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关于加强行政事业单位内部审计监督的对策探讨

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关于加强行政事业单位内部审计监督的对策探讨
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摘要:随着我国经济转型和政府财政改革的逐渐深化,行政事业单位所处的内外环境都发生了巨大变化。因此,行政事业单位的内部审计监督体系需要得到完善和提升以适应新时期社会经济发展需要。

关键词:审计监督;行政事业单位;加强;完善

当前我国正处于社会、经济的转型期,面对日趋复杂的社会、政治、经济环境,内部审计监督工作需要应对更加严苛的挑战,直接影响着我国经济发展大局与社会的和谐稳定。因此,我们要明确工作重心,切实做好行政事业单位内部审计监督工作,促进审计监督工作制度化,体系化发展。

一、行政事业单位内部审计监督工作中存在的突出问题

(一)内部审计监督方面认知不到位,欠缺主动性

行政事业单位并不是盈利机构,大部分单位领导对内部审计工作重视程度不够,内部审计意识淡薄,仅把内部审计工作归类于内部财务资金管理等方面,忽视了审计监督的联动效应。领导不重视,其他部门更是对内部审计工作存在着很大的误解,从思想认识和实际工作中排斥内部审计与监督。行政事业单位的内部审计监督职能大打折扣。

(二)审计监督工作的相对独立性较差,难以发挥真正实效

目前我国行政事业单位绝大多数单位是没有设立专门的内部审计部门,审计人员也是由相关纪检监察领导分管,或者是财务主管监管内部审计工作。于是在开展内部审计工作中,就会出现领导一人独大,审计人员迎合领导意见做假账的现象,这样的审计监督流于表面形式,难以发挥实效。

(三)单位内部审计监督相关制度的不健全

我国的内部审计监督工作起步较晚,发展速度缓慢,在法律法规上只是做了一些原则性上的内容规定,在规范性的标准和具体性的细节还存在很大的漏洞。因此,行政事业单位的内部审计人员在开展内部审计监督工作中,就会无章可循,提出的审计意见和建议严重缺乏科学性、权威性,在后期执行中也会与其他相关行政执法部门发生冲突,审计意见难以落实。

(四)内外审计监督体系不完备

大多敌姓事业单位的审计人员是由财务人员兼任,缺少专业的审计知识,根本无法发挥审计作用。行政事业单位的外部监督更是弱化,即便是查出问题,通常也会考虑到人情关系,惩戒力度较弱。

二、加强行政事业单位内部审计监督工作的措施

(一)深入学习,提高认知

1.行政事业单位的领导要认真学习,深刻领会,深入研究当前经济形势下内部审计监督工作的发展方向和工作重心,加大审计力度,强化监督职能,确保内部审计监督工作顺利开展,真正成为我国反腐倡廉和行政体制改革的一把利剑。

2.开展各种形式的内部审计监督学习和宣讲活动,各个部门都要逐渐树立起内部审计监督意识,认真执行和配合审计工作,充分调动起单位全体人员参与内部审计监督体系建设的积极性,逐渐形成人人参与、人人遵守、人人监督的良好氛围。

3.增强内部审计人员的责任意识,认真学习、遵守审计条例,严格规范自身的审计工作流程,确保单位及国家财产免受损失,此外行政事业单位还要强化审计人员的思想道德和职业修养教育培训,将徇私腐败扼杀在萌芽状态。

(二)赋予审计监督工作相对的独立性

1.设立相对独立的内部审计机构,确保内部审计的独立性和权威性,要求其他相关部门要做好与审计部门的对接与配合工作,尤其是审计部门要与财务、纪检监察部门明确分工。内部审计机构要能够独立行使审计权,审计意见的发布与执行不受其他部门的制约与影响,这样才能确保内部审计监督体系的建立。

2.内部审计人员要实现专人专职,禁止财务人员监管内部审计工作,而且内部审计部门与财务部门要由不同的领导负责管理,努力做到权责分明,分工明确,这样才能够保证审计监督工作的公平公正,合法透明。

