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保险公司资金管理的内部控制探析

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保险公司资金管理的内部控制探析
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摘要:随着全球经济的不断发展,我国市场经济不断进步,我国的金融市场也随之完善,作为金融市场重要组成部分的保险行业,近几年也在飞速发展。保险行业想要持续发展,必须重视企业内部控制体系的建设完善,保险业每天收到的保费、支付的赔款和费用都和资金密切相连,因此对于保险公司的资金管理更是内控体系建设的重中之重。本文主要就保险公司在资金管理的内部控制中存在的问题及相应的改善措施进行简单的研究。

关键词:保险公司;资金管理;内部控制

一、保险公司运营中内部控制和资金管理的关系及差异

企业进行内部控制和资金管理的最终目的都是通过一系列的手段策略对企业的运营管理活动进行全面的控制,减少企业在经营中各种风险发生的几率。总体来说,内部控制是资金管理进行强化的重要手段,资金管理则渗透在内部控制的要素中,对内部控制工作指出了明确的目标。但是二者也存在一定的差异,比如在作用时间、限制条件和控制具体内容上。资金管理具有周期性,其效率和工作人员的综合素质有关,包括对相关数据进行分析处理或者把资金管理队伍加入进来;内部控制则贯穿于保险公司发展的始末,其限制因素有很多,而且涉及公司工作的方方面面。

二、保险公司资金管理的内部控制存在的问题

(一)没有完善的绩效考核制度

保险公司运营是“双轮”驱动,即主营业务+投资,保险的主要利润来源于投资,因此保险资金考核尤为重要。在很多保险公司的运营中,考核的指标主要以销售业绩为主,即以保费的收入为基准,未考虑资金的贡献度,这种方式虽然在一定程度上激励了企业员工的工作积极性,但是却忽视了公司的内部控制中资金的管理,导致一系列的问题产生。比如,在一些保险公司中虽然制定了相关的绩效考核制度,但是考核的内容比较单一,不能让员工充分认识到资金的内部控制对企业利润贡献的重要性,导致企业最终财务结果和考核制度不匹配,也不能及时进行风险防范。

(二)保险运营中资金管理监控力度不足

以永安财产保险股份有限公司为例,总公司一般对各分支机构的资金管理都有规范性,分支机构必须按照严格的指标完成具体的工作。但是在实际的工作中,内部控制工作不够完善,对资金的系统监控条款落实不到位,在流程的细节上会出现差异和漏洞,导致资金数据对不上。有时候甚至出现相关人员在资金的管理中动手脚,上报数据不真实,从而影响公司资金管理的质量,更会促进违规违法行为发生。例,永安保险某分公司某财务人员就是利用公司收付费系统及核心业务系统漏洞,在未收到客户支票的情况下,故意选取“支票审核确认”方式为客户出单,后将客户缴纳的现金侵为己有,为了弥补保费资金的窟窿,其开始侵占、挪用公司纸质银行承兑汇票,至案发时已造成保费资金及承兑汇票损失943万元,这都是和资金管理的系统漏洞及监管不力等内控缺陷存在直接关系。

(三)资金管理存在潜在风险

资金管理中收付费管理往往会出现风险,例如保险公司在对资金进行管理是收、支两条线,各个分支机构的保费资金每天自动上划总公司财务账户,总公司的具体负责资金的工作人员对这些资金进行统计,按每日所有机构需要费用和赔款等预留资金后,剩余资金转入投资中心,如果出现资金负流量,会向投资中心申请资金。整个资金的管理中总公司对费用和赔款的集中支付由于工作量巨大,转账差错率较高,造成资金已划出但又退回的情况,由于每个人的工作素养存在差异,大大影响了保费资金的使用效率。

(四)风险评估能力有待加强

很多保险公司没有风险识别和评估的内控系统,仅靠人为进行风险识别,不能较早的发现自身存在的问题,导致在资金管理工作中出现的漏洞不能及时被发现。而且保险公司随着科技的发展将现代的计算机技术运用到日常的工作中,这种先进的管理技术的运用也影响着资金管理技术的发展,公司的风险预测评估也要跟上时代的潮流。

三、优化保险公司资金管理的内部控制的策略

(一)改进绩效考核制度

保险公司在制定相关的考核制度时应该增加考核内容,不能把业绩作为考核的唯一标准,在做好绩效的等级划分同时,要将各机构保费资金流贡献程度作为考核指标之一,并且严格按照考核办法开展工作。同时还要做到人性化管理,对考核优秀的员工,公司应该对其进行合理的奖励,提升员工的自信心,激发员工的工作热情,从而提高其工作效率,带动整个团队的工作气势。

