建;全过程;跟踪审计 论文摘要:本文就东南大学新校区建设工程中跟踪审计的实践和具体做法,从全过程跟踪审计的定位、审计与被审计的关系、审计资源整合、跟踪审计执法环境、跟踪审计与绩效审计相结合、规......
关于电力企业内部审计工作的思考(1)
发布时间:2022-11-10
[引言]:作为一门独立的社会科学,内部审计从诞生发展到现在不到一百年时间,这门科学在二十世纪中叶得到稳步发展,在技术飞跃、全球一体化背景下,经济领域正在发生深刻变化,因此,内部审计必将将随之发生变化。在电力企业现在面临的......
关于企业内部审计的现实思考
发布时间:2022-07-23
摘 要: 企业 内部审计是企业自身的一种独立的评价体系,并对企业的一切 经济 活动进行审查和评价,对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前 的企业内部审计工作缺乏独立性,内审人员素质不高,对内审作用缺乏......
工程项目内部会计控制制度建设
发布时间:2022-12-04
一、水利水电工程项目内部会计控制的现状1.水利工程项目尚不具备一个适合开展内部会计控制的环境。在项目实施过程中,企业管理层对内部会计控制不重视,没有认识到其重要性,他们只注重表面上的项目进度,而并没有意识到企业内部会计控制所发挥的作用,其实内部会计控制才是保证项目建设工程稳定开展的基础,而管理层却忽视了这一点造成内部会计控制构建不合理。其一,水利水电工程的施工单位由于长期对内部会计控制的忽视,企业.........
医院基建、维修工程审计探讨
发布时间:2013-12-18
医院基建、维修工程审计探讨 医院基建、维修审计是对医院基建、维修项目的工程造价,按照国家规定的定额、取费标准及工程实际工作量进行核实、计算,以达到确保工程质量、降低工程造价的管理行为。做好基建、维修审计工作,可以有效地对......
水利工程项目中内部审计风险的防范
发布时间:2022-10-23
摘要:水利工程项目内部审计风险的科学防范,是提高项目施工质量管理的重要保障。分析了强化水利工程项目内部审计的必要性,内部审计风险的成因,并在此基础之上,从提高审计人员的综合素质、优化内部审计技术、健全内部审计制度三个方面......
关于企业内部审计职能的思考
发布时间:2022-12-21
[摘 要] 内部审计是 企业 组织内部的一种独立评价活动。 现代 企业制度下的内部审计职能既不同于我国计划 经济 体制下的内部审计,也有别于西方国家的内部审计。现代企业内部审计主要应强化管理、经济监督、经济评价及经济鉴证等职能......
如何加强医院基建工程审计
发布时间:2013-12-18
如何加强医院基建工程审计 “十一五”以来,医疗创新快速发展,规模不断扩大,各级医院在提高医疗软实力的同时也纷纷加大了对基础设施的投入。然而,由于受经济利益驱使、制度不健全等各种现实因素的影响,医院基建工程建设与管理出现......
工程项目审计存在的问题与思考
发布时间:2013-12-18
工程项目审计存在的问题与思考 基建工程审计是经济监督的具体体现,也是重点搞好投资效益审计的具体方法。随着市场经济的进一步发展,项目投资正变得越来越多样化,利益结构多元化,又迫切需要进行工程审计。通过各种适用的审计方法,......
医院内部审计分析
发布时间:2023-01-16
摘 要:随着卫生事业改革的深入 发展 ,我国 医院 规模不断扩大和发展,加强医院内部审计工作显得更为重要。2003年5月1日国家审计署第4号令重新颁布的《审计署关于内部审计工作的规定》第三条规定:国家机关、 金融 机构、 企业 事业......
浅谈医院内部审计
发布时间:2013-12-18
论文 关键词: 医院 内部审计 论文摘要:本文论述了医院在社会主义市场 经济 环境下开展内部审计的重要作用;内部审计的主要内容;以及当前医院内部审计存在的主要问题及应对举措。 内部审计是在一个单位内部建立的一种......