(三)健全并完善行政事业单位审计监督相关规章制度

健全并完善行政事业单位审计监督相关规章制度,以制度约束违法乱纪行为,科学管理内部审计工作,提高内部审计工作的效率和质量。

1.行政事业单位要根据本单位的实际情况,制定出行之有效的内部审计监督制度,明确内部审计的目标和任务。

2.内部审计监督的主要内容和工作流程要有相关的明确规定。在审计时间上,可以采用“季审”、“年审”和“专项审计”相结合的方法,逐步有效的开展内部审计监督工作;在审计监督的内容上,不仅包含行政事业单位的日常财政收支,还要包含工程项目建设的审计。

3.建立健全内部审计监督的奖惩和责任追究制度,一方面可以严格规范审计人员的审计行为,避免审计风险的发生,切实提高内部审计的水平和质量。

(四)强化审计监督结构体系建设,重视外部监督

由于行政事业单位的审计监督工作受各种因素的影响和制约,审计意见执行期间困难重重,执行力度薄弱,这就要求行政事业单位的审计监督要做到内外双修。首先在审计部门的内部监督上,责任到人,相互监督。对于出现违反规章制度的行为,坚决处理,绝不姑息纵容。在完善行政事业单位审计的内部监督的同时,也要接受外部的监督,财务、纪检监察等部门不定期监督检查,对于违反规定的严格纠错,限期整改。

三、结语

加强行政事业单位审计监督是当前我国行政事业单位体制改革的必然要求,也是现阶段符合国家宏观调控政策的重要手段,能够很好的遏制腐败不良风气的滋生。通过以上分析,对于行政事业单位内部审计监督工作的开展要从本单位实际发展情况出发,以科学理论为依据,反复实践和验证,制定适应自身实际需要的审计规划,逐步建立较为科学系统的内部审计监督机制。

参考文献:

[1]郭彦卿.我国审计监督体制的缺陷与完善[J].财会月刊,2014(05).

[2]孙勇.浅析事业单位内部审计存在的问题及对策[J].商业文化,2013(09).

(作者单位:北京经济技术开发区公安消防支队纪委)

