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内部控制制度在人民银行管理中的应用研究

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内部控制制度在人民银行管理中的应用研究
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一、人民银行分支机构实施内部控制的必要性

人民银行分支机构的内部控制是通过制定和执行一系列具体的制度、程序和方法,对相关风险进行识别、分析和应对的机制和动态过程,包括内部控制环境、风险评估、内部控制活动、内部控制的信息及其沟通、对内部控制的监控五个要素。人民银行各分支机构做好内部控制工作,有其内在的必然联系和客观要求。众所周知,人民银行各分支机构是以比较特殊的身份存在于中国现代社会的市场经济中,它既是国家宏观调控、货币发行、现金管理、账户管理、结算管理等职能的机关。又是办理账户、办理结算、经理国家金库等业务的金融服务机构,同时还是向金融机构发放再贷款的企业。正因为如此,人民银行分支机构的各项业务操作和事务管理都存在着形式不同、大小不一的各种各样的风险,客观上需要对内部进行风险控制。纵观人民银行发展历史,各个阶段发生的不同案件或事故,基本与内部控制的缺失有关。同时人民银行分支机构存在各种风险,任何一项风险的产生,都必然造成相应及相关的损失或伤害。我们虽然不可能完全杜绝风险,但完全可以通过内部控制使风险降到最低,将相关风险控制在合理的范围内。

二、人民银行实施内部控制的措施

1、培养良好的内部控制环境。内部控制环境是内部控制诸要素中唯一一个属于软控制的要素,它是内部控制的前提和基础,具体包括:有效的沟通、道德风尚、行为规范、激励机制、管理哲学、员工素质、企业文化、纪律约束等方面。以及与之有关的无形因素。通过业务宣传、知识讲座、案例分析等形式,大力宣传和学习内部控制的意义、作用、办法等,提高广大干部职工的风险防范意识,培养广大干部职工参与内部控制的积极性。完善领导接待日制度、职代会制度等,建立有效沟通的长效机制;通过建立有效的激励机制、完善纪律约束措施、规范央行人的行为、培养良好的道德风尚等,提高员工素质,树立央行形象,建设具有特色的央行文化。

2、完善内部控制机制,建立健全内部控制体系。内部控制不是一个人或一个部门的工作,它涉及到一个整体的每个人、每个岗位、每个操作环节。从控制体系的层次看,对一个组织的控制有三个层次,第一个层次是指具体的操作层次的内部控制,又分为两级控制:第一级指建立在具体操作人员水平的内部控制,防止操作风险的发生;第二级是指建立在管理人员水平的内部控制,旨在对操作人员形成监督,保证第一级内部控制的有效性。第二个层次的控制是指独立于具体操作和管理之外的内部审计,在人民银行的分支机构中,内部审计部门直接向本单位行长负责,对具体的操作和管理部门内部控制的充分性和潜在的风险进行评价,并提出审计建议,旨在降低第一个层次内部控制无效产生的风险,从整体上保证组织目标的实现。第三层控制即外部的监督和审计。因此,应在不同层面上,完善内控机制,使人民银行分支机构的内部控制,从一线的具体操作到业务或事务的管理,再到内控的监督,使之形成一个完整的内部控制体系,以确保内部控制措施落实到位。

3、严格执行内控报告制度,认真做好风险评估。按照现行制度规定,每个分支机构要定期向上一级行报送本单位的内部控制报告,因此,每级机构的内控领导小组应充分发挥其作用,对本单位的每个部门、每个岗位的业务操作或事务管理应进行定期或不定期的认真检查,结合本单位的实际情况和特点,对所有相关风险进行有效识别和科学界定,建立风险评估框架,正确评估本单位的相关风险,并根据风险分析结果确定风险应对策略,明确具体的应对措施,制定风险应对方案。

