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追梦前行内审岗位展风采

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追梦前行内审岗位展风采
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他给人感觉精神,干练而成熟。1993年他带着人生梦想,走上了内审岗位。他在长期的内部审计实践中,始终保持着进取的精神,追梦前行;在企业的改革发展大潮里,始终保持着昂扬的斗志,开拓创新;在平凡的工作岗位上,始终保持着务实的作风,展示风采。他,就是涂平根,江西省丰城矿务局审计处处长,局审计业务骨干。二十多年来,他爱岗敬业、潜心钻研、扎实努力,实现了丰城矿务局内审工作从无到有,从弱到强。他以过硬的综合素质、出色的工作业绩和无私的奉献精神,赢得了领导、同事的交口称赞,多次荣获全国媒碳系统内部审计先进个人、江西省内部审计先进工作者、本系统的优秀员工等称号。近十年来,他带领的团队成为本系统内部审计先进集体、一流内部审计处室。

勤于学习

创新思路谋发展

学习是进步的阶梯。要做好内审工作就必须具备较为广泛的专业知识,涂平根始终保持一股好学不倦的精神,多渠道的汲取新理论、新方法、新成果,更新知识储备,以丰富的实践经验成为煤炭系统内审工作的行家里手。在自己勤奋学习的同时从来没有忘记团队的学习教育,近年来,尽管矿务局各项费用控制严格,涂平根同志还是积极争取组织处室同志参加煤炭内部审计协会举办的经济效益培训班、企业内部审计班、工程造价员业务培训班,江西省内审协会举办的内部审计人员后续教育网上培训,并号召全体处室人员参加了江西省审计厅组织的网上会计基础知识竞赛,既让大家加深了对会计基础知识的理解,又活跃了平常紧张的工作气氛,增进了审计团结协作的能力。在他的带领下,处室内审人员学习气氛愈加浓郁,审计理论研究能力明显增强,内审业务水平不断提升。

服务大局

严格从审增效益

丰城矿务局为了实现年度经济责任目标,将各项经济指标逐月分解到各直属单位,各单位经营者月度收入与月度目标完成情况挂钩,逐月兑现奖罚。为使责任目标落实到位,矿务局要求审计处对各单位月度目标完成情况进行经济效益审计,审核目标完成与收入兑现情况,找出影响单位效益的原因,提出控制成本费用的建议,为矿务局全面完成年度经济目标打下了基础。涂平根结合丰城矿务局实际,在制定审计工作实施方案的同时做好与各单位的协调工作,把服务融于整个审计过程中,既要做好审计监督为领导提供可靠的决策依据,当好参谋,促进矿务局的健康快速发展,又要对及时指出发现问题,提出整改意见建议并采用多项措施督促其整改。如针对审计中发现经营者违规领取兑现收入的问题,涂平根主动与经营单位主要负责人及分管经营的副职进行了约谈,动之以情,晓之以法,让经营者深刻认识到违规领取收入的危害性,并甘心情愿退回违规收入,现在经营者领取兑现收入的违规行为基本杜绝。

为了促进矿务局的物资供应管理,涂平根每月都组织审计人员对全局物资供应管理进行专项审计,从物资供应的计划编制、物资采购、仓储保管、物资储备、成本消耗、修旧利废全过程、全环节进行审核,审核结果与管理人员的月度收入挂钩,严格奖罚。通过审计,矿务局的物资供应管理更加规范有序。

涂平根还加强了对外委工程施工合同的审计,为了防止施工合同签订对企业造成的经济损失,要求下属单位外委工程施工合同签订前,工程预算必须先经局审计处审计,未经审计不得签订工程施工合同,有效地防范了合同上的法律风险,避免了企业经济损失,将风险控制在事前。

关注热点

拓宽领域惠民生

2013年,物资采购领域和工程建设领域以及矿务局沉陷治理安置小区建设是矿务局职工群众关注的热点领域,涂平根带领处室同志对局物资采购招投标和工程招投标的全过程进行审计监督。矿务局沉陷治理安置小区建设事关广大职工群众的切身利益,为了做好安置小区工程造价审计工作,提高审计的公正性、透明度,涂平根会同处室精选了两家业绩好质量优的中介机构进行造价审计,让安置小区工程建设形成竞争机制,合理控制工程造价,维护了广大职工群众合法利益。

医疗收费关系到广大职工群众的切实利益,2014年,涂平根带领处室同志对矿务局总医院收费进行了审计。审计报告揭示的问题引起了矿务局领导及总医院负责人的高度重视,总医院成立了整改工作领导小组,认真进行了分析、讨论、研究,制订了整改措施,进行了全面深入的整改。通过此次医疗收费审计,矿务局总医院对诊疗过程制定了规范的操作程序,形成了检查恰当、治疗合规、用药适宜、收费合理的新格局。