医院建筑施工中项目监管的内容
发布时间:2022-07-22
医院建筑施工中项目监管的内容 医院建筑施工中项目监管的内容 医院建筑施工中项目监管的内容 1引言 2项目管理的主要内容 2.2施工过程中的技术管理有了前期的充分准备,施工技术管理主要是在各专业施工过程中,督促监理单位......
国企大型建设项目内部审计新思维(1)
发布时间:2023-05-12
常规的基建工程概预算审计手段在今天这样一个竞争更趋激烈、工程造价控制更趋复杂的现实面前,已经成为非常基础而原始的方法。 大型建设项目一方面作为企业为谋取更大的利润,站在战略发展高度,对提高自身竞争力的投入,另一方面又是投......
关于新医改政策框架下医院内部审计的探讨
发布时间:2022-10-24
关于新医改政策框架下医院内部审计的探讨 2009年4月6日,随着《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(以下简称《意见》)的出台,备受关注的新医改方案终于水落石出,标志着我国医疗事业改革迈上了新的台阶。新医改方案回......
公共工程项目招投标审计思考
发布时间:2022-09-27
近年来随着国家经济实力的增强以及拉动内需的需要,公共工程项目呈现逐年增长的态势,公共工程项目的实施、管理越来越受到社会各界的关注和重视。由于公共工程项目在实施和管理过程中,必须解决由谁来做和以何价格做的问题,项目招投......
浅谈基建工程项目的审计与监督
发布时间:2013-12-18
【摘要】基本建设工程项目的审计与监督,既是强化审计和 经济 监督的一种具体体现,也是重点搞好投资效益审计的一种具体方法。本文从基建工程项目的事前、事中和事后三方面分别提出加强基建工程项目审计与监督的措施,最后指出基建......
关于加强医院固定资产内部控制的思考
发布时间:2023-01-10
摘要:随着我国医疗体制改革的不断深入,广大人民群众对于医疗方面的的关注度也越来越高。而作为事业单位的组织――医院,长久以来实行《医院财务管理制度》以及《医院会计制度》,并以此作为行为准则的保证。但是,在目前市场经济高度发展的今天,现有的医院内部资产管理方法并不能让人满意,反而出现许多负面影响。所以加强医院固定资产的内部控制,保证医院内部资产的完整、准确,是现阶段帮助医院走出困境的绝佳方法。文章从现.........
施工企业项目内部审计的措施
发布时间:2023-01-16
【摘要】目前来说,施工企业项目内部审计仍面临着诸多的问题,例如审计缺乏独立性、审计方式和手段严重滞后、内部审计工作体系存在严重漏洞等问题。因而加强施工工程的项目内部审计,针对提升施工企业的全面发展有着重要的示范意义。【关键词】施工企业;企业项目;内部审计;措施;方法一、施工企业内部审计实施的局限性分析(一)我国建筑企业内部审计开始的时间并不长,内部审计职能大多是倾向于监督与评价,然而却忽视服务职能.........
关于私营企业开展内部审计工作的思考
发布时间:2022-11-14
直面 经济 全球化的趋势,积极应对我国加入WTO后的形势,要实现私营 企业 经济的新的突破,除了要发挥私营企业机制活、反应快的特点外,放大重点私营企业的作用,还必须在帮助私营企业在内部管理上下功夫,建立更加合理的内控制度,......
浅议水利基建项目内部审计的方法与技巧
发布时间:2023-03-11
水利基建项目内部审计范围十分广泛,它不仅涉及到建设单位的财务收支,而且涉及到决策、规划、设计、概预算、招标、投标、物资采购、施工、监理等一切与建设项目有关的管理活动,它通过对这一系列的管理活动进行检查和监督,提出建设性......
风险基础审计在医院内部审计中的运用
发布时间:2023-02-06
1 医院 风险基础审计 理论 风险基础审计以风险评估 分析 为基础来确定审计的重点和范围,并以此作为如何收集、收集多少审计证据的依据。风险基础审计以更为全面、更为完善的内部控制为基础,特别强调对 影响 内部控制诸多环境......