(二)优化公司内部环境

内部环境对保险公司资金管理的内部控制也有一定的影响,但是我国的保险行业在这一方面没有进行完善的建设工作[1]。公司可以将教育培训部门和内部控制相关部门进行有效结合,内部工作人员需要定期到培训部门进行各方面的学习,并且完成考核任务,公司的工作人员素质会有一定的提高。公司还要确立优秀的企业文化,促进公司内部的团结合作,对公司的发展会产生有利影响。

(三)对资金的管理监控力度进行强化

保险公司的资金管理涉及到相关工作的方方面面,如果不能有效的进行监督控制,资金很容易受到客观或者人为因素的影响,导致资金管理及使用效率低下。保险公司应该结合自身的具体情况完善监控制度,使各部门的工作人员明确自身的权责和义务,有效实现责任制。在监督工作进行时应该避免流于形式的现象出现,员工只要有违反规定的情况出现就应该采取相应的惩罚措施,对于那些在工作中表现优异的员工及时给予奖励,让监控制度发挥出激励和约束的作用。同时,在开展监督工作时还要注意加强对相关监督人员的管理,使其充分认识到自身监管工作的重要性,从而有效开展监督工作。

(四)对业务操作流程进行优化

保险公司一些业务的操作流程过于繁杂,在一定程度上对公司资金管理的内部控制工作带来了反作用,所以应该对部分的业务流程进行改进。首先,保险公司必须按照“集中管理,统一配置、专业运作”的要求对资金进行专业化、集约化管理,应该由集团公司或总公司统一管理。其次应根据公司以往现金流情况及每年的发展规划制定可行的现金流计划。在操作上应简单便捷,方便资金的使用效率。

(五)建立信息化资金管理系统,创新资金管理模式

保险公司想要持续发展就不能忽略信息化管理的重要性,资金的管理系统实现信息化不仅可以顺应时代发展,还能有效提高工作效率。保险公司应该加大信息化设备的资金投入,加强工作人员信息化知识的培训,提高资金管理信息化质量。保险公司拥有多种资金管理模式,每个管理模式发挥的作用也有所不同,所能适用的环境也存在差异。保险公司在进行资金管理时应重视此方面的创新,为公司发展制造出更大的发展空间。同时要将现代的科技优势充分发挥出来,特别是互联网技术,保险公司在资金管理模式的创新中也可以将第三方支付的方式运用其中,从而使资金管理更加便捷。

(六)对公司资金内控制度的执行进行实时监督

在资金内部控制的执行过程中,财务管理和财务核算占据重要的地位,财务管理控制力的高低影响到资金内部控制的执行效果[2]。保险公司应该加大对其分支机构的考评和检查,加强控制力度,从而减少财务风险。同时要增强资金管理岗位的控制职能,加强对保险公司资金管理的内部控制执行情况的考评,可以定期进行实地检查,并对考评结果进行公布。对于考评结果不达标的机构做出合理处罚,并且督促其根据实际情况制定出改进策略。

(七)加强人才队伍建设

公司的内部控制和资金管理都需要相应的人才才能开展工作。我国保险行业的人员工作能力普遍较强,整体的工作素养欠佳,所以保险公司要切实做好人才的培训工作。同时对人才招聘进行有效控制,杜绝素质不达标的人员进入公司,对于公司现有的高端人才应对其薪资待遇进行适当提升,避免人才流失。

四、结束语

总之,对于保险公司资金管理内部控制方面的研究与整个保险行业的进步有关,同时也和社会经济发展紧密相连。保险公司想要做好资金管理的内部控制工作需要做到不断改进绩效考核制度,优化公司内部环境,为资金管理的内部控制工作创造良好的条件,对资金的管理监控力度进行强化。

参考文献:

[1]石彩霞.太平洋保险公司资金管理内部控制的应用研究[J].科技经济市场,2016(2):54-54.