提升质量

强化作风展风采

为提高审计质量,规范内部审计工作,涂平根在抓好抓实任期经济责任审计、年薪兑现审计、工程造价审计、年终财务决算审计、“小金库”专项治理“回头看”、企业效能监察等工作的同时,还要求处室审计人员积极参加省煤炭集团优秀内部审计项目评选活动,促进审计业务提升水平,推动内部审计转型发展。在历次省煤炭集团优秀内部审计项目评选活动中,丰城矿务局的内审项目始终名列前列,屡创佳绩。

党的十八大以来,党中央在全国范围内大力开展党的群众路线教育实践活动,反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风,中央颁布了《八项规定》、省煤炭集团制定了《十项规定》、矿务局制定了《十条禁令》,并制定了贯彻落实《规定》的方案。涂平根在省煤炭集团审计部的统一部署下,对照《规定》、《禁令》的要求,带领处室审计人员在全局开展了2013年上半年财务收支审计。矿务局对这次审计高度重视,对审计中发现违反《规定》、《禁令》的行为进行了责任追究,督促各单位积极整改。对审计决定的落实情况涂平根提出进行跟踪和后续审计,加大了审计决定的执行力度。通过审计,矿务局业务招待费用、公务消费等“三公经费”得到有效控制,风清气正的生态进一步形成,党的群众路线教育实践活动取得了实实在在的成效。