关于我国内部审计独立性的思考
发布时间:2022-11-10
关于我国内部审计独立性的思考 1 我国内部http://wWw.LWlM.cOM审计独立性的内容 所谓内部审计的独立性,是指内部审计活动所处的环境中不存在可能对内部审计人员的独立判断产生重大影响的事项,内部审计人员因而能够基于自身的知识、经验......
谈医院基建工程跟踪审计管理
发布时间:2017-04-20
近年来,我国医疗事业快速发展,为了满足人们就医需求,医院加大了基建工程投资,基建项目投资规模连年增加。而采用跟踪审计方式,加强基建工程审计力度,减少资金的浪费,提高资金使用效益具有重要意义[1]。笔者就医院基建工程全过程......
浅谈医院修缮工程的内部全过程跟踪审计
发布时间:2023-01-08
【摘要】 随着医疗卫生事业的深入发展,医院每年都投入相当一部分资金用于医院基本设施的修缮,以提高患者的就医条件。为了缓解医院修缮任务重、资金紧缺的矛盾,促进小型修缮工程管理水平,以发挥修缮资金最大的经济效益,就要在医院......
开展医院内部审计工作研究
发布时间:2013-12-18
提要医院内部审计部门在单位纪委直接领导下,独立行使内部监督权。医院审计对象为涉及财务收支的部门,主要有财务处、基建处、总务处、设备处、药品科、门诊收费处、住院收费处、健康大药房、经营部等13个部门。主要以财务收支审计为重点,......
关于审计项目计划编制落实的几点思考
发布时间:2023-01-26
关于审计项目计划编制落实的几点思考 审计项目计划是审计监督工作的“轴心”。如何使审计监督工作围绕“轴心”转,是我们在编制落实年度审计项目计划时需要不断总结、不断探索的课题。因此,在编制审计项目计划时,要做到重点与内容相结......
浅析施工企业工程项目内部效益审计实施
发布时间:2023-05-24
论文 关键词: 施工 企业 项目管理模式 内部效益审计实施 论文摘要: 文章对施工企业实施内部效益审计的的必要性、审计内容、审计步 骤进行了分析。同时指出,做好施工企业工程项目的内部效益审计工作,对维护企业利益, 避免合......
医院内部审计资源开展内部控制审计
发布时间:2019-10-15
1重庆市公立医院内部审计机构开展内部控制审计存在的问题与困难医院内部审计机构设置不完善,审计人员配置不足,人员专业素质不高,难以适应内部控制审计工作量大、专业性强的需求。据调查统计,2016年重庆市二级以上公立医院设置了独立审计机构者仅占65.1%,配备有专职审计人员者占56.6%,审计人员有大专以上学历者占54.2%,认为审计人员数量能基本满足工作需求的医院仅占12.0%[2]。内部控制审计工作.........
农技推广部门的基建项目管理工作思考
发布时间:2018-05-14
摘要:在农业项目投资逐年增加的背景下,结合工作实际,对农技推广部门农业项目管理过程中的工作任务和常见问题进行了分析总结并提出合理化建议。关键词:农技推广;项目管理;实践;思考0引言近年来,政府施行农业供给侧结构性改革,不断加大对农业的投资力度,农技推广部门的基建项目经费也随之增加,随之而来的是项目管理任务越来越重,产生的问题越来越多。1农技推广部门基建项目管理1.1农技推广部门简介我国农技推广部门.........
浅谈内审部门如何参与医院工程审计监督
发布时间:2022-12-13
编辑。 摘要:基本建设工程审计是审计工作的重要组成部分工程审计主要是控制工程造价,影响工程造价的因素存在于工程的整个建设过程中,竣工决算审计是控制工程造价的最后一个环节。加强工程审计监督是对做好审计工作的基本保障,所以显......
医院内部控制制度建设与内部审计探讨
发布时间:2023-03-10
医院内部控制制度建设与内部审计探讨 医院内部控制制度是指医院为了保证医疗业务活动的有效进行,保护医院资产的安全和完整,保证财务收支合法、财务报告及会计信息真实,预防、发现、纠正错误与舞弊,组织和考核经济活动,提高工作效......
