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关于货币资金管理中对内部控制制度的有效应用

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关于货币资金管理中对内部控制制度的有效应用
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摘要:随着《上市公司内部控制指引》的出台,内部控制成为了活动中一项重要的话题。内部控制,是指企业为了保护自身资产的完整、安全,提高信息质量和经营管理效率,降低各项财务风险而实施的对内部资产、人员的控制。内部控制对企业货币资金的管理,有着十分重要的作用。然而,目前企业在对货币资金的管理过程中,对内部控制的应用存在着不少问题。本文就如何采取有效的内部控制措施加强企业的货币资金管理做出了相关分析研究。

关键词:企业 货币资金管理 内部控制 有效应用

一、内部控制之于企业货币资金管理简述

内部控制对企业货币资金的管理,有着十分重要的作用。因为有效的内控制度,才能够保证企业的货币资金,包括以货币形态存在的可以随时动用的各项流动款项的充足和流通,这将有助于企业更好地开展经营活动和参与外部竞争。如果说货币资金是一个企业的活动血脉,那么内部控制就给企业资金血液的流通提供了流通环境和流通管道。货币资金的流动状况良好与否将给企业的日常经营及未来带来极大的影响。因此,面临当前企业在货币资金的筹备管理中存在的各项等问题,切实采取有效的内部控制措施,加强企业的货币资金管理,显得迫在眉睫。

二、当前企业货币资金管理中对内部控制制度的有效应用

在企业的实际内控工作中,一般来说,企业为了控制财务风险,保证货币的流动性,采取的控制措施主要包括对人员、制度的设计,以及引进相应的外审制度,具体来说:

(一)从人员控制来说,要提高员工的职业道德和业务素质

人是企业的基本组成元素,在法人治理的企业结构下,企业必须对货币资金的管理人员进行有效的控制。通常来说,员工良好的职业道德和业务素质是企业日常生产经营活动有序开展的重要保证,也是企业进行事前责任分配和事后责任追究,进行监督和考评的主要依据。在对货币资金实施管理的过程中,企业需要对资金的取得、投放都做出具体的统筹和安排,确保每个环节,每个岗位之间都处于相互制约和牵动之中,可谓牵一发而动全身,任何一个工作人员在工作过程中出现了纰漏和疏忽,都很可能导致货币资金的流失和内部控制的失效,这将给企业带来无法估量的后果和损失,严重者,更有相关人员携款潜逃,导致刑事犯罪或其他极其严重的后果。因此,企业在对货币资金的管理控制过程中,首先要做的,是切实提高员工的职业道德和业务素质,让员工能够对自己的工作尽心尽责,对资金的动用和使用不遗漏任何一个细小的枝节。对于企业在资金管理中的薄弱环节,要采取有效措施,加以完善,并配备专门的后续检查监督人员。一旦企业内部出现一些数额较大的、非正常经营活动的货币资金支出项目,严格执行规章制度,确保资金的支付环节由两人以上参与并进行严格的责任监督环节。

(二)从制度设计来看,要实施职务相互分离控制和授权审查批准控制

制度设计对于企业内部控制来说,是保障和风险防范的最基本措施。企业在完善货币资金的管理过程中,应当使得财会工作人员明确职责权限,按照不相容职务相分离的原则,形成互相制衡的有效监督控制机制。以现金的收纳和货币资金的会计操作为例,对货币资金的实际支取和掌握货币资金会计信息的人,不能为同一个人,其职务必须相互分离,否则很可能会导致身兼两职的工作人员在实际工作中因无法受到有效的监督发生超越权限动用货币资金或虚假登记会计信息的行为,这对于企业货币资金的安全和信息真实性和对企业资金的管理都是致命的。

此外,企业还应当实施授权审查批准制度。授权通常分为一般授权和特殊授权。一般授权是指在日常经营活动中根据实际需要对正常业务动用资金的授权。特殊授权是指企业遇到特殊情况、紧急状况时,为了应急或解决暂时性、短期性的资金周转不灵活,或其他业务需要额外的货币资金支付而进行的特别授权,这种授权方式一般需要经过严格的批准,也具有一定灵活性,同时也蕴含着较大的业务风险和财务风险,所以企业在对此货币资金的审批过程中要本着严肃谨慎的原则,严格按照审批权限进行业务事项合法合规进行审查。