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浅谈公司治理、内部控制和内部审计三者关系(1)
发布时间:2023-05-24
[内容摘要] 公司治理、内部控制和内部审计三者的关系正日益引起学术界及企业界的关注和重视。本文从阐述内部控制和内部审计是公司治理的内在需求出发,指出内部控制和内部审计的互动共进,对提升公司治理效率、不断完善公司治理结构所具......
保险公司内控建设需要会计监督
发布时间:2023-05-20
会计 主体缺乏独立性 会计行为的独立性,主要指会计行为主体(个体和群体)在开展会计行为的整个过程中,能保持其应有的独立,客观公正、独立自主地按照相关财务会计法规的要求处理会计事务。保险行业由于收取保费在前,成本支出在......
旅游企业资金管理的风险控制
发布时间:2023-05-25
摘要:财务管理能力是一个现代企业综合管理能力的重要体现,且资金管理又是财务管理的关键性部分,资金管理与企业正常运转经营密不可分。本文基于旅游企业资金管理现状,针对资金管理中普遍存在的预算问题、监控不足、制度问题等方面进行深入研究,并针对性地提出切实可行的改进措施,以完善的资金促进企业长期发展。关键词:旅游企业;资金管理;风险控制;对策随着国民物质文化生活的丰富,旅游行业一直保持高速增长。对于旅游企.........
企业内部控制的风险管理机制浅谈
发布时间:2023-03-23
摘要:市场经济环境下,企业经营发展中面临着激烈的市场竞争,必须切实做好内部控制和风险管理,才能实现自身的健康发展。就目前而言,不少企业在内部控制风险管理中存在很多问题,缺乏对于内控风险的评估和预测能力,导致企业在经营管理活动中面临着各种各样的风险,影响了企业的稳定健康发展。本文从企业内部控制风险管理中存在的问题出发,就其内部控制风险管理机制的构建和完善策略进行了讨论。关键词:企业;内部控制;风险管.........
集团公司的内部控制审计研究
发布时间:2023-02-11
摘 要:首先介绍内部控制审计的两种形式,并强调专项内部控制审计已成为有效的管理工具。接着说明制度和组织保证是内部控制审计的前提条件,最后详细分析做好内部控制审计工作的关键要点。 关键词:集团公司;内部控制;审计 ......
探析保险公司财务管理风险分析及应对策略
发布时间:2023-02-04
保险公司的财务管理是企业经营管理的前提和基础,保险公司财务管理的风险与保险公司是相伴而生的,财务管理风险在企业内部财务管理中是不可避免的。我国保险公司经过几十年的发展,其公司财务管理水平仍较为落后,严重影响着保险行业的长远发展。一、保险公司的财务管理(一)财务管理概述财务管理是指在一定目标下,对企业运营活动中涉及的筹资、投资、资金流动及利润分配进行的系统管理。财务管理是企业正常运行的基础,是企业管.........
浅谈集团公司的企业内部控制
发布时间:2023-04-18
摘要:内部控制作为企业管理的重要组成内容,对于提升企业管理水平有着重要的促进作用。集团公司通常管理更为复杂,对于管理要求更高。因此,加强集团公司企业内部控制管理势在必行。本文讨论了我国集团公司内部控制目前存在的问题,......
从风险管理谈公司治理与内部审计(1)
发布时间:2023-05-09
公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到只有建立一套完整的治理系统,才能彻底解决舞弊、腐败和管理不当的问题。在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出......
公司治理下的内部控制环境建设浅谈
发布时间:2023-03-25
随着我国市场经济的发展,经济全球化的形成,我国的企业将面对更加激烈的市场竞争环境。以下为查字典论文网为您编辑的:“公司治理下的内部控制环境建设浅谈”,敬请关注!!公司治理下的内部控制环境建设浅谈 1 我国的内部控制环境现状及存......
关于公司治理下的内部控制环境建设
发布时间:2023-02-20
这是一篇公司治理下的内部控制环境建设的内容,企业信息与沟通系统直接影响内部控制环境的运行效率。良好的信息与沟通系统,可以使管理者及时掌握企业的运营状况,能够促进内部控制环境的有效运行。 1 我国的内部控制环境现状及存在的......
探析集团母公司对子公司的财务管理与控制
发布时间:2022-10-31
一、集团母公司对子公司实施财务管理与控制的意义(一)有利于集团战略目标的实现企业集团化是一种成熟和稳定的象征,而在企业规模扩大以及子公司数量不断增加的同时,企业集团必须制定好高质量的战略目标和决策,这直接影响着企业未来的发展前景。由于各个子公司的经营重点和发展方向不尽相同,子公司与母公司之间以及子公司们之间会出现各种各样的利益矛盾,使得集团健康稳定的运营受到阻碍。因此,集团母公司必须要对子公司实施.........