医院财务管理与内部审计关系
发布时间:2022-07-22
摘要:医疗卫生体制改革的深化,推动了医院内部审计工作的发展。内部审计作为医院财务管理工作的重要内容,在促进财务管理合规、合法、合理的过程中,需要协同好两者的关系,才能发挥内部审计对提升医院财务管理工作水平的积极作用。关键......
内部审计如何全过程控制建设项目造价
发布时间:2013-12-18
摘要:控制建设项目造价,不仅是基建部门的工作,内部审计也起到了举足轻重的作用。文章从设计阶段、预算、招投标、合同、施工过程、工程结算等方面监督控制造价进行了探讨。 关键词:内部审计;全过程控制;建设项目造价 内部审计......
浅谈基建工程项目审计的环节管理
发布时间:2013-12-18
【摘 要】 基建项目的审计要求具有连续性。传统的基建工程审计模式是在工程竣工后,是滞后性的静态审计方式。要想全方位、高水平地为国家建设投资把好关,审计机关和审计人员还应从传统工作模式中,拓展出新的审计思路,加大推广实行......
关于国企内部审计制度的现实思考
发布时间:2013-12-18
关于国企内部审计制度的现实思考 随着我国社会主义市场经济http://wwW.LWlm.cOM体制的不断发展与完善,绝大多数国有企业已经建立了现代企业制度,公司治理的水平也得到切实的提升。由于国有企业规模大、数量多、涉及部门广,企业外部财......
关于审计干部培训工作的思考
发布时间:2013-12-18
二十一世纪是信息 社会 和知识 经济 的 时代 , 科技 进步日新月异、知识创新空前加快、综合实力竞争日趋激烈。如何适应新的形势、任务和要求,造就一支高素质审计干部队伍,是我们始终追求的目标。 目前 ,根据审计干部队伍的整体......
关于企业内部审计服务职能的思考
发布时间:2023-07-07
[摘 要] 现代 市场 经济 条件下,内部审计的服务职能越来越重要。本文通过对内部审计服务职能的介绍,提出了完善内部审计职能的一些建议。 [关键词]内部审计 服务职能 建议 内部审计在 企业 中起着越来越重要的作用,为企业的......
关于开展内部经济效益审计的思考
发布时间:2023-02-25
内容 摘要: 在内部审计业务中,对于 经济 活动的审查,真实性是基础、合法性是重点、效益性是核心,因此,审计的落脚点是效益。《审计署2003至2007年审计工作 发展 规划》要求积极开展效益审计,为此,各级审计组织要尽快适应形......
关于高校内部审计创新的几点思考
发布时间:2023-03-09
编辑。 【摘要】 教育 体制改革的不断深入和教育结构的重大调整,高校呈现出 历史 性和跨越式 发展 ,高校内部审计面临着新的挑战,本文从高校内部审计观念、体制、人员、职能、方法等几方面对审计创新提出了一些思考。 【关键词】高......
探析实施建设项目内部审计方法
发布时间:2023-07-13
【摘要】 文章通过对建设项目内部审计特点和问题的分析、 总结 ,有针对性地提出实施建设项目内部审计的方法,为建设项目内部审计实践提供了可能。 【关键词】 建设项目; 审计; 方法 建设项目内部审计,是指组织内部审计机......
工程建设项目跟踪审计
发布时间:2013-12-18
工程建设项目跟踪审计 1 工程建设项目跟踪审计的作用 跟踪审计具有重要的作用: ①可以加强工程全过程的监督和管理,精确地计算工程各阶段耗费,更好地控制和管理工程造价,及时改正和追究监理等其他有关部门在工程建设中造成的差错......
浅析医院管理中的内部审计工作
发布时间:2022-07-22
1 医院加强内部审计的重要性 1.1 有利于提高医院的经济效益 医院通过加强内部审计, 可以提高医院内部财务管理的透明度, 减少医院一些不合理的开支, 为医院账目的清晰度提供保证, 可以有效遏制财务处理过程中的一些询私舞弊的行为, 最......
实施建设项目内部审计方法探析
发布时间:2022-12-16
实施建设项目内部审计方法探析 建设项目内部审计,是指组织内部审计机构和人员对建设项目实施全过程的真实、合法、效益性所进行的独立监督和评价活动。其主要内容包括对建设项目投资立项、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料......