(三)从内外配合角度来看,要引进外部审计,加强跟踪控制

在企业的日常经济活动中,有些问题的发生具有一定的隐蔽性和复杂性,光靠内部人员的监督、管理很难做到查清问题、解决问题。而企业内部的审计多数为事后审计,且在机构设置上也存在着一些不合理之处,如一些小企业中经常不设置专门的审计单位,仅仅是一些财务人员兼职了审计工作,也就是我们常说的在经济活动中既当“裁判员”又当“运动员”,这在本质上其实就是自己审自己,起不到什么实质的审计效果。因此,需要我们引入一个外部审计制度,即通过,会计师事务所或审计事务所这一中介机构,来对企业的货币资金状况进行严格的把关和审计,特别是对于大宗物资的集中采购和大型工程项目明细表,更需要内外部审计紧密结合,联合评审,建立跟踪控制,使得货币资金在使用前、使用中中和使用后都能受到不间断的有效审计,防止经费在使用过程中的流失和遗漏现象。

三、内部控制已经成为了活动中的一项重要内容,企业内部控制的应用对于货币资金的管理有着积极作用。尽管货币资金的流动性较大,但在日常的流通过程中也存在着筹资风险、投资风险及营运风险,企业应切实加强对这些风险的控制。切实改善和加强企业的内部控制活动,对保护自身资产的完整、安全,提高信息质量和经营管理效率,降低各项财务风险,推动企业管理工作迈上新的台阶、实现企业长期稳定有着重要的意义。

参考文献:

[2]张惠端.试论企业货币资金管理与内部会计控制[J].科技信息,2010 (1)

[3]丁美红.企业货币资金管理内部控制研究[J].财经界(学术),2010(3)