涂平根的“内审梦”就是他心中的“中国梦”,他正带领他的内审团队以更加坚定的步伐追梦前行,把内审工作积极融入推动完善国家治理的大局中。

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当前国内银行业发展存在的问题探讨
发布时间:2023-05-25
摘要:随着我国市场经济体制改革的不断深化,银行业的市场竞争日益加剧,如何在激烈的市场竞争中生存并发展是各家银行必须面对的现实问题。当前情况下,国内银行业发展仍存在不良贷款规模上升、预期盈利能力下降等不足之处,对银行业......
烟草行业内部经济责任审计中审前标准化作业研究
发布时间:2022-12-21
烟草行业内部经济责任审计中审前标准化作业研究 经济责任审计作业由于特别讲究工作程序和质量标准的全面执行,因此实施标准化作业管理是必然结果,从控制审计质量的角度来讲又非常的必需。那么什么是经济责任审前标准化作业?审前标准......
内部审计的功能定位
发布时间:2023-05-17
一、内部审计功能定位的评述 表1列示了国外学者关于内部审计职能定位研究的情况。由表1可知,国外学者认为内部审计应当履行监督、评价和咨询的职能,且内部审计实践应密切关注 企业 的风险,充分利用有利风险或减少不利风险带来的......
怎样开展大额采购审计
发布时间:2013-12-18
大额采购是指以购买、租赁、委托或雇用等方式获取单位价值或批量价值金额较大的货物、工程和服务的行为。它可以通过批量采购节约支出,还可以通过招标等集中采购方式,改变过去分散采购下的“暗箱操作”,增加透明度,实现廉政的目标......
对口岗位 2013年8期
发布时间:2015-08-21
表弟读大学时学的是“楼宇自动化”专业,不好找工作。 前一阵子,姨妈带着表弟来找我,要我帮他找份工作。姨妈走后,我立马开始行动。当我找到老李同学时,他说他们企业正想招聘几位员工,要我让表弟赶快报名。 有老同学相助,表......
银行内部审计道德风险成因及解决对策
发布时间:2023-05-29
[关键词]银行内部审计;审计风险;道德风险 [摘 要]银行产生道德风险的原因主要是内部审计体制不合理、激励约束机制不健全等。必须加快改革步伐,建立垂直管理的内部审计体制;加强审计队伍的内部管理,建立完善的激励约束机制;......
银行内部审计
发布时间:2022-10-29
银行内部审计 一、内部审计概念 内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于为组织增加价值并提高它的运作效率。它采取系统化和规范化的方法来对风险管理、控制和治理程序进行评价,提高组织的效率,从而帮助组织实现其目......
企业物资采购内部审计初探(1)
发布时间:2013-12-18
(二)内部控制的符合性测试 符合性测试可采用观察法、检查凭证、实验重做法等方法,主要程序包括: (1)请购和采购环节的符合性测试。通过测试检查公司请购单内容是否完整,是否有授权人员的签字,数额计算是否正确并有审核、审......
浅谈艺术设计采风教学内容及方法
发布时间:2023-02-12
【摘 要】实践教学是高校教学的重要组成部分,艺术设计专业的采风教学,对培养学生创新精神和提高实践能力有着重要的作用,.本文以艺术设计专业课程为切入点,讲述了如何引导学生在感悟民间文化、发掘民族艺术精髓的过程中,培养多元......
材料采购内部控制缺失风险及应对
发布时间:2023-03-17
摘 要:任何企业在实际生产建设中都具有周期性,需要对于材料不断进行购买与销售。在材料购买的过程中使用科学的管理模式,是降低企业经济成本的有效途径,增加企业在市场中的竞争力,促进企业经济建设。企业材料购买需要涉及到多个环......
土建预算员岗位职责
发布时间:2013-12-13
土建预算员岗位职责 (1)负责编制开发区域土建部分总概算和单项工程综合概算,施工图预算,做到编制及时,内容齐全,数据准确。 (2)参加图纸会审和设计交底。 (3)负责审核施工单位编报的土建部分工程预算和材料计划。 (4)负责编制......
风险导向审计在我国中央银行内部审计中的运用
发布时间:2023-02-22
风险导向审计在我国中央银行内部审计中的运用 风险导向审计从上世纪90年代以来作为一种新的审计方法,通过对被审对象的风险评估,综合分析其在经济活动中的风险等级,以把握审计范围和重点,凸显内部审计的实质性性审查效果。近些年来......
我国内部审计工作开展与风险防范(1)
发布时间:2013-12-18
摘要:企业管理变革,令内部审计开始向两个方向发展:一是注重管理职能向治理职能方向发展,二是风险导向内部审计。 关键词:风险;内部审计;内部控制 一、研究背景及典型案例 二、现有内部审计模式的缺陷 在......
风险导向的PPP项目采购审计研究
发布时间:2023-05-22
一、基于风险导向的PPP项目采购审计的含义PPP项目采购的最终目的是确定社会资本合作者,基于风险导向的PPP项目采购审计是将社会审计和内部审计中采用的风险导向审计理念引入PPP项目审计工作中,通过评估采购过程中的风险,把握审计重点,制定审计策略及程序,对PPP项目采购全过程实施监督和评价。二、PPP项目采购与传统政府采购的区别(一)采购主体及范围的差异在传统政府采购中,以国家机关、事业单位和团体组.........
聚集设计精英 赛出会展风采
发布时间:2023-06-23
会展业在我国的国民经济发展中是朝阳产业,是我国未来经济结构转型升级的重要组成部分。会展业还被誉为现代都市经济发展的“助推器”,在促进商品流通、技术交流、信息沟通及经贸合作等方面发挥着重要作用,并逐步成为我国城市经济中的一种新经济现象。为全面提高会展从业者的职业技能水平,加快技能人才队伍的建设,充分发挥技能竞赛在技能人才培养中的积极作用。2014年12月12-14日,由中国商业联合会、中国就业技术培.........
找准定位 强化发展“服务导向型”内部审计
发布时间:2013-12-18
[摘要]本文从国际内审协会通过的内部审计新定义对内审人员角色的转变,以及李金华审计长对内部审计服务职能的强化出发,指出内部审计要充分发挥其服务职能,寓监督于服务之中,只有强化 发展 “服务导向型”内部审计。并从“是什么”......