内部审计对基建工程结算审计风险的控制
发布时间:2022-11-30
内部审计对基建工程结算审计风险的控制 目前,按照国家有关部门规定,超出一定金额的基建工程,其结算审计要委托给专业社会中介机构进行。由于基建工程具有投资规模大、建设周期长、牵涉到的利益主体多等特点,因而工程结算审计工作和......
医院药品内部控制制度建设思考
发布时间:2023-06-01
摘要:医院药品历来是医院管理者关注的问题,笔者提出药品内部控制制度及关键控制点控制是关键,对药品管理的人员配备,权利和职责,互相牵制,加强勾稽核对等方面进行阐述。关键词:药品管理;内部控制;风险防范一、建立由财务科、药品会计、药剂科核算和互相牵制的管理体系财务科根据医院药品的类别和存放地点进行金额核算管理;药品会计和药剂科根据医院药品存放地点、品种、名称、规格进行数量、金额核算和管理。财务科核算的.........
浅析医院科室内部审计
发布时间:2023-02-23
【摘要】 文章从当前医疗环境下开展医疗科室审计内容入手,针对审计工作中存在的对内审重视程度不够、审计依据不健全、审计证据收集问题提出相应的解决对策。 【关键词】 医院; 内部审计; 审计内容; 问题; 对策 科室内部审计......
医院科研项目经费内部控制的探索
发布时间:2017-09-06
一、背景随着我国经济实力的不断增强,国家对医学科研项目的投入力度也越来越大,各类研究项目发展迅速,提高了我国的医疗服务水平。在科研项目大力发展的同时,各种经费管理问题也随之产生。虽然国家在近几年出台了多项科研项目资金管理制度,且逐步加强对科研经费使用的审计,但违规使用经费、套取挪用资金等现象仍时有发生。究其原因,主要是由于医院缺乏健全的科研项目内部控制管理制度,科研项目资金的使用得不到有效控制。为.........
关于工程项目成本管理的思考(1)论文
发布时间:2022-07-24
项目成本管理是在保证满足工程质量、工期等合同要求的前提下,对项目实施过程中所发生的费用,通过计划、组织、控制和协调等活动实现预定的成本目标,并尽可能地降低成本费用的一种科学的管理活动,它主要通过技术(如施工方案的制定比选......
内审人员参与建设工程项目全过程审计的重要性
发布时间:2013-12-18
内审人员参与建设工程项目全过程审计的重要性 随着我国经济社会日益发展,建设工程项目与日俱增,审计作为重要的经济执法手段,已经不局限于对经济活动的事后监督,其参与建设工程项目全过程的必要性与重要性也日益显现。 监督是评价......
完善公立医院内部会计控制的思考
发布时间:2023-03-09
【摘要】 内部会计控制作为内部控制的重要组成部分,在公立医院管理中发挥着至关重要的作用,医院内部会计控制作为一种对医院会计信息进行自我检查、自我调节和自我制约的系统,在保护医院资产完整、会计资料可靠性、提高经济效益等内......
完善医院内部会计控制制度的思考
发布时间:2022-10-09
摘要:内部会计控制制度是现代医院管理的一项重要形式,也是保证单位经济活动正常运行的一种有效措施。为适应我国会计制度与国际接轨的需要,保证财务系统的安全进行,提高内部会计控制的效率和效果,必须采取一系列方法完善医院内部......
对医院内部审计与会计内部控制的探讨
发布时间:2013-12-18
对医院内部审计与会计内部控制的探讨 医院的内部控制制度可以说是保障医院实现经营流动性、安全性的一种自我约束、自我调节以及自我控制的机制。http://wWw.LWlM.cOM医院的内部控制以及医院的内部审计是医院医院风险管理的重要组成部分。......
工程项目建设全程审计研究
发布时间:2022-11-26
[提要]本文结合笔者多年实际全程工程跟踪审计经验,对目前阶段性的、事后的项目建设传统审计模式下主要参与单位现状及存在的问题进行分析;在此基础上,针对项目建设全程审计过程中存在的问题,提出对策建议,以便为提高项目建设管理水平提供借鉴与参考。关键词:工程项目建设;全程审计分析与探讨一、项目建设过程中六大主要参与单位有关情况及存在的问题一个建设项目一般需要建设单位、招标单位、承包单位、跟踪审计单位、监理.........