加强对国有控股公司的内部控制与监督-管理学论文
发布时间:2022-12-12
在我国,国有控股公司作为建立 现代 企业 制度,完善法人治理结构的重要形式之一,在 社会 主义市场 经济 中越来越发挥着重要作用。 决策机制、激励机制和监督制约机制是现代企业制度密不可分的三个 内容 ,从近几年来的实践经验看,在对国有控股公司的管理过程中由于内部监督制约机制弱化,导致国有资产严重流失的状况屡有发生,不仅对投资方的国有单位(包括国有企业、事业单位、国有独资或控股公司等)造成直接经济损失,而且最终也给国有财产造成流失。现就如何加强对国有控股公司的内部控制与监督 问题 ,谈一些看法。......
财产保险公司经营活动现金流管理
发布时间:2023-07-21
摘要:保险公司经营活动现金流是保证其持续经营的基础,稳定的现金流,一方面,公司日常运营的保障,另一方面,公司取得投资收益的基础。保险公司经营活动现金流主要来源于经营机构的承保活动,其经营活动现金流入主要表现为原保险合同保费收入,经营活动现金流出主要表现为原保险合同赔付支出和营业费用。保险公司经营活动现金流管理的目标在于通过一系列管理行为持续获得稳定的现金净流入。本文仅就财产保险公司经营活动现金流管.........
国有建设公司内部控制制度建设
发布时间:2022-12-19
一、我区国有建设公司现状2011年我区按照行业和工业园区的实际情况,相继整合成立了八个政府性投资项目国有建设开发公司。但在政府投资建设项目管理中,责、权、利划分不清,有关的监管体系也没有能够完善起来,造成开发业主单位缺乏有效......
风险管理下的商业银行内部控制
发布时间:2023-06-03
摘要:经济快速发展为市场主体提供了新的发展机遇,作为金融行业的重要参与主体,商业银行在实现自身快速发展的同时,也面临着严峻的挑战。尤其是在金融危机的影响下,商业银行进一步认识到风险管理的重要性,并将风险管理与内部控制有效结合起来,通过内部控制来增强对风险的有效防范和控制。对此,本文在风险管理的基础上对我国商业银行内部控制问题进行探讨,在分析内部控制涵义及其重要性的前提下,重点探究了优化商业银行内部.........
投资公司财务管理控制方法
发布时间:2022-10-14
投资公司财务管理控制方法 投资公司财务管理控制方法 投资公司财务管理控制方法 文 章来 源 自 教育 网 [论文关键词] 投资公司 管理制度 财务管理 [论文摘要] 投资公司对所投资企业的管理与控制始终是公司管理......
关于货币资金管理中对内部控制制度的有效应用
发布时间:2023-02-05
摘要:随着《上市公司内部控制指引》的出台,内部控制成为了活动中一项重要的话题。内部控制,是指企业为了保护自身资产的完整、安全,提高信息质量和经营管理效率,降低各项财务风险而实施的对内部资产、人员的控制。内部控制对企业货......
地方高校内部控制与风险管理
发布时间:2022-07-23
摘要:随着我国经济的快速发展,我国地方高校得到了跨越式发展。在快速发展的过程中,地方高校内部控制和风险管理存在着各种各样的问题,严重制约着地方高校的健康发展。文章结合地方高校内部控制建设和风险管理情况,分析了地方高校内部控制和风险管理存在的问题并提出了相关的建议和措施。关键词:地方高校内部控制风险管理一、我国地方高校内部控制现状2012年11月,财政部正式发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》,.........
试论风险管理下的企业内部控制
发布时间:2023-01-16
试论风险管理下的企业内部控制 论文摘要:在经济全球化的今天,企业面临着越来越激烈的市场竞争,如何防范和管理风险变得日益重要。就防范企业所面临的全部风险达到既防止出错又创造效益的目标来说,内控只是风险管理的一个组成部分,......
论寿险公司的内部审计
发布时间:2023-07-22
[摘要] 寿险公司的内部审计是寿险公司的内在需要,有助于寿险公司转变经营机制、提高内部管理水平、增强市场竞争力,有助于我国寿险业的健康 发展 。但是由于我国寿险公司内部审计制度建立时间较晚,还存在一些不足之处如:内审机构......
环境责任践行的公司内部管理机制的探究
发布时间:2023-02-11
一、引言 人类是环境变化的产物,环境是人类生存发展的载体;人类是环境的加工改造者,人类的生存和发展受环境的制约。在资源日益稀缺的今天,传统的高投入、高消耗、低产出的粗放型经济增长模式已超出现有的资源存量和环境承载力,经......
试论授权经营集团公司内部财务管理和控制
发布时间:2023-03-09
" 授权经营集团公司是以产权关系为纽带,由众多企业法人共同组成的联合体,集团公司作为政府授权的国有资产经营者和国有资本的产权代表,直接负责组织、领导、监管所属企业的生产经营活动,保证国有资产的保值增值。但母公司对子公司财务......
货币资金业务内部控制应用