浅谈如何加强对关键岗位人员的廉洁风险防控
发布时间:2023-08-04
加强岗位风险预警防范研究,加强权力运行制约和监督体系,是近年来党在政治生活和党风廉政建设中的一个重要的研究课题,具有重要的现实意义。笔者现对如何加强对关键岗位人员监督,有效预防腐败问题,浅谈初步认识与体会。 一、当前......
试论普通高校岗位设置与岗位聘用的问题与对策研究
发布时间:2022-11-15
" [论文摘要]岗位设置是事业单位深化人事制度改革的重要内容和举措,对提高高校办学质量和办学效益,逐步建立以聘用制为基础的用人制度有着重大的意义。文章简述了普通高校实施岗位设置与聘用管理工作的意义,介绍了普通高校岗位设置......
老会员风采
发布时间:2023-01-01
夏海棠 姚远 历夏经秋避却春,此时难得赏花真。 忍看柳陌争芳者,识得海棠能几人? 姑苏行 浦大铨 夕照霞飞袅暮烟,繁星渔火绕游船。 钟声依旧寒山寺,换却如今不夜天。 河畔散步 申庆榜 清风拂面爽,枝上挂夕阳......
参与文明风采大赛 彰显职校生风采
发布时间:2023-01-22
为贯彻落实全国中等职业学校德育工作会议精神,切实加强和改进学校学生思想道德教育,充分展示学生文明风采,提高学生综合素质,促进学生全面发展,苏州建设交通高等职业技术学校按照以人为本、德育为先的要求,把“文明风采”大赛与共青团主题活动、精神文明建设、和谐校园建设有机结合,组织多种形式的德育实践活动,选拔推荐作品、建好竞赛数据库,积极参加省级复赛,努力以竞赛活动推动学校德育工作的开展,有效地提高了德育工.........
当前语文教学内容的定位研究
发布时间:2023-07-12
摘 要:针对语文教学面临的“教什么”这一突出问题,分析了语文学科的特殊性与复杂性对语文教学内容难以定位带来的影响,并从课程标准、教材、学情等方面切入,为语文教学内容来源提供了方向和思路。 关键词:语文学科;特殊性;复......
论行政事业单位审计工作的创新发展
发布时间:2023-03-22
摘要:在我国监督内部体制经济的多种手段中,最重要的就是行政事业单位的审计工作,它不仅能够保证相关单位的体制经济更加公平合理,还能通过一定的监督、管理手段来实现自身的发展。审计主要就是对目前收集的资料进行集中处理、分析,并且对财务状况进行整体的评估,最后得出结论。在我国,行政事业单位是特有的政治体制,不仅具有一定的执法监督职能,还有行政管理职能和社会管理职能。本文基于当前形势下对政事业单位内部的审计.........
事业单位内部审计浅议
发布时间:2013-12-17
论文关键词:事业单位;内部;解决措施 论文摘要:目前,事业单位的内部审计工作相对滞后,亟待寻找存在的问题,探索解决的对策。解决当前内部审计工作中出现问题的主要措施,是建立健全独立的内审机构,加强审计队伍的建设,提高内部......
论内部审计的企业定位
发布时间:2022-12-02
摘 要:从内部审计的概念和起源开始,详细讨论了内部审计的工作内容及组织定位,内部审计在 企业 中的目的及作用,明确了企业中内部审计存在的价值和工作的方法,以期能进一步促进企业对内部审计的重视,真正发挥内部审计的作用,并......
技术负责人岗位职责
发布时间:2023-05-17
一、 技术负责人在企业总工程师和项目经理领导下,对本项目工程的技术工作负责。 二、 技术负责人必须严格执行国家、行业相关的技术法规标准和本公司的工艺表示准,在项目经理领导下公司有关部门的配合下从事技术工。 三、 技术负......
试论单位内部管理审计
发布时间:2023-01-19
当前,在各单位中开展的内部审计项目,主要包括 经济 责任审计、财务收支审计、建设项目竣工决算审计,主要是围绕真实性、合法性、合规性以及经营目标的完成等方面来展开的,但未发挥出应有的改善内部管理、为内部管理服务的作用,更......
内部审计与风险管理
发布时间:2023-04-22
[关键词]内部审计;风险管理;动因 [摘要]近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进行了探讨。 近年来,有些内部审计组......
展政工风采,促进员工情感融合
发布时间:2022-08-01
摘 要:高升采油厂地质研究所有着丰厚的自身文化底蕴,按照全面融入集体的指导思想,以文化融合促进制度和情感融合的思路,以丰富多彩的活动为载体,促进了集体的发展。 关键字:政工;情感融合;发展 中图分类号:D267 文献标识码......
试论职校机电专业教学内容与就业岗位的对接
发布时间:2013-12-18
" 论文摘要:分析了当前的形势与相关政策,阐述了国内外教学内容与就业岗位对接现状,并从机电专业课程教学的优化与实践、优化课程设置与教学内容、构建科学的教育体系等方面提出相关对策。 论文关键词:职业学校;机电专业;教学内容......
浅谈医院内部比价采购审计论文
发布时间:2022-10-17
比价采购审计工作难度较大,敏感性较强,在实际运用中还存在一些问题。本文论述比价采购审计方法的重要性,分析目前比价采购审计方法的不足之处,浅谈医院内部比价采购审计的详细内容请看下文。 2005年3月卫生部出台《医院管理评价指......
浅析内部审计新模式——风险导向内部审计
发布时间:2023-01-09
[摘要]风险导向内部审计是内部审计领域的最新 发展 。西方国家对其基本 理论 研究 要早于我国,但总体上看,关于风险导向内部审计的研究在国内外都是刚刚起步。本文从风险导向内部审计的涵义出发,指出了风险导向内部审计与传统内部......
谈审计单位的内部控制
发布时间:2023-02-03
谈审计单位的内部控制 一、对审计风险与内部控制的认识 1.对于审计风险的相关认识 风险的本质是不确定性,或者说是之遭受损失的可能性,而审计风险则是指财务报表存在重大错误而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。审计风险对......
农业单位内部审计刍议
发布时间:2022-12-19
随着我国市场 经济 的深入 发展 ,内部审计已渗透到 社会 生活的各个方面。内部审计作为 企业 内部一项监督职能,是企业管理的重要组成部分,是企业经营管理者决策的得力助手和参谋。在市场经济的今天农业单位仍是农业科研、生产、经......