关于审计干部培训工作的思考(1)
发布时间:2013-12-17
二十一世纪是信息社会和知识经济的时代,科技进步日新月异、知识创新空前加快、综合实力竞争日趋激烈。如何适应新的形势、任务和要求,造就一支高素质审计干部队伍,是我们始终追求的目标。目前,根据审计干部队伍的整体状况,应围绕干部......
新医改形势下医院内部审计工作探讨
发布时间:2013-12-18
新医改形势下医院内部审计工作探讨 新医改形势下医院内部审计工作探讨 新医改形势下医院内部审计工作探讨 摘要:新医改形势下我们的内部审计工作者应该转变观念,适应新形势的要求,调整工作重心,改变工作策略和方法......
关于对加强我国企业内部审计的思考
发布时间:2013-12-18
编辑。 论文 摘要:内部审计是 经济 组织通过审计人员对本组织内部经济活动的真实性、合法性及有效性进行审查,用以查错防弊,评价经济责任,改进管理,提高效益,为本经济组织服务的一种经济监督活动。为适应 现代 企业 制度的需......
建设项目概算审计的几点思考
发布时间:2013-12-18
近几年,审计署固定资产投资审计先后未排对水利、公路、铁路基础性建设项目检查。从建设项目审计 理论 和实施的情况看,概算审计既是建设项目投资审计的重要组成部分,也是审计人员实施审计的难点。因此,如何开展建设项目概算审计是我们......
关于对土木工程施工项目安全管理的思考
发布时间:2015-08-05
摘要:本文主要针对土木工程施工项目管理的概述、土木工程项目管理中安全管理工作的重要性、加强土木工程施工项目安全管理的意义、土木建筑施工项目管理存在的问题、解决土木建筑施工管理问题的对策建议以及土木工程的发展方向进行简......
高校基建工程管理的内部审计研究
发布时间:2022-07-22
摘要:在高校基建工程内部控制审计实践中,有效进行审计风险内部控制,对于提升高校基建工程综合水平具有至关重要的意义。在发展实践中,高校基建工程内部控制审计风险控制仍存在诸多问题,寻求有效的风险规避与内部控制审计策略,对于提升高校综合发展水平具有重要意义。关键词:高校;基建工程;内部控制;审计通过优化内部控制审计机制,开展内部控制审计,可以提升高校基建工程综合管理水平。通过引入内部控制审计方式开展规范.........
关于强化基建内部审计作用与流程的有益探索
发布时间:2015-08-26
【摘要】随着我国经济的发展,国家对基本建设也日益重视,基建工程也逐渐增多。如何保证基建工程的顺利施工,减少工程建设中的贪污腐败现象,减少工程造价,是当前基建工程中应注意的问题。 【关键词】基建;内部审计;作用;流程 ......
医院内部审计对医院经营管理的价值
发布时间:2023-07-24
摘要:这些年来,我国的医疗事业在不断地进行改革,国家对医院的经营也提出了更高的标准,医院的经营管理水平也是显现我国社会发展水平的重要标准之一,因此医院也需要不断提高自己的经营管理水平。医院的内部审计是一项重要的管理活动,为了实现医院的更好管理,为广大人民群众带来更好的服务,必须加强对审计管理的重视程度。本文主要是探讨医院内部审计制度的存在意义,并且根据在审计管理过程中出现的问题,来提出一些改善措施.........
医院基建项目管理问题浅析
发布时间:2023-05-12
摘要:随着人们生活水平的不断提高,对就医环境的要求越来越高。医院做为卫生服务体系重要组成部分,积极改善群众就医环境,提升医疗服务能力建设势在必行。通过提升管理人员素质,规范建设项目的管理流程,加强施工过程质量监管等手段。确保医院基建工程施工质量,有效控制投资成本、提高投资效益。关键词:医疗环境项目管理施工质量1.医院基础设施建设项目的特点医院是为人们提供医疗服务的特殊服务机构,与普通的公共建筑有比.........