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一、行政事业单位现行会计监管的问题与不足 1.现行的政府监管主体协调力度不够,制度和职能上还存在很多不完善、不配套的地方。现行法律法规授权审计、财政、监察等多个部门都可以对会计资料实施检查,各种监督检查的功能交叉、标准......
行政事业单位内部控制管理有关问题探析
发布时间:2015-08-11
摘要:随着我国行政事业单位内部控制管理越来越受到社会各界的重视,为了解决目前行政事业单位内部控制在理论及实践中出现的一些问题的需要,对照我国行政事业单位内部控制规范有关要求,对行政事业单位内部控制管理问题进行分析,提......
行政事业单位内部控制建设
发布时间:2023-02-18
一、当前行政事业单位内部控制面临的问题和挑战 (一)效益性同公共性的交互影响增加内部控制的难度 行政事业单位同企业不同的地方在于,行政事业单位是国家行政意志的代表,承担了一定的公共管理和公益服务职能,其内部控制目标并不像......
浅究事业单位内部审计存在的问题及对策
发布时间:2017-02-06
引言 事业单位通过内部审计来审查评价本单位以及本单位与上下级单位之间的财政收支状况是否合法、真实、有效, 以达到事业单位的经营合法、资产安全、财务报告真实、风险可控、效益提升。但是实际工作中, 事业单位的审计一直是处于被动......
论事业单位内部审计的重点与难点及对策
发布时间:2023-06-20
论事业单位内部审计的重点与难点及对策 一、行政机关事业单位进行内部审计的必要性 (一)部分工作人员业务能力不强,职业素养有待提高 事业单位因为招聘人员是通过统一的考试,而考试内容是行政能力测试和申论,对专业性要求不高,还......
关于对加强我国企业内部审计的思考
发布时间:2013-12-18
编辑。 论文 摘要:内部审计是 经济 组织通过审计人员对本组织内部经济活动的真实性、合法性及有效性进行审查,用以查错防弊,评价经济责任,改进管理,提高效益,为本经济组织服务的一种经济监督活动。为适应 现代 企业 制度的需......
行政事业单位内部控制存在的问题及相关对策研究
发布时间:2015-08-13
[摘 要]行政事业单位的内部控制是一项不可替代的管理手段,它在监督单位内部活动和规范单位内部人员行为方面起着重要作用。然而,随着社会发展,行政事业单位内部控制存在的问题越来越明显。本文主要阐述行政事业单位内部控制存在的问......
关于行政事业单位国有资产管理的探讨
发布时间:2023-07-01
行政事业单位国有资产是指行政事业单位占有、使用的,在法律上确认为国家所有,能以货币计量的各种经济资源的总和。其表现形式为:流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。行政事业单位资产属于国有资产,它是国家政权建设......
对水利事业单位会计内部控制的若干探讨
发布时间:2022-08-08
当前大部分水利事业单位,存在着一方面担负着具有公共性和社会性的服务,国家给予财政补贴部分水利资金;另一方面,由于财政补助经费的不足,又必须面向市场,通过自身掌握的资源面向市场提供技术服务,通过创收来弥补财政经费不足的特......
行政事业单位内部控制管理中的若干问题探讨
发布时间:2023-03-14
【摘要】事业单位是国家社会管理体系和服务人民的重要职能部门,是我国政府实施经济和公共管理的重要机构,对我国社会经济发展和国民经济发展具有重要的作用。但是目前我国行政事业单位的内部控制改革严重滞后,存在一些贪污腐败、违......
关于强化村级经济审计监督的探讨(1)
发布时间:2022-11-17
村级经济是农村最基层的公有经济。市场经济条件下,村级经济在其蓬勃兴起过程中,同样不可避免地出现了一些新情况、新问题。强化村级经济审计监督,规范村级经济管理,保证村级经济持续、快速、健康、有序发展已经提上议事日程。笔者从......
强化行政事业单位审计的几点思考(1)
发布时间:2022-11-09
行政事业审计是指对政府管理的行政事业单位的财政、财务收支进行的审计,以确定其财政、财务收支的真实性、合法性,促使其加强财务管理,规范经济活动。由于行政事业单位行使着政府授予的行政管理权力,掌握着财政资金的收入分配,因此......
事业单位内部审计问题分析
发布时间:2022-11-07
事业单位内部审计问题分析 一、事业单位内部审计的重要性分析 事业单位内部审计工作的目标表现为有效改善组织的运营,提升组织的价值,内部审计是一项相对独立的咨询性活动,其评价的展开主要评价组织控制,对内部控制的健全和有效进......
基于行政事业单位会计集中核算的探讨
发布时间:2023-06-22
[摘要]在行政事业单位中,会计的集中核算是会计核算制度的一个关键突破口,是一项非常重要的工作。行政事业单位实施会计集中核算,可以有效地加强对资金的管理,提高资金的使用效率。同时,行政事业单位实施会计集中核算,也是会计管......
完善行政单位内部控制的探讨
发布时间:2016-08-18
1、行政单位实施内部控制的必要性 (1)保证行政单位运行管理合法合规最基本的要求就是遵循法律法规。通过建立和完善内部控制可以确保行政单位行政行为依据的合法性,可以通过设置控制措施提高行政运行效率并及时发现和纠正存在的违法违......