4、采取多项举措。强化内部控制。一是建立内控制度审定制。成立由办公室、纪检监察、内审等部门组成的内控制度审定委员会,对本单位各部门自定的各项规章制度、操作规程、实施细则等进行可行性的研究与审查,从源头上做好内部控制工作;二是明确岗位设置和岗位职责,确保每一名员工了解自己的岗位,明确自身的职责;三是加强权限管理,任何岗位的业务或事务都不得超越权限进行操作:四是加强工作计划管理,确保工作目标责任的落实与实现;五是加强会计、财务和基建控制方面的管理,严格执行财经纪律,认真落实上级行的计划安排;六是加强实物资产方面的管理,确保国有资产的完整与安全;七是加强计算机信息系统方面的管理,确保人民银行资料的完整与不受侵害,保证人民银行各项业务的正常运转:八是加强法律事务方面的管理,确保人民银行工作依法行政,依法操作;九是不断完善应急预警机制,提高应对突发事故的能力。

5、加强内控信息的交流与沟通。这是内部控制正常运转的必要条件。无论是上级行对下级行,或下级行对上级行,以及平级岗位、部门或机构之间。应随时保持程序明确、方式便捷、高效的内控信息的交流与沟通。

6、实施对内部控制的监控。其具体措施,可采取部门领导监督、分管领导监督、上级行监督,以及通过内部审计、行政监察及其他综合管理部门实施专项监督评价等办法,对岗位、部门或一级机构进行内部控制的监督,其目的是保证内部控制按预期进行,为内部控制机制的有效运行提供保障。 中国WWW.LWLM.COM整理。