发布时间:2022-11-11
[提要]货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产。因此,加强企业的货币资金内部会计控制是完善内部管理、减少成本费用的关键环节。本文主要对当前企业货币资金内部控制中存在的问题进行分析,制定相应的货币资金控制制度。关键词:货币资金;内部控制;企业管理中图分类号:F27文献标识码:A收录日期:2014年11月22日一、货币资金内部控制存在的问题(一)没有完善的货币资金内部控制体系。货币资金内部控制的.........
保险公司构建内部审计体系的必要性
发布时间:2023-04-27
保险经营的对象即风险。十九大以来,随着对外资保险公司开放程度的不断加大,保险业竞争的格局进一步加剧,而中小保险公司,在商车险三次费改、投资收益率下降等压力情况下,面临的风险更加严峻而复杂。尤其是2016年“偿二代”的实施,对中小保险公司的产品结构、资产配置以及风险管理能力提出了更高要求。而内部审计作为公司治理的重要角色,如何能在风险管理中更好地发挥第三道防线的作用,又如何能在公司不断发展和变革中转.........
浅析保险公司的全面预算管理
发布时间:2023-04-06
摘 要:如今全面预算管理俨然已经成为各企业普遍采用的一种管理模式,但是由于我国的经济发展尚不够成熟,在实践中仍面临着许多问题。本文结合保险公司的全面预算管理现状,突出表现全面预算在保险公司的重要意义,并针对现在的一些情......
机械公司内部控制状况及建议
发布时间:2013-12-18
一、内部控制的含义 内部会计控制,是单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。保证会计信息的真实性是内部控制发展的主线,会计控制是......
浅析国有独资公司内部审计与公司治理问题
发布时间:2023-06-03
当前,在公司治理结构中,内部审计有着不容忽视的作用,并会严重影响公司的治理实情。同时,在我国的公司治理中,内部审计的地位不断提高。但是,紧跟着我国公司内部控制效用不大以及公司经营业绩不理想等情况,从而导致了内部审计的作......
试述内部审计在金融资产管理公司治理结构中的作用
发布时间:2013-12-18
内容 摘要:本文对资产管理公司治理结构和内部审计现状进行了透视, 总结 归纳了内审在公司 发展 中的作用,为进一步发挥作用,提出了完善公司治理结构、建立审计委员会领导下的内审模式、加强对经营者的审计、提高审计质量、拓宽审......
电力公司财务内部控制体系分析研究
发布时间:2023-01-29
1我国电力公司财务内部控制评价体系的现状及问题 目前电力公司在财务内部控制评价体系中,存在的主要问题,是整体不够完善。一些电力企业内部的财务控制评价体系,在实际运作过程中,对于重要影响事件评价的不够全面,其评价指标体系......
公司治理、内部审计与控制自我评估(1)
发布时间:2023-03-01
摘要:内部审计引导和推进控制自我评估,控制自我评估是内部审计自身的发展,控制自我评估和内部审计是公司治理的重要手段,并对公司治理产生了至关重要的影响。因此,内部审计人员应掌握和发展控制自我评估,在公司治理中发挥独特的作......
信托业公司治理中的内部审计与风险管理
发布时间:2023-03-31
一、完善信托业公司治理结构的重要性与现实紧迫性 (一)完善信托业公司治理结构的重要性 2001年以来,重新登记后的信托投资公司都按照《公司法》建立了公司治理基本结构,但在实际经营管理中,信托资金的违规运用、不顾风险......
浅议公司治理结构下的内部会计控制(1)
发布时间:2023-02-12
[摘 要] 我国加入WT0后,公司治理结构对我国企业而言变得越来越重要。内部会计控制作为重要的内部控制措施,是完善公司治理结构的具体政策和结构。公司治理结构是企业内部会计控制的环境。公司治理结构有利于内部会计控制系统的健全,内......
强化保险资金管理 提高保险经济效益财务控制研究论文(1)
发布时间:2023-01-26
强化保险资金管理 提高保险经济效益 摘 要:该文主要论述了保险企业如何筹集资金,如何加强货币、资金管理,如何加强应收保费的管理等筹资管理方面的重要问题。 财务管理作为企业管理的重要组成部分,它的总体目标是提高企业经济效益,即......
风险管理下保险资金投资策略
发布时间:2019-10-12
摘要:投资是一个追求利益的过程,同时也伴随着风险的发生。对于保险公司而言,公司内部的资金很大一部分来自于保险资金,如何对保险资金进行合理的运用,在投资上进行良好的选择,不仅涉及到公司的正常运营,还涉及到对保险人员的业务处理。文章从保险资金投资的基础概念出发,对投资过程中存在的风险进行了系统的分析,并且提出了关于完善保险资金投资风险的策略,旨在促进保险公司对企业保险资金更好的使用。关键词:风险管理视.........