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人力资源管理中绩效考核制度的应用
发布时间:2022-11-04
摘要:事业单位属于国家机关编制,是国家组织机构中的重要组成部分,背负着服务于人民、服务于社会的职责,提升人力资源管理水平,对于促进其职能的发挥,促进机构的可持续发展,有着积极意义。在事业单位的人力资源管理中,绩效考核具有激发员工潜能及工作热情的价值,可全面提升人力资源管理水平,在构建绩效考核制度时,应确立多维绩效管理流程,建立绩效考核指标体系,并制定员工岗位工作标准,确保制度的完善性和可行性。现阶.........
浅析关于内部控制审计有关问题的分析
发布时间:2022-12-15
就现阶段来说,我国的内部审计制度还存在着一定的不足,加之制度不完善与审计环境等方面的影响,内部控制审计存在着诸多问题,限制了我国内部审计控制的发展。并且,在长期的发展过程中,我国的内部控制已成为经济与管理领域中最为热门......
资金控制管理模式的选择与应用(1)
发布时间:2022-12-09
资金控制管理模式主要有五种:一是统收统支方式,即企业的一切资金收支活动都集中在企业的财务部门,各分部或分支机构无直接的收、付款权限;二是拨付备用金方式,即企业对其分部或分支机构预先设定一定限额下的付款权限,收款权限可有可......
内部控制理论在村级财务管理中的应用探究
发布时间:2016-08-11
内部控制是指政府、非营利组织、企业等单位为了自身的事业或经营目标,遵循不相容职务分离的基本制衡原则,根据本单位的业务状况、文化习惯、人员素质的构成,制定既先进科学又切实可行的相关的内部牵制制度。 1. 内部控制理论的涵义......
某高校奖学金制度内部控制问题及对策研究
发布时间:2023-03-26
[摘要]高校奖学金制度越来越受到社会的关注,很多高校的奖学金制度在内部控制方面都是存在一定问题的。本文主要通过对某高校奖学金评定要求、评选方式、发放情况等的分析,指出了某高校奖学金制度在内部控制方面存在的问题,并针对问题提出了相应的改进措施。[关键词]奖学金内部控制评定一、某高校奖学金制度内部控制存在的问题近年来,随着某高校办学规模不断扩大,学校知名度日渐提高,各种奖学金纷纷设立。为此,奖学金的评.........
企业内部控制对投资效率的影响分析
发布时间:2022-11-14
【摘 要】长期以来,我国资本投资率在世界各国中名列前茅,但高额的投资率是以降低投资成本应用效率为代价的。《内部控制基本规范》中明确要求:企业应加强对外投资的可行性研究和内部控制,确保对外投资决策科学、合理。本文从内部控......
内控制度对外资企业经营管理的影响
发布时间:2023-02-19
1前言内部控制属于一个系统性的过程控制体系,强调借助有效的防范手段来降低企业经营管理中遇到的各种风险,减少不必要的资产流失,提高企业经济效益。内部控制制度需要由企业管理层和员工一同管理,做好明确的责权划分,在不同部门之间寻求权利制衡,确保业务变化时能够做出及时有效应对。从企业的角度,在完成内部控制制度的制定后,还应该采取切实措施确保制度能够得到有效执行,将其作用切实发挥出来。2内部控制制度对外资企.........
关于内部控制环境的研究
发布时间:2023-03-12
[摘要]: 会计 信息造假案此起彼伏,股市人气涣散,追究造假的根源将为遏制这类事件提供有效的解决办法。造成这类事件的根源很多,每个事件都有其个性因素,本文仅从其存在的一个共性--内部控制环境方面来探讨此 问题 。本文借鉴了......
加强医院内部控制的有效途径——全面预算管理
发布时间:2013-12-17
良好的内部控制制度是管理的重要标志。全面预算管理是健全医院内部控制机制、规范财务管理的重要手段。本文就这一主题进行探讨。 医院; 内部控制; 全面预算管理 2008年6月28日发布的《内部控制基本规范》对医院管理具有重要的......
从往来账款管理看企业的内部控制制度
发布时间:2013-12-17
往来账款是在业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款,是企业资产、负债的一个组成部分。随着市场经济的,竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销;然而,市场的信用危机又使得企业间相互拖欠现象越来越......
内部监督管理制度在三级医院的应用
发布时间:2022-09-24
摘要:内部监督体系是否完善是国有公立医院正常运行的基础和保证,对国有三级医院而言更加重要。特别是随着我国医疗卫生事业逐步引入市场竞争机制以来,国有三级医院逐渐成为自负盈亏、独立核算、自主经营的市场主体,如何强化内部监督管理体系,提高财务管理水平即是国有三级医院当务之急。关键词:三级医院内部监督管理建议措施方法一、国有三级医院内部监督管理的重要性国有三级医院内部监督管理,是国有三级医院对其财务各项指.........
中小企业如何建立有效的内控制度
发布时间:2023-04-22