论内部审计在医院内部控制中的作用
发布时间:2015-08-07
摘要:医院的健康运行离不开内部控制,而内部控制的实施同样需要内部审计工作,面对医改和新医院财务制度,加强医院内部审计对内部控制的作用尤为重要。本文介绍了医院内部审计对内部控制的作用,提出了内部审计中存在的问题,最后结......
关于加强境外项目内控管理的思考
发布时间:2015-08-05
【摘 要】内控管理是企业提高核心竞争力、降低经营风险的重要手段,关系到企业的生存和发展。境外项目内控管理不同于国内项目,有其自身的特点,需要进一步加强和完善。本文根据作者多年海外工作经验,分析了境外项目加强内控管理的必......
关于铁路内部审计的作用与发展的思考
发布时间:2013-12-18
【摘 要】随着铁路向多元 经济 方向 发展 、铁路投融资体制的深刻变革以及铁路 企业 成为真正意义上的市场主体,传统财务审计已不能满足需要,完善内部审计制度,是目前亟待解决的课题。本文论述了在铁路走向市场、铁道部实行资产经......
浅议基层审计机关如何实施建设项目工程造价跟踪审计
发布时间:2023-07-24
摘要:以往的工程造价审计,都是在工程完工后进行的,属于事后审计。在这种审计模式下,出现了审计滞后性严重、审计难度大、审计监督权力发挥的空间小、审计结果缺少 法律 支持等问题。如何有效的解决这些矛盾,笔者认为关键就是要......
建立医院内部审计活动中良好人际关系初探
发布时间:2013-12-18
建立医院内部审计活动中良好人际关系初探 随着医院体制改革进程的逐步深入,医院管理中,一种得到干部职工普遍认可、能够适应时代需求的人际关系,将对促进医院发展起到凝聚力和催化剂的作用,对内部审计活动亦是如此。内部审计是由单位......
谈医院内部经济活动审计
发布时间:2023-06-29
1 医院 如何 发展 内部审计 开展医院内部审计是一项政策性和技术性很强的业务工作,是属于管理出效益的工作。 目前 ,人们对医院内部审计的目的和意义还不太了解,在开展的过程中,会遇到各方面的困难和阻力。因此,首先,领导......
关于加强民营企业内部审计的几点思考
发布时间:2023-06-13
[摘要] 随着我国 经济 的 发展 ,民营 企业 已逐渐成为市场经济的重要组成部分,民营企业要想在激烈的市场竞争中持续、健康、快速地发展,必须对企业的经营管理和有效监督提出更高的要求,因此,民营企业内部审计就成为民营企业加强......
基于建筑工程项目管理的研究
发布时间:2022-10-22
摘要:本文主要探讨了建筑工程项目设计阶段、施工准备阶段、施工及验收阶段的管理,企业应结合自身的实际情况来进行工程项目管理,对保证建筑工程质量和企业的经济效益是非常必要的。 关键词:建筑工程 项目管理 质量 引言: 建......
关于健全国有企业内部审计制度的思考
发布时间:2022-09-07
摘要:国有 企业 业务经营大规模、复杂化、资产重组日益频繁、股权转让活跃及经营风险加大等改革和 发展 的时代特点,决定了健全国有企业内部审计制度的紧迫性和必要性。应建立 现代 企业制度;协调统一内部审计的相关规制,建立与......
关于政府投资工程审计的思考
发布时间:2013-12-18
关于政府投资工程审计的思考 引言 政府投资项目作为政府实现其职能的重要手段,在我国经济活动中发挥着重要作用,同时也受到社会密切关注。近年来,随着国家经济快速发展、财政体制改革的深化、积极财政政策的实施、各级政府职能的转......
关于我国企业内部审计职能定位的思考
发布时间:2013-12-18
一、 问题 的提出 我国企业内部审计职能的正确定位究竟如何?笔者试就此问题与大家作一番 分析 和探讨。 二、关于内部审计及其职能定位的相关描述 中国 内部审计协会发布的《内部审计基本准则》指出:内部审计是指组织内部的一种独立客......