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发布时间:2022-10-25
关键词:规范 银行 内部控制 论述 和以往农村信用社相比,三明农商行内控机制得以有效优化改善。虽然三明农商行内控机制的发展前景良好,但现阶段仍然存在有待改进的地方。2012年的员工盗用银行公章案、稽核检查中出现的屡查屡范问题......
浅谈商业银行内部控制的国际借鉴
发布时间:2023-01-06
论文关键词:商业 内部控制 国际借鉴 论文摘要:本文对当前研究商业银行内部控制理论的现实意义做了一个大致的分析。对具有代表性的美国、德国、法国的商业银行内部控制成就进行了考察。从而借鉴西方商业银行长期经营实践所积累的丰富......
浅谈内部审计在企业内部控制中的作用
发布时间:2023-04-23
内部控制是指 企业 行政领导和各个管理部门的有关人员,在处理生产经营业务活动时相互联系、相互制约的一种管理体系,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。它作为 现代 企业管理的一个重要组成部分,是企业内部各种......
企业会计内部控制管理制度方法解析
发布时间:2019-08-06
摘要:随着经济建设步伐加快以及体制改革不断深化,公路施工企业会计内部控制管理重要性不言而喻,急需要多层面借助合理化方法,完善会计内部管理、资产清查等制度,在各方面制度作用下,实现有效会计内部控制,提高财务管理整体水平以及运营综合效益。关键词:公路施工企业;会计内部控制;管理制度方法在运营管理中,公路施工企业要加强会计内部控制意识,深化各方面构建的管理制度,充分发挥内部控制功能作用,深化财务预算、核.........
高校内部控制制度浅探
发布时间:2013-12-18
" 摘要: 随着我国教育体制改革的深入,建立完善的内部控制制度已经势在必行。本文提出了建立高校内部会计控制制度的四个目标、七项原则及具体措施,使它成为学校管理的有效工具,充分发挥其在学校内部进行监督控制的职能和作用。 关键词:高......
医院内部控制制度建设
发布时间:2023-02-16
1我国医院内部控制制度建设存在的问题1.1对内控制度建设认识不足医院内部管理阶层,尤其是私营医院,对此缺乏实际认识,甚至是拒绝完善医院内控制度建设,往往造成各部门人员混用、行政指令的随意调配等现象。同时,由于监督手段的低效甚......
试论内部会计控制制度
发布时间:2016-05-03
亲爱的同学们,今天为你准备了内部会计控制制度,相信能够帮助更多的朋友们,特整理了本文供大家参考阅读。 一、内部会计控制的基本原则和内容 1.职务分离。根据《会计法》中关于职务分离的规定,在这些业务处理程序中授权和执行的职......
企业内部控制制度建设与运行问题
发布时间:2023-03-26
摘要:企业若想获得长久稳定的发展,必须高度重视内部控制制度建设。作为企业内部管理的有效手段和重要工具,内控制度起着非常关键的作用。完善的内控制度不仅能提高企业的效益和绩效,还能为企业长远的发展打下基础。但是,我国大部分企业在内控制度建设上还存在一些缺陷,为此,文章从企业内控理论出发,分析了内控制度建设及运行存在的问题,提出了一些措施和建议。关键词:内部控制制度;建设与运行;问题分析一、企业内部控制.........
企业内部财务管理制度的设计研究
发布时间:2023-03-02
【摘 要】企业的财务管理作为企业管理的重要内容,可以综合反映出企业的各项管理活动,而企业所开展的所有财务管理活动都是离不开相应的财务管理制度的。本文从企业的内部财务管理制度设计着手,对企业内部财务管理的相关方面进行了研......
对建立烟草行业内部控制制度的思考
发布时间:2014-01-07
烟草在线专稿内部控制制度是 现代 企业 管理制度的重要组成部分,对明确和规范企业内部各部门、各岗位的职责和行为,对保证经营目标的实现,对提高管理效率和保护资产的安全与完整对规范 会计 秩序,防止会计信息失真等,都有积极的作......
内部控制制度的审查论文
发布时间:2022-07-22
社会对人才的要求是多方面、多层次的,虽然各行各业都需要财务管理人员,但具体到实际工作之中,不同行业对财务管理人员的需求是不一样的。详细内容请看下文内部控制制度的审查。 目前,我国大多数院校都开设了财务管理专业,而且规模......
PLC的PID控制在温度控制系统中的应用
发布时间:2023-06-17
【摘 要】目前现代工业自动化控制领域中温度控制系统在大范围得实现与应用,可编程控制器即PLC的PID控制在该系统的应用。这些应用主要用在比如钢铁厂、化工厂、冶炼厂等加热锅炉控制系统的中。控制加热炉体的温度曲线,采用温控表或者......
试论企业内部控制制度
发布时间:2022-12-06
摘要:内部控制制度是现代企业对经济活动管理的有效手段,是企业有效管理体系的重要组成部分,当前,内部控制制度已成为学术界和企业界研究的热点。本文着重对企业内部控制制度的问题进行分析,剖析内部控制制度设计的误区,并提出了......
工会内部控制制度建设
发布时间:2023-04-18
内部控制在工会日常管理工作中具有十分重要的作用。预算控制是内部控制制度重要的组成部分,因此从财务预算的角度对工会内部控制制度进行研究具有重要意义。本文尝试通过分析目前工会财务预算工作存在的问题,从财务预算角度对加强工会内部控制制度建设提出具体解决路径,供参考。一、财务预算对工会内部控制制度的重要意义1.财务预算为内部控制制度提供监督手段。工会财务预算是将单位整年的工作计划通过财务数据做的表述。财务.........
民办高校财务内部控制制度建设思考
发布时间:2022-11-21