摘要:中小企业普遍没有内控制度或内控制度形同虚设,本文首先分析了内控制度在中小企业的重要性,其次根据实践经验提出构建有效内控制度的方法。据此,就我国中小企业如何建立有效的内部控制制度提供一些思路。 关键词:中小企业 ......
企业会计内部控制管理制度方法解析
发布时间:2019-08-06
摘要:随着经济建设步伐加快以及体制改革不断深化,公路施工企业会计内部控制管理重要性不言而喻,急需要多层面借助合理化方法,完善会计内部管理、资产清查等制度,在各方面制度作用下,实现有效会计内部控制,提高财务管理整体水平以及运营综合效益。关键词:公路施工企业;会计内部控制;管理制度方法在运营管理中,公路施工企业要加强会计内部控制意识,深化各方面构建的管理制度,充分发挥内部控制功能作用,深化财务预算、核.........
高校内部控制制度浅探
发布时间:2013-12-18
" 摘要: 随着我国教育体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已经势在必行。本文提出了建立高校内部会计控制制度的四个目标、七项原则及具体措施,使它成为学校管理的有效工具,充分发挥其在学校内部进行监督控制的职能和作用。 关键词:高......
医院内部控制制度建设
发布时间:2023-02-16
1我国医院内部控制制度建设存在的问题1.1对内控制度建设认识不足医院内部管理阶层,尤其是私营医院,对此缺乏实际认识,甚至是拒绝完善医院内控制度建设,往往造成各部门人员混用、行政指令的随意调配等现象。同时,由于监督手段的低效甚......
试论内部会计控制制度
发布时间:2016-05-03
亲爱的同学们,今天为你准备了内部会计控制制度,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、内部会计控制的基本原则和内容 1.职务分离。根据《会计法》中关于职务分离的规定,在这些业务处理程序中授权和执行的职......
关于优化国有股份制商业银行内部控制的探讨
发布时间:2023-01-11
论文关键词:国有股份制商业 内部控制 优化 探讨 论文摘 要:随着我国国有商业银行股份制改革的推进,国有商业银行的内部控制得到了重视和加强。然而,回顾2007年国有商业银行的业绩,不难发现,从银行股的表现、银行理财产品的收益到......
内部控制制度的审查论文
发布时间:2022-07-22
社会对人才的要求是多方面、多层次的,虽然各行各业都需要财务管理人员,但具体到实际工作之中,不同行业对财务管理人员的需求是不一样的。详细内容请看下文内部控制制度的审查。 目前,我国大多数院校都开设了财务管理专业,而且规模......
浅谈内部控制在企业集团财务管理中的应用
发布时间:2016-11-27
由于我国经济增速、政策推动,市场经济制度日趋完善化,在新形势下,企业集团也在逐步更新管理念,引入综合的管理模式,比如,在财务管理方面强调内部控制的重要性;从作用来看,内部控制可以提高企业的经营管理能力、提高对利润的获取......
对内部控制与内部审计关系的探讨
发布时间:2013-12-18
摘要:随着 经济 全球化进程的加快, 企业 面临的各种风险不断扩大,建立内部控制体系,加强风险和危机管理,保障企业可持续 发展 ,已经成为企业普遍关注的焦点。内部审计既是企业内部控制体系的一部分,又是实现内部控制目标的重要手段。......
论内部审计在企业内部控制管理工作中的作用
发布时间:2013-12-18
论内部审计在企业内部控制管理工作中的作用 1 内部审计与http://wWw.LWlM.cOM风险管理 2011年爆发在希腊乃至影响全欧洲的债务危机日益严重,有逐步向全欧洲蔓延的趋势,意大利等老牌资本主义国家在经济发展的过程中,已出现疲软状......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
工会内部控制制度建设
发布时间:2023-04-18
内部控制在工会日常管理工作中具有十分重要的作用。预算控制是内部控制制度重要的组成部分,因此从财务预算的角度对工会内部控制制度进行研究具有重要意义。本文尝试通过分析目前工会财务预算工作存在的问题,从财务预算角度对加强工会内部控制制度建设提出具体解决路径,供参考。一、财务预算对工会内部控制制度的重要意义1.财务预算为内部控制制度提供监督手段。工会财务预算是将单位整年的工作计划通过财务数据做的表述。财务.........
关于企业会计内部控制的基本对策
发布时间:2016-03-14
摘 要:当下企业会计内部控制出现了越来越多的问题,有待企业进一步发展和进步。本文就我国企业会计内部控制中存在的问题做了简要的概述,并有针对性的提出了具体的解决举措。 关键词:企业会计;内部控制;问题与对策;制度 每个......
内部控制的管理会计方法运用
发布时间:2023-05-13