关于加强部门预算审查监督工作的思考(1)-行政管理论文
发布时间:2023-01-22
按照预算改革的要求,部门预算编制要“细”,要“实”。所谓“细”,就是要把所有预算指标都按类、款、项、目,一直落实到具体项目;所谓“实”,就是要制定切实可行的定额标准,按照预算年度所要实施的事项,测算支出的实际需求,不得瞒......
事业单位内部审计意义研究
发布时间:2013-12-18
事业单位内部审计意义研究 行政事业单位内部审计主要是针对事业单位内部的资金使用、经济活动以及内部控制工作开展的审计监督工作。内部审计通过系统的流程以及全面的考核指标,对事业单位内部的组织结构进行客观公正以及独立有效的监......
刍议县级事业单位加强财务内部控制的策略
发布时间:2022-12-17
摘要:县级事业单位在财务控制上存在一定的漏洞,会计法执行力度不足,缺乏必要的监督制度是其主要问题。针对这一问题,笔者提出了理论上的解决办法,以便于促进我国县级事业单位财务管理的合理性,保证县级事业单位的稳定发展。 关......
论事业单位内部审计的独立性
发布时间:2013-12-18
摘要:事业单位内部审计是一项独立客观的咨询活动。内部审计的独立性是内部审计一项非常重要的原则。内部审计独立性的一个最主要标志,就是内部审计机构设置的独立性。然而,如何实现内部审计的独立性却一直被人们所忽视。文章从内部......
试论事业单位内部审计的重点与难点及对策
发布时间:2022-11-14
试论事业单位内部审计的重点与难点及对策 事业单位是国家和政府提供公共服务的重要平台,同时也是以公益服务和政府职能为宗旨的特殊公益单位,在社会事务管理和社会服务方面发挥着重大的作用。然而,实践过程中事业单位的内部审计工作......
浅谈如何进行事业单位内部财务审计
发布时间:2013-12-18
浅谈如何进行事业单位内部财务审计 事业单http://wWw.LWlM.cOM位是指国家为了社会公益目的,国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。近些年来,随着经济改革的不断深化,事业单位......
行政事业单位内控制度问题与对策探析
发布时间:2023-02-20
摘要:21世纪中国的行政事业单位越来越重视加强内部控制,但是,大多数行政事业单位的内部控制制度仍然存在许多问题,严重影响内部控制的实际效果。对此,应采取有效对策,解决行政事业单位内部控制制度中存在的问题,以有效加强内部控制。本文分析了行政事业单位内部控制制度存在的问题,并探讨了行政事业单位内部控制制度存在的问题的对策,为行政事业单位内部控制提供参考。关键词:行政事业单位;内控制度;问题当前,我国各.........
行政事业单位财务审计创新策略
发布时间:2023-05-21
摘要:行政事业单位是维护国家秩序正常运行的重要机构,内部审计主要是对单位的经济活动进行合法的监督检查。行政事业单位财务审计工作的高效开展有利于保障单位以及国家的资产安全。本文阐述了行政事业单位财务审计的内涵和意义,分析了新形势下行政事业单位财务审计工作面临的要求,提出了行政事业单位财务审计工作创新策略。关键词:行政事业单位;财务审计;创新;策略行政事业单位财务审计工作主要是审计人员依据相关法律对单.........
行政事业单位财务审计策略分析
发布时间:2023-07-12
摘要:将我国行政单位处于深化改革阶段,因而行政事业单位的高层领导人需要充分地重视财务审计工作。行政事业单位在经营过程中,还需要加强对内部财务信息会计核算工作的指导和协调,来确保单位内部财务数据的准确性。行政单位的领导人员要充分掌握国家当前事业单位改革的产业信息和政策信息,同时要积极地解决单位具体问题,管理和业务发展问题。通过强化财务审计,来实现合法合规管理单位业务,以及推动单位的现代化发展。关键词.........
强化事业单位内部审计服务性的几点思考
发布时间:2013-12-18
摘要:在讨论事业单位内部审计的职能时,强调审计监督的多,而对其服务职能涉及的较少。要做好内部审计工作。除要发挥内部审计的监督和评价职能外,更重要的是发挥好内部审计的服务职能和作用,使内部审计由监督型向服务型转变。 ......
行政事业单位内部控制建设难点和解决对策
发布时间:2017-04-05
[摘 要]建设与完善行政事业单位内部控制,不仅有利于改善行政事业单位对公共资源的使用效率,提高行政事业单位内部管理水平,更有利于加强行政事业单位廉政风险防控机制建设,提高公信力以及对社会服务的质量与水平。综观行政事业单位......
加强预算单位银行账户监管的对策
发布时间:2023-02-16
一、对预算单位银行账户监管的现状及存在的问题 近年来,各级财政对预算单位账户进行了清理整顿,撤并了部分账户,为顺利实施国库集中收付制度打下了良好的基础。但目前仍监管不到位,导致资金出现流失现象时有发生。存在的问题主要表......
基层事业单位内部控制的探讨
发布时间:2023-07-28
摘要:文章论述了基层事业单位内部控制的特点及存在的问题,提出了解决问题的措施建议。 关键词:基层事业单位 内部控制 一、基层事业单位内部控制建设中存在的问题 (一)内部控制意识淡薄,缺乏良好的内部控制环境 1、基层......