摘要:民办高校的成绩,我们都有目共睹。在改革开放后的30多年间,民间办学力量异军突起,成为高校教育事业中的重要组成部分。但由于政府对民办高校投入资金较少,资金的合理分配更显重要。本文对民办高校财务内部控制制度的现状进行分析,总结出其存在的几个问题———权责不明、内部监督职能弱化、财务风险大、预算管理不善,并针对其作出具体的改进措施,预防财务风险,旨在让民办高校资金运行安全高效,实现资源合理化,充分.........
内部控制环境对内部控制体系发挥作用所起到的影响研究
发布时间:2023-03-24
摘要:从内部控制概念的 历史 演绎开始,引出内部控制环境要素,针对内部控制环境对内控体系发挥作用的角度,分别从人性、 企业 文化、公司治理、 影响 内控制度执行的因素等几个方面开展 研究 分析 ,同时通过对我国 目前 内控制度......
我国民营企业内部审计制度研究
发布时间:2013-12-18
摘要:本文从环境 影响 论的角度出发, 分析 了民营 企业 发展 中存在的 问题 ,阐述了民营企业内部审计的必要性和可行性;对民营企业内部审计的审计 内容 、审计方式和审计策略等方面提出了自己的见解。 关键词:民营企业;内部审计;风......
内部控制的管理会计方法运用
发布时间:2023-05-13
摘要:近年来,我国在经济建设方面取得了举世瞩目的成就,各行各业都获得了较快的发展,推动了我国小康社会的全面建设。企业的内部控制同管理会计的工具和方法运用间具有非常紧密的关系,内部控制为确保管理会计工具方法得以应用的重要条件,会一直贯穿在管理会计的应用环境,管理会计的活动,信息与报告,管理会计工具和方法等。企业进行管理会计工具和方法工作中,应积极采取有效措施,在优化内部控制的时候考虑管理会计工具和方.........
内部审计中质量控制制度初探
发布时间:2013-12-18
一、内部审计的全面质量控制 内部审计机构全面质量控制是指内审机构为合理保证所有内部审计活动符合内部审计准则的要求而制定的控制政策和程序。内部审计机构必须建立健全内部规章制度,以便于审计人员有据可依。分别从审计人员的管理......
战略管理视角下的中小企业内部控制研究
发布时间:2013-12-17
【摘要】中小 企业 在市场 经济 中竞争不利的原因有很多。笔者认为其重要的原因是在规范的市场环境和 现代 企业制度中,缺少设计合理、运作规范的企业内部控制制度,尤其是不能从战略的角度审视其内控的建立和健全。 【关键词】中......
企业会计财务管理及内部控制研究
发布时间:2022-11-15
改革开放以来,特别是最近几年,伴随着国民经济的发展,和企业组织结构的日益完善,越来越多的中小企业涌现出来,中小企业在市场中相比于大企业几乎没有优势,在强烈的市场竞争中如果想立于不败之地并且得到发展,就必须在会计财务管理......
探析内部控制在施工企业财务管理中的作用
发布时间:2022-11-19
摘要:财务管理是企业管理的重要组成部分,其影响着企业的运营效益,通过分析企业财务管理的质量,可以得知企业发展的状况以及水平。财务管理包括多项内容,其中内部控制对财务管理效用的发挥有着较大影响。通过加强内部控制,可以使企业各个部门岗位制度更加明确,可以提高员工的工作效率,使企业经营目标更快实现。关键词:内部控制;财务管理;作用;重要性做好施工企业内部控制管理是施工企业搞好财务管理的重要内容之一,施工.........
对人民银行内部审计职业化的探究
发布时间:2013-12-18
对人民银行内部审计职业化的探究 一、人民银行实现内部审计职业化的基础 1.内审的独立性正在逐步改善。 近年来,鉴于人民银行内审工作地位不够超脱,各级行都采取了一系列措施以增强内审的独立性,如许多机构规定并实施内审人员的提......
从往来账款管理看企业的内部控制制度(1)
发布时间:2023-04-06
往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款,是企业资产、负债的一个组成部分。随着市场经济的发展,社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销;然而,市场的信用危机又使得企业间相......
商业银行金融风险与内部控制思考
发布时间:2020-02-26
摘要:随着我国经济发展水平的不断提供,金融业得到了前所未有的发展,而在这个背景下,商业银行的金融风险也在不断提升,如何对风险进行有效控制,让其发展与管理模式更为健全,成为行业人员的重点关注话题。为了实现这一目的,必须要强化对商业银行相关要素的了解程度,并对其进行深入研究,同时,对各种可能存在的风险有着足够的认知,并制定合理的风险控制手段,消除各类风险可能无限延伸的潜在威胁。在本文中将会以各类金融风.........
生产制造企业成本费用内部控制研究
发布时间:2022-09-21
摘 要:生产制造型企业对于促进我国经济的持续发展无疑起到关键作用,可是一般而言该种类型的企业其运维成本相对较高,再加上当前的产能存在着不同程度的过剩问题,如果成本不能够得到高效控制,必然会造成企业利润的下滑,竞争力的下......
国有企业物资管理中内控制度的问题与应用
发布时间:2022-07-24
内部控制是企业实施自我管理,优化组织内部结构的重要手段之一,以下是小编搜集整理的一篇探究国有企业物资管理问题的论文范文,欢迎阅读参考。 在物资管理部门,恰当实现内部控制,健全内部控制制度能够保证物资管理各项工作的正......
农行货币资金内部控制问题研究
发布时间:2015-08-05
摘 要:随着市场机制的引入,货币资本已成为当前我国经济活动单位组织经营管理的重要考量因素。农业银行作为以货币资本为主要经营内容的金融机构,货币资金能否安全运转是农行生存与发展的最根本保证,能否有效地控制和预防货币资金风......