摘要:近年来,我国在经济建设方面取得了举世瞩目的成就,各行各业都获得了较快的发展,推动了我国小康社会的全面建设。企业的内部控制同管理会计的工具和方法运用间具有非常紧密的关系,内部控制为确保管理会计工具方法得以应用的重要条件,会一直贯穿在管理会计的应用环境,管理会计的活动,信息与报告,管理会计工具和方法等。企业进行管理会计工具和方法工作中,应积极采取有效措施,在优化内部控制的时候考虑管理会计工具和方.........
内部审计中质量控制制度初探
发布时间:2013-12-18
一、内部审计的全面质量控制 内部审计机构全面质量控制是指内审机构为合理保证所有内部审计活动符合内部审计准则的要求而制定的控制政策和程序。内部审计机构必须建立健全内部规章制度,以便于审计人员有据可依。分别从审计人员的管理......
如何提高会计内部控制的有效性
发布时间:2015-08-05
改革开放的不断发展使企业之间的竞争越来越激烈,现代企业发展过程中更加重视会计内部控制,这是现代企业持续发展的重要保证。本文对会计内部控制有效性进行分析,了解其中存在的主要问题,不断促进提高会计内部控制的有效性。 会计......
行政事业单位内部控制管理有关问题探析
发布时间:2015-08-11
摘要:随着我国行政事业单位内部控制管理越来越受到社会各界的重视,为了解决目前行政事业单位内部控制在理论及实践中出现的一些问题的需要,对照我国行政事业单位内部控制规范有关要求,对行政事业单位内部控制管理问题进行分析,提......
基于内部控制的中小学财务管理分析
发布时间:2023-01-02
一、内部控制的概述(一)财务管理制度间的关系复杂随着我国教育事业的发展,中小学基础教育也得到很大的改观。旧有的财务管理状况已有较大改变财务管理的内容愈加丰富、财务管理制度愈加复杂、制度间的联系愈加紧密。因此,优化财务管理,理清财务管理制度间的关系也显得尤为必要。学校作为事业单位,享受财政拨款。但同时也要按照要求纳入财政预算管理并履行相关文件的规定。在执行预算的时候,为了尽量按照预算编制的要求进行,.........
基于内部控制原则的公立医院收费管理控制
发布时间:2023-05-19
公立医院是我国医疗服务最主要的提供者,建立健全医院内部控制体系,不仅是政府和社会对公立医院的监管要求,也是公立医院保证安全、稳定、高效地为公众提供医疗服务的基础。当前,我国公立医院收入90%以上是通过向患者提供的医疗服务收费。医院收费管理属于医院财务管理体系的一个重要组成部分,它贯穿医院整个业务流程。公立医院必须规范医院收费管理主体行为,确保资金安全,确立科学规范、完善有效的医院收费内部控制机制。.........
浅谈企业内部控制的有关问题
发布时间:2022-11-22
【摘要】 随着改革开放的进一步推进,我国企业的内部控制系统发生了极大地变化,在邓小平同志的经济理论指引下,我们不断深化我国的企业改革和管理创新。根据我国现阶段的国情,不断深化企业改革,扎实推进企业创新,就要做好企业内......
从往来账款管理看企业的内部控制制度(1)
发布时间:2023-04-06
往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款,是企业资产、负债的一个组成部分。随着市场经济的发展,社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销;然而,市场的信用危机又使得企业间相......
高校经营性资产内控管理制度
发布时间:2020-05-07
摘要:本文主要的目的是要了解经营性资产在高校中发挥的作用和地位,为学校人员经费提供上升空间,为学校改善教学环境提供有力支撑。如何使用好内控管理的方面方法采用理论政策与实际相结合的方法,对新疆某高校经营性资产进行内控管理的研究。关键词:高校;经营性资产;内控一、引言经营性资产是指在生产过程和流通过程中能为社会提供商品或劳务的资产。经营性资产的使用单位一般是具有法人地位的企业;经营性资产的运营要以追求.........
论内部审计在内部控制中的作用
发布时间:2023-06-13
摘 要:内部审计既是内部控制系统中的一个重要分支系统,又是实现内部控制目标的重要手段,在内部控制框架构建中如何正确认识内部审计在内部控制中的作用,以及如何针对不同的审计任务制定灵活适用的审计方案,以确保审计质量、提高......
关于健全国有企业内部审计制度的思考
发布时间:2022-09-07
摘要:国有 企业 业务经营大规模、复杂化、资产重组日益频繁、股权转让活跃及经营风险加大等改革和 发展 的时代特点,决定了健全国有企业内部审计制度的紧迫性和必要性。应建立 现代 企业制度;协调统一内部审计的相关规制,建立与......
国有企业财务风险管理的内部控制
发布时间:2023-03-17
摘要:改革开放后,我国市场经济进入快速发展时期,各行各业也都获得了空前的发展。随着经济国际化发展的深化,我国企业所处的环境越来越复杂,企业面临的风险因素更多,因此企业必须要加强自身的内部建设,促进企业的健康发展和运行。本文主要对国有企业财务风险管理的内部控制进行具体的分析。关键词:国有企业;财务风险管理;内部控制企业的发展中面临很多机遇的同时也面临很多的风险,因此企业必须要做好风险的把控,并将风险.........